<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI MESSA IN SICUREZZA DELL’ALA NORD DEL CIMITERO COMUNALE DI MARANO PRINCIPATO (CS) – CUP: E42E23000810002. AFFIDAMENTO SERVIZI PER INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE AL DOTT. MATTEO COLUCCI, CIG: B668C4508A. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 C. 2 E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) D. LGS. 36/2023. DECRETO DIRIGENZIALE N. 17767 DEL 10/12/2024 - DGR N. 256 DEL 28/05/2024. SCHEDA FSCRI_RI_1560 ALLEGATA ALLA DGR N. 83 DEL 04/03/2024, FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2021-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI MESSA IN SICUREZZA DELL’ALA NORD DEL CIMITERO COMUNALE DI MARANO PRINCIPATO (CS) – CUP: E42E23000810002. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP ALL’ING. VALENTINA GUAGLIARDI, CIG: B65EB680E7. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 C. 2 E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) D. LGS. 36/2023. DECRETO DIRIGENZIALE N. 17767 DEL 10/12/2024 - DGR N. 256 DEL 28/05/2024. SCHEDA FSCRI_RI_1560 ALLEGATA ALLA DGR N. 83 DEL 04/03/2024, FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2021-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI MESSA IN SICUREZZA DELL’ALA NORD DEL CIMITERO COMUNALE DI MARANO PRINCIPATO (CS) – CUP: E42E23000810002. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ING. GAETANO ZUPO, CIG: B65EC3493D. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 C. 2 E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) D. LGS. 36/2023. DECRETO DIRIGENZIALE N. 17767 DEL 10/12/2024 - DGR N. 256 DEL 28/05/2024. SCHEDA FSCRI_RI_1560 ALLEGATA ALLA DGR N. 83 DEL 04/03/2024, FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2021-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEFINITIVA - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1999, ART 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2024 - FONDO E COMPETENZA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) MUTUO DI UN PRESTITO ORDINARIO CON CDP PER L’INTERVENTO DENOMINATO: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’ALA NORD DEL CIMITERO COMUNALE DI MARANO PRINCIPATO (CS) – CUP: E42E23000810002. DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CON CDP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO DI LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. CUP: E45H24000520004 – LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELLA DITTA EREDI BARTUCCI GIOVANNI SAS DI BARTUCCI S. &amp; C.  - CIG: B4E2F6290B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO (CS) – CUP: E47G22000130006. ART. 1 C. 1079 LEGGE 205 DEL 27/12/2017, FONDO PROGETTAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE PUBBLICHE. DD N. 23017 DEL 01/08/2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA PROGETTAZIONE ALLA SIGECO ENGINEERING SRL. CIG: B65EBA0F19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LOTTI ORTI SOCIALI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO RELATIVO ALL’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 E DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. - C.I.G. B62068ACD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI NUOVE ATTREZZATURE INFORMATICHE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI SOCIETÀ “FOR OFFICE MEDIA S.R.L.”. CIG B57326EEE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) MUTUO DI UN PRESTITO ORDINARIO CON CDP PER L’INTERVENTO DENOMINATO: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’ALA NORD DEL CIMITERO COMUNALE DI MARANO PRINCIPATO (CS) – CUP: E42E23000810002. DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CON CDP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO –  LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2025 (QUOTA UNA TANTUM) IN FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA "PORTA A PORTA'' E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL’IGIENE AMBIENTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO (CS) - CIG: B2AA9F3584 - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA 2° BIMESTRE 2025 IN FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) MUTUO DI UN PRESTITO ORDINARIO CON CDP PER L’INTERVENTO DENOMINATO: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’ALA NORD DEL CIMITERO COMUNALE DI MARANO PRINCIPATO (CS) – CUP: E42E23000810002. DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CON CDP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ACCANTONATE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ITALCAPITAL SRL PROCEDIMENTO DEL G.E. DEL TRIBUNALE DI COSENZA NR. 1161/2024 NS. PROT. 1286 DEL 19/02/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA CHIARELLA ALESSIA PER TUMULAZIONE SALMA DI CHIARELLA GRAZIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO DI LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. CUP: E45H24000520004. AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. A) E AGGIUDICAZIONE ART. 17. C.1 DEL D. LGS. 36/2023 ALL’OPERATORE ECONOMICO: EREDI BARTUCCI GIOVANNI SAS DI BARTUCCI S. &amp; C.  CIG: B4E2F6290B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO CON BFF BANK S.P.A. PER FATTURE OGGETTO DI CESSIONE DI CREDITO RIFERITE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE DA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO MAGGIO 2022 – SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE RATA MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ POLISOFT SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA RELATIVA A PUBBLICAZIONE DELIBERE, DETERMINE ED ALBO PRETORIO, ANNO 2024. CIG B49B8FDD30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RISTORANTE MACRITO SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. CIG: A01095457A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RITACCA ROSARINO", PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA COMUNALE IN LOCALITA' COZZO MONACO CON MEZZO MECCANICO. CODICE CIG:B48210850F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALLA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA MATERIALI IDRICI. CODICE CIG:B5035E089B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 CORONA DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEI CADUTI IN GUERRA PER LA PATRIA DEL 04.11.2024. CIG B40105A134.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO IN PERFETTA EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO PER IL PERIODO DI ANNI 2 - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024 - C.I.G. ZEF38F4594</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO IN PERFETTA EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO PER IL PERIODO DI ANNI 2 - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/01/2025 AL 28/02/2025 - C.I.G. ZEF38F4594</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1999, ART 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2024 - FONDO E COMPETENZA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ATTIVAZIONE PROGETTO “ORTI SOCIALI 2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI APRILE 2022” – M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4  “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". CUP: E41F22000380006 - CIG SIMOG: 9584600621.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 448/98 ART. 27 – FORNITURA LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RITACCA ROSARINO", PER RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE COMUNALI CON MEZZO MECCANICO. CODICE CIG:B3FE2D63C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ANNO 2023 IN FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO DICEMBRE 2024 – GENNAIO 2025 C.I.G. B467C078A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA MUSACCHIO ASSUNTA PER TUMULAZIONE SALMA DI MUSACCHIO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA TENUTA ANNUNZIA MARISA PER TUMULAZIONE SALMA DI MORRONE GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNO 2022, LAVORI SUPPLEMENTARI”- CUP E42E22000430001. AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. A) E AGGIUDICAZIONE ART. 17. C.1 DEL D. LGS. 36/2023 ALL’OPERATORE ECONOMICO: ADUEPI SRL CIG: B58E380069.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL’ENTE PERIODO NOVEMBRE 2024 - GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE “ACCADEMIA SAN MARTINO” PER REALIZZAZIONE PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. PROGETTAZIONE – ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE AREA – CURATELA PER ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE.  CUP E49I24000590001 – CIG: B48E5F6801.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI VIA SILICA DIE MOLINARI E VIA MARCANTONIO C.U.P. E47H23001390002 C.I.G. B27FEDE30E – CONTRIBUTO DI € 100.000,00 D.G.R. N. 587 DEL 26/10/2023 – LIQUIDAZIONE SALDO 1° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO N. 15 LICENZE DIGITALI PER SOFTWARE DI SCRITTURA E CALCOLO “MICROSOFT OFFICE 2021 PRO” AD USO PC UFFICI COMUNALI. CIG: B5DAAB8EFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM PER L’ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI AI REGOLAMENTI REGIONALI DELLA POLIZIA  LOCALE DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 16396 DEL 21/11/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 17/02/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. CIG:B4B647F797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 10/02/2025 IN FAVORE DELLA DITTA GIFRA DI GIAMPIERO SALITURO PER FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE. CIG: B2A72128A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO DEL GEOPORTALE COMUNALE  PER INTEGRAZIONE DEL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO, LA MITIGAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO DA ALLUVIONI - CALABRIA/LAO (PSDGDAM-RISAL-CAL/L) - C.I.G. B54F76FB74 – LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. MATERIALI PER ALLESTIMENTO EVENTI - ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE. CUP E49I24000590001 – CIG: B5C9A9D296.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL MANTENIMENTO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA “TRASPARE” ANNUALITÀ 2025-2027 ASSOCIATO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DENOMINATA “SERRE” DI MENDICINO FUNZIONALE ALLE PROCEDURE DI GARA - C.I.G. B5C226D407.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U.-R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI DICEMBRE 2024. CODICE CIG:84969522C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 ANCI - ASSOCIAZIONE COMUNI ITALIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO –  LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2025 (QUOTA UNA TANTUM) IN FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE DR. GEOM. GIOVANNI TENUTA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI SOVERIA MANNELLI (CZ) AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO (EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004) PERIODO DAL  01/03/2025 AL 30/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO IN PERFETTA EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO PER IL PERIODO DI ANNI 2 – C.I.G. B583DD48E9 - PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA – FINANZIAMENTO PER L’ACQUISTO DI UN ECO COMPATTATORE PER LA RACCOLTA DI BOTTIGLIE IN PLASTICA PET – CUP E41E23000040001 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI “ECOCOMPATTATORE MANGIAPLASTICA ECM1100 INOX” C.I.G. B594AAA2A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER DEFIBRILLATORI COMUNALI. CIG B5B3B0A1C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO CON BFF BANK S.P.A. PER FATTURE OGGETTO DI CESSIONE DI CREDITO RIFERITE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE DA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO MAGGIO 2022 – SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE RATA MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE DR. GEOM. GIOVANNI TENUTA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI SOVERIA MANNELLI (CZ) AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO (EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004) PERIODO DAL  01/03/2025 AL 30/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI MUSICA E ANIMAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PNRR (M1 C3 I2.1) “IL TURISMO DELLE RADICI – UNA STRATEGIA INTEGRATA PER LA RIPRESA DEL SETTORE DEL TURISMO NELL’ITALIA POST COVID-19”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA DA NEXT GENERATION EU. CUP J51B21005910006 – CIG: B1717B82D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO PNRR (M1 C3 I2.1) “IL TURISMO DELLE RADICI – UNA STRATEGIA INTEGRATA PER LA RIPRESA DEL SETTORE DEL TURISMO NELL’ITALIA POST COVID-19”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA DA NEXT GENERATION EU. CUP J51B21005910006 – CIG: B2D7D8C739.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI VOLONTARI CIVICI. DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 13.07.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO –  LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2025 (QUOTA UNA TANTUM) IN FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DI PRESSOSTATO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO SCUOLA SECONDARIA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE - C.I.G. B4D4D628C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI SCUOLA SECONDARIA E C.A.G. "BACCELLI" - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ASCENSORE C/O "C.A.G. C. BACCELLI" ANNUALITÀ 2024 - C.I.G. ZE23DA0AB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI SCUOLA SECONDARIA E C.A.G. "BACCELLI" - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O SCUOLA SECONDARIA ANNUALITÀ 2024 - C.I.G. ZE23DA0AB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE ISTAT: “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2025 (AVQ)”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO DICEMBRE 2024. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA N. 1 PACCO BATTERIA PER DEFIBRILLATORE LIFELINE DDU E110 – 5 ANNI. CIG B4B597AF9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE “ART&amp;MENTE” PER REALIZZAZIONE PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE. CUP E49I24000590001 – CIG: B48E3CF150.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE BCC MEDIOCRATI DI RENDE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI NR. 39 CIE PERIODO GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025 - IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS. CODICE CIG: B56C66144F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE INTROITI CODICE DELLA STRADA ART. 208 E 142 CDS ANNO 2024  - DESTINAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 109/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA QUARTO TRIMESTRE 2024 - SERVIZI COMMERCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA  AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA EMANUELA LONGO PRESSO IL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER IL PERIODO DAL 05.12.2024 AL 31.01.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - PERIODO DICEMBRE 2024 - FATTURA N. 1/S DEL 15/01/2025. CIG. B106C83DE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE SPA PERIODO NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ONE - SITE SERVICE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SUL PC “ALL-IN-ONE/SIS COMPUTER” DELL’UFFICIO RAGIONERIA - CODICE CIG. B4442BAB61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. LUIGI BRUNO PER L’INCARICO LEGALE CONFERITO PER L’OPPOSIZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI CS, AVVERSO ATTO DI CITAZIONE, EX ART. 615 C.P.C. DEL 16/12/2021, ACQUISITO AL PROT. N. 9920 DEL 17/12/2021, RIFERITO A CARTELLA DI PAGAMENTO CANONE IDRICO 2008. COD CIG Z53351013B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' AUTOMEZZO IVECO DAILY 35 TARGATO CV559AS, CONSISTENTI IN SOSTITUZIONE MOTORINO D'AVVIAMENTO, TRAMITE LA DITTA "AMATO GIUSEPPE ELETTRAUTO". CODICE CIG:B5188B016D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' AUTOMEZZO IVECO DAILY 35 TARGATO CV559AS PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "PELLEGRINO SRL". CODICE B57472463C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO DEL GEOPORTALE COMUNALE  PER INTEGRAZIONE DEL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO, LA MITIGAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO DA ALLUVIONI - CALABRIA/LAO (PSDGDAM-RISAL-CAL/L) DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. E DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. – C.I.G. B54F76FB74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_25 DEL 04/01/2025 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO GENNAIO 2025. CIG: ZB43D0ADCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA PERRI PASQUALINA PER TUMULAZIONE SALMA DI FAVARETTO MARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERSI A SOSTEGNO DEL PROGETTO DENOMINATO “MARANO PRINCIPATO COMUNE CARDIOPROTETTO” APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 07.02.2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI N. 19 CIE PERIODO DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE AD USO UFFICI COMUNALI. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL M.E.P.A. CIG: B57326EEE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARANO PRINCIPATO E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA V.A.I.V. ( VIGILANZA AMBIENTALE ITTICO VENATORIA) PER LA COLLABORAZIONE TRIENNALE IN ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO CON LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE TEMPORANEA DELLA PALESTRA COMUNALE ED ANNESSA AREA IN VIA SAN GIOVANNI PAOLO II PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE – CIG B19DB0842D – SCORRIMENTO GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D. MICROMEGA BASKET COSENZA AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CARROZZERIA TENUTA GIUSEPPE DI TENUTA GIANFRANCO", PER RIPARAZIONE DEL SOTTOTETTO DELLO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD PER INFILTRAZIONE ACQUA PIOVANA E RIPARAZIONE SEDILE AUTISTA. CODICE CIG:B50A6C30D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA – FINANZIAMENTO PER L’ACQUISTO DI UN ECO COMPATTATORE PER LA RACCOLTA DI BOTTIGLIE IN PLASTICA PET – CUP E41E23000040001 DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA SOSTENIBILE ANNO 2024 - ART. 65 L.R. CALABRIA N. 13/1985. PROGETTO DENOMINATO: “FESTIVAL DELLA MUSICA POPOLARE E DELLE TRADIZIONI 2024”. CUP: E49I24000500006 - CIG: B2BCA2590B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “BENESSEREINCOMUNE” BIC 2023 – AZIONE 4 - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI LUDICI ED EDUCATIVI A CARATTERE CULTURALE E ARTISTICO TESI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “CENTRO TURISTICO GIOVANILE PANDOSIA APS”. CUP E49I23001180005 – CIG: B2BFE64672.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE “ACCADEMIA SAN MARTINO” PER REALIZZAZIONE PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. PROGETTAZIONE – ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE AREA – CURATELA PER ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE.  CUP E49I24000590001 – CIG: B48E5F6801.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA BRANCOVEANU RODICA PER TUMULAZIONE SALMA DI COVELLI BRUNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA RUFFOLO BRUNELLA PER TUMULAZIONE SALMA DI SACCO VALERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. PRINCIPE ROSALBINO PER TUMULAZIONE SALMA DI AIELLO CARMELA LINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2017 E SUCCESSIVA PROROGA TECNICA DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 – CIG ZCE1C8691E - LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA 1° BIMESTRE 2025 IN FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO  AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 11 L.R. N. 10/2022 - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OFFICINA E REVISIONI "CENTRO TRUCK SRL", PER LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI ALL' AUTOCARRO IVECO DAILY 35 TARGATO CV559AS, DANNEGGIATO CAUSA FURTO. CODICE CIG:B3A10AA71B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SORICAL SPA", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE PERIODO 4° TRIMESTRE 2024 DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PELLEGRINO SRL", PER REVISIONE N. 2 AUTOMEZZI FIAT DOBLO' TARGATO DR134SP E CITROEN JUMPER TARGATO FE706RW. CODICE CIG:B36907B941.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL' AUTOMEZZO CITROEN JUMPER TARGATO FE706RW PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "PELLEGRINO SRL". CODICE CIG: B53B650C17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER SERVIZI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELL'ARREDO URBANO ED EXTRAURBANO - C.U.P. E47D22000050006 - CIG: 9356737F9F - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2024. CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2024. CODICE CIG:Z6237492F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO - CUP: E43H19000530001 -CIG: 951284258E -  ART. 1 C. 139 LEGGE 145/2018 – LIQUIDAZIONE 4° S.A.L.  FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2024.CIG: B0B2CAB44E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. SAVAGLIO SALVATORE PER TUMULAZIONE SALMA DI RUFFOLO ANNUNZIATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA CATALOGHI OPERE “PREMIO PANDOSIA” E “COLLEZIONE BACCELLI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO PNRR (M1 C3 I2.1) “IL TURISMO DELLE RADICI – UNA STRATEGIA INTEGRATA PER LA RIPRESA DEL SETTORE DEL TURISMO NELL’ITALIA POST COVID-19”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA DA NEXT GENERATION EU. CUP J51B21005910006 – CIG: B2209D642E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE TEMPORANEA DELLA PALESTRA COMUNALE ED ANNESSA AREA IN VIA SAN GIOVANNI PAOLO II PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE – CIG B19DB0842D – REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NEI CONFRONTI DELL’ASD CITTA’ DI RENDE C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO ERP N. 2 PALAZZO LAMACCHIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SO.GE.R.T. SPA (SOCIETÀ GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI), PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI RIFERITE A RUOLO IDRICO 2019, IN VIA SPERIMENTALE E NON ESCLUSIVA PER DUE ANNI. CIG Z523C9CBF7 – PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRIENNALE IN ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO CON IL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE VIGILANZA D.SSA MANUELA PAPALINO. ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DEL DOTT. “GIACINTO DI PIETRANTONIO” PER REALIZZAZIONE PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. SERVIZIO DI CURATELA. CUP E49I24000590001 – CIG: B490EC879E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO CON BFF BANK S.P.A. PER FATTURE OGGETTO DI CESSIONE DI CREDITO RIFERITE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE DA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO MAGGIO 2022 – SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE RATA MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO NORMATIVO CONSULENZIALE PER L’ADEGUAMENTO DEL SII AGLI ADEMPIMENTI ARERA - ANNO 2024, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SIKUEL SRL. COD. CIG. B1C1925A20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE SPA PERIODO OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO IN FAVORE DEL CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI DI RENDE – ANNO 2024. COD. CIG 9877595142.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ INFOTEC SERVIZI S.R.L., PER SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDROMETRICI DELLE UTENZE IDRICHE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER ELABORAZIONE SALDO RUOLO IDRICO - ANNO 2024. CIG: B4950C7DCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - PERIODO NOVEMBRE 2024 - FATTURA N. 71/S DEL 28/11/2024. CIG. B106C83DE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO". CUP: E43H19000530001 – CIG: B47EC784D1 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER FRAZIONAMENTO TERRENI AL GEOM. LUIGI AMENDOLA, ART. 50 C.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023. ART. 1 C. 139 LEGGE N. 145/2018 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE  FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION UE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNUALITÀ 2024 – CUP: E44H22000970006 – CIG: B2EB000BDB - ART. 1 C. 29 LEGGE 160/2019. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 119 DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO - CUP: E43H19000530001 - CIG: 951284258E -  ART. 1 C. 139 LEGGE 145/2018 – APPROVAZIONE ATTI 4° S.A.L.  FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI INSTALLAZIONE AREA LUDICA PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA“ C.U.P. E42B24000320004 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE - CIG B2D7B78036.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CALABRIA PER CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2024 DOVUTO DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A DISOCCUPATI EX PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETO N. 12824/2019, BURC N. 116/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STIPULA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI QUINTA ANNUALITÀ. COD CIG. B415E1F0A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SETTORE II - ECONOMICO/FINANZIARIO, DOTT.SSA NADIA FRANCESCA BILOTTO - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SETTORE II - ECONOMICO/FINANZIARIO-TRIBUTI, SIG. CARBONARO - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTO CAUZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA PAOLA CONTE PER LAVORI DI SCAVO SU VIA FALCONE E BORSELLINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 TERZA ANNUALITA’ AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 IN RELAZIONE ALL'ACCORDO QUADRO (EX ART.54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.I I.) AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE N. 600/15 DEL 14/09/2022) - C.I.G. ZAC383B522.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI R.S.P.P. D. LGS. N. 81/2008 TERZA ANNUALITA’ AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 IN RELAZIONE ALL'ACCORDO QUADRO (EX ART.54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.) AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE N. 600/15 DEL 14/09/2022) - C.I.G. ZAC383B522.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA GEOPORTALE COMUNALE  - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SETIN SRL PER SVOLGIMENTO SERVIZIO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2025 - CIG Z4D3C796D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE I AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO SIG. RUFFOLO FRANCESCO - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL IV SETTORE TECNICO URBANISTICA DOTT. GEOM. GIOVANNI TENUTA - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA EPISCOPIA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER “COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNO 2022 -  LAVORI SUPPLEMENTARI ART. 120  D.LGS. N. 36/2023” - CUP E42E22000430001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA PER REALIZZAZIONE BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 4^ TRIMESTRE 2024. SETTORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER RIPARAZIONE TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VIA CADUTI DELLE FOIBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI STRADA COMUNALE DI VIA MARCANTONIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CUNETTE E CORDOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 07.01.2025 AL 30.06.2025. – CIG: B517229A56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA N. 6/2006 DEL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE PANDOSIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL III SETTORE TECNICO LL.PP. E MANUTENZIONE DOTT. GEOM. GIOVANNI TENUTA - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL III SETTORE TECNICO LL.PP. E MANUTENZIONE SIG. FRANCESCO ESPOSITO - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL CORSO ANNUNZIATA NEL GIORNO 02 MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTI CONTABILI INTERNI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO OTTOBRE 2024. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI SUL TERRITORIO COMUNALE MONTANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO - NOMINA SEGRETARIO COMUNALE - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MARANO PRINCIPATO E MALITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SEGRETARIO COMUNALE - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MARANO PRINCIPATO E MALITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO NOVEMBRE 2024. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO TERMICO E SANIFICAZIONE DEI RELATIVI LOCALI– GIORNI 3 E 4 MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA SAVAGLI PER IL TRADIZIONALE RITO DELLA “FOCHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - ANNO 2024 - 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM ORARI SU VIA BOSCHI E VIA PIETREBIANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4^TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL'INCARICATO A PRESENZIARE ALLA LOTTERIA DI BENEFICENZA DENOMINATA “L'UOVO DELLA RICERCA”CON OBIETTIVO LA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DELLA RICERCA ONCOLOGICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "CARROZZERIA TENUTA GIUSEPPE DI TENUTA GIANFRANCO", PER RIPARAZIONE DEL SOTTOTETTO DELLO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD CAUSA INFILTRAZIONE COPIOSA DI ACQUA PIOVANA. CODICE CIG:B50A6C30D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO IDRICO ANNO 2024 SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI METERIALI IDRICI PER RIPARAZIONE CONDOTTE COMUNALI PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL". CODICE CIG:B5035E089B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE GIACENZA DI CASSA VINCOLATA AL 01.01.2025 AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998, ART 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI PER L’ANNO 2024 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2024 C.I.G. ZF13873154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELL’AREA (ART. 14 CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “BENESSEREINCOMUNE” BIC 2023 – AZIONE 4 - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.  AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE LABORATORIO DI RESTAURO ARTISTICO E STREET ART. IMPEGNO DI SPESA. CUP E49I23001180005 – CIG: B4EAFEFE67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NEL COMUNE DI MARANO  PRINCIPATO (CS) - PROROGA SERVIZIO ALL’OPERATORE ECONOMICO MIA SRL FINO AL 31/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA COMPAGNIA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA", AUTOMEZZI FIAT PANDA TARGATA GE505TF E FIAT PANDA TARGATA GD341VD. CODICI CIG:B4C454B9B3 - B2606A9D55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 - CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DI PRESSOSTATO PRESSO LA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO SCUOLA SECONDARIA – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA C.I.G. B4D4D628C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U.-R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI NOVEMBRE 2024. CODICE CIG:84969522C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2024. CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2024. CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO IN PERFETTA EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO PER IL PERIODO DI ANNI 2 -  C.I.G. ZEF38F4594 – PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 19/03/2024 AL 29/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO IN PERFETTA EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO PER IL PERIODO DI ANNI 2 - IMPORTO A BASE DI GARA € 9.000,00 OLTRE I.V.A. - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RISTORANTE MACRITO SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO OTTOBRE 2024. CIG: A01095457A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE-COMMISSIONI ADDEBITI DIRETTI SEPA CORE E PER INTERESSI E COMPETENZE PER TENUTA CONTO CORRENTE DEDICATO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATE A RISCOSSIONE COATTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INVIO AD AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RIFERITO A IMU ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INVIO AD AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RIFERITO A TASI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE SPA PERIODO AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI N. 37  CIE PERIODO SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>"B/P 2024/2026 – TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - ANNO 2024.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEL PIGNORAMENTO DEI CREDITI PRESSO TERZI DEL 26/08/2024, ACQUISITO AL PROT. DI QUESTO COMUNE (TERZO PIGNORATO) AL N. 7396 DEL 17/09/2024, TRASMESSO DALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO ZURLO-ORNATI PER LA ITALCAPITAL SRL (CREDITORE PROCEDENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A TARI 2016. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°8411 DEL 21/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’AVV. VALERIA BILOTTO DEL FORO DI COSENZA PER LA DIFESA DI QUESTO ENTE NEL GIUDIZIO R.G. 3793/2022, SVOLTOSI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI COSENZA, RIFERITO ALL’OPPOSIZIONE AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO CON PROT. N.5473 DEL 22/06/2022, CONTRO LE CARTELLE DI PAGAMENTO RELATIVE A CANONE IDRICO ANNI 2011-2012. COD CIG Z8D37C4B6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI N. 35 CIE PER IL PERIODO DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI RIFERITE ALL’INSOLUTO DEL RUOLO TARI 2017 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 - IN FAVORE DELLA SOCIETA’ SO.GE.R.T. SPA (SOCIETÀ GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI). CIG B36FF7F62F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DOCUMENTI CONTABILI RIFERITI A TARI ANNI PRECEDENTI DAL 2017 AL 2024 E CANCELLAZIONE DAL RUOLO TARI. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3909 DEL 10/05/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IMU-TASI ANNI 2014-2015. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°9569 DEL 27/11/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO RATA TARI ANNO 2023 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°7374 DEL 17/09/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA IN FAVORE DEL COMUNE DI RENDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DOCUMENTI CONTABILI RIFERITI A TARI ANNI PRECEDENTI DAL 2017 AL 2024 E CANCELLAZIONE DAL RUOLO TARI. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3763 DEL 06/05/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A RUOLO TARI ANNO 2024 SALDO PER MODIFICA NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7802 DEL 01/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ON - SITE SERVICE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SUL PC “ALL-IN-ONE/SIS COMPUTER” DELL’UFFICIO RAGIONERIA - CIG. B4442BAB61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’AVV. DANIELA FALCONE DEL FORO DI COSENZA PER LA DIFESA DI QUESTO ENTE NEL GIUDIZIO R.G. 7100/22, PENDENTE PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI COSENZA, RIFERITO ALL’OPPOSIZIONE AVVERSO L’ISTANZA DI RICORSO (NS PROT. N.7739 DEL 09/09/2022) CONTRO “TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI PER GLI ANNI 2009 – 2010 - 2011 - 2012”. COD CIG Z333A3FF35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL’AVV. FALCONE DANIELA DEL FORO DI COSENZA PER OPPOSIZIONE DINANZI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI COSENZA, CONTRO IL RICORSO AVVERSO LA COMUNICAZIONE DI FERMO AMMINISTRATIVO DEL 11/07/2024, ACQUISITO AL PROT. DI QUESTO COMUNE AL N. 5716 DEL 11/07/2024. COD. CIG B3700E097C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A DISOCCUPATI EX PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETO N. 12824/2019, BURC N. 116/2019. IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI QUINTA ANNUALITÀ. COD CIG. B415E1F0A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI NR. 27 CIE PERIODO OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/S DEL 30.10.2024 SOCIETA' SAIC SRL SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO OTTOBRE 2024 CIG. DI AFFIDAMENTO B106C83DE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CSEA (CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI) PER IMPORTO DOVUTO IN BASE ALLA DICHIARAZIONE INVIATE CONTENENTI GLI IMPORTI DEGLI ELEMENTI PEREQUATIVI SUI METRICUBI FATTURATI NEL TERZO BIMESTRE 2024 (MAGGIO-GIUGNO2024).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MIND SRL PER RINNOVO N. 16 INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER I CONSIGLIERI E PER GLI UFFICI COMUNALI. - CODICE CIG. B3121A0414.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/S DEL 30.09.2024   SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. PERIODO SETTEMBRE 2024.CIG. B106C83DE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 PER NUOVO ALUNNI ISCRITTO. CIG  B2B17C4519.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. GIANFRANCESCO VITA DEL FORO DI COSENZA PER OPPOSIZIONE AVVERSO IL RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO, NS PROT. N. 5815 DEL 17/07/2024. COD. CIG B312393FDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI 2024 SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. INNOCENZO SICILIANO PARCELLA N. 91 DEL 19/09/2024  PERIODO 2° SEMESTRE DEL SECONDO ANNO (12.03.2024 – 11.09.2024).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI SRL PER SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO, EDIFICI COMUNALI E SCUOLE, EMESSE DA LUGLIO 2024 A OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE UNITARIA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CUI ALLA DGR CALABRIA N. 503/2019 - AMBITO TERRITORIALE DI RENDE. ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO UNICO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CUP E49I24000920001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “BENESSEREINCOMUNE” BIC 2023 – AZIONE 4 - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.  LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI, NECESSARI FUNZIONALI E RICONDUCIBILI AL PROGETTO. CUP E49I23001180005 – CIG: B28F671110.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELL’AREA (ART.14 CCNL 16/11/2022) - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO” - CUP: E47G22000130006.  ART. 1, C, 1079 LEGGE N. 205 DEL 27/12/2017, FONDO PROGETTAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE PUBBLICHE – DD N. 23017 DEL 01/08/2023. LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SERVIZI INDAGINI GEOLOGICHE PROSPEZIONI SRL – CIG: B024F82256.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM PER L'ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI AI REGOLAMENTI REGIONALI DELLA POLIZIA LOCALE DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 16396 DEL 21/11/2024. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA PL ALLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL. CIG: B4B647F797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER N. 1 PACCO BATTERIA PER DEFIBRILLATORE LIFELINE DDU E110 – 5 ANNI. IM-PEGNO DI SPESA. CIG B4B597AF9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. IMPEGNO DI SPESA. CUP E49I24000590001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIE DI SPESA DERIVANTI DA PROGETTI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO” - CUP: E47G22000130006.  LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SERVIZI INDAGINI STRUTTURALI IN FAVORE DELLA RESISTEST SRL – CIG: B024FAB42B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA "PORTA A PORTA'' E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL’IGIENE AMBIENTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO (CS). CUP: E49I12000360004 – CIG: B2AA9F3584 AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 17 C. 5 DEL D. LGS. 36/2023, NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO: SPEZZANO PULITA SOC. COOP. SOC. ONLUS – VIA I MAGGIO, 9 – SPEZZANO DELLA SILA (CS) PI 03267530784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. - CUP: E47G22000130006. CIG: B02D9267FF ART. 1, C. 1079 LEGGE N. 205 DEL 27/12/2017, FONDO PROGETTAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE PUBBLICHE – DD N. 23017 DEL 01/08/2023. LIQUIDAZIONE ACCONTO STUDI GEOLOGICI DOTT. ACRI RENATO – CIG: B02D9267FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE MINORE. RICHIESTA CONTRIBUTO RETTA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE “ART&amp;MENTE” PER REALIZZAZIONE PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE. CUP E49I24000590001 – CIG: B48E3CF150.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO V.A.I.V.   PER LA COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA LOCALE IN ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO NELL'ANNO 2024. CIG:B4A164251F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE “ACCADEMIA SAN MARTINO” PER REALIZZAZIONE PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. PROGETTAZIONE – ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE AREA – CURATELA PER ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE.  CUP E49I24000590001 – CIG: B48E5F6801.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI REGIONE CALABRIA A FAVORE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CERISANO (CS) PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025, DI CUI ALLA L.R. N. 27/1985.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI DA CORRISPONDERE ALLA DOTT.SSA DANIELA MUNGO, SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE A SCAVALCO DAL 21/03/2022 AL 16/01/2023 E TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONALA TRA I COMUNI MARANO PRINCIPATO (CS) E CASTIGLIONE COSENTINO (CS) DAL 18/01/2023. APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 – TRIENNIO 2019-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA STATALE DI CUI ALL'ART. 27 LEGGE 23.12.1998 N. 448 A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDROMETRICI DELLE UTENZE IDRICHE PER ELABORAZIONE SALDO RUOLO IDRICO - ANNO 2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B4950C7DCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSISTENZA INFORMATICA RELATIVA A PUBBLICAZIONE DELIBERE, DETERMINE ED ALBO PRETORIO, ANNO 2024. SOCIETÀ POLISOFT SRL -  IMPEGNO DI SPESA. CIG B49B8FDD30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2024. CODICE CIG: Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI INERENTI IL TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO IDRICO. CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO  01.12.2024 - 30.11.2025, IN RELAZIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 59 COMMA 3 D.LGS. N. 36/2023) AGGIUDICATO CON DETERMINA N. 552 DEL 22/11/2024 - C.I.G. B467C078A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA IN LOCALITA' COZZO MONACO TRAMITE LA DITTA "RITACCA ROSARINO". CODICE CIG:B48210850F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "A.A.B. AUTOESPURGO FORTINO ROMUALDO S.R.L.", PER DISOTTURAZIONE RETE FOGNARIA COMUNALE. CODICE CIG: B346AEF925.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E COMUNALI - C.U.P. E43I22000130006 - C.I.G. 9356732B80 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE URBANA E TERRITORIALE - C.U.P. E47D22000060006 - C.I.G. 9519765698 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SORICAL SPA", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE PERIODO 3 TRIMESTRE 2024 DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DELLA MONTAGNA  C.I.G. B2DE09D7C8 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA RENATO CANNATARO P.I. 02540730781.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "A.A.B. AUTOESPURGO FORTINO ROMUALDO SRL", PER INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE RETI FOGNARIE COMUNALI. CODICE CIG:B41D294B1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE SRL PER SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO SVOLTO NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024.CIG:Z6B34F4996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI SRL PER SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO, EDIFICI COMUNALI E SCUOLE, RELATIVI AI MESI CONTABILI DA DICEMBRE 2023 A LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. SERVIZIO DI CURATELA. CUP E49I24000590001 – CIG: B490EC879E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE OPERA D’ARTE. CUP E49I24000590001 – CIG:  B4907C4D81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. PROGETTAZIONE – ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE AREA – CURATELA PER ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE. CUP E49I24000590001 – CIG: B48E5F6801.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE. CUP E49I24000590001 – CIG: B48E3CF150.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL’ENTE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO PER CONTRATTO EROGATO REPERTORIO N. 01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “LA SPERANZA ODV” PER CORSO DI FORMAZIONE BLS-D PER UTILIZZO DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI DAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA E/O PRELEVATA DALLA RETE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA COMUNALE, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERESSI DI RIVALSA, AI SENSI DELLA LEGGE 140/1997 E DELL’ART. 24 DEL D.P.R.1032/73 E SUCCESSIVE MODIFICHE, IN FAVORE DELL’INPS – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE E PER SANZIONE A RAVVEDIMENTO PER MANCATA PRESENTAZIONE F24 A SALDO ZERO – ANNO 2023 - IN FAVORE DELL’ERARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BITUMAZIONE STRADA COMUNALE  VIA CAV. MARIANO BOSCO - C.U.P. E47H24001100001 C.I.G. B352E98FE3 - LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI REALIZZAZIONE TETTOIA E MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA“ C.U.P. E42B24000320004 – C.I.G. B2DD4E07FA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE DR. GEOM. GIOVANNI TENUTA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI SOVERIA MANNELLI (CZ) AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO (EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004) PERIODO DAL  01/12/2024 AL 28/02/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 - ANNO 2024 A SEGUITO DELLA REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI ALL’ESERCIZIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/PA DEL 08/11/2024 IN FAVORE DEL TSN PER CORSO DI ADDESTRAMENTO AGENTE DI PS ANNO 2024. CIG: B269E7B694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.192_24 DEL 07/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO OTTOBRE 2024. CIG: ZB43D0ADCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE DR. GEOM. GIOVANNI TENUTA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI SOVERIA MANNELLI (CZ) AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO (EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004) PERIODO DAL  01/12/2024 AL 28/02/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO DI LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE.  CUP: E45H24000520004, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 C. 1 DEL D. LGS. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C. 1 LETT. A) D. LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE CON MEZZO MECCANICO TRAMITE LA DITTA "RITACCA ROSARINO". CODICE CIG:B3FE2D63C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 59 COMMA 3 D.LGS. N. 36/2023, PER IL PERIODO DI ANNI DUE – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 – C.I.G. B467C078A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO AD INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CANILE SANITARIO ANNO 2024.CIG: ZB43D0ADCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI OTTOBRE 2024.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA ONLUS DI MONTALTO UFFUGO (CS) PER INIZIATIVA: "CONDIVIDERE I BISOGNI DELL'UOMO PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA", ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER  CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA ONLUS DI MONTALTO UFFUGO (CS) PER INIZIATIVA DI FORNITURA PACCHI ALIMENTARI, ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO ANNO 2025.CIG: B0B2CAB44E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO IN FAVORE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI RENDE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI “VITA INDIPENDENTE” A VALERE SUL FNA ANNUALITÀ 2019-2020-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI "TAXIVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" PER PRESENTAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2024. DECRETO LEGISLATIVO N.40 DEL 6 MARZO 2017 RECANTE: "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA E FORNITURA CON POSA IN O-PERA DI ARREDI ESTERNI PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA. - C.U.P. E29I22000520003 - CIG B26002D378 - FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI EDUCA-ZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI. – ATS DI RENDE. – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE IN VIA FONTANELLE  - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG ZF13873154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO SETTEMBRE 2024. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 59 COMMA 3 D.LGS. N. 36/2023, PER IL PERIODO DI ANNI DUE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 D.LGS. N. 36/2023 ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO NOTA DI CREDITO NR. 0002145678 DEL 13/09/2024, EMESSA DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE FORNITI DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI INFORMATICA, PER L’ANNUALITÀ 2024, RIF. CONTRATTO N. 20015952/A/22 - COD. CIG. Z873808F05 E CONTESTUALE ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 18/80 DEL 16/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CON BFF BANK S.P.A. PER FATTURE OGGETTO DI CESSIONE DI CREDITO RIFERITE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE DA SOCIETÀ HERA COMM SPA PERIODO MAGGIO 2022 – SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DESTINAZIONE QUOTA CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF EROGATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER L'ANNO 2024. (ESERCIZIO FINANZIARIO 2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA - TERZO TRIMESTRE 2024 - SERVIZI COMMERCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSISTENZA SU ATTREZZATURE INFORMATICHE DELL’ENTE. CIG: B443D271CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI VIA SILICA DIE MOLINARI E VIA MARCANTONIO C.U.P. E47H23001390002 C.I.G. B27FEDE30E – CONTRIBUTO DI € 100.000,00 D.G.R. N. 587 DEL 26/10/2023 – LIQUIDAZIONE ACCONTO 1° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI VIA SILICA DIE MOLINARI E VIA MARCANTONIO C.U.P. E47H23001390002 C.I.G. B27FEDE30E – CONTRIBUTO DI € 100.000,00 D.G.R. N. 587 DEL 26/10/2023 – APPROVAZIONE ATTI 1° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN POZZO AD USO POTABILE - CUP: E42E2300070004.  DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. A) D. LGS. 36/2023, ALL’OPERATORE ECONOMICO: MORRONE FRANCESCO TRIVELLAZIONI – PI. 01409560784 - C.I.G. B3305289DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE E SEDE MUNICIPALE PERIODO DI ANNI DUE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 E DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 -  CIG B42A9650C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI N. 75 SACCHETTI DI BITUME A FREDDO“ -  CIG B2DF818837 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FORNITRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE URBANISTICA INERENTI ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO (REU) PER LA PARTE AGRONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO DI N. 8 LOCULI CIMITERIALI" – C.U.P.: E45F24000070004 – C.I.G. B0B1E52D3D – APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DISOTTURAZIONE RETI FOGNARIE COMUNALI IN VIA ANTONIO GUARASCI E IN VIA ALCIDE DE GASPERI TRAMITE LA DITTA "A.A.B. FORTINO ROMUALDO SRL". CODICE CIG:B41D294B1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO COMUNALE IN VIA SAN GIOVANNI PAOLO II - CUP E44J24000050002 – C.I.G. B1FE882F4D” FINANZIAMENTO DI CUI ALLA L.R. N. 50/2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CUP: E41B22001040006 CIG: 952207480A" FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 119 DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BITUMAZIONE STRADA COMUNALE  VIA CAV. MARIANO BOSCO - C.U.P. E47H24001100001 C.I.G. B352E98FE3  APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 - CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CENTRO TRUCK SRLS", PER RIPARAZIONE E REVISIONE ANNUALE N. 2 SCUOLABUS, MERCEDES VARIO TARGATO BS779LK E IVECO DAILY TARGATO DM831YD. CODICE CIG:B28E4E347E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO COMUNALE IN VIA SAN GIOVANNI PAOLO II - CUP E44J24000050002 – C.I.G. B1FE882F4D” FINANZIAMENTO DI CUI ALLA L.R. N. 50/2023 – APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ESCURSIONE RAGAZZI AL PARCO AVVENTURA “PARCO DEGLI ELFI” SITO IN MARANO PRINCIPATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “COLONIA ESTIVA ITINERANTE 2024 - È PIÙ BELLO INSIEME”. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B343F4B5B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. CIG B2B17C4519.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNUALITÀ 2024 PER UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA GESTIONE BANDI DI GARA PRESSO C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) DI MENDICINO. ART. 25  D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150_24 DEL 03/10/2024 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO SETTEMBRE 2024.CIG: ZB43D0ADCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE CON MEZZO MEZZO MECCANICO TRAMITE LA DITTA "RITACCA ROSARINO". CODICE CIG:B3FE2D63C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2024 C.I.G. ZF13873154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIM.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO N. 1 CORONA DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA RICORRENZA DEI CADUTI IN GUERRA PER LA PATRIA DEL GIORNO 04.11.2024. CIG B40105A134</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "COLONIA ESTIVA ITINERANTE 2024 – È PIÙ BELLO INSIEME" PER ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE E RICREATIVE IN FAVORE DEI MINORI, A VALERE SUI FONDI EROGATI DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ DEL 26.07.2024. CIG: B2DC2490BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEL RICONOSCIMENTO DELL’INCREMENTO DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA, AI SENSI DELLA LEGGE N. 388/2000 - ART. 80, COMMA 3, DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA DEI COMUNI DI MARANO PRINCIPATO (CS), COMUNE CAPOFILA, E CASTIGLIONE COSENTINO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI DA CORRISPONDERE ALLA DOTT.SSA TERESA GIORDANO, SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE A SCAVALCO IN PERIODI NELLE ANNUALITÀ 2019-2020-2021-2022 E TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONALA TRA I COMUNI MARANO PRINCIPATO (CS) E TARSIA (CS) DAL 01/06/2021 AL 09/03/2022. APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 – TRIENNIO 2019-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO - CUP: E43H19000530001.  - ART. 1 C. 139 LG 145/2018 “LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER ATTIVITÀ DI RUP. ING. EDUARDO B. IANNACE. – PNRR  M.2 – C.4 - I2.2. - FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI ALL' AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO CV559AS, DANNEGIATO IN DATA 26.08.2024 CAUSA FURTO, RIPARAZIONE PRESSO OFFICINA MECCANICA AUTORIZZATA "CENTRO TRUCK SRL". CODICE CIG:B3A10AA71B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNUALITA’ 2023. CUP: E42E22001060006 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 45 D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 E SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI ANNO 2024. CIG:  B3E8573EF4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) E ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE E LE OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT.E), D.LGS. N.267/2000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2024. CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO. CODICE CIG: Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI VIA SILICA DIE MOLINARI E VIA MARCANTONIO C.U.P. E47H23001390002 C.I.G. B27FEDE30E – CONTRIBUTO DI € 100.000,00 D.G.R. N. 587 DEL 26/10/2023 – LEGGE 145/2018 ART.1.C.134 E C.135 E S.M.I. – RIMODULAZIONE ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST-GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CUP: E41B22001040006" FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA ESECUTRICE EMILIMMOBILIARE SAS - CIG: 952207480A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CUP: E41B22001040006" FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DEL DR. GEOM. GIOVANNI TENUTA PER FUNZIONI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.° 5 POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA COMPAGNIA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA". CODICE CIG:B3467B81FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE TEMPORANEA DELLA PALESTRA COMUNALE ED ANNESSA AREA IN VIA SAN GIOVANNI PAOLO II PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE – CIG B19DB0842D - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.D. CITTA’ DI RENDE C5 AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENE IMMOBILE AL PATRIMONIO COMUNALE – AREA LIBERA ADIACENTE COMPLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA AMBROSOLI (CUP E44H24000160004) CON PRESTITO ORDINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI PROPRIETARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNUALITA’ 2023. CUP: E42E22001060006 - CIG: A00722FAFF. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, ART. 116 DEL D. LGS. 36/2023.   CHIUSURA INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U.- R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI SETTEMBRE 2024. CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 01/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI VIA SILICA DEI MOLINARI E VIA MARCANTONIO” C.U.P. E47H23001390002 – C.I.G. B27FEDE30E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE BIENNALE N.2 AUTOMEZZI FIAT DOBLO' TARGATO DR134SP E CITROEN JUMPER TARGATO FE706RW IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI, PRESSO LA DITTA "PELLEGRINO SRL". CODICE CIG:B36907B941.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ARREDI ESTERNI PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA. - C.U.P. E29I22000520003 - CIG B26002D378 - FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI – ATS DI RENDE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO DICEMBRE 2023 – LUGLIO 2024. CIG Z71237CB89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO MARZO - AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO DI PROMOZIONE TURISTICA DENOMINATO: "FESTIVAL DELLA MUSICA POPOLARE &amp; DELLE TRADIZIONI TERZA EDIZIONE ANNO 2024".  L.R. N. 13-1985, ART. 65.  CUP: E49I24000500006 - CIG: B2BCA2590B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA  “PROGETTO BENESSERE 2024", PER CICLO DI CURE TERMALI PRESSO CENTRO “TERME LUIGIANE” DI GUARDIA PIEMONTESE (CS). CIG: B36FAB741C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE NOTARILE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELL’ATTO PUBBLICO DI COMPRAVENDITA DEL TERRENO SITO IN VIA GIORGIO AMBROSOLI DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE C.U.P. E44H24000160004 C.I.G. B335FB536F – LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DELL’ATS DI RENDE PER SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI, RIPROGRAMMATI AI SENSI DELLA D.G.R. N. 46/2023. APPROVAZIONE RENDICONTO PER INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI ANNUALITÀ 2018 -  CUP E49I22000520003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 3^ TRIMESTRE 2024. SETTORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MARIA SS. ANNUNZIATA DI MARANO PRINCIPATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI CIVILI IN ONORE DELLA SANTA PATRONA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO - CUP: E43H19000530001 -CIG: 951284258E -  ART. 1 C. 139 LEGGE 145/2018 – LIQUIDAZIONE SALDO 3° S.A.L.  SP COSTRUZIONI SRL FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNUALITÀ 2024 – CUP: E44H22000970006 – CIG: B2EB000BDB - ART. 1 C. 29 LEGGE 160/2019. ANNUALITÀ 2024 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 45 DEL D.LGS. N.36/2023 ED ASSEGNAZIONE MANSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 20 CARTE IDENTITÀ CARTACEE PER I MOTIVI DI CUI ALLA CIRCOLARE MINISTERO INTERNO N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO PRESSO SCUOLA SE-CONDARIA DI PRIMO GRADO – LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ESE-CUTRICE CIG. B25FF84800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BITUMAZIONE STRADA COMUNALE  VIA CAV. MARIANO BOSCO C.U.P. E47H24001100001 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 – C.I.G. B352E98FE3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO AGOSTO 2024. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO (VIA CADUTI DELLE FOIBE) ED IDRICO (VIA  PIANO DELLE FORCHIE), PERIODO GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, EDIFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL’ENTE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADDIGI S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI. CIG: B308E59A92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 12.08.2023 AL 11.08.2024.  DECRETO SINDACALE DI NOMINA N. 9 DEL 11.08.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023. CIG: ZD83C8C605.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID E CIE" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR. INVESTIMENTO 1.4. CUP: E41F22000900006 - CIG SIMOG N. 99117445E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DISOTTURAZIONE RETE FOGNARIA IN LOCALITA' MORETTI, TRAMITE LA DITTA "AUTOSPURGO A.A.B. FORTINO ROMUALDO SRL". CODICE CIG:B346AEF925.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. DE LUCA CARMINE PER TUMULAZIONE SALMA DI GAGLIARDI ASSUNTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. PRINCIPE ROSALBINO PER TUMULAZIONE SALMA DI CRISTIANO GIOSINA TERESINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PERSONA ANZIANA PRESSO CASA DI RIPOSO "CASA DEI FIORI", SITA IN RENDE (CS). ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERMANENZA PERSONA ADULTA PRESSO CENTRO DIURNO PER DISABILI “F.LLI TENUTA” – ASSOCIAZIONE ONLUS “CON PAOLA”, SITO IN MARANO MARCHESATO (CS). ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERMANENZA PERSONA ADULTA PRESSO CENTRO DIURNO PER DISABILI “F.LLI TENUTA” – ASSOCIAZIONE ONLUS “CON PAOLA”, SITO IN MARANO MARCHESATO (CS). ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DELLA MONTAGNA – AGGIUDICAZIONE ED EFFICACIA ATTI DI GARA, ART. 17 C.5 D. LGS. 36/2023 –  C.I.G. B2DE09D7C8.  OPERATORE ECONOMICO: RENATO CANNATARO P.I. 02540730781</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL S.A.S. DI RUFFOLO LUIGI", PER FORNITURA MATERIALI IDRICI. CODICE CIG:B2EB846FAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 - CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE NOTARILE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELL’ATTO PUBBLICO DI COMPRAVENDITA DEL TERRENO SITO IN VIA GIORGIO AMBROSOLI DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.  - C.U.P. E44H24000160004 C.I.G. B335FB536F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER VISITA RAGAZZI AL PARCO AVVENTURA “PARCO DEGLI ELFI” SITO IN MARANO PRINCIPATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “COLONIA ESTIVA ITINERANTE 2024 - È PIÙ BELLO INSIEME”. IMPEGNO DI SPESA. CIG:  B343F4B5B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “BENESSEREINCOMUNE” BIC 2023 – AZIONE 4 - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.  AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI LUOGHI “LE VIE DELL’ARTE”, NECESSARI FUNZIONALI E RICONDUCIBILI AL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA. CUP E49I23001180005 – CIG: B33FD1849E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO (VIA CADUTI DELLE FOIBE) ED IDRICO (VIA  PIANO DELLE FORCHIE), PERIODO GEN-NAIO – MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, EDIFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO NOVEMBRE 2023 – MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI TARGA COMMEMORATIVA IN MARMO BIANCO DI CARRARA CM 100 X CM70 CON INCISIONE LOGO COMUNALE E COMPLETA DI ACCESSORI E MESSA IN OPERA PER INTITOLAZIONE PALAZZO MUNICIPALE. CIG: B339DE3362.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BITUMAZIONE STRADA COMUNALE  VIA CAV. MARIANO BOSCO C.U.P. E47H24001100001 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNUALITA' 2022. - CUP: E42E22000430001 - CIG:934992495D.  LIQUIDAZIONE SALDO STATO FINALE - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4-2.2-A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO IN PERFETTA EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO PER IL PERIODO DI ANNI 2 - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/08/2024 - C.I.G. ZEF38F4594</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91_24 DEL 05/06/2024 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP SRL PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO MAGGIO 2024. CIG: ZB43D0ADCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. ALTRE VOCI DI COSTO – SPESE DI ALLOGGIO. CUP E49I24000590001 – CIG: B326585D57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “MIND THE STEP” – AMBITO 2 – PRODUZIONE SEZIONE III – PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2024, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA. ALTRE VOCI DI COSTO – SPESE DI VITTO. CUP E49I24000590001 – CIG: B3218CBC40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ASP DI COSENZA PER VIDIMAZIONE MENU DIETA SPECIALE MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2024/2025, IN AGGIUNTA AL MENU ORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI MATERIALI IDRICI PER RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE COMUNALI, PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL". CODICE CIG:B315F4A718.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2024. CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L' ATTIVITA' DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO LUGLIO 2024. CODICE CIG:6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNUTURA CARBURANTE AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO. CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ON - SITE SERVICE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UN PC PER L’UFFICIO RAGIONERIA. - CODICE CIG. B311FAF9EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ASP DI COSENZA PER VIDIMAZIONE MENU MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. MOLINARO ANDREA PER TUMULAZIONE SALMA DI MOLINARO ALESSANDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SINO AL 31.12.2024. – CIG: B3139E6C06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PELLEGRINO SRL", PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD. CODICE CIG:B0AA1F3ADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI AGOSTO 2024. CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.5 - "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI - PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" A VALERE SUI FONDI PNRR.  CUP:  E41F22003210006 - CIG SIMOG: 9845247AD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. CIG: B308E59A92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SULLE PARTITE DI GIRO A SEGUITO DI REINCASSO BANCARIO NON ANDATO A BUON FINE PER CHIUSURA CONTO CORRENTE, CON AUTORIZZAZIONE A RIEMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DEL BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/S DEL 27.08.2024   SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. PERIODO AGOSTO  2024.CIG. B106C83DE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER ESTINZIONE IMPORTI RESIDUI DERIVANTI DA CARTELLE ESATTORIALI PRECEDENTEMENTE PAGATE E/O OGGETTO DI SGRAVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI N. 34  CIE PERIODO AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. TENUTA GIOVANNI QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER CONTO DEL COMUNE DI PATERNO SULLA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE.COM/ DELLA CUC SERRE DI MENDICINO: “RECUPERO E RIUSO CON ADEGUAMENTO SISMICO DI ALLOGGI COMUNALI A CASAL DI BASSO - PATERNO CALABRO (CS).”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA MATERIALI IDRICI. CODICE CIG:B25FC78454.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 2024. PROCEDURA CONSIP. COD. CIG Z2D3BB9F15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/S DEL 30.08.2024 SOCIETÀ SAIC SRL PER QUOTA VARIABILE SU EFFETTIVO INCASSO ALLA DATA DEL 27.07.2024  ACCERTAMENTI IMU 2021 E 2022. CIG DI AFFIDAMENTO Z043C9763B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/S DEL 29/08/2024 EMESSA DA  SAIC SRL PER SERVIZIO IN APPALTO  ACCERTAMENTI IMUE 2017 QUOTA VARIABILE SU INCASSATO AL 27.07.2024. CIG. DI AFFIDAMENTO ZB832D969B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SO.GE.R.T. SPA (SOCIETÀ GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI), PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI RIFERITE A RUOLO IDRICO 2019, IN VIA SPERIMENTALE E NON ESCLUSIVA PER DUE ANNI. CIG Z523C9CBF7 – PERIODO DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2 TRIM 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SEMETRALE AUTOMEZZO CITROEN JUMPER TARGATO FE706RW ALLA COMPAGNIA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA". CODICE CIG:B0AE61761E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESSO LA DITTA "EUROEDIL S.A.S. DI RUFFOLO LUIGI", PER L' ACQUISTO DI N. 2 RUBINETTI A TEMPO PER FONTANE PUBBLICHE, N. 1 SCALDABAGNO VERTICALE DA 80 LT., N. 2 FLESSIBILI, N.1 CASSETTA ZAINO DOPPIO PULSANTE, N.1 TUBETTO SILICONE. CODICE CIG:B2EB846FAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI VIA SILICA DEI MOLINARI E VIA MARCANTONIO C.U.P. E47H23001390002 – CONTRIBUTO DI € 100.000,00 D.G.R. N. 587 DEL 26/10/2023 – LEGGE 145/2018 ART.1.C.134 E C.135 E S.M.I. – ASSEGNAZIONE MANSIONI AL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 45 DEL D.LGS. N.36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNUALITÀ 2024 – CUP: E44H22000970006 – CIG: B2EB000BDB  - ART. 1 C. 29 LEGGE 160/2019, ANNUALITÀ 2024. AGGIUDICAZIONE ED EFFICACIA ATTI DI GARA ART. 17 C.5 D. LGS. 36/2023 NEI CONFRONTI DELL’OPERATORE ECONOMICO: SEA MEDITERRANEA E AMBIENTE SRL – ZUMPANO (CS) P.I. 02378170787</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118_14 DEL 02/08/2024 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP SRL PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO LUGLIO 2024. CIG: ZB43D0ADCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PE LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO" - CUP: E41B22001040006 –  RETTIFICA QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE PER ERRORE DI BATTITURA - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M.4- C.1 - I1.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2024 C.I.G. ZF13873154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 - CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI N. 75 SACCHETTI DI BITUME A FREDDO“ - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 -  CIG B2DF818837.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO –  LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2024 IN FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO –  LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2024 IN FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE SIG. ESPOSITO FRANCESCO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI DA PROTOCOLLO AL FINE DEL RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITÀ NELL'AMBITO DELLA CONDUZIONE DEI VEICOLI SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – CUP: E44H22000970006 - ART. 1 C. 29 LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019 - ANNUALITÀ 2024. PNRR M2C4-2.2 - FINANZIAMENTO DALLA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 17 C. 1 E ART. 50 C. 1 LETT. A) DEL  D. LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “LA SPERANZA ODV”PER CORSO DI FORMAZIONE BLS-D  PER UTILIZZO DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI DAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA IN FAVORE DELLA COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROROGA DI ULTERIORI 12 MESI DEI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE DALLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E PROVINCIA AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO CON ACCORDO DEL 22.01.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI REALIZZAZIONE TETTOIA E MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA“ C.U.P. E42B24000320004 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 -  CIG B2DD4E07FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI INSTALLAZIONE AREA LUDICA PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA“ C.U.P. E42B24000320004 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 -  CIG B2D7B78036.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ARREDI ESTERNI PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA. - C.U.P. E29I22000520003 - FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI. – ATS DI RENDE. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 -  CIG B26002D378.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI, MESE DI LUGLIO 2024. CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIITA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO, MESE DI LUGLIO 2024. CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO GIUGNO 2024. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI LUGLIO 2024. CODICE CIG:84969511C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "COLONIA ESTIVA ITINERANTE 2024 – È PIÙ BELLO INSIEME" PER ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE E RICREATIVE IN FAVORE DEI MINORI, A VALERE SUI FONDI EROGATI DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ DEL 26.07.2024. CIG: B2DC2490BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. RITACCA GIUSEPPE VERDE PER TUMULAZIONE SALMA DI CHIAPPETTA RAFFAELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI, NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA: “IL TURISMO DELLE RADICI – UNA STRATEGIA INTEGRATA PER LA RIPRESA DEL SETTORE DEL TURISMO NELL’ITALIA POST COVID-19”, FINANZIATO DA NEXT GENERATION EU. CUP: J51B21005910006 – CIG: B2D7D8C739.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “COLONIA ESTIVA ITINERANTE 2024 - È PIÙ BELLO INSIEME” CONSISTENTE IN ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIO-EDUCATIVE TERRITORIALI IN FAVORE DI RAGAZZI DI ETÀ 9 – 16 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "VELPAS SRL", PER FORNITURA 15 BORCHIE E 15 TASSELLI PER MONTAGGIO LAPIDI CIMITERIALI. CODICE CIG:B275F8DA33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI VIA SILICA DIE MOLINARI E VIA MARCANTONIO C.U.P. E47H23001390002 – CONTRIBUTO DI € 100.000,00 D.G.R. N. 587 DEL 26/10/2023 – LEGGE 145/2018 ART.1.C.134 E C.135 E S.M.I. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  A SEGUITO DI PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. N. 36/2023. C.I.G. B27FEDE30E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SO.GE.R.T. SPA (SOCIETÀ GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI), PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI RIFERITE A RUOLO IDRICO 2019, IN VIA SPERIMENTALE E NON ESCLUSIVA PER DUE ANNI. CIG Z523C9CBF7 – PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/04/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INVIO AD AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RIFERITO A IDRICO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. GIANFRANCESCO VITA DEL FORO DI COSENZA PER OPPOSIZIONE AVVERSO IL RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO, NS PROT. N. 3107 DEL 15/04/2024. COD. CIG B26024F60A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ARTEMEDIA SRL DEL SERVIZIO DI CALCOLO IMU 2024-2026. CIG. B1C178747D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/S DEL 28/06/2024  SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. PERIODO GIUGNO 2024.CIG. B106C83DE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/S DEL 16/01/2024 SOCIETA' SAIC SRL PER QUOTA FISSA ACCERTAMENTI IMU ANNUALITA' 2021 E 2022 .CODICE CIG  DI AFFIDAMENTO Z043C9763B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/S DEL 29/07/2024  SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. PERIODO LUGLIO  2024.CIG. B106C83DE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  53 DEL 29 _07_2024 ALLA SOCIETÀ MIND SRL PER FORNITURA N. 02 FIRME DIGITALI CON SUPPORTO PER I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO CIG. B04E2D48F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI N. 34  CIE PERIODO LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 29 _07_2024 ALLA SOCIETÀ MIND SRL PER RINNOVO N. 03 FIRME DIGITALI AI RESPONSABILI DI SETTORE E N. 11 PEC PER GLI UFFICI COMUNALI CIG. ZB33C3D8F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA SECONDO TRIMESTRE 2024 SERVIZI COMMERCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “BENESSEREINCOMUNE” BIC 2023 – AZIONE 4 - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI LUDICI ED EDUCATIVI A CARATTERE CULTURALE E ARTISTICO TESI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. CUP E49I23001180005 – CIG: B2BFE64672.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO DI PROMOZIONE TURISTICA DENOMINATO: "FESTIVAL DELLA MUSICA POPOLARE &amp; DELLE TRADIZIONI TERZA EDIZIONE ANNO 2024".  L.R. N. 13-1985, ART. 65.  CUP: E49I24000500006 - CIG:  B2BCA2590B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SULLE PARTITE DI GIRO PER REINCASSO BANCARIO NON ANDATO A BUON FINE PER CONTO CORRENTE BANCARIO ERRATO CON AUTORIZZAZIONE A RIEMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA   SIG.RA  “OMISSIS”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 ANNO 2024 ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER LETT. E) DEL D.LGS. NR. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA VERCILLO SILVIA GIULIANA PER TUMULAZIONE SALMA DI ESPOSITO PIETRO ANNUNZIATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE N. 2 SCUOLABUS AUTOMEZZI IVECO DAILY TARGATO DM831YD E MERCEDES VARIO TARGATO BS779LK, PRESSO CENTRO REVISIONI AUTORIZZATO "CENTRO TRUCK SRLS". CODICE CIG:B28E4E347E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "VELPAS SRL", PER FORNITURA DI BORCHIE E TASSELLI PER L' ISTALLAZIONE DI LAPIDI NEL CIMITERO COMUNALE. CODICE CIG:B0A40C7A8B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ZANCHI GREEN STORE SRL", PER FORNITURA N.° 2 DECESPUGLIATORI MARCA KAWASAKI MODELLOTJ35 AD USO SQUADRA MENUTENTIVA COMUNALE. CODICE CIG:B260403DD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022. CIG: ZAE37A8973.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “COLONIA ESTIVA ITINERANTE 2024 - È PIÙ BELLO INSIEME”CONSISTENTE IN ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIO-EDUCATIVE TERRITORIALI IN FAVORE DI RAGAZZI DI ETÀ 9 – 16 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO, DA ATTUARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART.192 T.U.E.L.) PER ACQUISTO AL BENE IMMOBILE AL PATRIMONIO COMUNALE – AREA LIBERA ADIACENTE COMPLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA AMBROSOLI (CUP E44H24000160004) CON PRESTITO ORDINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 ALLA SOCIETÀ PERCACCIUOLO S.R.L. CIG: B2B17C4519.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BONETTI IGINO &amp; FIGLI DI BONETTI MASSIMO SAS", PER RICARICA GAS CLIMATIZZATORE ISTALLATO PRESSO CENTRO PRELIEVI  GIUSEPPE MOSCATO. CODICE CIG:B2641406E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA GIFRA DI GIAMPIERO SALITURO. CIG:B2A72128A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA DANIELA MUNGO - ART. 42 DEL C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 16.05.2001 E SS.MM.II. – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO - CUP: E43H19000530001 - CIG: 951284258E - ART. 1 C. 139 LEGGE 145/2018 – LIQUIDAZIONE ACCONTO 3° S.A.L.  FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RISTORANTE MACRITO SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO GIUGNO 2024. CUP E89I21000330001 - CIG: A01095457A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104_24 DEL 04/07/2024 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP SRL PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO GIUGNO 2024. CIG: ZB43D0ADCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DEI DIPENDENTI DELL‘UFFICIO ANAGRAFE PER ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE IN ANPR DELLE LISTE ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3. INCARICO DI “AFFIDATARIO DELLO STUDIO” DI CUI ALL’ART. 3 DELLA CONVENZIONE REP. N. 21618 DEL 19/06/2024 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA2 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – C.U.P. E44F24002700006 C.I.G. B286C1C952.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO - CUP: E43H19000530001 - CIG: 951284258E - ART. 1 C. 139 LEGGE 145/2018.  APPROVAZIONE 3° S.A.L.  FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNUALITÀ 2023 - CUP: E42E22001060006 – CIG: A00722FAFF - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL  OPERATORE ECONOMICO: EDIMEL SRL PI: 02736120789 FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EEU – M2.C4.I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “BENESSEREINCOMUNE” BIC 2023 – AZIONE 4 - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.  AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI, NECESSARI FUNZIONALI E RICONDUCIBILI AL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA. CUP E49I23001180005 – CIG: B28F671110.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA RUFFOLO-GIGLIO C/O COMUNE DI MARANO PRINCIPATO DINANZI AL TRIBUNALE DI COSENZA R.G.  3325/2021. IMPEGNO E   LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N.  1105/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U.- R.D. COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI GIUGNO 2024. CODICE CIG:8496511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO ACQUE DESTINATE AD USO  POTABILE PER IL PERIODO DI ANNI DUE C.I.G. B2794D9597 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SORICAL SPA" , PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE PERIODO 2° TRIMESTRE 2024 DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO DI N. 8 LOCULI CIMITERIALI" -  – C.U.P.: E45F24000070004 – C.I.G. B0B1E52D3D – LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO IN FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE  - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2023 - LUGLIO 2024 -  CIG: Z40369B9F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SETTORE/TITOLARI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER L’ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE NON DIRIGENTE. LIQUIDAZIONE ISTITUTI: PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL’ENTE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CERISANO" RELATIVO AD UTILIZZO FONDI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 DI CUI ALLA L.R. N. 27/85. INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO N. 659 DEL 05.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE, AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2024. CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2024. CODICE CIG: Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 - CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO APRILE - MAGGIO 2024 C.I.G. ZF13873154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DELLA MONTAGNA, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E   E DECISIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDMANETO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. A) D. LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO –  LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2024 IN FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO –  LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2024 IN FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA "PELLEGRINO SRL", PER LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI ALL' AUTOVEICOLO FIAT STRADA TARGATO BP664NT. CODICE CIG:B1F6428700.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI BORCHIE E TASSELLI PER MONTAGGIO LAPIDI CIMITERIALE PRESSO LA DITTA "VELPAS SRL". CODICE CIG:B275F8DA33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE ALLA COMPAGNIA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA", AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGATA DJ459HC. CODICE CIG:B26060ED6C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "LAVORAZIONI METALLICHE SESTI DI SESTI TERENZIO", PER RIPARAZIONE SERRANDA AUTORIMESSA COMUNALE. CODICE CIG:B146FCDCCB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE TETTOIA ED INSTALLAZIONE AREA LUDICA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA - C.U.P. E42B24000320004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA RUFFOLO-GIGLIO C/O COMUNE DI MARANO PRINCIPATO DINANZI AL TRIBUNALE DI COSENZA R.G.  3325/2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI SIGNORI RUFFOLO-GIGLIO IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N.  1105/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SEMETRALE ALLA COMPAGNIA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA", AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA GD341VD. CODICE CIG:B2606A9D55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA RUFFOLO-GIGLIO C/O COMUNE DI MARANO PRINCIPATO DINANZI AL TRIBUNALE DI COSENZA R.G.  3325/2021. IMPEGNO E E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N.  1105/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TUTTO GOMME SRL", PER FORNITURA E MONTAGGIO N. 12 PNEUMATICI SOSTITUITI AGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD E SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK. CODICE CIG:B163E6B056.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO - CUP: E43H19000530001 - ART. 1 C. 139 LG 145/2018 "LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP” CIG ZEE36852EC PNRR  M.2 - C.4 - I2.2 - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO" - CUP: E43H19000530001 - ART. 1 C. 139 LG 145/2018 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICIE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 2° S.A.L. COMPETENZE TECNICHE - CIG 92624027ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L' ATTIVITA DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO MAGGIO 2024. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART.192 T.U.E.L.) PER ACQUISTO AL BENE IMMOBILE AL PATRIMONIO COMUNALE – AREA LIBERA ADIACENTE COMPLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA AMBROSOLI (CUP E44H24000160004) CON PRESTITO ORDINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "ADISS MULTISERVICE" PER SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/2024, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 179 L. 234/2021. CUP:  E49I23000990001 CIG: B02514DD1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL‘ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E/O PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SVOLTE DAL PERSONALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO” - CUP: E47G22000130006.  ART. 1, C, 1079 LEGGE N. 205 DEL 27/12/2017, FONDO PROGETTAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE PUBBLICHE – DD N. 23017 DEL 01/08/2023. AFFIDAMENTO SERVIZI INDAGINI STRUTTURALI RESISTEST SRL – CIG: B024FAB42B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO” - CUP: E47G22000130006.  ART. 1, C, 1079 LEGGE N. 205 DEL 27/12/2017, FONDO PROGETTAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE PUBBLICHE – DD N. 23017 DEL 01/08/2023. AFFIDAMENTO SERVIZI INDAGINI GEOLOGICHE PROSPEZIONI SRL – CIG: B024F82256</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO” - CUP: E47G22000130006.  ART. 1, C, 1079 LEGGE N. 205 DEL 27/12/2017, FONDO PROGETTAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE PUBBLICHE – DD N. 23017 DEL 01/08/2023. AFFIDAMENTO STUDI GEOLOGICI DOTT. ACRI RENATO – CIG: B02D9267FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO” - CUP: E47G22000130006.  ART. 1, C, 1079 LEGGE N. 205 DEL 27/12/2017, FONDO PROGETTAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE PUBBLICHE – DD N. 23017 DEL 01/08/2023. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI, STUDIO DI VULNERABILITA' SISMICA, ING. FILIPPO ALBANO – CIG: B02D86ACD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO” - CUP: E47G22000130006.  ART. 1, C, 1079 LEGGE N. 205 DEL 27/12/2017, FONDO PROGETTAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE PUBBLICHE – DD N. 23017 DEL 01/08/2023. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ING. ANDREA CUZZOCREA – CIG: B022ED1803</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tecnico Lavori pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "A.A.B. AUTOESPURGO FORTINO ROMUALDO SRL", PER DISOTTURAZIONE RETE FOGNARIA COMUNALE IN LOCALITA' MALATRI. CODICE CIG:B1DDAF3AE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI  PER RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL". CODICE CIG:B25FC78454.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024 - CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024 - CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PERRI ALDO FRANCESCO COSTRUZIONI SRL", PER RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE CON MEZZO MECCANICO IN LOCALITA' SAVAGLI E VIA SARAGAT. CODICE CIG:B13AF1B865.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 703/256 DEL 21/12/2023 AVENTE AD OGGETTO: “FINANZIAMENTI DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI. RIPROGRAMMAZIONE A SEGUITO DI D.G.R. N. 46/2023 DELL'ANNUALITA' 2018. TRASFERIMENTI SOMME AI COMUNI DELL'ATS DI RENDE - IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - C.U.P. E29I22000520003”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 CIG. B25FF84800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CUP: E41B22001040006" - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE IN FAVORE DELLA DITTA I.P.G. SNC - CIG: 9648879AD5 FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024/25, PRESSO UFFICIO ACI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024/25, PRESSO UFFICIO ACI DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESSO LA DITTA "ZANCHI GREEN STORE SRL", PER L'ACQUISTO DI N.° 2 DECESPUGLIATORI AD USO DELLA SQUADRA MANUTENTIVA COMUNALE. CODICE CIG:B260403DD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI A VALERE PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026 - BP 2024 - ART. 58 L. 133/2008 E SS.MM.II. - ASTA PUBBLICA DI CUI ALL'AVVISO PROT. N. 4624 DEL 05/06/2024 - PRESA D'ATTO ASTA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. DI COSENZA  PER CORSO DI ADDESTRAMENTO AG. DI PS PER L'ANNO 2024. CIG: B269E7B694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 2^ TRIMESTRE 2024. SETTORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA TENUTA DEBORA MARIA CARMELA PER TUMULAZIONE SALMA DI TENUTA BENIAMINO PASQUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI AUTOMEZZO ADIBITO AL TRASPORTO ALUNNI. CIG: B0982AA79E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA MATERIALI IDRICI. CODICE CIG: B15D464139.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.DA SAN PIETRO - C.I.G. B146C619E6. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA FATTURA CONSUMO IDRICO ANNO 2023 SALDO PER ERRATO NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1516 DEL 16/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER SELEZIONE N. 3 RILEVATORI PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI - PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.3 - DATI E INTEROPERABILITÀ" A VALERE SUI FONDI DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU".  CUP: E51F22004730006 – CIG SIMOG: 99145029DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO RATA TARI ANNO 2022 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°3210 DEL 17/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO RATA IMU ANNO 2019 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°972 DEL 31/01/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MARIANO COMENSE DI PAGAMENTI TARI E IMU ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°9749 DEL 04/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO RATA IMU ANNO 2019 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°1792 DEL 26/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO RATA TARI ANNO 2020 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°3187 DEL 16/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA LISTA TARI ANNO 2024 ACCONTO PER CAMBIO TARIFFA DA DOMESTICA A STAGIONALE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3396 DEL 23/04/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO FATTURA RELATIVA ALL’ACCONTO IDRICO ANNO 2024. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°4886 DEL 13/06/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALI RIFERITE A TARSU ANNO 2009 – 2010 - 2011 E TARES 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A RUOLO TARI ANNO 2024 ACCONTO PER ERRATO NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3689 DEL 03/05/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE FATTURA RELATIVA AL CONSUMO IDRICO SALDO ANNO 2023. UTENTE TITOLARE ISTANZA PROTOCOLLO N°4483 DEL 30/05/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA FATTURA RELATIVA AL CONSUMO IDRICO SALDO ANNO 2023 PER PERDITA OCCULTA. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3604 DEL 30/04/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A RUOLO TARI ANNO 2024 ACCONTO PER ERRATO NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3395 DEL 23/04/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A RUOLO TARI ANNO 2024 ACCONTO PER RETTIFICA NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3646 DEL 02/05/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTI CONTABILI RIFERITI A RUOLO TARI DAL 2019 AL 2023 PER ERRATO NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3317 DEL 19/04/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A RUOLO TARI ANNO 2024 ACCONTO PER ERRATO NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3992 DEL 14/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA FATTURA CONSUMO IDRICO ANNO 2023 SALDO PER ERRATA LETTURA DEL CONTATORE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1592 DEL 20/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA FATTURA CONSUMO IDRICO ANNO 2023 SALDO PER ERRATO NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1516 DEL 16/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE FATTURA RELATIVA AL CONSUMO IDRICO SALDO ANNO 2023. UTENTE TITOLARE ISTANZA PROTOCOLLO N°1465 DEL 15/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA FATTURA RELATIVA AL CONSUMO IDRICO SALDO ANNO 2023 PER PERDITA OCCULTA. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1604 DEL 20/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI N. 105 CIE PERIODO APRILE MAGGIO E GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 28/S DEL 29/04/2024 – NR. 32/S DEL 30/05/2024 SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. PERIODO APRILE MAGGIO 2024.CIG. B106C83DE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA GEOPORTALE COMUNALE  - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SETIN SRL PER SVOLGIMENTO SERVIZIO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2024 - CIG Z4D3C796D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CSEA (CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI) PER IMPORTO DOVUTO IN BASE ALLA DICHIARAZIONE INVIATE CONTENENTI GLI IMPORTI DEGLI ELEMENTI PEREQUATIVI SUI METRICUBI FATTURATI NEL PRIMO BIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MIND SRL PER FORNITURA ANNUALE DI N. 01 FIRMA DIGITALE CON SUPPORTO PER IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE TECNICO. CODICE CIG. B1ED90FD84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 - IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS. CODICE CIG B04E17AB69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NEL COMUNE DI MARANO  PRINCIPATO (CS) - PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 120 C. 11 DEL D. LGS. 36/2023 ALL’OPERATORE ECONOMICO MIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA "PORTA A PORTA'' E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL’IGIENE AMBIENTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO (CS).  DETERMINA A CONTRARRE, GARA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA ED OEPV, AI SENSI DELL’ ART. 71 E 108 DEL D. LGS. 36/2023 ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CUP: E49I12000360004:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DESTINAZIONE CONTRIBUTO AI COMUNI PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A SEGUITO DELL’EMERGENZA UCRAINA. ANNUALITÀ 2022 E 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2024. CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO –  LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2024 IN FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO –  LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2024 IN FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2024. CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA RUFFOLO-GIGLIO C/O COMUNE DI MARANO PRINCIPATO DINANZI AL TRIBUNALE DI COSENZA R.G.  3325/2021– PRESA D’ATTO SENTENZA N. 1105/2024 DEL TRIBUNALE DI COSENZA E SOTTOSCRIZIONE ATTO DI TRANSAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CUP: E41B22001040006" - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI TECNICI DI STUDI GEOLOGICI AL DOTT. GEOL. FRANCESCO IORIO - CIG: 952207480A FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CAMBIO FORMA SOCIETARIA DA DITTA A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO IN AAB AUTOESPURGO FORTINO ROMUALDO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SULLE PARTITE DI GIRO PER REINCASSO BANCARIO NON ANDATO A BUON FINE PER CHIUSURA CONTO CORRENTE BANCARIO CON AUTORIZZAZIONE A RIEMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DEI  SIGG. TITOLARI DOMANDA PROT. NR. 8453 DEL 19/10/2023 E  NR. 7576 DEL 20/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RISTORANTE MACRITO SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO APRILE - MAGGIO 2024. CIG: A01095457A. CUP: E29I22000520003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO NORMATIVO CONSULENZIALE PER L’ADEGUAMENTO DEL SII AGLI ADEMPIMENTI ARERA - ANNO 2024, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SIKUEL SRL. COD. CIG. B1C1925A20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO N. 972/2020 TRA LE PARTI HANDBALL F. MARINO COSENZA / COMUNE DI MARANO PRINCIPATO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE DR. GEOM. GIOVANNI TENUTA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CERISANO (CS) AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO (EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004) PERIODO DAL  01/07/2024 AL 30/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L' ATTIVITA DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO APRILE 2024. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI MAGGIO 2024. CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI VIA SILICA DEI MOLINARI E VIA MARCANTONIO C.U.P. E47H23001390002 – CONTRIBUTO DI € 100.000,00 D.G.R. N. 587 DEL 26/10/2023 – LEGGE 145/2018 ART.1.C.134 E C.135 E S.M.I. – NOMINA SEGGIO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 93 D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO IN PERFETTA EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO PER IL PERIODO DI ANNI 2 - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 - C.I.G. ZEF38F4594.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE DR. GEOM. GIOVANNI TENUTA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CERISANO (CS) AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO (EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004) PERIODO DAL  01/07/2024 AL 30/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO" CUP: E43H19000530001 - CIG: 951284258E - ART. 1 C. 139 L. 145/2018 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA - FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER STAMPA CATALOGHI OPERE “PREMIO PANDOSIA” E “COLLEZIONE BACCELLI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO PNRR (M1 C3 I2.1) “IL TURISMO DELLE RADICI – UNA STRATEGIA INTEGRATA PER LA RIPRESA DEL SETTORE DEL TURISMO NELL’ITALIA POST COVID-19”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA DA NEXT GENERATION EU. CUP J51B21005910006 – CIG: B2209D642E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER SVOLGIMENTO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 8 E 9 GIUNGO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IDRICO ANNO 2024 ACCONTO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO RISERVATO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER SOLI TITOLI PER LA SELEZIONE DI N. 3 RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, EDIFICI COMUNALI E FUNZIONAMENTO IMPIANTO COMUNALE DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO" CUP: E43H19000530001 - CIG: 951284258E - ART. 1 C. 139 L. 145/2018  -  LIQUIDAZIONE SALDO 2° SAL - FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA AD USO UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL’ENTE PERIODO MARZO – APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO DR134SP IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "PELLEGRINO SRL". CODICE CIG:B1FFF1C612.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE " STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA INTRIERI DI INTRIERI GUERINO FRANCESCO", PER L'ESPLETAMENTO DEL PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO CV559AS. CODICE CIG: B117CEA907.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "AGRISTORE DE ROSE SRLS", PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE HONDA IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA MANUTENTIVA COMUNALE. CODICE CIG:B17B4C7EB0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AVV. MELANIA ACRI DEL FORO DI COSENZA, PER INCARICO LEGALE A DIFESA DELL’ENTE NELLA CAUSA CIVILE DI RISARCIMENTO DANNI ISCRITTA AL N. R.G. 3325/2021 DEL TRIBUNALE DI COSENZA – CIG Z3633BD43F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA PALESTRA COMUNALE E ANNESSA AREA IN VIA GIOVANNI PAOLO II PER IL PERIODO DI ANNI 5 - CIG B19DB0842D - NOMINA COMMISSIONE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 1 D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTO CAUZIONE IN FAVORE DEL SIG. ROSE UMILE FRANCESCO PER LAVORI DI SCAVO SU VIA COZZOLUNGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO RICHIESTE PERVENUTE NELL’ANNO 2023 RELATIVO AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO COMUNALE IN VIA SAN GIOVANNI PAOLO II - CUP E44J24000050002” FINANZIAMENTO DI CUI ALLA L.R. N. 50/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG B1FE882F4D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO CON AUTOSPURGO IN LOCALITA' MALATRI PER DISOTTURAZIONE RETE FOGNARIA, TRAMITE LA DITTA "A.A.B. AUTOESPURGO FORTINO RUMUALDO SRL". CODICE CIG:B1DDAF3AE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI CONTRADA SAN PIETRO - C.I.G. B06BA216F3 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI APRILE 2024. CODICE CIG:8496511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2024 – 31.12.2024  IN FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024 C.I.G. ZF13873154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT STRADA TARGATO BP664NT, PRESSO OFFICINA "PELLEGRINO SRL. CODICE CIG:B1F6428700.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO DA DICEMBRE 2023 A FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI "TAXIVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" PER PROGETTAZIONE E GESTIONE BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023 CON AVVIO NELL’ANNO 2024. DECRETO LEGISLATIVO N.40 DEL 6 MARZO 2017 RECANTE: "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO DA MARZO A NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA  PRESSO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO  SEDE MUNICIPALE" CUP: E41H17000600003 A VALERE SUL  'FSC  2014-2020 E DECRETO DDG N. 8150 DEL 24/07/2017 – LIQUIDAZIONE QUOTA COMPENTENZE FUNZIONI DI R.U.P. SVOLTE DAL GEOM. LUIGI ANNUNZIATO PATITUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO 1° TRIMESTRE 2024 DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE PRESTA LEOPOLDO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI DA PROTOCOLLO AL FINE DEL RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITÀ NELL'AMBITO DELLA CONDUZIONE DEI VEICOLI SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/S DEL 12.04.2024 SAIC SRL PER SERVIZIO  IN APPALTO ACCERTAMENTI IMU/TASI 2015 QUOTA VARIABILE SU INCASSATO AL 23.04.2024. CIG. DI AFFIDAMENTO Z262DB6989.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/S DEL 12.04.2024 SOCIETÀ SAIC SRL PER QUOTA VARIABILE SU EFFETTIVO INCASSO ALLA DATA DEL 23.03.2024  ACCERTAMENTI IMU 2018-2019-2020  E TASI 2018 E 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/S DEL 12.04.2024 SOCIETÀ SAIC SRL PER QUOTA VARIABILE SU EFFETTIVO INCASSO ALLA DATA DEL 23.03.2024  ACCERTAMENTI IMU 2021 E 2022. CIG DI AFFIDAMENTO Z043C9763B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA FATTURA RELATIVA AL CONSUMO IDRICO SALDO ANNO 2023 PER PERDITA OCCULTA. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1698 DEL 22/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/S DEL 12.04.2024 EMESSA DA  SAIC SRL PER SERVIZIO IN APPALTO  ACCERTAMENTI IMU/TASI 2016 E 2017 QUOTA VARIABILE SU INCASSATO AL  23.03.2024. CIG. DI AFFIDAMENTO ZB832D969B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI N. 48 CIE PERIODO MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ANCI ASSOCIAZIONE COMUNI ITALIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO MARZO 2024. CIG. Z8735CFD68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – PRIMO TRIMESTRE 2024 SERVIZI COMMERCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI VIA SILICA DEI MOLINARI E VIA MARCANTONIO C.U.P. E47H23001390002 – CONTRIBUTO DI € 100.000,00 D.G.R. N. 587 DEL 26/10/2023 -  LEGGE 145/2018 ART.1.C.134 E C.135 E S.M.I. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ARTEMEDIA SRL DEL SERVIZIO DI CALCOLO IMU 2024-2026. CIG. B1C178747D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE SPA PERIODO FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. TENUTA GIOVANNI QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER CONTO DEL COMUNE DI PATERNO SULLA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE.COM/ DELLA CUC SERRE DI MENDICINO: “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO IN LOCALITÀ PATERNO CENTRO-PUGLIANO-SPADOLETTE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) AGLI ADEMPIMENTI ARERA. COD. CIG. Z0B3693BE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO NOTA DI CREDITO PROT. N. 2785 DEL 04/04/2024 E CONTESTUALE RETTIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 663/225 DEL 05/12/2022, PER FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ADEGUATO AI DISPOSTI NORMATIVI DELL'ARERA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA. COD. CIG Z5C374D20F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE SPA, PERIODO NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE SPA, PERIODO GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’AVV. DANIELA FALCONE DEL FORO DI COSENZA PER LA DIFESA DI QUESTO ENTE NEL GIUDIZIO R.G. 2706/22, PENDENTE PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI COSENZA, RIFERITO ALL’OPPOSIZIONE AVVERSO L’ISTANZA DI RICORSO (NS PROT. N. 2193 DEL 11/03/2022) CONTRO “TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI” ANNI 2009-2010-2011-2012 E “TARES 2013”. COD CIG ZCE3D8E60A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEL MANDATO DIFENSIVO PROT. N.1341 DEL 12/02/2024 E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. DANIELA FALCONE PER OPPOSIZIONE DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI COSENZA, NEL GIUDIZIO R.G. N. 7100/2022, AVVERSO PROVVEDIMENTO DI RICORSO ACQUISITO AL PROT. DEL COMUNE AL N. 7739/2022, CONTRO CARTELLE DI PAGAMENTO RIFERITE ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI PER GLI ANNI 2009 - 2010 - 2011 - 2012. COD CIG Z333A3FF35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA "SCANBRUZIA SRL", PER SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE PORTA ELETTRICA ALLO SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK. CODICE CIG:B096E66E56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2024. CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2024. CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L' ATTIVITA' DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO MARZO 2024. CODICE CIG:6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI MATERIALE PER SFALCIO ERBA AD USO SQUADRA MANUTENTIVA,PRESSO LA DITTA "CAMOLI SRL". CODICE CIG:B1AC851489.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64_24 DEL 06/05/2024 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP SRL PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO APRILE 2024. CIG: ZB43D0ADCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI 2024 ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CIMITERO ED  IMPIANTI COMUNALI DI SOLLEVAMENTO IDRICO E FOGNARIO. PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, EDIFICI COMUNALI E SCUOLE, PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO ADDETTO PULIZIA AREE VERDI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B1B019672C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU CONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE BCC MEDIOCRATI DI RENDE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IMU ANNI 2012 - 2013. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°2407 DEL 19/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO IN PERFETTA EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO PER IL PERIODO DI ANNI 2 DAL 01.01.2023 AL 31.12.2024 - C.I.G. ZEF38F4594 IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO –  LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2024 IN FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO COMUNALE IN VIA SAN GIOVANNI PAOLO II - FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 13 L.R. N. 50 DEL 28/11/2023 DI € 18.000,00 – CUP E44J24000050002 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 15/09/2023 AL 18/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO FEBBRAIO 2024. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024 - CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.DA SAN PIETRO – C.I.G. B146C619E6 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATASTO INCENDI APPROVAZIONE ELENCO PARTICELLE PERCORSE DAL FUOCO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1999, ART 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2023 - FONDO E COMPETENZA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA PALESTRA COMUNALE E ANNESSA AREA IN VIA GIOVANNI PAOLO II PER IL PERIODO DI ANNI 5 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ATTI DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO MAGGIO 2023 - NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO AL 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE MARCA HONDA UMK 435, PRESSO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO "AGRISTORE DE ROSE S.R.L.S.". CODICE CIG:B17B4C7EB0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA GALLO EMANUELA PER TUMULAZIONE SALMA DI DOMANICO CONCETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE TEMPORANEA DELLA PALESTRA COMUNALE ED ANNESSA AREA IN VIA SAN GIOVANNI PAOLO II – CIG Z113C61700 – PRESA D’ATTO RINUNCIA AGGIUDICATARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RISTORANTE MACRITO SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2024. CIG: A01095457A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA “CARAMICO GAETANO” PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS DI LINEA CON CONDUCENTE NELL’AMBITO DEL “PROGETTO BENESSERE 2023”, PER CICLO DI CURE TERMALI PRESSO CENTRO TERME LUIGIANE DI GUARDIA PIEMONTESE. CIG: ZF03CB9D22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI E POSTERIORI AGLI SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD E MERCEDES TARGATO BS779LK ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO, TRAMITE LA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO". CODICE CIG:B163E6B056.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CONCESSIONE OSSARIO CIMITERIALE AL SIG. DATTILO SERGIO PER TUMULAZIONE URNA CINERARIA DI PERRI WANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2023. (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA  SOCIETÀ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE  A SEGUITO APPROVAZIONE PIANI DI RATEIZZAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE EMESSE PER FORNITURA ALL'ENTE DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO ED  IMPIANTI COMUNALI DI SOLLEVAMENTO IDRICO E FOGNARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA  SOCIETÀ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE  A SEGUITO APPROVAZIONE PIANI DI RATEIZZAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE EMESSE PER FORNITURA ALL'ENTE DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI E SCUOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI MARZO 2024. CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2024. CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA PER REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO SENTENZA CIVILE N. 913/2021 "COMUNE DI MARANO PRINCIPATO / CONSORZIO VALLECRATI E COMUNE DI COSENZA" – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALLA DITTA "SCANBRUZIA SRL", PER SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE PORTA ELETTRICA SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK. CODICE CIG: B096E66E56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI IDRICI, PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE. CODICE CIG:B15D464139.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48_24 DEL 08/04/2024 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO. CIG: ZB43D0ADCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO. CIG: B15A80B86C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. INNOCENZO SICILIANO PARCELLA N. 25 DEL 14.03.2024 PERIODO PRIMO SEMESTRE DEL SECONDO ANNO DI NOMINA (12.09.2023 - 11.03.2024).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA BARBUSCIO ASSUNTA MARIA PER TUMULAZIONE SALMA DI TENUTA FILOMENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO/PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ACQUISIZIONE AUTOMEZZO IVECO DAILY RIBALTABILE 35-14 TARGATO CV559AS NEL PARCO AUTOMEZZI COMUNALE E CESSIONE DI “MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE PALAZZANI PB 70” TARGA ADS289 E DI “QUADRICICLO CON CASSONE RIBALTABILE PIAGGIO” TARGA BC44940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U.-R.D. COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI MARZO 2024. CODICE CIG:8496511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "LAVORAZIONI METALLICHE SESTI DI SESTI TERENZIO",PER RIPARAZIONE SERRANDA AUTORIMESSA COMUNALE. CODICE CIG:B146FCDCCB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RITIRO E CONFERIMENTO A DISCARICA PER SMALTIMENTO DI PNEUMATICI – AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B13EEFD027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO –  LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2024 IN FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO –  LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2024 IN FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO –  LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO BIMESTRE GENNAIO – FEBBRAIO 2024 IN FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE COMUNALI CON MEZZO MECCANICO IN LOCALITA' SAVAGLI E IN VIA SARAGAT, TRAMITE LA DITTA "PERRI ALDO FRANCESCO COSTRUZIONI SRL". CODICE CIG:B13AF1B865.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI IN FAVORE DELLA SOCIETA’ CSEA (CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI) PER IMPORTO DOVUTO IN BASE ALLE DICHIARAZIONI INVIATE CONTENENTI GLI IMPORTI DEGLI ELEMENTI PEREQUATIVI SUI METRICUBI FATTURATI DAL 2013 AL 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 1^ TRIMESTRE 2024. SETTORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NUOVA POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO IVECO DAILY 35/A, TRAMITE AGENZIA DI RENDE (CS) 39762 "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA". CODICE CIG:B128D0DC0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' COMUNALI E FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E RELATIVA MANUTENZIONE  C.I.G. Z1D38A96BB - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SECONDA ANNUALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INVIO AD AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RIFERITO A IDRICO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI A VALERE PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026 - BP 2024 - ART. 58 L. 133/2008 E SS.MM.II. - ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SAIC SRL. PROCEDURA CONSIP, STRUMENTO "MERCATO ELETTRONICO (MEPA)". CIG B106C83DE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. TENUTA GIOVANNI QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER CONTO DEL COMUNE DI PATERNO SULLA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE.COM/ DELLA CUC SERRE DI MENDICINO: “RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA DI PATERNO CALABRO.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Economico/Finanziario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2024. CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO PARCO COMUNALE - D.M. 07/07/2023 FONDO PER LA LEGALITÀ E PER LA TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI ANNO 2023 - C.I.G. Z533CF0E6B - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL PASSAGGIO DI PROPRIETA' DELL' AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO CV559AS, TRAMITE AGENZIA PRATICHE AUTO "STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICHE INTRIERI DI INTRIERI GUERINO FRANCESCO". CODICE CIG:B117CEA907.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO DI N. 8 LOCULI CIMITERIALI" -  AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. N. 36/2023 – C.U.P.: E45F24000070004 – C.I.G. B0B1E52D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2024 IN FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. MOLINARO SERAFINO PER TUMULAZIONE SALMA DI FELLINI PAOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE MEDICHE ED ANALISI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE ANNO 2024 (D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II.) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SICURLAV SRL - C.I.G. ZAC383B522.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE CANONI MENSILI CON LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA COMUNALE – APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA AD USO UFFICI COMUNALI. CIG: B11A08F339.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024 - CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER SERVIZI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELL'ARREDO URBANO ED EXTRAURBANO - C.U.P. E47D22000050006 - CIG: 9356737F9F LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALLA COMPAGNIA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA", AUTOMEZZO CITROEN JUMPER TARGATO FE706RW. CODICE CIG:B0AE61761E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 C.I.G. ZF13873154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2024 AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO. CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U.-R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA"M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI FEBBRAIO 2024. CODICE CIG:8496511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMUTA AUTOMEZZI COMUNALI CON AUTOMEZZO IVECO DAILY RIBALTABILE 35-14 C.I.G. B0EC247086</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III - Tecnico Lavori Pubblici-Manutentivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE TEMPORANEA DELLA PALESTRA COMUNALE ED ANNESSA AREA IN VIA SAN GIOVANNI PAOLO II – CIG Z113C61700 - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DEL COMITATO UISP COSENZA AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFOTEC  SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO GENNAIO  -  FEBBRAIO 2024. CIG: ZB82F8BD1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26_24 DEL 05/03/2024 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG: ZB43D0ADCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. BARTOLETTI GENEROSO PER TUMULAZIONE SALMA DI BARTOLETTI FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CIMITERO ED  IMPIANTI COMUNALI DI SOLLEVAMENTO IDRICO E FOGNARIO. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ HERA COMM SPA PER  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A ILLUMINAZIONE PUBBLICA, EDIFICI COMUNALI E SCUOLE, PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I - Amministrativo Demografico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV - Tecnico Urbanistico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "PELLEGRINO SRL".CODICE CIG:B0AA1F3ADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BORCHIE E TASSELLI PER L'ISTALLAZIONE DI LAPIDI NEL CIMITERO COMUNALE, PRESSO LA DITTA " VELPAS SRL".CODICE CIG:B0A40C7A8B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2008. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1605 DEL 20/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DI N. 39 CIE PERIODO FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO PER L' ANNO 2024/2025, AUTOVEICOLI FIAT PANDA TARGATA GE505TF E CITROEN JUMPER TARGATO FE706RW, PRESSO UFFICIO  ACI DI COSENZA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA  PROVVISORIA - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1999, ART 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2023 - FONDO E COMPETENZA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA DEI COMUNI DI MARANO PRINCIPATO (CS) (COMUNE CAPOFILA) E CASTIGLIONE COSENTINO (CS), CON ADEGUAMENTO DELL'INDENNITÀ DI GALLEGGIAMENTO (ART. 41, COMMA 5, CCNL 16.05.2001). DECORRENZA 18.01.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INVIO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE ORDINARIA. CIG: B04F5E00C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI UN AUTOMEZZO ADIBITO AL TRASPORTO ALUNNI. CIG:  B0982AA79E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2018. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1902 DEL 29/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "SCANBRUZIA SRL",PER RIPARAZIONE PORTA ELETTRICA SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK.CODICE CIG:B00AE2570C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE PORTA ELETTRICA ALLO SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK, PRESSO LA DITTA "SCANBRUZIA SRL".CODICE CIG:B096E66E56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO - VERSAMETO QUOTA "UNA TANTUM" BIMESTRE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO GENNAIO 2024. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MIND SRL PER FORNITURA ANNUALE DI N. 02 FIRME DIGITALI CON SUPPORTO PER I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO. CODICE CIG. B04E2D48F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O  SCUOLA SECONDARIA E ASCENSORE C/O C.A.G. "BACCELLI" - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ICOVER SPA - CIG Z33396697C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI CONTRADA SAN PIETRO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023  - C.I.G. B06BA216F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO" CUP: E43H19000530001 - CIG: 951284258E - ART. 1 C. 139 L. 145/2018  -  LIQUIDAZIONE ACCONTO 2° SAL - FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RISTORANTE MACRITO SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024. CIG: A01095457A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA CONFORTI SILVANA VIRGINIA PER TUMULAZIONE SALMA DI RUFFOLO UMBERTO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA  SOCIETÀ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE  A SEGUITO APPROVAZIONE PIANI DI RATEIZZAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE EMESSE PER FORNITURA ALL'ENTE DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI E SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024 - CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO DI N. 8 LOCULI CIMITERIALI" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. N. 36/2023 - CUP: E45F24000070004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONI LOCAZIONE ALLOGGI ERP FABBRICATO LAMACCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA P.S.C. - INTEGRAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE FORNITI DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI INFORMATICA. COD. CIG. Z873808F05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (AICCRE) ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2024.CIG. Z8735CFD68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. SALDO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023.CIG. Z8735CFD68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI GENNAIO 2024.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE "AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE" PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE 2023 TESORIERE COMUNALE BCC MEDIOCRATI DI RENDE. PARIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI "RISCUOTITORE INTERNO" E "ECONOMO COMUNALE " ESERCIZIO 2023. PARIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 9_24 DEL 05/02/2024 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO GENNAIO 2024. CIG: ZB43D0ADCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 - IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS. CODICE CIG: B04E17AB69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO. CIG: Z6B34F4996.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VISITE MEDICHE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE - ANNO 2024 - D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023  E DELL'EX ART.54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - C.I.G. ZAC383B522.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO - CUP: E43H19000530001 - CIG: 951284258E - ART. 1 C. 139 LEGGE 145/2018 -APPROVAZIONE 2° SAL FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VOLTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, A.S. 2023/2024. CUP:  E49I23000990001. CIG: B02514DD1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IMU ANNI 2012 E 2013. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°500 DEL 18/01/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE URBANA E TERRITORIALE - C.U.P. E47D22000060006 - C.I.G. 9519765698 - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA "UNA TANTUM" BIMESTRE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2024 E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO  AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 11 L.R. N. 10/2022 - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA MATERIALI IDRICI.CODICE CIG:Z1C3C4B60E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANSELMO PROVENZANO PER LA DIFESA DI QUESTO ENTE, DINANZI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI COSENZA, PER L'OPPOSIZIONE CONTRO L'ISTANZA DI RICORSO DI AVVERSO PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO E CONTESTUALI ISTANZE DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA E DI RECLAMO-MEDIAZIONE (EX ART. 17 -BIS DEL D.LGS. N. 546/1992) NS PROT. N. 9712 DEL 04/12/2023. COD CIG B04D9B73B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO DICEMBRE 2023. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR CALABRIA 2014/2020 MISURA 4 - SUB MISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1 - COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERPODERALI BISCIGLIETTO E MALATRI - CUP: E47H21001050002 - LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DOTT. GEOM. EMANUELA DE CIANCIO -CIG: ZF8312F7F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE. CIG: B04F5E00C1. TRATTATIVA DIRETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTO CAUZIONE IN FAVORE DEL SIG. COSTABILE LUIGI SANTO PER LAVORI DI SCAVO SU VIA CAV. MARIANO BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SRL", PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISOTTURAZIONE PULIZIA E LAVAGGIO TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VIA CADUTI DELLE FOIBE.CODICE CIG:B0253A6D10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "POLISOFT S.R.L. SISTEMI INFORMATICI"  PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE NUOVO MODULO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SU SITO WEB COMUNALE.   CIG: ZCE3D8C1C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA PER A.S. 2023/2024 E A.S. 2024/2025. CIG-SIMOG: A01095457A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. , DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA DURATA DI DUE ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2024.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2024.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO N. 35 CIE PERIODO GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ ORDINAMENTALE, DEL DIPENDENTE COMUNALE SIG. SANSONE LUIGI, INQUADRATO NELL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, EX CAT. B1-B5, CON DECORRENZA 01/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI IV TRIM. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TRASMESSE DALLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO RIFERITE AL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023. CIG: Z6B34F4996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "A.A.A.A. AUTOSPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI A.FORTINO &amp; C.", PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISOTTURAZIONE PULIZIA E LAVAGGIO TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VIA CADUTI DELLE FOIBE.CODICE CIG:B0253A6D10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CIG PROPRIA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 714/154 DEL 29.12.2023 RELATIVA AD AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VOLTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. A.S. 2023/2024. NUOVO CIG: B02514DD1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR CALABRIA 2014/2020 MISURA 4 - SUB MISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1 - COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERPODERALI BISCIGLIETTO E MALATRI - CUP: E47H21001050002 - CIG: 895221732 - LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'IMPRESA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO RELATIVO ALL'ADOZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E REGOLAMENTO EDILIZIO E URBANISTICO - C.I.G. ZE43C9F351 - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA PUBLIFAST S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. NADYA RITA VETERE DEL FORO DI COSENZA PER GIUDIZIO INSTAURATO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AVVERSO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE DI COSENZA. COD.CIG. Z172F25E58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PORTA ELETTRICA SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK, PRESSO LA DITTA "SCANBRUZIA SRL".CODICE CIG:B00AE2570C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFOTEC  SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE  -  DICEMBRE 2023. CIG: ZB82F8BD1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E COMUNALI - C.U.P. E43I22000130006 - C.I.G. 9356732B80 - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PALO E LINEA ELETTRICA IN VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 19/11/2022 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE - CIG Z033CDEE2B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023 - CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 C.I.G. ZF13873154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SUL PORTALE MEPA DI CONSIP S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA DURATA DI DUE ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI DICEMBRE 2023.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI UN ESPERTO ELETTROTECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO.APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA SAVAGLI PER IL TRADIZIONALE RITO DELLA “FOCHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PERIODO MARZO-DICEMBRE 2022. CIG: Z6B34F4996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI CONFISCA DI CANE SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE I^ TRAV. CORSO ANNUNZIATA PER INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7_24 E N. 8_24 DEL 15/01/2024 IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PERIODO DICEMBRE 2021 E GENNAIO - FEBBRAIO 2022.CIG: Z812BD4543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO PER CONTRIBUTO BENEFICIO DI BONIFICA AGRICOLA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA  CONTINGIBILE ED URGENTE PER RIPRISTINO DI RETE FOGNARIA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PARZIALE AL TRAFFICO VEICOLARE DI CORSO ANNUNZIATA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO PER LA FONDAZIONE “RONALD MCDONALD”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE I AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO SIG. RUFFOLO FRANCESCO - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SEQUESTRO N.2 CANI IN VIA PERSANOLENTO N. 32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI TRATTI DI STRADA COMUNALI PER LAVORI DI BITUMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SETTORE II - ECONOMICO/FINANZIARIO-TRIBUTI, SIG. CARBONARO MAURIZIO - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SETTORE II - ECONOMICO/FINANZIARIO, DOTT.SSA NADIA FRANCESCA BILOTTO - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI", PER FORNITURA BATTERIA CATIS DA SOSTITUIRE PRESSO SCUOLA PRIMARIA.CODICE CIG:Z933D70C42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA  SAN PIETRO E VIA GACCI PER LAVORI DI MANUTENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SEMESTRALE ALLA COMPAGNIA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA", AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO GD341VD.CODICE CIG:Z8E3BBE072.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE DELL’ ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 01.03.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "PELLEGRINO SRL", PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EFFETTUATI ALL' AUTOVEICOLO FIAT STRADA TARGATO BP664NT DI PROPRIETÀ COMUNALE.CODICE CIG:Z923DDF9A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA SAN GIOVANNI PAOLO II PER L’EVENTO SPORTIVO “KARTING”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA GEOPORTALE COMUNALE  - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SETIN SRL PER SVOLGIMENTO SERVIZIO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2024 - CIG Z4D3C796D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI ACCESSO IN VIA  CADUTI IN GUERRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023 - CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO TEMPORANEO IN VIA SAN GIOVANNI PAOLO II PER LE SERATE DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE  - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2022 - LUGLIO 2023 -  CIG: Z40369B9F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL CORSO ANNUNZIATA NELLE SERATE DAL 4 AL 8 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL CORSO ANNUNZIATA NEI GIORNI 26-27-28-29-30 AGOSTO P.V. PER L’EVENTO “R…ESTATE A MARANO PRINCIPATO 2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "PELLEGRINO SRL", PER REVISIONE BIENNALE N. 2 AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE.CODICE CIG:ZE43DA8BB0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE II^ TRAV. VIA SAVAGLI PER REALIZZAZIONE MURO A CONFINE CON PROPRIETÀ PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO NOVEMBRE 2023. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. BRUNO MASSIMO PER TUMULAZIONE SALMA DI BRUNO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA E DUE STALLI RISERVATI AL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA IN I^ TRAV. VIA SAN GIOVANNI PAOLO II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA ", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO 4° TRIMESTRE 2023 DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PARZIALE AL TRAFFICO VEICOLARE VIA  SAN NICOLA E VIA SERAFINO MOLINARO PER LAVORI DI BITUMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2023.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO TEMPORANEO IN VIA SAN GIOVANNI PAOLO II PER IL GIORNO 30.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE CORSO ANNUNZIATA IN OCCASIONE DELL’EVENTO  MUSICALE ONE NIGHT 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>"ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO" - CUP: E47G22000130006. ART. 1, C, 1079 LEGGE N. 205 DEL 27/12/2017, FONDO PROGETTAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE PUBBLICHE - DD N. 23017 DEL 01/08/20233. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E INDAGINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA SAN GIOVANNI PAOLO II PER L’EVENTO SPORTIVO “INCLUSPORT”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2023 AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "A.A.B. AUTOESPURGO FORTINO ROMUALDO SRL", PER INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE PULIZIA E LAVAGGIO POZZETTI E RETE FOGNARIA COMUNALE IN LOCALITÀ MALATRI.CODICE CIG:ZC63D94107.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA SAVAGLI PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANTONIO DA PADOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222_23 DEL 31/12/2023 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO DICEMBRE 2023. CIG: ZB43D0ADCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PARZIALE AL TRAFFICO VEICOLARE DEL CORSO ANNUNZIATA NELLA SERATA DEL 20 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI USO ACQUA POTABILE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "A.A.B. AUTOESPURGO FORTINO RUMUALDO SRL", PER INTERVENTO DI ASPIRAZIONE ACQUE REFLUE, PULIZIA E LAVAGGIO DELLA CISTERNA PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN LOCALITÀ SAN PIETRO.CODICE CIG:Z033D65F1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI, SCARPATE E TERRAPIENI LATISTANTI LE STRADE PUBBLICHE – ANNO 2024.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE VIGILANZA D.SSA MANUELA PAPALINO. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PARZIALE DI VIA CAV. MARIANO BOSCO PER IL GIORNO 12 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 4^ TRIMESTRE 2023. SETTORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELLA PALESTRA COMUNALE E ANNESSA AREA IN VIA GIOVANNI PAOLO II - CIG Z113C61700 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 1 D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ISTRUTTORE DI PL CON IL GRADO DI VICE BRIGADIERE DEL SETTORE VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V - Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL III SETTORE TECNICO LL.PP. E MANUTENZIONE SIG. FRANCESCO ESPOSITO - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL III SETTORE TECNICO LL.PP. E MANUTENZIONE DOTT. GEOM. GIOVANNI TENUTA - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL IV SETTORE TECNICO URBANISTICA DOTT. GEOM. GIOVANNI TENUTA - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. GUGLIUZZA BORIS PER TUMULAZIONE SALMA DI NICOTRA GIUSEPPINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE GIACENZA DI INCASSI VINCOLATI AL 01.01.2024 AI SENSI DEL PUNTO 10.06 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA DEL D.LGS. 118/2011 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE IN ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE. DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE, N. 18/2023. PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR.  CUP: E41F23000830001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>"ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO" - CUP: E47G22000130006. ART. 1, C, 1079 LEGGE N. 205 DEL 27/12/2017, FONDO PROGETTAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE PUBBLICHE - DD N. 23017 DEL 01/08/20233. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E INDAGINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO N. 27 CIE PERIODO DICEMBRE  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI "TAXIVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" A SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023. DECRETO LEGISLATIVO N.40 DEL 6 MARZO 2017 RECANTE: "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VOLTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. A.S. 2023/2024. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.CUP:  E49I23000990001 - CIG: ZB13DF9DCF. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI SCUOLA SECONDARIA E C.A.G. "BACCELLI" PER IL PERIODO DI ANNI DUE ( 01.01.2024 - 31.12.2025) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 E DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - C.I.G. ZE23DA0AB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE NON DIRIGENTE. LIQUIDAZIONE ISTITUTI: INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO - INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ - INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ E PROGRESSIONE ECONOMICA DIFFERENZIALE STIPENDIALE ALL'INTERNO DELLE AREE EX PEO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE GIACENZA DI INCASSI VINCOLATI AL 01.01.2024 AI SENSI DEL PUNTO 10.06 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA DEL D.LGS. 118/2011 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IDRICO 2023 SALDO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTO CAUZIONE IN FAVORE DEL SIG. MORRONE GIOVANNI PER LAVORI DI SCAVO SU CORSO ANNUNZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI IMU ANNO 2021 E 2022. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1999, ART 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2023 - FONDO E COMPETENZA 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMME IMPEGNATE A VALERE SU QUOTA PARTE DEI FONDI DEL PNRR ASSEGNATI ALL'ENTE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE, GIUSTI DECRETI DI APPROVAZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE N. 24 - 25  E 28  ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA STATALE DI CUI ALL'ART. 27 LEGGE 23.12.1998 N. 448 A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ "ONORANZE FUNEBRI GAUDIO S.R.L." PER ASSUNZIONE SPESE FUNEBRI PERSONA DISAGIATA. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 31.07.2023. CIG:  Z163C2963D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTI DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI. RIPROGRAMMAZIONE A SEGUITO DI D.G.R. N. 46/2023 DELL'ANNUALITA' 2018. TRASFERIMENTI SOMME AI COMUNI DELL'ATS DI RENDE - IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - C.U.P. E29I22000520003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME SOCIETÀ COMPASS BANCA SPA ERRONEAMENTE VERSATE E CONTESTUALE PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ MARTE SPV SRL PROCEDIMENTO RGE N. 1197/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 ANNO 2023 - ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA5-QUATER LETT.E) DEL D.LGS. N.  267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALL' AUTOMEZZO FIAT STRADA TARGATO BP664NT, PRESSO LA DITTA "PELLEGRINO SRL".CODICE CIG:Z923DDF9A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA MATERIALI IDRICI.CODICE CIG:Z1C3C4B60E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020. ASSE 6 AZIONE 6.3.1 - DGR 355 DEL 21/07/2023 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ INTERNA, AREE VERDI E SOTTOSERVIZI DEL CENTRO ABITATO DI MARANO PRINCIPATO (CS) - CUP: E48B23001330002. LIQUIDAZIONE CREDITO OPERATORE ECONOMICO CALABRO INERTI SRL PI 00449010784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI UN ESPERTO ELETTROTECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DI UN CONTRIBUTO DA EROGARSI A FAVORE DI QUESTO ENTE DA PARTE DEL CENTRO DI CURE TERMALI "TERME LUIGIANE" DI GUARDIA PIEMONTESE (CS) A SEGUITO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA "PROGETTO BENESSERE 2023". IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI NOVEMBRE 2023.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO RISORSE DI CUI AL FONDO POVERTÀ QSFP ANNUALITÀ 2019. PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ. CUP: E46F23000070005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  CONTRIBUTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA ONLUS DI MONTALTO UFFUGO (CS) PER INIZIATIVA:  "CONDIVIDERE I BISOGNI DELL'UOMO PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA",  ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ACCERTAMENTI E INCASSI RELATIVI AD ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE DAL 01 LUGLIO AL 15 DICEMBRE  2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SUI CAPITOLI DI DESTINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE INTROITI CODICE DELLA STRADA PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2023 ART. 208 E 142 CDS - DESTINAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 68/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA SPESE COMMISSIONE ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNUALITÀ 2022 E 2023  PER  RINNOVO CONVENZIONE PER UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA GESTIONE BANDI DI GARA PRESSO C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) DI MENDICINO PREVISTA DALL'ART. 40 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA SOSTENIBILE ANNO 2023 - ART. 65 L.R. CALABRIA N. 13/1985. PROGETTO DENOMINATO: "FESTIVAL DELLA MUSICA POPOLARE E DELLE TRADIZIONI 2023". CUP: E49I23000530006 - CIG: ZAC3C29678.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE UNITARIA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CUI ALLA DGR CALABRIA N. 503/2019 - AMBITO TERRITORIALE DI RENDE. ANNUALITÀ 2023. SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 02/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO V.A.I.V.   PER LA COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA MUNICIPALE IN ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO NELL'ANNO 2023. CIG:ZE43DC17CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELL'AREA (ART. 14 CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 20214_2020 - ASSE 6 - AZ. 6.3.1. "POTENZIARE LE INFRASTRUTTURE CON PRIORITÀ ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE, FOGNARIE E DEPURATIVE PER USI CIVILI -"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ INTERNA, AREE VERDI E SOTTOSERVIZI DEL CENTRO ABITATO DI MARANO PRINCIPATO" - CUP: E48B23001330002 - LIQUIDAZIONE CREDITO GRUPPO DI LAVORO, ART. 45 C. 3 D. LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020. ASSE 6 AZIONE 6.3.1 - DGR 355 DEL 21/07/2023LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ INTERNA, AREE VERDI E SOTTOSERVIZI DEL CENTRO ABITATO DI MARANO PRINCIPATO (CS) - CUP: E48B23001330002. - APPROVAZIONE STATO FINALE E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LE PROCEDURE DI GARA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CUP: E41B22001040006 - CIG: 9802874389 E COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNUALITÀ 2023" CUP: E42E22001060006 CIG: A00722FAFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNUALITA' 2022. - CUP: E42E22000430001 - CIG:934992495D. - LIQUIDAZIONE COMPENSI DI CUI ALL'ART. 45 D.LGS. N. 36/2023 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 673/245 DEL 11/12/2023 - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4-2.2-A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (C.C. N°25/2018) UTENTE TITOLARE NOTA N°8988 DEL 08/11/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>**************ANNULLATA PER ERRATO INSERIMENTO******************</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNUALITA' 2022. - CUP: E42E22000430001 - CIG:934992495D.  LIQUIDAZIONE ACCONTO STATO FINALE - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4-2.2-A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI UN ESPERTO ELETTROTECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. PRESA D'ATTO VERBALE DI PROCEDURA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2017 E 2018. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°9651 DEL 30/11/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNUALITA' 2022. - CUP: E42E22000430001 - CIG:934992495D. - LIQUIDAZIONE COMPENSI DI CUI ALL'ART. 45 D.LGS. N. 36/2023 - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4-2.2-A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. ACCONTO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023.CIG. Z8735CFD68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO IN FAVORE DEL CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI DI RENDE DAL 01/08/2023 AL 31/12/2023. COD. CIG 9877595142.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO IN FAVORE DEL CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI DI RENDE DAL 01/01/2023 AL 31/07/2023. COD CIG 8130645482.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESSO OFFICINA "PELLEGRINO SRL", PER REVISIONE N. 2 AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.CODICE CIG:ZE43DA8BB0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IMU ANNI 2012-2013 PER PAGAMENTO EFFETTUATO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°9779 DEL 05/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RISTORANTE MACRITO SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO NOVEMBRE 2023. CIG: A01095457A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL?IMPIANTO DI PUBBLICA ILUMINAZIONE, ANNUALITA? 2022.CUP: E42E22000430001 - CIG:934992495D. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, AI SENSI DELL?ART. 116  DEL D. LGS. 36/2023.  CHIUSURA INTERVENTO. - FINANZIAMENTO DELL?UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4-2.2-A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALLA COMPAGNIA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI" INERENTE L'AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA GE505TF IN DOTAZIONE AL COMANDO VIGILI URBANI.CODICE CIG:Z453D93E9D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2023, PER SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206_23 DEL 05/12/2023 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO NOVEMBRE 2023. CIG:Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO  UTENTE PRESSO CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "VILLA FLORA", SITA IN CASTROLIBERO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2023.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA GEOPORTALE COMUNALE DITTA SETIN S.R.L.  - LIQUIDAZIONE  PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023 - CIG Z4D3C796D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI REGIONE CALABRIA A FAVORE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CERISANO PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 DI CUI ALLA L.R. N. 27/85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ POLISOFT S.R.L. DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE NUOVO MODULO ""AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"  SU SITO WEB COMUNALE. COD CIG: ZCE3D8C1C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A TASI ANNO 2014 PER PAGAMENTO EFFETTUATO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°9581 DEL 27/11/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO TARI ANNO 2016 PER PAGAMENTO EFFETTUATO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°9491 DEL 23/11/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2013 PER PAGAMENTO EFFETTUATO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°9384 DEL 21/11/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI RIPARTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 CONSORZIO VALLE CRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO D'INTEGRAZIONE IN ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE. DECRETO INTERMINISTERIALE, DEL 17.10.2022, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE N. 267 DEL 15.11.2022. PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR. CIG-SIMOG: A0184CEADE - CUP: E41F23000830001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DISOTTURAZIONE PULIZIA E LAVAGGIO POZZETTI E RETE FOGNARIA COMUNALE IN LOCALITÀ MALATRI TRAMITE LA DITTA "A.A.B. AUTOESPURGO FORTINO ROMUALDO SRL".CODICE CIG:ZC63D94107.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO N. 35 CIE PERIODO NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO PER CONTRATTO EROGATO REPERTORIO N. 04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. DANIELA FALCONE PER LA DIFESA DI QUESTO ENTE NEL GIUDIZIO R.G. 2706/22 PENDENTE PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI COSENZA, PER L'OPPOSIZIONE AVVERSO L'ISTANZA DI RICORSO (NS PROT. N. 2193 DEL 11/03/2022) RIFERITA A "TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI" ANNI 2009-2010-2011-2012 E "TARES 2013". COD CIG ZCE3D8E60A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO OTTOBRE 2023. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 1 ELETTROPOMPA PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.DA SAN PIETRO - C.I.G. ZBD3D58596LIQUIDAZIONE IN  FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELL'AREA (ART. 14 CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020. ASSE 6 AZIONE 6.3.1 - DGR 355 DEL 21/07/2023 "POTENZIARE LE INFRASTRUTTURE CON PRIORITÀ ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE FOGNARIE E DEPURAZIONE PER USI CIVILI" - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ INTERNA, AREE VERDI E SOTTOSERVIZI DEL CENTRO ABITATO DI MARANO PRINCIPATO"-CUP:E48B23001330002 - CIG: A0190245AE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, ART. 120 C. 1 LETT. C)  D. LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023 - CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI ALLA SOCIETÀ VARCA GROUP S.R.L. DI CASSANO ALL'IONIO. CIG:ZB43D0ADCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO" - CUP: E43H19000530001 - ART. 1 C. 139 LG 145/2018 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO - CIG 92624027ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER  INCARICO DI D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER) PER  SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE IN AMBITO PRIVACY PER COME DEFINITO CON REGOLAMENTO UE 679/2016, PRIMA ANNUALITÀ. CIG:  Z6D371F845.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI E IMU AL COMUNE DI MARIANO COMENSE ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°2150 DEL 08/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. FRANCESCA SANTORO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO R.G. N. 2706/2022 PENDENTE PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI COSENZA (EX COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE) CIG: ZC236533BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. FRANCESCA SANTORO PER OPPOSIZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI COSENZA NEL GIUDIZIO R.G.1913/2022 RIFERITO AL MANCATO PAGAMENTO DI  "CANONE IDRICO" ANNO 2007. COD CIG ZA83653D68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA  PRESSO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO DICEMBRE 2022 - LUGLIO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER L'ACQUISTO DI N.1 BATTERIA CATIS CON PULSANTE DA SOSTITUIRE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI MARANO PRINCIPATO, PRESSO LA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI".CODICE CIG:Z933D70C42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 22/11/2023 IN FAVORE DEL TSN SEZIONE DI COSENZA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO AGENTE DI PS ANNO 2023. CIG: ZAA3C18366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI UN ESPERTO ELETTROTECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI OTTOBRE 2023.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020. ASSE 6. AZIONE 6.3.1 - DGR 355 DEL 21/7/2023. DGR 410 DEL 10/08/2023.  - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' INTERNA, AREE VERDI E SOTTOSERVIZI DEL CENTRO ABITATO DI MARANO PRINCIPATO - CUP:E48B23001330002 -CIG: A0190245AE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE IN FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LAVORI SUPPLEMENTARI - ANNUALITA' 2021  - C.U.P. E49J21008610001 C.I.G. 8848143696 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE R.U.P. AI SENSI DELL'EX ART. 113 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNUALITA' 2021  - C.U.P. E49J21008610001 C.I.G. 8848143696 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE R.U.P. AI SENSI DELL'EX ART. 113 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNUALITA' 2021  - C.U.P. E49J21008610001 C.I.G. 8848143696 - LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020. ASSE 6. AZIONE 6.3.1 - DGR 355 DEL 21/7/2023. DGR 410 DEL 10/08/2023.  - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' INTERNA, AREE VERDI E SOTTOSERVIZI DEL CENTRO ABITATO DI MARANO PRINCIPATO - CUP:E48B23001330002 -CIG: A0190245AE - LIQUIDAZIONE QUOTA IN FAVORE DELLA CUC SERRE PER ESPLETAMENTO GARA DI APPALTO E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DEI COMPONENTI TECNICI DEL GRUPPO DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 45 D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI", PER FORNITURA DI N.° 5 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER DIPENDENTI SQUADRA MANUTENTIVA.CODICE CIG:Z3F3D48AF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI UN ESPERTO ELETTROTECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. PRESA ATTO VERBALE DI ESAME DELLE ISTANZE PERVENUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO  01.12.2023 - 30.11.2024, IN RELAZIONE ALL'ACCORDO QUADRO (EX ART. 54 COMMA 3 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.) AGGIUDICATO CON DETERMINA N. 641/218 DEL 29/11/2022 - C.I.G. ZF13873154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. TENUTA GIOVANNI QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER CONTO DEL COMUNE DI DOMANICO SULLA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE.COM/ DELLA CUC SERRE DI MENDICINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ASPIRAZIONE ACQUE REFLUE  PULIZIA E LAVAGGIO DELLA CISTERNA PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN LOCALITÀ SAN PIETRO, TRAMITE LA DITTA "A.A.B. AUTOESPURGO FORTINO ROMUALDO SRL".CODICE CIG:Z033D65F1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO CALCETTO (PARCO COMUNALE) CUP: E42H23000020006 - CIG: 970275678B - DPCM 17/07/2020.  "CONTRIBUTO INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI, FONDOINFRASOCIAL" - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO STATO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 1 ELETTROPOMPA PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.DA SAN PIETRO - C.I.G. ZBD3D58596AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO PARCO COMUNALE - D.M. 07/07/2023 FONDO PER LA LEGALITÀ E PER LA TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI ANNO 2023 - C.I.G. Z533CF0E6B - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ RISTORANTE MACRITO SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO OTTOBRE 2023. CIG: A01095457A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA  REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI D.G.R. REGIONE CALABRIA N. 503/2019 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AUNNI DISABILI AD ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CERISANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 04/2023 AVENTE AD OGGETTO: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ INTERNA, AREE VERDI E SOTTOSERVIZI DEL CENTRO ABITATO DI MARANO PRINCIPATO" - CUP E48B2300133000 - CIG: A0190245AE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 03/2023 AVENTE AD OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO" - CUP: E41B22001040006 - CIG: 9802874389".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 5 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER DIPENDENTI SQUADRA MANUTENTIVA ESTERNA PRESSO LA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI".CODICE CIG:Z3F3D48AF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CUP: E41B22001040006 - CIG: 9802874389 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE ALLA CUC SERRE PER ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO  - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M.4- C.1 - I1.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART.50 C.1. LETT.B DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, RIFERITE A RUOLO IDRICO 2019, IN VIA SPERIMENTALE E NON ESCLUSIVA PER DUE ANNI - IN FAVORE DELLA DITTA SO.GE.R.T. SPA (SOCIETÀ GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI). CIG Z523C9CBF7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CORONA DI ALLORO ALLA DITTA "GARDENIA"  FIORI E PIANTE DI MARRA NUNZIA  PER RICORRENZA DEI CADUTI IN GUERRA  DEL  04.11.2023.  -  CIG: ZA23CF0A38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) - QUADRIENNIO 2023 - 2027 (ART. 57, CC. 01-05, D.LGS. N. 165/2001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 251 DEL 31/10/2023 IN FAVORE DELLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL PER FORNITURA VESTIARIO PL. CIG: ZCE3C9CEFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O  SCUOLA SECONDARIA E ASCENSORE C/O C.A.G. "BACCELLI" - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z33396697C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ PERCACCIUOLO S.R.L. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. CIG: ZD73C662EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILUMINAZIONE, ANNUALITA' 2022.CUP: E42E22000430001 - CIG:934992495DAPPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023. FINANZIMANETO DELL'EUONIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4-2.2-A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177_23 DEL 06/11/2023 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO OTTOBRE 2023. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO PER CONTRATTO EROGATO REPERTORIO N. 03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 IN RELAZIONE ALL'ACCORDO QUADRO (EX ART.54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.) AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE N. 600/15 DEL 14/09/2023) - C.I.G. ZAC383B522</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020. ASSE 6. AZIONE 6.3.1 - DGR 355 DEL 21/7/2023. DGR 410 DEL 10/08/2023.  "POTENZIARE LE INFRASTRUTTURE CON PRIORITÀ ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE FOGNARIE E DEPURAZIONE PER USI CIVILI " - CONVENZIONE REP. 17505 DEL 12/09/2023.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ INTERNA, AREE VERDI E SOTTOSERVIZI DEL CENTRO ABITATO DI MARANO PRINCIPATO"- CUP:E48B23001330002-CIG: A0190245AE.RIMODULAZIONE E INTEGRAZIONI AL QUADRO ECONOMICO POST GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 PER IL PERIODO DI ANNI UNO (23/11/2023 - 22/11/2024) AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 IN RELAZIONE ALL'ACCORDO QUADRO (EX ART.54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.) AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE N. 600/15 DEL 14/09/2022) - C.I.G. ZAC383B522.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MARIA SS. ANNUNZIATA DI MARANO PRINCIPATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI CIVILI IN ONORE DELLA SANTA PATRONA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI R.S.P.P. D. LGS. N. 81/2008 PERIODO DAL 23/11/2023 AL 22/11/2024 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 IN RELAZIONE ALL'ACCORDO QUADRO (EX ART.54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.) AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE N. 600/15 DEL 14/09/2022) - C.I.G. ZAC383B522.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 01.01.2023 AL 11.08.2023.  DECRETO SINDACALE DI NOMINA N. 9 DEL 11.08.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFOTEC  SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE  -  OTTOBRE 2023. CIG: ZB82F8BD1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023 - CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2023.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VERTENZA FISIA ITALIMPIANTI S.P.A. - CONSORZIO VALLE CRATI  - APPELLO CONSIGLIO DI STATO N. REG. 4266/2018 - SENTENZA N. 2000/2023 -LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. VITTORIO CAVALCANTI - CIG ZB7231101C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VERTENZA FISIA ITALIMPIANTI S.P.A. - CONSORZIO VALLE CRATI COMUNI  CONSORZIATI  - GIUDIZIO TRANSLATIO IUDICII - SENTENZA N. 1052/2021 TRIBUNALE DI COSENZA -LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. VITTORIO CAVALCANTI - CIG Z282310CDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO" CUP: E43H19000530001 - CIG: 951284258E - ART. 1 C. 139 L. 145/2018  - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL - FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA FATTURA RELATIVA AL CONSUMO IDRICO ANNO 2022 E ANNULLAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACCONTO IDRICO ANNO 2023. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°6422 DEL 03/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA CON SOCIETÀ ASSICENTER S.N.C. DI COSENZA PER COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI PER N. 1 UNITÀ PER  PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ. CIG: Z2B3D1D543.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI DESTINATO ALLA COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI INCARICHI DI TITOLARITÀ DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONFERITI AI SEGRETARI COMUNALI - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI CASTIGLIONE C.NO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO FATTURA RELATIVA AL RUOLO IDRICO ACCONTO 2020 E RUOLO IDRICO ANNO 2022. UTENTE CODICE 537001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA GIORGIO ANNA PER TUMULAZIONE SALMA DI GIORNO MARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI SETTEMBRE 2023.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO DI NR. 42 CIE PERIODO OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A TARI ANNI 2015-2016. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°8598 DEL 24/10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A TARI ANNO 2016. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1916 DEL 28/02/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IMU-TASI ANNI 2014-2015-2016. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°673 DEL 20/01/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC CALABRIA 2014-2020 - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A DISOCCUPATI EX PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETO N. 12824/2019, BURC N. 116/2019. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STIPULA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI QUARTA ANNUALITÀ. COD CIG. ZF23D15488.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI UN ESPERTO ELETTROTECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE INTROITI CODICE DELLA STRADA PERIODO GENNAIO 2023 / OTTOBRE 2023 ART. 208 E 142 CDS - DESTINAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 68/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (C.C. N°25/2018) UTENTE NOTA N°8585 DEL 24/10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA M.E.P.A DI CONSIP S.P.A.,  DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI. CIG: ZB43D0ADCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA,  EDIFICI COMUNALI E SCUOLE. PRESA ATTO AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DI BFF BANK S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI A VALERE PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025 - BP 2023 - ART. 58 L. 133/2008 E SS.MM.II. - ASTA PUBBLICA DI CUI ALL'AVVISO PROT. N. 7265 DEL 11/09/2023 - PRESA D'ATTO ASTA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE BIMESTRE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 A FAVOREDELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 3^ TRIMESTRE 2023. SETTORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER DOMANDE DI AGEVOLAZIONE ENERGIA ELETTRICA, GAS E IDRICO PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORONA DI ALLORO ALLA DITTA "GARDENIA"  FIORI E PIANTE DI MARRA NUNZIA  PER RICORRENZA DEI CADUTI IN GUERRA  DEL  04.11.2023.  -  CIG: ZA23CF0A38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO DEL GEOPORTALE COMUNALE MEDIANTE MODIFICA DEI TEMATISMI DEL PSC E DEL REU ADOTTATI CON D.C.C. N. 28 DEL 11/09/2023  - CIG ZD73CADA25 - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROV. DI COSENZA PER MANCATO PAGAMENTO TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI - ANNO 2014 - GESTORE VODAFONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2023 C.I.G. ZF13873154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VALVOLE DI REGOLAZIONE LIVELLO PRESSO SERBATOI IN LOC. PIANO DELLE FORCHIE E LOC. MARCANTONI - C.I.G. Z273B4F569 - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO SETTEMBRE 2023. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO PER LOCULI"  CUP: E45F23000180004 - CIG: ZD13BF1582 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI AGOSTO 2023.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020. ASSE 6. AZIONE 6.3.1 - DGR 355 DEL 21/7/2023. DGR 410 DEL 10/08/2023.  "POTENZIARE LE INFRASTRUTTURE CON PRIORITÀ ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE FOGNARIE E DEPURAZIONE PER USI CIVILI " - CONVENZIONE REP. 17505 DEL 12/09/2023.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ INTERNA, AREE VERDI E SOTTOSERVIZI DEL CENTRO ABITATO DI MARANO PRINCIPATO"- CUP:E48B23001330002 -CIG: A0190245AE   AGGIUDICAZIONE ED EFFICACIA ATTI DI GARA, ART. 17 C. 5 D.LGS. 36/2023, NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE ECONOMICO CALABRO INERTI SRL PI 00449010784 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO TARI ANNI 2014 E 2016 ED ANNULLAMENTO DOCUMENTI CONTABILI RIFERITI A TARI ANNI PRECEDENTI. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°8078 DEL 06/10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORILE RIFERITA A RUOLO TARI ANNO 2014. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°8459 DEL 19/10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO AGOSTO 2023. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE IN VIA FONTANELLE - AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. GIUSTA DETERMINAZIONE N. 641/218 DEL 29/11/2022 CIG ZF13873154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PALO E LINEA ELETTRICA IN VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 19/11/2022 - CIG Z033CDEE2B - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 ED AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA A VERDE COMUNALE IN LOCALITA? SAVAGLI - CUP: E48E23000120001 - C.I.G. 9944075E46 - CONTRIBUTO DECRETO MINISTERO DELL?INTERNO DEL 14/01/2022 - ANNUALITA? 2023 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CIMITERO ED  IMPIANTI COMUNALI DI SOLLEVAMENTO IDRICO E FOGNARIO. PRESA ATTO AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DI BFF BANK S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023 - CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO SENTENZA CIVILE N. 913/2021 "COMUNE DI MARANO PRINCIPATO / CONSORZIO VALLECRATI E COMUNE DI COSENZA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023.CIG. Z8735CFD68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE N° 1 UNITÀ CAT. D, A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME, DI PERSONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI COMPLETAMENTO PNRR (AI SENSI DELL'ART.31-BIS DEL D.L. N. 152/2021, CONVERTITO  CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.233/2021). INCREMENTO ORARIO LAVORATIVO DAL 15/10/2023 AL 31/12/2023 E INTEGRAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PROT. N.4262 DEL 22/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. GIOVANNI TENUTA QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER CONTO DEL COMUNE DI DOMANICO SULLA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE.COM/ DELLA CUC SERRE DI MENDICINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI III TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALLA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA MATERIALI IDRICI.CODICE CIG:Z1C3C4B60E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE REP. N.1/2020 PER IL PERIODO DAL 16/06/2023 AL 15/06/2026. COD. CIG 9877595142.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.° 4 POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA COMPAGNIA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA".CODICE CIG:Z513CB53E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SUL PORTALE M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI SCUOLA SECONDARIA E C.A.G. "BACCELLI" - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ASCENSORE C/O "C.A.G. C. BACCELLI"  PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 - C.I.G.Z593413E42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PELLEGRINO SRL", PER LAVORI MANUTENTIVI ESEGUITI ALL' AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA GD341VD.CODICE CIG:Z673C3A130.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI SCUOLA SECONDARIA E C.A.G. "BACCELLI" - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O SCUOLA SECONDARIA PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 - C.I.G.Z593413E42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DESTINAZIONE QUOTA CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF EROGATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER L'ANNO 2023. (ESERCIZIO FINANZIARIO 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS DI LINEA CON CONDUCENTE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNALE "PROGETTO BENESSERE 2023", PER CICLO DI CURE TERMALI PRESSO CENTRO "TERME LUIGIANE" DI GUARDIA PIEMONTESE (CS). CIG: ZF03CB9D22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PARTECIPANTI PROGETTO BENESSERE 2023 PER CURE TERMALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA ", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO 3° TRIMESTRE 2023 DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2023 AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO RIDUZIONE PER REDDITO EFFETTUATE SU RUOLO TARI ANNO 2023 IN BASE ALL'ART. 23 DEL REGOLAMENTO APPLICAZIONE TASSA RIFIUTI, MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N°11 DEL 10/07/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2018. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7546 DEL 20/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2018. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7173 DEL 07/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VALVOLE DI REGOLAZIONE LIVELLO PRESSO SERBATOI IN LOC. PIANO DELLE FORCHIE E LOC. MARCANTONI - C.I.G. Z273B4F569 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DET. N. 272/102 DEL 25/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2023 AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "COLONIA ESTIVA 2023" PER ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIO-EDUCATIVE TERRITORIALI IN FAVORE DEI MINORI, A VALERE SUI FONDI DI CUI ALL'ART. 42 DEL D.L. 4 MAGGIO 2023, N. 48 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 LUGLIO 2023, N. 85 (IN G.U. 03.07.2023 N. 153). CIG: Z913C5C1E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INTEGRAZIONE IN ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE. DECRETO INTERMINISTERIALE, DEL 17.10.2022, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE N. 267 DEL 15.11.2022. PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR. CIG-SIMOG: A0184CEADE - CUP: E41F23000830001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2023.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MISTO STABILIZZATO PER SISTEMAZIONE STRADALE  - C.I.G. Z0F3C0366C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157_23 DEL 04/10/2023 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO SETTEMBRE 2023. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A TARI SALDO 2023 PER CAMBIO TARIFFA. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7816 DEL 28/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTI CONTABILI RIFERITI A TARI 2023 SALDO PER RETTIFICA COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITO TARI ANNO 2018. UTENTE ITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7741 DEL 26/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A TARI SALDO 2023 PER CAMBIO TARIFFA ATTIVITÀ COMMERCIALE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7635 DEL 22/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA SOLLECITO TARI ANNO 2018 ED ANNULLAMENTO DOCUMENTI CONTABILI RIFERITI AD ACCONTO E SALDO TARI ANNO 2019. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°6922 DEL 31/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO DEL GEOPORTALE COMUNALE MEDIANTE MODIFICA DEI TEMATISMI DEL PSC E DEL REU ADOTTATI CON D.C.C. N. 28 DEL 11/09/2023 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 E DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG ZD73CADA25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 29 CIE PERIODO SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL  11/03/2023 AL 14/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA E/O PRELEVATA DALLA RETE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA COMUNALE, ANNO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA, PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 E 76 DEL D. LGS. 36/2023 DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ INTERNA, AREE VERDI E SOTTOSERVIZI DEL CENTRO ABITATO DI MARANO PRINCIPATO". CUP: E48B23001330002 - CIG: A0190245AE.POR CALABRIA 2014/2020 - AZIONE 6.3.1 - "POTENZIARE LE INFRASTRUTTURE CON PRIORITÀ ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE, FOGNARIE E DEPURAZIONE PER USI CIVILI" - DGR 355 DEL 21/07/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ INTERNA, AREE VERDI E SOTTOSERVIZI DEL CENTRO ABITATO DI MARANO PRINCIPATO". CUP: E48B23001330002 - CIG: A00B45B655 POR CALABRIA 2014/2020 - AZIONE 6.3.1 - "POTENZIARE LE INFRASTRUTTURE CON PRIORITÀ ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE, FOGNARIE E DEPURAZIONE PER USI CIVILI" - DGR 355 DEL 21/07/2023. - ESITO PROCEDURA DI GARA INFRUTTUOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ELABORAZIONE E GESTIONE ACCERTAMENTI IMU, PER LE ANNUALITÀ 2021 - 2022, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SAIC SRL. COD. CIG Z043C9763B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. PRINCIPE ROSALBINO PER TUMULAZIONE SALMA DI AIELLO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA  A.S. 2023/2024 E A.S. 2024/2025 ALLA SOCIETÀ RISTORANTE MACRITO SRL. CIG-SIMOG: A01095457A .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNUALITA' 2022.CUP E42E22000430001 - CIG 93499249D.APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SALFINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4-2.2-A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER "COMPLETAMENTO PROCEDURA FORMAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE - GEOLOGIA" - CIG Z383758F64 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER "COMPLETAMENTO PROCEDURA FORMAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE - URBANISTICA" - CIG ZDB3758E39 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO RELATIVO ALL'ADOZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E REGOLAMENTO EDILIZIO E URBANISTICO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 E DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - C.I.G. ZE43C9F351.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 20.000,00 BUSTE COMMERCIALI 11X23 CON FINESTRA, STAMPA E LOGO PER L'UFFICIO TRIBUTI IN FAVORE DELLA DITTA OFFICE LINE SRL. PROCEDURA CONSIP. COD. CIG ZC93C88435.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DAL 01/01/2023 AL 30/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER  INCARICO DI D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER) PER  SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE IN AMBITO PRIVACY PER COME DEFINITO CON REGOLAMENTO UE 679/2016, PERIODO DAL 19.06.2020 AL 18.06.2022. CIG: ZD42CBC32D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA GEOPORTALE COMUNALE DITTA SETIN S.R.L.  - LIQUIDAZIONE  PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2023 - CIG ZE22D3BC5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PL ALLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL CON SEDE A CASERTA. CIG: ZCE3C9CEFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, IN VIA SPERIMENTALE E NON ESCLUSIVA, PER DUE ANNI (2023/2024) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.50 C.1. LETT.B DEL D.LGS. 36/2023. CIG Z523C9CBF7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA "PELLEGRINO SRL", PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE N.° 2 PNEUMATICI ALL' AUTOVEICOLO FIAT DOBLÒ TARGATO DR134SP IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI.CODICE CIG:Z2D3C3A42F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO  AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 11 L.R. N. 10/2022 - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE BIMESTRE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 A FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI AGOSTO 2023 A FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED  ASSISTENZA DEL GEOPORTALE COMUNALE" PER IL PERIODO DI ANNI 5 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 E DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG Z4D3C796D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI "TAXIVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" A TITOLO DI SALDO PER PROGETTAZIONE E GESTIONE BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI SU MEPA. CIG-SIMOG: 9584600621 - CODICE GARA: 8885258 E CIG-SIMOG:  9585929ED8 - CODICE GARA: 8886585.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ADESIONE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI ON-LINE PER I CLIENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE E INDIVIDUAZIONE REFERENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2023. CIG:  ZD83C8C605.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 20.000,00 BUSTE COMMERCIALI 11X23 CON FINESTRA, STAMPA E LOGO PER L'UFFICIO TRIBUTI IN FAVORE DELLA DITTA OFFICE LINE SRL. PROCEDURA CONSIP. COD. CIG ZC93C88435.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE  PER IL PERIODO 2018- 2023 - C.I.G. Z7A2345C85 - PROROGA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI", PER FORNITURA MATERIALI PER MONTAGGIO E COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE  DELLA NUOVA FONTANA PUBBLICA IN LOCALITÀ SAVAGLI.CODICE CIG:ZB53C3F8E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO DA APRILE 2023 A LUGLIO 2023 C.I.G. ZF13873154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 - CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2023 - GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. INNOCENZO SICILIANO - PARCELLA NR. 61 DEL 13.09.2023 - PERIODO 2° SECONDO SEMESTRE DEL 1° ANNO - (12.03.2023 - 11.09.2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO N. 2386/2019 TRA LE PARTI COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/MORRONE ENRICO - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA  DOMICILIARE NON SPECIALISTICA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI A VALERE SUI FONDI DELLA D.G.R. N. 638 DEL 14/12/218. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "OFFICINE SCIGLIANO SRL", PER LAVORI MANUTENTIVI ALLO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD PER COME PRESCRITTO DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI COSENZA E N. 2 REVISIONI SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE.CODICE CIG:Z263C27355.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI LUGLIO 2023.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024 E 2024/2025. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. CIG- SIMOG:  A01095457A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI", PER L'ACQUISTO DI MATERIALI EDILI PER RIFACIMENTO INTONACO E PITTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA.CODICE CIG:ZC23C27B10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA  SOCIETÀ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE  A SEGUITO APPROVAZIONE PIANI DI RATEIZZAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE EMESSE PER FORNITURA ALL'ENTE DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI E SCUOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "VELPAS SRL", PER FORNITURA BORCHIE  E TASSELLI PER MONTAGGIO LAPIDI CIMITERIALI.CODICE CIG:Z913BD772B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA "PROGETTO BENESSERE 2023" PER SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE RESIDENTI DI ETÀ SUPERIORE A 60 ANNI PRESSO IL CENTRO DI CURE TERMALI "TERME LUIGIANE" DI GUARDIA PIEMONTESE (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ARTEMEDIA SRL PER SERVIZIO DI CALCOLO NUOVA IMU 2023 - COD. CIG:. Z473C386EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI R.S.P.P. D. LGS. N. 81/2008 PER IL PERIODO DI ANNI UNO AFFIDATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ED ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  - C.I.G. ZAC383B522 - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE SPA PERIODO LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023. CIG. Z8735CFD68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PERSONA ADULTA PRESSO CENTRO DIURNO PER DISABILI "F.LLI TENUTA" - ASSOCIAZIONE ONLUS "CON PAOLA", SITO IN MARANO MARCHESATO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERMANENZA PERSONA ADULTA PRESSO CENTRO DIURNO PER DISABILI "F.LLI TENUTA" - ASSOCIAZIONE ONLUS "CON PAOLA", SITO IN MARANO MARCHESATO (CS). ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO TARI 2023 SALDO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DOCUMENTI CONTABILI RIFERITI AD ACCONTO TARI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE ING. EDUARDO BIAGIO IANNACE  QUALE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER CONTO DEL COMUNE DI MARANO MARCHESATO  SULLA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE.COM/ DELLA CUCSERRE DI MENDICINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFOTEC  SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO GIUGNO  -  AGOSTO 2023. CIG: ZB82F8BD1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA CHILELLI LUCIA FRANCESCA PER TUMULAZIONE SALMA DI BELMONTE CARMELA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 ALLA SOCIETÀ PERCACCIUOLO S.R.L. CIG: ZD73C662EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA PALESTRA COMUNALE E ANNESSA AREA IN VIA GIOVANNI PAOLO II MARANO PRINCIPATO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ATTI DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA - CIG. Z113C61700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI A VALERE PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025 - BP 2023 - ART. 58 L. 133/2008 E SS.MM.II. - ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI  UBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNUALITÀ 2023 - EFFICACIA ATTI DI GARA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO: EDIMEL SRL PI 02736120789, AI SENSI DELL'ART. 17 C.5 E DELL'ART. 50 C 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023.CUP: E42E22001060006 - CIG: A00722FAFF FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU -M2.C4.I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO IN PERFETTA EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO PER IL PERIODO DI ANNI 2 - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 - C.I.G. ZEF38F4594</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.3 - "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI" - PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" A VALERE SUI FONDI PNRR.  CUP:  E41F23000120006 - CIG-SIMOG: A008AA2817.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO LUGLIO 2023. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO DI PROMOZIONE TURISTICA DENOMINATO: "FESTIVAL DELLA MUSICA POPOLARE &amp; DELLE TRADIZIONI 2023".  L.R. N. 13-1985, ART. 65.  CUP: E49I23000530006 - CIG:  ZAC3C29678.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "COLONIA ESTIVA 2023" PER ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIO-EDUCATIVE TERRITORIALI IN FAVORE DEI MINORI, A VALERE SUI FONDI DI CUI ALL'ART. 42 DEL D.L. 4 MAGGIO 2023, N. 48 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 LUGLIO 2023, N. 85 (IN G.U. 03.07.2023 N. 153). CIG: Z913C5C1E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA ALLA DITTA "OFFICE DEPOT ITALIA SRL" CON SEDE IN ASSIAGO (MI). -  CIG: Z753C32F4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO GENNAIO  2023 - MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2023.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROV. DI COSENZA PER MANCATO PAGAMENTO TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI - ANNO 2014 - GESTORE VODAFONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZE A SEGUITO AVVISO PUBBLICO PER PARTECIPAZIONE INIZIATIVA "COLONIA ESTIVA 2023" PER ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIO-EDUCATIVE TERRITORIALI IN FAVORE DEI MINORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA, PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 E 76 DEL D. LGS. 36/2023 DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IABILITÀ INTERNA, AREE VERDI E SOTTOSERVIZI DEL CENTRO ABITATO DI MARANO RINCIPATO".CUP: E48B23001330002 - CIG: A00B45B655POR CALABRIA 2014/2020 - AZIONE 6.3.1 - "POTENZIARE LE INFRASTRUTTURE CON PRIORITÀ ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE, FOGNARIE E DEPURAZIONE PER USI CIVILI" - DGR 355 DEL 21/07/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "LAVORAZIONE METALLICHE SESTI DI SESTI TERENZIO", PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO PORTA TAGLIAFUOCO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI MARANO PRINCIPATO.CODICE CIG:ZB33AA8DF4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER N. 9 INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO CONDOTTE E POZZETTI RETI FOGNARIE COMUNALI TRAMITE LA DITTA "EDILIZIA GENERALE DI NOVEMBRINO ROSANNA".CODICE CIG:ZF73C44194.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CONVENZIONE PER INTEGRAZIONE SERVIZIO INCASSO TRAMITE SEPA DIRECT DEBIT - MODALITA' AGGIUNTIVA UTILIZZO SDD CORE PER PRELIEVO DA CONTI CORRENTI POSTALI TRAMITE RELAX BANKING DISPOSITIVO PER SOLI INCASSI BANCOPOSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140_23 DEL 04/09/2023 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO AGOSTO 2023. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA GIFRA DI GIAMPIERO SALITURO. CIG: ZAC3C56CFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 29 CIE PERIODO AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNLE DOTT.SSA DANIELA MUNGO PER CONTRATTO EROGATO REPERTORIO NR. 02/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SOMME PER AVVENUTO RECUPERO A SEGUITO DI INCREMENTO ORARIO LAVORATIVO DEI DIPENDENTI COMUNALI SIGG.RI GUGLIELMELLI COSTANZA E GAGLIARDI GASPARE (D.D. 3183/24.3.2022 REGIONE CALABRIA "DIP. LAVORO E WELFARE SETTORE 01 - POLITICHE ATTIVE, SUPERAMENTO DEL PRECARIATO E VIGILANZA ENTI MERCATO DEL LAVORO - OSSERVATORIO" BURC N. 44/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER N. 3 INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO CONDOTTE E POZZETTI RETI FOGNARIE COMUNALI TRAMITE LA DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SRL".CODICE CIG:Z343C44001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BENEFICIO DI BONIFICA AGRICOLA ANNO 2022 IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA BELMONTE RAFFAELLA PER TUMULAZIONE SALMA DI PERFETTI GIOVANNI FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL".CODICE CIG:Z1C3C4B60E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. ART. 156 L. N. 297/1994. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI UBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNUALITÀ 2023 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 E 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023. CUP: E42E22001060006 - CIG: A00722FAFFFINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - M2 C4 - I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.3 - "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI" - PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" A VALERE SUI FONDI PNRR. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. CUP:  E41F23000120006 - CIG-SIMOG: A008AA2817.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. DIMA RUGGIANO CARMELO PER TUMULAZIONE SALMA DI DIMA RUGGIANO PASQUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA SERVIDIO FRANCESCA PER TUMULAZIONE SALMA DI SERVIDIO ADRIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 02/28.07.2023 AVENTE AD OGGETTO: "CONTRATTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. RINNOVO PERIODO 2023.2026." CODICE CIG: 9877595142.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESSO LA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI", PER L' ACQUISTO DI MATERIALI PER MONTAGGIO E COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE DELLA NUOVA FONTANA PUBBLICA IN LOCALITÀ SAVAGLI.CODICE CIG:ZB53C3F8E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A VALERE SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.5 - "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI - PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" A VALERE SUI FONDI PNRR.  CUP:  E41F22003210006 - CIG SIMOG: 9845247AD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A VALERE SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI - PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.3 - DATI E INTEROPERABILITÀ" A VALERE SUI FONDI DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. CUP:  E51F22004730006 - CIG-SIMOG: 99145029DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MIND SRL PER RINNOVO N. 3 FIRME DIGITALI PER I RESPONSABILI DI SETTORE E N. 11 PEC PER UFFICI COMUNALI. -  CODICE CIG. ZB33C3D8F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER DEFINIZIONE AGEVOLATA "ROTTAMAZIONE QUATER" (ART. 1, COMMI DA 231 A 252, LEGGE N.197/2022) RICHIESTA PER CARTELLE DI PAGAMENTO N. 03420160029227059000 [MANCATO PAGAMENTO CANONE RADIOAUDIZIONI CIRCOLARI - ANNO 2013 - GESTORE VODAFONE] E N 03420220014987033000 [MANCATO PAGAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA - ANNO 2012- GESTORE VODAFONE].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ TARGATO DR134SP,  PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "PELLEGRINO SRL".CODICE CIG:Z2D3C3A42F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI E SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA GD341VD, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "PELLEGRINO SRL".CODICE CIG:Z673C3A130.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "POLISOFT S.R.L. SISTEMI INFORMATICI"  PER  ASSISTENZA SOFTWARE SU APPLICATIVI INFORMATICI IN USO PRESSO QUESTO ENTE RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2023 -  CIG.: ZE13BE1409.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125_23 DEL 03/08/2023 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO LUGLIO 2023. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA DEI TERMINI DI CUI L'AVVISO PUBBLICO  APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 397/78 DEL 04.08.2023  PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "COLONIA ESTIVA 2023",  A VALERE SUL FONDO ISTITUITO  AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D.L. 4 MAGGIO 2023, N. 48, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 LUGLIO 2023, N. 85 (IN G.U. 03.07.2023, N. 153),</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ARTEMEDIA SRL DEL SERVIZIO DI CALCOLO NUOVA IMU- 2023. CIG. Z473C386EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MIND SRL PER EMISSIONE DI N 1 FIRMA DIGITALE  E FORNITURA ANNUALE N. 2 INDIRIZZI PEC. -  CODICE CIG. ZDD340D0BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO DA DICEMBRE 2022 A MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA ALLA DITTA "OFFICE DEPOT ITALIA SRL" CON SEDE IN ASSIAGO (MI). -  CIG: Z753C32F4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS PER SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE "TIME RELAX"- ANNO 2023. COD CIG: ZE539BA1CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2023 - IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS. CODICE CIG ZD839BA13C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENTIVI PER COME PRESCRITTO DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI COSENZA ALLO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD   E REVISIONE ANNUALE N. 2 SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESSO CENTRO REVISIONI AUTORIZZATO "OFFICINE SCIGLIANO SRL".CODICE CIG:Z263C27355.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESSO LA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI", PER L' ACQUISTO DI MATERIALI EDILI PER RIFACIMENTO INTONACO E PITTURAZIONE AULE SCUOLA PRIMARIA.CODICE CIG:ZC23C27B10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA MATERIALI IDRICI.CODICE CIG:ZE33A60C22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA SEMESTRALE ALLA COMPAGNIA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA", AUTOVEICOLO CITROEN JUMPER TARGATO FE706RW.CODICE CIG:ZE039F238A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITUTA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2023.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO TUMULAZIONE SALMA PERSONA DISAGIATA IN LOCULO CIMITERIALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSUNZIONE SPESE FUNEBRI PERSONA DISAGIATA. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 31.07.2023. CIG:  Z163C2963D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO DI PROMOZIONE TURISTICA DENOMINATO: "FESTIVAL DELLA MUSICA POPOLARE &amp; DELLE TRADIZIONI 2023".  L.R. N. 13-1985, ART. 65.  CUP: E49I23000530006 - CIG:  ZAC3C29678.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE MENSILITA' DI LUGLIO 2023 A FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2018. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°6412 DEL 03/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. MAZZA EUGENIA PER TUMULAZIONE SALMA DI DI SANTO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2023 AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER PARTECIPAZIONE INIZIATIVA "COLONIA ESTIVA 2023" PER ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIO-EDUCATIVE TERRITORIALI IN FAVORE DEI MINORI, AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D.L. 4 MAGGIO 2023, N. 48 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 LUGLIO 2023, N. 85 (IN G.U. 03.07.2023 N. 153).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PERSONA BISOGNOSA DI CURE PRESSO  CASA FAMIGLIA "VILLA MIMOSA", SITA IN RENDE (CS) E RICHIESTA ALL'ENTE CAPOFILA DI RENDE (CS) PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETTA A REGIME RESIDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITO TARI ANNO 2018. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°6157 DEL 25/07/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE DOCUMENTI CONTABILI TARI DAL 2017 AL 2022. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°6034 DEL 20/07/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO N. 28 CIE PERIODO LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO PER LOCULI" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA -  CUP: E45F23000180004 - CIG: ZD13BF1582.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. DI COSENZA  PER CORSO DI ADDESTRAMENTO AG. DI PS PER L'ANNO 2023. CIG: ZAA3C18366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DI AVVENUTO ACQUISTO DI SUOLO CIMITERIALE DA PARTE DELLA  FU' CASERTA ADELMIRA PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLA GENTILIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI GIUGNO 2023.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CERISANO" RELATIVO AD UTILIZZO FONDI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 DI CUI ALLA L.R. N. 27/85. INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO N. 341/64 DEL 04.07.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI ANNO 2020 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°6145 DEL 25/07/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI ANNO 2023. PROCEDURA CONSIP. COD. CIG Z2D3BB9F15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ SAIC SRL PER QUOTA VARIABILE SU EFFETTIVO INCASSO ALLA DATA DEL 04.02.2023 ACCERTAMENTI IMU 2018-2019-2020  E TASI 2018 E 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SAIC SRL PER QUAOTA VARIABILE SU EFFETTIVO INCASSO ALLA DATA DEL 04.02.203  ACCERTAMENTI IMU TASI 2017. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZB832D969B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU CONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE BCC MEDIOCRATI DI RENDE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  A CARICO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI AD USO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/2023 - 31/12/2023 A FAVORE DELL'AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE NON DIRIGENTE. LIQUIDAZIONE ISTITUTO PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO GIUGNO 2023. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MISTO STABILIZZATO PER SISTEMAZIONE STRADALE  - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) D.LGS. N. 36/2023 - C.I.G. ZC838F8A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ACCERTAMENTI E INCASSI RELATIVI AD ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE DAL 01 MARZO AL 30 GIUGNO  2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SUI CAPITOLI DI DESTINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CUP: E41B22001040006".  INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,CSP, DIREZIONE LAVORI, CSE E CRE" -  CIG: 9522284557 LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO A SALDO PROGETTAZIONE - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2022 AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO MAGGIO 2023. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DPIA - WHISTLEBLOWING D.LGS. 24/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SAFRA MOTOR SRL", PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK.CODICE CIG:Z763BAFA6E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "ADISS MULTISERVICE" PER SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 179 L. 234/2021. CUP:  E49I22001070001 CIG: ZE339BD052.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA A VERDE COMUNALE IN LOCALITA? SAVAGLI - CUP: E48E23000120001 - CONTRIBUTO DECRETO MINISTERO DELL?INTERNO DEL 14/01/2022 - ANNUALITA? 2023 -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL?ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023  ED IMPEGNO DI SPESA -  C.I.G. 9944075E46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA N. 140/2012 - COMUNE DI MARANO PRINCIPATO / VENNERI ANDREA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CUSTODE E DELEGATO AVV. BAFFA AQUILINA VALERIA  - (DECRETO DI ESTINZIONE DEL 19/02/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CONTRATTO DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023 - C.I.G.8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IMU ANNO 2014. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°4664 DEL 06/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IMU E TASI ANNO 2014. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°4450 DEL 29/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI II TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA POLISOFT S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SU PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2023. COD CIG: ZE13BE1409.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER EROGAZIONE VOUCHER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022. AVVISO PUBBLICO DEL COMUNE CAPOFILA DI RENDE DEL 17.03.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA COSTABILE LOREDANA PER TUMULAZIONE SALMA DI COSTABILE LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CAMOLI SRL", PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO AD DELLA SQUADRA MENUTENTIVA PER SFALCIO ERBA STRADE ED AREE COMUNALI.CODICE CIG:Z673BA3928.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA MATERIALI IDRICI.CODICE CIG:ZE33A60C22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO D?APPALTO REP. N. 01/2023 AVENTE AD OGGETTO: "LAVORI DI INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI E  MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO MARANO PRINCIPATO  - C.U.P. E43H19000530001 - CIG: 951284258E"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. RUFFOLO VINCENZO PER TUMULAZIONE SALMA DI RUFFOLO FABRIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BORCHIE E TASSELLI PER MONTAGGIO LAPIDI CIMITERIALI PRESSO LA DITTA "VELPAS SRL".CODICE CIG:Z913BD772B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA ", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO 2* TRIMESTRE 2023 DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO LUGLIO 2022 - DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 38 CIE PERIODO GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023. CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 2^ TRIMESTRE 2023. SETTORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2023 AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2023.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DUO SERVICE SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO GIUGNO 2023. CIG: 91148113FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. NADYA RITA VETERE DEL FORO DI COSENZA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE AVVERSO L'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE DI COSENZA N. 03484202300000268/001 DEL 27/03/2023. COD.CIG. Z233BD0242.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO".CUP: E43H19000530001 - CIG: 951284258E - ART. 1 C. 139 LEGGE 145/2018 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA EDILSUD SRL PI 3742350782 - FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION UE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASILI NIDO PER BAMBINI ETÀ 3-36 MESI.  DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 19 LUGLIO 2022. ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IMU ANNO 2014 PER IMPOSTA NON DOVUTA. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°5065 DEL 16/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALI RIFERITE A IMU ANNO 2014 PER IMPOSTA NON DOVUTA. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°4956 DEL 15/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85_23 DEL 3/07/2023 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L.PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO GIUGNO 2023. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO N. 10 BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS - COD. CIG: Z7332A00EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA IN FAVORE DI "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA", AUTOVEICOLO FIAT BRAVO TARGATA DJ459HC.CODICE CIG:Z603BC2181.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI REGIONE CALABRIA PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 DI CUI ALLA L.R. N. 27/85 A FAVORE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CERISANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CARBONE ANDREA PER TUMULAZIONE SALMA DI CARBONE VALENTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023/24, PRESSO UFFICIO ACI DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023/24, PRESSO UFFICIO ACI DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI ANNO 2023 - 2024 - 2025. PROCEDURA CONSIP. COD. CIG Z2D3BB9F15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA IN FAVORE DI "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA", AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATA GD341VD.CODICE CIG:Z8E3BBE072.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO N. 972/2020 TRA LE PARTI HANDBALL F. MARINO COSENZA / COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (CONVENZIONE REP. N.1/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2023. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z8735CFD68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO DICEMBRE 2022. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA FATTURA PER CONSUMO IDRICO ANNO 2022 PER ERRATO NUMERI DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°2992 DEL 04/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO N°2 FATTURE RELATIVE ALL'ACCONTO IDRICO ANNO 2023. UTENTI TITOLARI DOMANDA PROTOCOLLO N°4376 DEL 25/05/2023 E PROTOCOLLO N°4482 DEL 30/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA FATTURA PER CONSUMO IDRICO ANNO 2021 PER ERRATA LETTURA DEL CONTATORE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°8442 DEL 29/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS TARGATO BS779LK, PRESSO CONCESSIONARIA MERCEDES "SAFRA MOTOR SRL".CODICE CIG:Z763BAFA6E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO CALCETTO (PARCO COMUNALE) CUP: E42H23000020006 - CIG: 970275678B - DPCM 17/07/2020. "CONTRIBUTO INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI, FONDOINFRASOCIAL" - LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO STATO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.04.2023. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE ALLA "STAZIONE DI SERVIZIO Q8 EASY SERVICE SRL", PER FORNITURA CARBURANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI MAGGIO 2023.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RETTIFICA SMARTCIG PER CIGSIMOG A SEGUITO AFFIDAMENTO SERVIZIO "MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI - PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.3 - DATI E INTEROPERABILITÀ" A VALERE SUI FONDI DEL PNRR.". CIGSIMOG: 99145029DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RETTIFICA SMARTCIG PER CIGSIMOG E CUP A SEGUITO AFFIDAMENTO SERVIZIO "MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID E CIE" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR. INVESTIMENTO 1.4". CIGSIMOG:  99117445E6 - CUP: E41F22000900006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RETTIFICA SMARTCIG PER CIGSIMOG A SEGUITO AFFIDAMENTO SERVIZIO "MISURA 1.4.3 APP IO" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU". CIGSIMOG: 9908452940.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023. CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BUSTE COMMERCIALI 11X23 PER UFFICIO TRIBUTI IN FAVORE DELLA DITTA ORAZIO DISTRIBUZIONE. COD. CIG ZC23B25859.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO AD USO DELLA SQUADRA MANUTENTIVA PER SFALCIO ERBA AREE E STRADE COMUNALI, PRESSO LA DIITA "CAMOLI SRL".CODICE CIG:Z673BA3928.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO TARI ANNO 2023 ACCONTO PER CESSAZIONE UTENZA. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°4509 DEL 31/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE ATTREZZATURE E MATERIALE INFORMATICO OBSOLETO NON FUNZIONANTE/IRREPARABILE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI CONSORZIO DI BONIFICA PER SFALCIO ERBA CON MEZZI MECCANICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE DR. GEOM. GIOVANNI TENUTA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CERISANO (CS) AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO (EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004) PERIODO DAL  01/07/2023 AL 30/06/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE DR. GEOM. GIOVANNI TENUTA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CERISANO (CS) AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO (EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004) PERIODO DAL  01/07/2023 AL 30/06/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO PER L'ANNO 2023/2024, AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO GE505TF, PRESSO  ACI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE REP. N.1/2020 PER IL TRIENNIO 2023/2026. COD. CIG 9877595142.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO CALCETTO (PARCO COMUNALE) CUP: E42H23000020006 - CIG: 970275678B - DPCM 17/07/2020."CONTRIBUTO INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI, FONDOINFRASOCIAL".APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -CHIUSURA INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ART. 17-TER DPR 633/72 SU FATTURE GSE SPA PER ADDEBITO COSTI AMMINISTRATIVI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLO SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2023 - CONVENZIONE SSP00333656</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTO CAUZIONE PER LAVORI DI SCAVO IN VIA CAV. MARIANO BOSCO IN FAVORE DEL SIG. DONATO ENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE SPA PERIODO MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LOTTI ORTI SOCIALI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 24 CIE PERIODO MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO PER CONTRATTO EROGATO REP. 01/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CHIARELLI GAETANO PER TUMULAZIONE SALMA DI TUCCI ANNA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA FATTURE RIFERITE A RUOLO IDRICO ANNO 2022 E ACCONTO 2023 A SEGUITO ISTANZE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALLA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA MATERIALI IDRICI.CODICE CIG:ZE33A60C22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CONTRATTO DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023 - C.I.G.8656984132.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DEI DIPENDENTI COMUNALI EX CAT C: BILOTTO NADIA FRANCESCA - CARBONARO MAURIZIO - PAPALINO MANUELA - TENUTA GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFOTEC  SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO APRILE  -  MAGGIO 2023. CIG: ZB82F8BD1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72_23 DEL 05/06/2023 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L., PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO, PERIDO DI MAGGIO 2023. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DUO SERVICE SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO MAGGIO 2023.  CIG: 91148113FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITO IDRICO ANNO 2020. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°4655 DEL 06/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE SU CORSO ANNUNZIATA. - CONTRIBUTO DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 - C.U.P. E47H22001670001 - C.I.G. 9341296950 - LIQUIDAZIONE SALDO STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IMU ANNO 2014 E TASI ANNO 2015 PER PAGAMENTO EFFETTUATO. UTENTE TITOLARE ISTANZA PROTOCOLLO N°3735 DEL 04/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2023, AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2023.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO" - CUP: E41B22001040006 - CIG: 9802874389 AGGIUDICAZIONE LAVORI OPERATORE ECONOMICO EMILIMMOBILIARE SAS DI RUFFOLO LUIGI &amp; C. E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA, M.4- C.1 - I1.1  - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO" - CUP: E41B22001040006 - CIG: 9802874389 - PRESA ATTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DA PARTE DELLA CUC "SERRE" DI MENDICINO  - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M.4- C.1 - I1.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE NON DIRIGENTE.LIQUIDAZIONE ISTITUTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO DA DICEMBRE 2022 A MARZO 2023 C.I.G. ZF13873154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI ANNO 2016 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°4423 DEL 26/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A TASI ANNO 2015 PER PAGAMENTO EFFETTUATO. UTENTE TITOLARE ISTANZA PROTOCOLLO N°3550 DEL 27/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IMU ANNI 2012 E 2013 A SEGUITO DI ISTANZA PROTOCOLLO N°3595 DEL 28/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2018 PER PAGAMENTO EFFETTUATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IMU ANNO 2016 PER PAGAMENTO EFFETTUATO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3998 DEL 12/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A TASI ANNO 2015 PER PAGAMENTO EFFETTUATO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°4000 DEL 12/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IMU ANNO 2014 PER PAGAMENTO EFFETTUATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "VELPAS SRL", PER FORNITURA BORCHIE E TASSELLI PER L'ISTALLAZIONE DI LAPIDI CIMITERIALI. CODICE CIG:Z913ABDAF9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI APRILE 2023.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BENEFICIO DI BONIFICA AGRICOLA ANNO 2021 IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.5 - "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI - PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" A VALERE SUI FONDI PNRR. CUP:  E41F22003210006 - CIG SIMOG: 9845247AD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO DI N.° 2 VALVOLE DI REGOLAZIONE LIVELLO NEI SERBATOI IDRICI COMUNALI, IN LOCALITÀ PIANO DELLE FORCHIE E LOCALITÀ MARCANTONI TRAMITE LA DITTA "PERRI ALDO F.SCO COSTRUZIONI SRL".CODICE CIG:Z273B4F569.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE COMMERCIALI 11X23 PER UFFICIO TRIBUTI IN FAVORE DELLA DITTA ORAZIO DISTRIBUZIONE. COD. CIG ZC23B25859.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO CALCETTO (PARCO COMUNALE) CUP: E42H23000020006 - CIG: 970275678B - DPCM 17/07/2020  ONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI "FONDOINFRSOCIAL".APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, ART. 106 C.1 LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SCANBRUZIA SRL" PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA ELETTRICA SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD.CODICE CIG:Z193AF7A82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA ALLA PROVINCIA DI COSENZA - RIFERIMENTO INCASSI RELATIVI ALLE ANNUALITÀ 2019/2020/2021 E 2022  - TASSA RIFIUTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE PRESTA LEOPOLDO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI DA PROTOCOLLO AL FINE DEL RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITÀ NELL'AMBITO DELLA CONDUZIONE DEI VEICOLI SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOC. BANCA SISTEMA SPA  A SALDO E STRALCIO DEL DEBITO MATURATO RITARDATO PAGAMENTO FATTURE GEKO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE N° 1 UNITÀ CAT. D, A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME, DI PERSONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ (AI SENSI DELL'ART.31-BIS DEL D.L. N. 152/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.233/2021) DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI COMPLETAMENTO PNRR PRESSO IL SETTORE TECNICO-LL.PP. PRESA ATTO RINUNCIA VINCITORE E SCORRIMENTO GRADUATORIA DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO RICHIESTE PERVENUTE NELL'ANNO 2022 RELATIVO AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.° 2 COPERCHI E N.° TELAIO DA SOSTITUIRE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII,  PRESSO LA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI".CODICE CIG:ZCF3B27849.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL  08/09/2022 AL 10/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023. CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DUO SERVICE SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO APRILE 2023.  CIG: 91148113FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 5 MC DI  CONGLOMERATO  BITUMINOSO DEL TIPO  "TAPPETONE" PER SISTEMAZIONE STRADALE - CIG ZE83A60A8A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CONTRATTO DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE APRILE 2023 - C.I.G.8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IDRICO ANNO 2023 ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA LISTA TARI ANNO 2023 ACCONTO PER COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3870 DEL 09/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESPLETAMENTO INCARICO DI SERVIZI TECNICI AL DOTT. GEOLOGO FABIO MORRONE, PER ISTRUZIONE PRATICA DI AUTORIZZAZIONE RICERCA IDRICA PER LA  "REALIZZAZIONE DI UN POZZO NEL COMUNE DIMARANO PRINCIPATO (CS)". - CIG: ZD139DA8F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2023, AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ATTIVAZIONE PROGETTO "ORTI SOCIALI 2023".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO - CUP: E43H19000530001.  ART. 1 C. 139 LG 145/2018 "LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI RESI DALLA CUC SERRE,DAL SUPPORTO AL RUP E RUP. - PNRR  M.2 - C.4 - I2.2 - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2023.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56_23 DEL 03/05/2023 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO APRILE 2023. CIG:Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO PORTA TAGLIAFUOCO PRESSO SCUOLA SECONDARIA TRAMITE LA DITTA "LAVORAZIONE METALLICHE SESTI DI SESTI TERENZIO".CODICE CIG:ZB33AA8DF4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CUP: E41B22002040006 - CIG:9802874389 DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A), ART. 63 DEL D. LGS. 50/2016, ART. 1, C. 2, LETT. B) L. 120/2020 E L. 108/2021, DA CONDURSI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA CUC SERRE.  M.4 - C.1 - I 1.1 FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA ELETTRICA SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD, PRESSO LA DITTA "SCANBRUZIA SRL".CODICE CIG:Z193AF7A82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 34 CIE PERIODO APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALI RIFERITE A RUOLO IDRICO ANNI 2007-2008-2009-2010 A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE PROTOCOLLO DEL 27/04/2021. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°2807DEL 29/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A TASI ANNO 2014 PER PAGAMENTO EFFETTUATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEL RIMBORSO SOMME MEDIANTE RILASCIO AB DA PARTE DI HERA COMM SPA PER CHIUSURA CONTABILE NOTE DI CREDITO EMESSE DALLA STESSA SOCIETÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI - PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.3 - DATI E INTEROPERABILITÀ" A VALERE SUI FONDI DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU". CUP:  E51F22004730006 - CIG: Z6B3A7EB98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IMU ANNI 2014-2015 PER PAGAMENTO EFFETTUATO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3446 DEL 21/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IMU ANNI 2014-2015-2016 PER PAGAMENTO EFFETTUATO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3447 DEL 21/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A TASI ANNO 2015 PER PAGAMENTO EFFETTUATO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3445 DEL 21/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO AVVISO PAGOPA AL "DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE", PER REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS MERCEDES VARIO 815 TARGATO BS779LK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA  SOCIETÀ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE  A SEGUITO APPROVAZIONE PIANI DI RATEIZZAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE EMESSE PER FORNITURA ALL'ENTE DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, EDIFICI COMUNALI, SCUOLE E CIMITERO, PERIODO DA FEBBRAIO 2020 A LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LA RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1303/2023) - DEROGA AUTORIZZATA DALL'ART. 3-TER, D.L. 29 DICEMBRE 2022, N. 198. RIF. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 54 DEL 19/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA CARNI ANNA MARIA PER TUMULAZIONE SALMA DI FIORANO VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA ", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO 1* TRIMESTRE 2023 DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2119183 DEL 17/04/2023 IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: ZD33AB2F88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SULLE PARTITE DI GIRO PER REINCASSO BANCARIO NON ANDATO A BUON FINE PER CHIUSURA CONTO CORRENTE BANCARIO CON AUTORIZZAZIONE A RIEMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA TITOLARE DOMANDA PROT. NR. 9135 DEL 24.10.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG. RUFFOLO DOMENICO PER TUMULAZIONE SALMA DI COVELLI MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMOLUMENTO ACCESSORIO UNA TANTUM EX ART. 1 COMMI 330/333 DELLA LEGGE 197/2022. QUANTIFICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023 - CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI MARZO 2023.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO TARI 2023 ACCONTO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO CUP: E41B22001040006"  - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VERSAMENTO DIRITTI PER DEPOSITO PROGETTO ESECUTIVO PRESSO GLI UFFICI DELLA REGIONE CALABRIA (EX GENIO CIVILE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. GIOVANNI CARLO TENUTA PER RICORSO T.A.R. CALABRIA CONTRO CONSORZIO VALLECRATI.  SENTENZA TAR CALABRIA N. 1650/2017- R.G. N. 486/14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO MARZO E APRILE 2023. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z8735CFD68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA/2023 DEL 07/04/2023 IN FAVORE DELLA DITTA CAMOLI S.R.L. PER FORNITURA SPECCHIO PARABOLICO.CIG: Z7E3AA5582</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 1^ TRIMESTRE 2023. SETTORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IMU ANNO 2016 PER PAGAMENTO EFFETTUATO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°2738 DEL 27/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A TASI ANNO 2016 PER PAGAMENTO EFFETTUATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA L' ACQUISTO DI BORCHIE E TASSELLI PRESSO LA DITTA " VELPAS SRL", PER  L' ISTALLAZIONE DI LAPIDI NEL CIMITERO COMUNALE.CODICE CIG:Z913ABDAF9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATASTO INCENDI: APPROVAZIONE ELENCO PARTICELLE PERCORSE DAL FUOCO - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CUP: E41B22001040006 APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INVIO AD AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO IDRICO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEFINITIVA - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1999, ART 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2022 - FONDO E COMPETENZA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFOTEC  SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO FEBBRAIO  -  MARZO 2023. CIG: ZB82F8BD1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLA QUINTA COMPENSAZIONE TRA DEBITO E CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CERTIFICAZIONE DEL CREDITO FATTURE GEKO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CONTRATTO DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE MARZO 2023 - C.I.G.8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PERRI ALDO FRANCESCO COSTRUZIONI SRL", PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE CON MEZZO MECCANICO IN LOCALITÀ MARCANTONI.CODICE CIG:Z2D3A92939.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DUO SERVICE SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO MARZO 2023.  CIG: 91148113FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2023, AUTOMEZZI INERENTE IL TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO IDRICO.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: ZD33AB2F88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2023.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA  DOMICILIARE NON SPECIALISTICA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DI ETÀ INFERIORE A 65 ANNI A VALERE SUI FONDI DELLA D.G.R. N. 464 DEL 12/11/215. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER RIAPERTURA TERMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO (CS) - CUP: E41B22001040006" - CIG: 97448600DF AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 - ART. 1 C.2 LETT. A) LEGGE N. 120/2020 E SMI PER SERVIZI DI COLLAUDO STATICO, ALL'ING. UMBERTO NUDO  -  FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DELL'INFANZIA ETÀ 3-36 MESI E CHE ABBIAMO ISCRITTO I LORO FIGLI AD ASILI NIDO ACCREDITATI PER ANNUALITÀ 2022.  DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 19 LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39_23 DEL 03/04/2023 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PER IL PERIODO MARZO 2023. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA FATTURE RIFERITE A RUOLO IDRICO ANNO 2022 A SEGUITO ISTANZE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 SPECCHIO PARABOLICO. CIG: Z7E3AA5582</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 18 CIE PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI I TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA CURCIO NADIA PER TUMULAZIONE SALMA DI MORRONE LIBERATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "VELPAS SRL", PER FORNITURA N.° 6 BORCHIE E N.° 6 TASSELLI, PER SOSTEGNO LAPIDI CIMITERIALE.CODICE CIG:ZB9386AC94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE N° 1 UNITÀ CAT. D, A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME, DI PERSONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ  (AI SENSI DELL'ART.31-BIS DEL D.L. N. 152/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.233/2021) DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI COMPLETAMENTO PNRR PRESSO IL SETTORE TECNICO-LL.PP. NOMINA DEL VINCITORE E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO DEL RISPETTIVO PROFILO PROFESSIONALE CON DECORRENZA 1° APRILE 2023 - ART. 13, C. 3, CCNL 16 NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO AUTOMATICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO CON DECORRENZA 1° APRILE 2023 - ART. 13, C. 2, CCNL 16 NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2022. (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 5 MC DI  CONGLOMERATO  BITUMINOSO DEL TIPO  "TAPPETONE" PER SISTEMAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG ZE83A60A8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE CONDOTTA IDRICA IN LOCALITÀ MARCANTONI CON MEZZO MECCANICO TRAMITE LA DITTA "PERRI ALDO FRANCESCO COSTRUZIONI SRL".CODICE CIG:Z2D3A92939.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI FEBBRAIO 2023.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2022. (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TOSCANO PINO", PER RILASCIO ATTESTATI CRONOTACHIGRAFI PER REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS.CODICE CIG:Z1C3A3FEEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA DODARO PATRIZIA PER TUMULAZIONE SALMA DI LO PASSO GAETANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO CALCETTO (PARCO COMUNALE).CUP: E24H23000020006 - CIG: 970275678B DPCM 17/07/2020 "CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI "FONDOINFRSOCIAL".AFFIDAMENTO LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO "SD SAS DI BLASI SANTO &amp; C. - PI 03216720783"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO AL 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ART. 17-TER DPR SU FATTURA GSE SPA PER ADDEBITO COSTI AMMINISTRATIVI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLO SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2023. CONVENZIONE C02H57889407.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI - PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.3 - DATI E INTEROPERABILITÀ" A VALERE SUI FONDI DEL PNRR.  APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. CUP:  E51F22004730006 - CIG: Z6B3A7EB98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 11.08.2022 AL 31.12.2022.  DECRETO SINDACALE DI NOMINA N. 9 DEL 11.08.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO 2016 PER PAGAMENTO EFFETTUATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA KIT ELETTRODI ADULTI PER DEFIBRILLATORE DCF E100/110 COMPLETO DI CAVI E CONNETTORE - CIG: ZF73A61572.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA PIRILLO BRUNELLA PER TUMULAZIONE SALMA DI SCORNAVACCA CASPER ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DOCUMENTO TARI ANNO 2022 SALDO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°10601 DEL 13/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO TARI ANNO 2022. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N.2198 DEL 09/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. CIG: ZBE3A3E9D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA CHILELLI LUCIA FRANCESCA PER TUMULAZIONE SALMA DI CHILELLI ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO PER L' ANNO 2023/2024, AUTOVEICOLO CITROEN JUMPER TARGATO FE706RW, PRESSO  ACI COSENZA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. INNOCENZO SICILIANO  - PARCELLA NR. 10 DEL 15.03.2023  - PERIODO 12.09.2022 AL 11.03..2023 ( I SEMESTRE DEL I ANNO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANI DI RATEIZZAZIONE SOCIETÀ "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE" PER FATTURE RIFERITE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE  NEL PERIODO DA FEBBRAIO 2020 A LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO".CUP: E43H19000530001 - CIG: 951284258E  ART. 1 C. 139 LG 145/2018  AGGIUDICAZIONE LAVORI, EFFICACIA ATTI DI GARA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO, OPERATORE ECONOMICO SP COSTRUZIONI SRL P.I. 02914100793  FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO "PIANO DI DEFINIZIONE DEL DEBITO" MATURATO FINO AL 31.12.2022 PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE SOCIETA' SO.RI.CAL IN LIQUIDAZIONE. ACCETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE FATTURA IDRICA ANNO 2022. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1761 DEL 22/02/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI MATERIALI IDRICI PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE COMUNALI.CODICE CIG:ZE33A60C22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE INTROITI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ARTT. 208 E 142 CDS ANNO 2022 E CONTESTUALE DESTINAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 54/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 19 CIE PERIODO DAL 01 MARZO AL 15 MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA KIT ELETTRODI ADULTI PER DEFIBRILLATORE DCF E100/110 COMPLETO DI CAVI E CONNETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DA ANNULLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, SEZIONE REGIONALE CALABRIA A TITOLO DI RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DALL'EX AGENZIA IN FAVORE DEL DOTT. DELIA FRANCESCO GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO DA MARZO 2022 A NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO  AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 11 L.R. N. 10/2022 - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023. CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SALÒ DISTRIBUZIONE SRL", PER FORNITURA MANIGLIONE ANTIPANICO  SOSTITUITO PRESSO SCUOLA MATERNA.CODICE CIG:ZC53A05BE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE COMUNALE SIG. MORETTI GIUSEPPE CAT. B1-B4, CON DECORRENZA 01/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA  PRESSO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO GIUGNO 2022 - NOVEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.5 - "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI - PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" A VALERE SUI FONDI PNRR. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. CUP:  E41F22003210006 - CIG: ZAF3A4D509.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CONTRATTO DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - C.I.G.8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "SICUREZZA E AMBIENTE SPA" DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POST INCIDENTE SULLE STRADE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. CIG: Z7B3930496.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.S.P. COSENZA PER SERVIZIO DI VACCINAZIONE DA EFFETTUARE A PERSONALE ESTERNO IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2023, AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DUO SERVICE SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO  FEBBRAIO 2023.  CIG: 91148113FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2023.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021. CIG: Z6B33CCAE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI "TAXIVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" A SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2022. DECRETO LEGISLATIVO N.40 DEL 6 MARZO 2017 RECANTE: "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CAMOLI SRL", PER FORNITURA N. 2 SCALPELLI PER DEMOLITORE E N. 2 TESTINE PER DECESPUGLIATORE.CODICE CIG:Z263546881.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLA QUARTA COMPENSAZIONE TRA DEBITO E CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CERTIFICAZIONE DEL CREDITO FATTURE GEKO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO RECUPERO ORE A SEGUITO DI INCREMENTO ORARIO LAVORATIVO DEI DIPENDENTI COMUNALI GUGLIELMELLI COSTANZA E GAGLIARDI GASPARE (D.D. 3183/24.3.2022 REGIONE CALABRIA "DIP. LAVORO E WELFARE SETTORE 01 - POLITICHE ATTIVE, SUPERAMENTO DEL PRECARIATO E VIGILANZA ENTI MERCATO DEL LAVORO - OSSERVATORIO" BURC N. 44/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO N. 2 ATTESTATI CRONOTACHIGRAFI, PER REVISIONE ANNUALE N. 2 SCUOLABUS PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "TOSCANO PINO".CODICE CIG:Z1C3A3FEE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. VALERIA BILOTTO PER OPPOSIZIONE DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA, AVVERSO PROVVEDIMENTO DI RICORSO ACQUISITO AL PROT. DEL COMUNE AL N. 7739/2022, PER OPPOSIZIONE CONTRO CARTELLE DI PAGAMENTO RIFERITE ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI PER GLI ANNI 2009 - 2010 - 2011 - 2012. COD CIG Z333A3FF35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA  PROVVISORIA - LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1999, ART 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2022 - FONDO E COMPETENZA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. CIG: ZBE3A3E9D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA FATTURE RIFERITE A RUOLO IDRICO ANNO 2022 A SEGUITO ISTANZE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITO IDRICO ANNO 2019. UTENTE TITOLARE ISTANZA PROTOCOLLO N°1985 DEL 02/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 09 CIE PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ACCERTAMENTI E INCASSI RELATIVI AD ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE DAL 01 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2023 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SUI CAPITOLI DI DESTINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26_23 DEL 02/03/2023 IN FAVORE DELLA DTTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO FEBBRAIO 2023. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI" A VALERE SUI FONDI PNRR. CUP:  E41C22000110006 - CIG: 9585929ED8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID E CIE" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR. INVESTIMENTO 1.4. CUP:  E41F22001190006 - CIG: Z6039609C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO  SEDE MUNICIPALE" CUP: E41H17000600003]  A VALERE SULL 'FSC  2014-2020 E DECRETO DDG N. 8150 DEL 24/07/2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO  - C.I.G.ZA62199723.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DOMANDE PERVENUTE A SEGUITO DI AVVISO PER ASSUNZIONE N° 1 UNITÀ CAT. D A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME DI PERSONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ, AI SENSI DELL'ART.31-BIS DEL D.L. N. 152/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.233/2021 - DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI COMPLETAMENTO PNRR - NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO AVVISO PAGOPA AL "DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE", PER REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU ANNO 2022 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°351 DEL 12/01/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PELLEGRINO SRL", PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALL' AUTOMEZZO FIAT STRADA TARGATO BP664NT.CODICE CIG:ZE039EB5BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PELLEGRINO SRL", PER SOSTITUZIONE SENSORE SERBATOIO ADBLUE ALL' AUTOMEZZO CITROEN JUMPER.CODICE CIG:ZBD39D8431.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU-TASI ANNO 2017 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°1443 DEL 13/02/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROPANNELLI DI GERARDO GUERRA", PER FORNITURA SCOSSALINE ISTALLATE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI MARANO PRINCIPATO.CODICE CIG:ZB639C72B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. GIOVANNI TENUTA PER PARTECIPAZIONE QUALE MEMBRO DI COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER PROGRESSIONI DI CARRIERA PRESSO IL COMUNE DI DOMANICO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRA SOMME SPETTANTI MATURATE LIQUIDATE MA NON ANCORA CORRISPOSTE E TRIBUTI COMUNALI NON PAGATI. CONTRIBUENTE TITOLARE DELLA DOMANDA PROTOCOLLO N°611 DEL 19/01/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. GIOVANNI TENUTA PER PARTECIPAZIONE QUALE MEMBRO DI COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER PROGRESSIONI DI CARRIERA PRESSO IL COMUNE DI DOMANICO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE MEDICHE ED ANALISI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE (D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II.) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SICURLAV SRL AFFIDATARIA DEL SERVIZIO CON PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - C.I.G. ZAC383B522.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA IN FAVORE DEL COMUNE DI MENDICINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA IN FAVORE DEL COMUNE DI RENDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLA TERZA COMPENSAZIONE TRA DEBITO E CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CERTIFICAZIONE DEL CREDITO FATTURE GEKO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE RETE FOGNANTE IN VIA CADUTI DELLE FOIBE - LIQUIDAZIONE IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI - CIG Z7E38F8E12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONI DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E DELLE REGIONI E DELLE ALTRE COMUNITÀ LOCALI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2016. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°881 DEL 26/01/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL IN APPALTO ACCERTAMENTI IMU/TASI 2016 QUOTA VARIABILE SU INCASSATO AL 04.02.2023. CIG. DI AFFIDAMENTO ZB832D969B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. PROVINCIA DI COSENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. PROVINCIA DI COSENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL IN APPALTO ACCERTAMENTI IMU/TASI 2015 QUOTA VARIABILE SU INCASSATO AL 04.02.2023. CIG. DI AFFIDAMENTO Z262DB6989.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE FORNITI DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI INFORMATICA. COD. CIG. Z873808F05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO DI RAGINERIA PERIODO DICEMBRE 2022/ GENNAIO E FEBBRAIO 2023. CIG. DI AFFIDAMENTO Z8735FD68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ASSEGNAZIONE A QUESTO ENTE RISORSE DI CUI AL FONDO POVERTÀ QSFP ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BONETTI IGINO &amp; FIGLI DI BONETTI MASSIMO SAS", PER SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CALDAIA PRESSO CASE POPOLARI IN VIA I TRAV. CORSO ANNUNZIATA.CODICE CIG:Z3439E198E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI GENNAIO 2023.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R  A POSTE ITALIANE SPA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ANCI - ASSOCIAZIONE COMUNI ITALIANI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 13 CIE PERIODO DAL 01 AL 15 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 20 CIE PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO DIAGNOSTICO "SAN FRANCESCO SRL", PER ESAMI CLINICI N.2 DIPENDENTI COMUNALI.CODICE CIG:Z5339B05C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE "AGENZIA DELLE ENTRATE" RISCOSSIONE PER L'ESERCIZIO 2022. PARIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. GIOVANNI TENUTA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CERISANO (CS) AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO (EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004) PERIODO DAL 01/03/2023 AL 30/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. GIOVANNI TENUTA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CERISANO (CS) AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO (EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004) PERIODO DAL 01/03/2023 AL 30/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER ATTIVAZIONE DELLA  STAMPA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE  A PARTIRE DAL NUOVO ANNO  IN FORMATO A4 AI SENSI DEL DECRETO MINISTRO INTERNO DEL 09.11.2020 PUBBLICATO IN G.U. N. 285 DEL 16.11.2020.  IMPEGNO DI SPESA. CIG:  ZA538E7271</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI UN MANIGLIONE ANTIPANICO DA SOSTITUIRE PRESSO SCUOLA MATERNA TRAMITE LA DITTA "SALÒ DISTRIBUZIONE SRL".CODICE CIG:ZC53A05BE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO NEL COMUNE DI  MARANO PRINCIPATO - CUP: E41B22002040006 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG: 9648879AD5 FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA COMPAGNIA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI" PER L' AUTOMEZZO CITROEN JUMPER TARGATO FE 706 RW ADIBITO AL TRASPORTO SERVIZI SOCIALI.CODICE CIG:ZE039F238A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PRESA ATTO AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DI BFF BANK S.P.A. - PERIODO APRILE - MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RITACCA ROSARINO", PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE SULLA RETE IDRICA COMUNALE CON MEZZO MECCANICO.CODICE CIG:Z6337ADF20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER  CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA ONLUS DI MONTALTO UFFUGO (CS) PER INIZIATIVA DI FORNITURA PACCHI ALIMENTARI, ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO" - CUP: E43H19000530001 - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC INERENTE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E D.L. CIG: 92624027ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA STATALE DI CUI ALL'ART. 27 LEGGE 23.12.1998 N. 448 A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO NOVEMBRE 2022. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PELLEGRINO SRL", PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI ALLO SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK ADIBITO AL TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:ZD2399A0CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFOTEC  SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE  2022 - GENNAIO 2023. CIG: ZB82F8BD1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI ALL' AUTOVEICOLO FIAT STRADA TARGATO BP664NT, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "PELLEGRINO SRL". CODICE CIG:ZE039EB5BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  VISITE MEDICHE ED ANALISI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE (D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II.) AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - C.I.G. ZAC383B522.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213_22 DEL 31/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO. PERIODO DICEMBRE 2022. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA MATERIALI IDRICI.CODICE CIG:ZA7399FD22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO  - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE  - DICEMBRE 2022 -  C.I.G. ZFA2D9B28F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO, SOSTITUZIONE E  MONTAGGIO CALDAIA PRESSO CASE POPOLARI SITE IN VIA I TRAVERSA CORSO ANNUNZIATA, TRAMITE LA DITTA "BONETTI IGINO &amp; FIGLI DI BONETTI MASSIMO SAS", AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI.CODICE CIG:Z3439E198E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI N.° 3 SCOSSALINE PRESSO LA DITTA "EUROPANNELLI DI GERARDO GUERRA", DA ISTALLARE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI MARANO PRINCIPATO.CODICE CIG:ZB639C72B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI AL DOTT. GEOLOGO FABIO MORRONE, PER ISTRUZIONE PRATICA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA IDRICA NEL SOTTOSUOLO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER L'INTERVENTO DENOMINATO: "REALIZZAZIONE DI UN POZZO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO (CS)". - CIG: ZD139DA8F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2023, AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022. CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SENSORE SERBATOI ADBLUE ALL' AUTOMEZZO CITROEN JUMPER TARGATO FE706RW, PRESSO LA DITTA "PELLEGRINO SRL".CODICE CIG:ZBD39D8431.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE 2022 TESORIERE COMUNALE BCC MEDIOCRATI DI RENDE. PARIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI "RISCUOTITORE INTERNO" E "ECONOMO COMUNALE " ESERCIZIO 2022. PARIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_23 DEL 03/02/2023 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VOLTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 179 L. 234/2021 COME MODIFICATO DALL'ART. 5-BIS DEL D.L. N. 228/21, CONV. CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 25.02.2022, ISCRITTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO UBICATE IN QUESTO TERRITORIO COMUNALE. CUP:  E49I22001070001 CIG: ZE339BD052.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR CALABRIA 2014/2020 MISURA 4 - SUB MISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1 - COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERPODERALI BISCIGLIETTO E MALATRI - CUP: E47H21001050002 - LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DOTT. GEOM. EMANUELA DE CIANCIO - CIG: ZF8312F7F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2023.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO "MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI APRILE 2022" - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4  "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". CUP:  E41F22000380006 - CIG: 9584600621.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°9023 DEL 19/10/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ROSA MARIA PRINCIPE PER IL PAGAMENTO DELL'ATTIVITÀ ESPLETATA A DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO PENDENTE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI COSENZA RIFERITO ALLA VERTENZA ISCRITTA AL RG N. 2469/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PARZIALE (10,44/36 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO PER LA DURATA ANCHE SUPERIORE DI 36 MESI MA NON ECCEDENTE LA SCADENZA NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2026, N. 1 FUNZIONARIO  DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ DEL COMPLETAMENTO DEL PNRR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC CALABRIA 2014-2020 - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A DISOCCUPATI EX PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETO N. 12824/2019, BURC N. 116/2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STIPULA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI TERZA ANNUALITÀ. COD CIG. Z5F386F94F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DUO SERVICE SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO  DICEMBRE  2022 - GENNAIO 2023.  CIG: 91148113FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIO-EDUCATIVE IN FAVORE DI MINORI DI CUI ALL'ART. 39 DEL D.L. N. 73/2022, CONV. CON MODIFICAZIONI IN L. 4 AGOSTO 2022, N. 122. CIG: ZF838558AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INERENTE LA FORNITURA DI N. 68 SACCHETTI DI BITUME A FREDDO - C.I.G. ZF038F8B76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VOLTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 179 L. 234/2021 COME MODIFICATO DALL'ART. 5-BIS DEL D.L. N. 228/21, CONV. CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 25.02.2022, ISCRITTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO UBICATE IN QUESTO TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. CUP:  E49I22001070001 CIG: ZE339BD052.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE APPALTO "INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO" CUP: E43H19000530001 - CIG: ZC038C5E76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 1 ELETTROPOMPA PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.DA SAN PIETRO C.I.G. Z88393EF7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI SCUOLA SECONDARIA E C.A.G. "BACCELLI" - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O SCUOLA SECONDARIA PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 - C.I.G.Z593413E42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI SCUOLA SECONDARIA E C.A.G. "BACCELLI" - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ASCENSORE C/O "C.A.G. C. BACCELLI"  PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 - C.I.G.Z593413E42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS PER SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE "TIME RELAX"- ANNO 2023. COD CIG: ZE539BA1CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2023 - IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS. CODICE CIG: ZD839BA13C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI CLINICI, PRESSO "CENTRO DIAGNOSTICO SAN FRANCESCO SRL", PER RILASCIO ATTESTATO ALLA GUIDA PATENTE "D" PRESSO ASL COSENZA.CODICE CIG:Z5339B05C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.3 APP IO" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". CUP:  E41F22001190006 - CIG: Z1A3925569.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ SAIC SRL PER QUOTA FISSA ACCERTEMENTI IMU TASI PER LE ANNUALITÀ 2018/2019 E IMU 2020 COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z293739C36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI DICEMBRE 2022.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ SAIC SRL PER QUOTA FISSA ACCERTAMENTI IMU TASI PER L'ANNO 2017. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZB832D969B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO OTTOBRE 2022. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTI COMUNALI 2022. AGGIORNAMENTO RETRIBUZIONE TABELLARE CON DECORRENZA 01.01.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI IDRICI PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER RIPARAZIONE RETE IDRICA IN VIA ALCIDE DE GASPERI.CODICE CIG:ZA7399FD22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO  TERZA ANNUALITÀ. - CIG: Z7B3174B86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - IMPEGNO DI SPESA E PROROGA TECNICA DISPOSTA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA  PERIODO 01.01.2023 - 30.06.2023 - C.I.G. 8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI IV TRIM. 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO PER REGGENZA A SCAVALCO PERIODO GENNAIO  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE INCARICATO DELLA REGGENZA A SCAVALCO DOTT.SSA DANIELA MUNGO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO N. 14 CIE PERIODO DAL 01 AL 15 GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 08 CIE PERIODO DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS MERCEDES VARIO TARGATO BS779LK, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "PELLEGRINO SRL".CODICE CIG:ZD2399A0CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO N. 2386/2019 TRA LE PARTI COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/MORRONE ENRICO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' COMUNALI E FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E RELATIVA MANUTENZIONE  C.I.G. Z1D38A96BB - LIQUIDAZIONE PRIMA ANNUALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLA SECONDA COMPENSAZIONE TRA DEBITO E CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CERTIFICAZIONE DEL CREDITO FATTURE GEKO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 4^ TRIMESTRE 2022. SETTORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. PONTI VALENTINO MATTEO PER TUMULAZIONE SALMA DI PONTI GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CONTRATTO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 - C.I.G.8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL III SETTORE TECNICO LL.PP. E MANUTENZIONE SIG. FRANCESCO ESPOSITO - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL III SETTORE TECNICO LL.PP. E MANUTENZIONE GEOM. GIOVANNI TENUTA - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BONETTI IGINO &amp; FIGLI DI BONETTI MASSIMO S.A.S.", PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE E SEDE MUNICIPALE ANNO 2023.CODICE CIG:ZF33413E96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE OSSARIO CIMITERIALE AL SIG. DODARO MARIO PER TUMULAZIONE RESTI MORTALI DI DODARO PATRIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PELLEGRINO SRL", PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ TARGATA DR134SP.CODICE CIG:ZCF38E4AC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PELLEGRINO SRL", PER SOSTITUZIONE KIT VOLANO E FRIZIONE ALLO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD.CODICE CIG:Z9538E7112.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2022.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/10/2022 AL 30/11/2022. CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL IV SETTORE TECNICO URBANISTICA GEOM. GIOVANNI TENUTA - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE I AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO SIG. RUFFOLO FRANCESCO - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE II ECONOMICO/FINANZIARIO/TRIBUTI SIG. CARBONARO MAURIZIO - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE II ECONOMICO/FINANZIARIO DOTT.SSA NADIA FRANCESCA BILOTTO - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2022, AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG: Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POST INCIDENTE SULLE STRADE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CIG: Z7B3930496</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE COPERTURA FABBRICATO LAMACCHIA E COPERTURE LOCULI CIMITERIALI - CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020 ANNUALITA' 2021 - C.U.P. E47H21004150001 - C.I.G. ZA43279B9B - LIQUIDAZIONE COMPETENZE R.U.P. ART. 113 COMMA 2 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE COPERTURA FABBRICATO LAMACCHIA E COPERTURE LOCULI CIMITERIALI - CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020 ANNUALITA' 2021 - C.U.P. E47H21004150001 - C.I.G. ZA43279B9B - LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE COPERTURA FABBRICATO LAMACCHIA E COPERTURE LOCULI CIMITERIALI - CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020 ANNUALITA' 2021 - C.U.P. E47H21004150001 - C.I.G. ZA43279B9B - LIQUIDAZIONE SALDO 1 S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/09/2022. CIG 84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO 4* TRIMESTRE 2022 DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI" A VALERE SUI FONDI PNRR. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. CUP:  E41C22000110006 - CIG: 9585929ED8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI APRILE 2022" - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4  "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE".APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. CUP:  E41F22000380006 - CIG: 9584600621.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "L' AUTO SRL DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO", PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA GD341VD.CODICE CIG:Z5837E981E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "L' AUTO DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO", PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ TARGATA DR134SP.CODICE CIG:ZEF351566B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "L'AUTO DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO", INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N.° 20/61 LL:PP/R.G. DEL 07.02.2022, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVEICOLO FIAT DOBLÒ TARGATO DR134SP.CODICE CIG:ZEF351566B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID E CIE" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR. INVESTIMENTO 1.4 APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. CUP:  E41F22001190006 - CIG: Z6039609C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE VIGILANZA D.SSA MANUELA PAPALINO - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE RETE FOGNANTE IN VIA CADUTI DELLE FOIBE - PRESA ATTO VERBALI DI SOMMA URGENZA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7E38F8E12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE ED ANALISI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - ACCORDO QUADRO (ART. 54 COMMA 3 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.) DI CUI ALLA DET. N. 600/15 DEL 14/11/2022  - C.I.G. ZAC383B522.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MOZZO E CUSCINETTO, SOSTITUZIONE N.2 PNEUMATICI ALL' AUTOVEICOLO FIAT STRADA TARGATO BP664NT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE DA UTILIZZARE PER MEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN MANIGLIONE ANTIPANICO DA SOSTITUIRE PRESSO SCUOLA MATERNA DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMME DI CUI AGLI IMPEGNI DI SPESA ADOTTATTI CON PROPRIE DETERMINAZIONI N. 131/31 E N. 132/32 DEL 29/04/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER L'ACQUISTO DI N.3 SCOSSALINE, DA ISTALLARE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO ALLA DITTA "RITACCA ROSARINO", PER INTERVENTI DI SCAVO CON MEZZO MECCANICO PER RIPARAZIONE RETI IDRICHE COMUNALI.CODICE CIG:Z6337ADF20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUI FONDI DEL PNRR PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE. GIUSTE ISTANZE APPROVATE CON DECRETI MINISTERIALI N. 24 - 25 - 28 E 32 ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CIMITERO COMUNALE ED  IMPIANTO COMUNALE DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO. PRESA ATTO AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DI BFF BANK SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PROSECUZIONE POLIZZA ASSICURATIVA CON SOCIETÀ EFFEZETA ASSICURAZIONI S.A.S. PER COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI PER N. 10 UNITÀ PER N. 2 PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA (P.U.C.). CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG: Z88395E28A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI "TAXIVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" A SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2022. DECRETO LEGISLATIVO N.40 DEL 6 MARZO 2017 RECANTE: "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE NON DIRIGENTE. LIQUIDAZIONE ISTITUTI : INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO - INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E PEO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER TRIENNIO 2019/2022  SUA ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO LUGLIO /DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 01 GENNAIO 2023 AI SENSI DEL PUNTO 10.06 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA DEL 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IDRICO ANNO 2022. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI", PER FORNITURA  N.° 4 TELAI COMPLETI DI COPERCHIO IN CEMENTO, N.° 1 CHIUSINO IN GHISA, N.° 1 PANNELLO GRIGLIATO.CODICE CIG:Z6036D3BD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI", PER FORNITURA MATERIALI SISTEMAZIONE FONTANA PUBBLICA IN LOCALITÀ SAVAGLI.CODICE CIG:ZAC38CF5F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER SISTEMAZIONE LOCALIZZATA BUCHE STRADALI  -  LIQUIDAZIONE FATTURA - C.I.G. ZC838F8A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 27 LEGGE N. 448/98 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DEL FONDO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (ART. 1, COMMA 179 L. 234/2021 COME MODIFICATO DALL'ART. 5 BIS DEL D.L. 228/21, CONV. CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 25.02.2022, N. 15).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO PER REGGENZA A SCAVALCO PERIODO DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER SERVIZI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELL'ARREDO URBANO ED EXTRAURBANO - C.U.P. E47D22000050006 - CIG: 9356737F9F - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E COMUNALI - C.U.P. E43I22000130006 - C.I.G. 9356732B80 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, DI AFFIDAMENTO DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE URBANA E TERRITORIALE - C.U.P. E47D22000060006 - C.I.G. 9519765698 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, DI AFFIDAMENTO AI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (PEO) AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CUP: E41B22001040006". - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 DEI SERVIZI TECNICI DI : STUDI GEOLOGICI". AL DOTT. GEOLOGO FRANCESCO IORIO - CIG: 952207480A - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO. RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DELL'INFANZIA ETÀ 3-36 MESI E CHE ABBIAMO ISCRITTO I LORO FIGLI AD ASILI NIDO ACCREDITATI AI SENSI DELLA L.R. CALABRIA N. 15/2013. DECRETO DEL 19 LUGLIO 2022 DEL MINISTERO DELL'INTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SULLE PARTITE DI GIRO PER REINCASSO BANCARIO NON ANDATO A BUON FINE PER ERRATO BENEFICIARIO CON AUTORIZZAZIONE A RIEMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO AL BENEFICIARIO BANCA SISTEMA  SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CUP: E41B22001040006".  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE LAVORI, CSE E CRE". ALL'ING. GIUSEPPE CERVAROLO - CIG: 9522284557 - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIAMENTO AI SENSI DEL D.M. DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 11/11/2020 - ANNUALITA' 2021 - C.U.P. E49J21008610001 C.I.G. 8848143696 - LAVORI SUPPLEMENTARI ED INTEGRATIVI (ART.106 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.) - LIQUIDAZIONE IMPRESA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1999, ART 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2022 - FONDO E COMPETENZA 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO V.A.I.V.   PER LA COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA MUNICIPALE IN ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO NELL'ANNO 2022. CIG:Z58394D4B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIAMENTO AI SENSI DEL D.M. DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 11/11/2020 - ANNUALITA' 2021 - C.U.P. E49J21008610001 C.I.G. 8848143696 - LAVORI SUPPLEMENTARI ED INTEGRATIVI (ART. 106 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.) - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TUTTOGOMME DI COSTANZO GASPARE", PER FORNITURA E MONTAGGIO N.°6 PNEUMATICI GT RADIAL ALLSEASON ALLO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD.CODICE CIG:ZF33833983A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO IN PERFETTA EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO PER IL PERIODO DI ANNI 2 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT B) D.LGS 56/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRATTARE DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZEF38F4594</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PRESA ATTO AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DI BFF BANK S.P.A. - PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "AMATO GIUSEPPE ELETTRAUTO", PER RIPARAZIONE URGENTE MOTORINO D' AVVIAMENTO AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGATA DJ459HC.CODICE CIG:Z5A393A069.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 1 ELETTROPOMPA PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C.DA SAN PIETRO - C.I.G. Z88393EF7BAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR CALABRIA 2014/2020 MISURA 4 - SUB MISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1 - COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE NTERPODERALI BISICGLIETTO E MALATRI - CUP: E47H21001050002 - CIG: 895221732 - LIQUIDAZIONE IMPRESA ESECUTRICI BAC COSTRUZIONI SRL.RETTIFICA DETERMINA TECNICA N. 238/691 DEL 20/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2022 PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI MARANO P.TO IN FAVORE DEL CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI DI RENDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE UNITARIA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CUI ALLA DGR CALABRIA N. 503/2019 - AMBITO TERRITORIALE DI RENDE. ANNUALITÀ 2022. SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 02/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. VITTORIO CAVALCANTI PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N.1433/2021 - RG N. 3229/2021, EMESSO DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA IN FAVORE DEL CONSORZIO VALLE CRATI. COD CIG. Z983533207.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI NOVEMBRE 2022.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO N. 10 CIE PERIODO DAL 01 AL 15 DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR CALABRIA 2014/2020 MISURA 4 - SUB MISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1 - COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE TERPODERALI BISICGLIETTO E MALATRI - CUP: E47H21001050002 - CIG: 895221732 - LIQUIDAZIONE IMPRESA ESECUTRICI BAC COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTALE E CAPPELLA CIMITERIALE - CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020 PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI CUP E24E22000330001 - CIG ZE6371385B -  ANNUALITA' 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTALE E CAPPELLA CIMITERIALE - CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020 PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI CUP E24E22000330001 - CIG ZE6371385B -  ANNUALITA' 2022 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE UNITARIA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CUI ALLA DGR CALABRIA N. 503/2019 - AMBITO TERRITORIALE DI RENDE. ANNUALITÀ 2021. SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 02/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ POST INCIDENTE SULLE STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. CIG: Z7B3930496</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.3 APP IO" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. CUP:  E41F22001190006 - CIG: Z1A3925569.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' COMUNALI E FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E RELATIVA MANUTENZIONE PER IL PERIODO DI ANNI DUE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. N. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA -  C.I.G. Z1D38A96BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER SISTEMAZIONE LOCALIZZATA BUCHE STRADALI  -  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA - C.I.G. ZC838F8A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 68 SACCHETTI DI BITUME A FREDDO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. - C.I.G. ZC838F8A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 PER IL PERIODO DI ANNI UNO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ED ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  - C.I.G. ZAC383B522</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CONTRATTO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022 - C.I.G.8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO".CUP: E43H19000530001. ART. 1 C. 139 LG 145/2018 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E PROVE GEOGNOSTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA SOLLECITO DI PAGAMENTO RIFERITO A LISTA TARI ANNO 2017. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°10087 DEL 23/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOVEICOLI FIAT PANDA TARGATA GE505TF E FIAT PANDA TARGATA GD341VD.CODICE CIG:Z66390CD1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RITARDATO PAGAMENTO IN FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE MEDIANTE CANALE PAGOPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE UNITARIA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CUI ALLA DGR CALABRIA N. 503/2019 - AMBITO TERRITORIALE DI RENDE. ANNUALITÀ 2022. SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 02/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER PROSECUZIONE UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA GESTIONE BANDI DI GARA PRESSO C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) DI MENDICINO (CS) AI SENSI DALL'ART. 40 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO AVVENUTA COMPENSAZIONE TRA DEBITO E CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CERTIFICAZIONE DEL CREDITO FATTURE GEKO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 C.I.G. Z9A2D3B3BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2022, AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PRESA ATTO AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DI BFF BANK S.P.A. - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO  IMPIANTI COMUNALI DI SOLLEVAMENTO IDRICO E FOGNARIO. PRESA ATTO AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DI BFF BANK SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2022.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE  2022.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DUO SERVICE SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO NOVEMBRE 2022.  CIG: 91148113FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191_22 DEL 05/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO NOVEMBRE 2022. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA MATERIALI IDRICI.CODICE CIG:ZE03846CC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ADEGUATO AI DISPOSTI NORMATIVI DELL'ARERA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA. COD. CIG Z5C374D20F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DICEMBRE 2022  - NOVEMBRE 2023, IN RELAZIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 COMMA 3 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.) DI CUI ALLA DET. N. 641/218 DEL 29/11/2022 - C.I.G. ZF13873154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI OTTOBRE 2022.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO DI REDAZIONE PEF 2022 SECONDO IL MIT ARERA DELIBERA N. 443/2019 TRAMITE PROCEDURA CONSIP. CIG. DI AFFIDAMENTO N. Z4C314A34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE E VOLANO ALLO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "PELLEGRINO SRL".CODICE CIG:Z9538E7112.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI RIPARTO SPESE PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVAZIONE DELLA  STAMPA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE  A PARTIRE DAL NUOVO ANNO  IN FORMATO A4 AI SENSI DEL DECRETO MINISTRO INTERNO DEL 09.11.2020 PUBBLICATO IN G.U. N. 285 DEL 16.11.2020.  IMPEGNO DI SPESA. CIG:  ZA538E7271.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "PELLEGRINO SRL".CODICE CIG:ZCF38E4AC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 11 CIE PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ACCERTAMENTI E INCASSI RELATIVI A ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE DAL 01 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIDO OTTOBRE E NOVEMBRE 2022. CIG. DI AFFIDAMENTO Z8735CFD68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CUP: E41B22001040006 -  DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 (CONVERTITO CON D. LGS. 76/2020) PER I SERVIZI DI: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE LAVORI, CSE E CRE" - CIG: 9522284557 - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO -  CUP: E41B22001040006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L?AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL?ART. 1 C.2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 (CONVERTITO CON D. LGS. 76/2020) PER I SERVIZI DI STUDI GEOLOGICI - C.I.G. 952207480A - FINANZIAMENTO DELL?UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO CON BFF BANK S.P.A. PER FATTURE OGGETTO DI CESSIONE DI CREDITO RIFERITE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE DA HERA COMM SPA PERIODO LUGLIO 2021 - GENNAIO 2022. LIQUIDAZIONE RATE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023  PER INTERESSI DI MORA  E SPESE RECUPERO CREDITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE SPA PERIODO OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO IN APPALTO ACCERTAMENTI IMU/TASI 2014 QUOTA VARIABILE SU INCASSATO AL 05/03/2022 CIG. Z262DB6989.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO PER REGGENZA A SCAVALCO PERIODO NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CERISANO" RELATIVO AD UTILIZZO FONDI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 DI CUI ALLA L.R. N. 27/85. INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO N. 472/122 DEL 23.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO PER CONTRATTO EROGATO REP. 04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DUO SERVICE SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO OTTOBRE 2022.  CIG: 91148113FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE PER P.E.O. (PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE) ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO (ART.54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.) , PER IL PERIODO DI ANNI DUE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ED ART. 8 COMMA 1 LETT. A) LEGGE N. 120/2020  C.I.G. ZF13873154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE SU CORSO ANNUNZIATA. - CONTRIBUTO DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 - C.U.P. E47H22001670001 - C.I.G. ZBA36F697B - LIQUIDAZIONE ACCONTO STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, PER IL PERIODO DI ANNI DUE - C.I.G. Z9A2D3B3BE - CESSAZIONE PROROGA TECNICA SCADENZA CONTRATTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO LL.PP. N. 534/182 DEL 20/10/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CIMITERO, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IDRICO E FOGNARIO. PRESA ATTO AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DI BFF BANK S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI MATERIALI EDILI PRESSO LA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI", PER SISTEMAZIONE FONTANA PUBBLICA IN LOCALITÀ SAVAGLI.CODICE CIG:ZAC38CF5F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PRESA ATTO AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DI BFF BANK S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI SETTEMBRE 2022.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MARIA SS. ANNUNZIATA DI MARANO PRINCIPATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI CIVILI IN ONORE DELLA SANTA PATRONA SVOLTISI DAL 3 AL 11 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO ENRICO &amp; GIOVANNI SRL", PER FORNITURA DI MC. 2,00 DI CEMENTO TIPO 3,25 A Q.LI 2,50 COMPRENSIVO DI TRASPORTO.CODICE CIG: Z15383E1BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO".CUP: E43H19000530001 - CIG: 951284258E. ART. 1 C. 139 LG 145/2018 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, CON CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA CUC "SERRE" AI SENSI DELL'ART. 58 DEL CODICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO".CUP: E43H19000530001 - CIG: ZC038C5E76ART. 1 C. 139 LG 145/2018 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO. DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO, SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE ALL'OPERATORE ECONOMICO LEXMEDIA SRL - ROMA, PER PROCEDURA DI GARA, DM 02/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. GIOVANNI TENUTA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CERISANO (CS) AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO (EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. GIOVANNI TENUTA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CERISANO (CS) AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO (EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POST INCIDENTE SULLE STRADE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 362 DEL 24/11/2022 IN FAVORE DELLA DITTA ARGANO SOC. COOPERATIVA PER SERVIZIO DI CATTURA CANI. CIG: Z4637C7CE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO "INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, CSP, DIREZIONE LAVORI, CSE E CRE" RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO - CUP: E43H1900053001 - CIG: 92624027ED -  REP. N. 04/2022 DEL 26.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO-RPD E DI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016. SUBENTRO PER RINUNCIA. CIG: Z6D371F845.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI R.S.P.P. D. LGS. N. 81/2008 PER IL PERIODO DI ANNI UNO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) ED ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  - C.I.G. ZAC383B522</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INVIO AD AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RIFERITO A  TASI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INVIO AD AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RIFERITO A TASI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INVIO AD AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RIFERITO A TASI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO TARI ANNO 2022 SALDO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PELLEGRINO SRL", PER REVISIONE N.3 AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE.CODICE CIG:ZC837DF622.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE FORNITI DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI INFORMATICA. COD. CIG. Z873808F05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  FORNITURA CORONA DI ALLORO E N. 6 VASI DI FIORI ORNAMENTALI ALLA DITTA "GARDENIA"  FIORI E PIANTE DI MARRA NUNZIA  PER RICORRENZA DEI CADUTI IN GUERRA  DEL  04.11.2022.  -  CIG: ZBF38531C6;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2589/E DEL 21/11/2022 IN FAVORE DELLA DITTA BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L. PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z2934C44D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SAFRA MOTOR SRL", PER FORNITURA ANGOLO PARAURTI DA SOSTITUIRE ALLO SCUOLABUS MERCEDES VARIO TARGATO BS779LK.CODICE CIG:Z6D3674DAA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO TRIENNALE "MODULISTICA ONLINE" E "GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" TERZA ANNUALITÀ COD. CIG. Z742F3E61B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ " TALARICO3 SRL" PER  FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI . CIG Z1F387A44F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  CONTRIBUTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA ONLUS DI MONTALTO UFFUGO (CS) PER INIZIATIVA:  "CONDIVIDERE I BISOGNI DELL'UOMO PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA",  ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEL VERBALE DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EX ARTT. 72-BIS E 48-BIS DPR N. 602/1973 CODICE FASCICOLO 34/2022/17445 - CODICE PROCEDURA ESECUTIVA 03484202200001482000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. MUTO GIANCARLO PER TUMULAZIONE SALMA DI MUTO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INVIO AD AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RIFERITO A  IMU ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INVIO AD AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RIFERITO A  IMU ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INVIO AD AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RIFERITO A  IMU ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 15 CIE PERIODO DALL'01/11/2022 AL 15/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ MPS  S.R.L.S, DI MENDICINO (CS) PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 1  DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POST INCIDENTE SULLE STRADE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFOTEC  SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE  - OTTOBRE  2022. CIG: ZB82F8BD1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTALE E CAPPELLA CIMITERIALE - CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020 PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI CUP E24E22000330001 - CIG ZE6371385B -  ANNUALITA' 2022 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO BENEFICIO DI BONIFICA AGRICOLA ANNO 2018 IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI VISITE MEDICHE CON INCARICO MEDICO COMPETENTE E R.S.P.P.  PER IL PERIODO DI ANNI TRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 MEDIANTE ACCORDO QUADRO (ART.54, COMMA 3, DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.) AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. -  CIG ZAC383B522.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/PA DEL 09/11/2022 IN FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI COSENZA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO AG. DI PS MANUELA PAPALINO ANNO 2022. CIG: Z36371CA12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE PER PAGAMENTO LOCULO CIMITERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA MATERIALE IDRICO.CODICE CIG:ZE93732752.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CONTRATTO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022 - C.I.G.8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURE  REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 E STAMPANTE HP LASER JET PRO M404DN. DECRETO MINISTRO INTERNO DEL 09.11.2020 PUBBLICATO IN G.U. N. 285 DEL 16.11.2020.   CIG: ZAE37A8973.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO IN PERFETTA EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO PER IL PERIODO DI ANNI 2  - PROROGA TECNICA SCADENZA CONTRATTO - CODICE C.I.G. ZFA2D9B28F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO  SEDE MUNICIPALE" CUP: E41H17000600003]  A VALERE SULL 'FSC  2014-2020 E DECRETO DDG N. 8150 DEL 24/07/2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - C.I.G.72404353FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO IN PERFETTA EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO PER IL PERIODO DI ANNI 2 - IMPORTO A BASE DI GARA ? 9.000,00 OLTRE I.V.A. COME PER LEGGE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E/O PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SVOLTE DAL PERSONALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI SOGGETTI INTERESSATI ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI RIPARTO ANNO 2022 CONSORZIO VALLE CRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO CUP: E41B22002040006 - NOMINA RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5-QUARTER LETT.A), D.LGS. NR. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA ALLA SOCIETÀ "TALARICO3 SRL" CON SEDE IN SOVERIA MANNELLI (CZ). -  CIG: Z1F387A44F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2151060 DEL 31/10/2022 IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA CONTRASSEGNI DISABILI. CIG: Z8637FFCA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DESTINAZIONE QUOTA CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF EROGATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER GLI ANNI DAL  2019 AL 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA GIGLIO - RUFFOLO C/ COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - INCARICO CTU DI PARTE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO DOTT. GIOVANNI PIETRO PUTORTÌ - MEDICO LEGALE DA CORIGLIANO - ROSSANO - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 ONERI COMPRESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO IDRICO.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2022.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176_22 DEL 03/11/2022 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 3^ TRIMESTRE 2022. SETTORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 2^ TRIMESTRE 2022. SETTORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER "COMPLETAMENTO PROCEDURA FORMAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE - GEOLOGIA" - CIG Z383758F64 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC CALABRIA 2014-2020 - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A DISOCCUPATI EX PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETO N. 12824/2019, BURC N. 116/2019- IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI TERZA ANNUALITÀ. COD CIG. Z5F386F94F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER "COMPLETAMENTO PROCEDURA FORMAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE - URBANISTICA" - CIG ZDB3758E39 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CAMOLI SRL", PER FORNITURA N. 2 VALIGETTE MEDICHE PER SCUOLABUS E N. 1 BOBINA FILO PER DECESPUGLIATORI.CODICE CIG:ZC237B2EA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA - UFFICIO CONTROLLI PER VIOLAZIONE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DEI DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI IDRICI RELATIVI ALL'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROV. DI COSENZA PER MANCATO PAGAMENTO TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI - ANNO 2013 - GESTORE VODAFONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROV. DI COSENZA PER MANCATO PAGAMENTO TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI - ANNO 2011 - GESTORE VODAFONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI BORCHIE E TASSELLI PRESSO LA DITTA "VELPAS SRL", PER SOSTEGNO LAPIDI CIMITERIALI.CODICE CIG:ZB9386AC94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE SPA PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POST INCIDENTE SULLE STRADE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE INCARICATO DELLA REGGENZA A SCAVALCO DOTT.SSA DANIELA MUNGO PERIODO OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO PER REGGENZA A SCAVALCO PERIODO OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 30 CIE PERIODO OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO" - CUP: E43H19000530001- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VERSAMENTO DIRITTI PER DEPOSITO PROGETTO ESECUTIVO PRESSO GLI UFFICI DELLA REGIONE CALABRIA (EX GENIO CIVILE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI GARA,  AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DI PROPRIETÀ COMUNALI E FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E RELATIVA MANUTENZIONE PER IL PERIODO DI ANNI DUE - IMPORTO A BASE DI GARA ? 1.960,00 OLTRE I.V.A. COME PER LEGGE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO SETTEMBRE 2022. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "NEW TOP SHOP SRL", PER FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE URGENTI CONDOTTE IDRICHE SUL TERRITORIO COMUNALE.CODICE CIG:ZB74861AEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>VUOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA VALVOLA REGOLATRICE PRESSIONE IDRICA DN 50 PN 16.CODICE CIG:ZE63817E5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA SU RUOLO TARI 2022 ACCONTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°9101 DEL 21/10/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO".CUP: E43H19000530001 - CIG: ZD838451FAFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PER COLLAUDO STATICO ALL'ING. VALENTINA GUAGLIARDI, MARANO PRINCIPATO (CS) - 03189510781 AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 - ART. 1 C. 2 LETT. A) D. LGS. N. 76/2020 E SMI. ART. 1 C. 139 LG 145/2018 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2016. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°9257 DEL 25/10/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2016 PER PAGAMENTO EFFETTUATO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°8807 DEL 12/10/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO CON BFF BANK S.P.A. PER FATTURE OGGETTO DI CESSIONE DI CREDITO RIFERITE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE DA HERA COMM SPA PERIODO LUGLIO 2021 - GENNAIO 2022. LIQUIDAZIONE RATA MESI DI OTTOBRE,  NOVEMBRE E DICEMBRE 2022  PER INTERESSI DI MORA  E SPESE RECUPERO CREDITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE PER PAGAMENTO LOCULO CIMITERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ PERCACCIUOLO S.R.L. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. CIG: Z4D37B79FE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA E/O PRELEVATA DALLA RETE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SU EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA COMUNALE, ANNO  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE DI RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DELL'AVV.  MICHELE BIAMONTE - C.I.G. Z4E37E51C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIO-EDUCATIVE IN FAVORE DI MINORI DI CUI ALL'ART. 39 DEL D.L. N. 73/2022, CONV. CON MODIFICAZIONI IN L. 4 AGOSTO 2022, N. 122. CIG: ZF838558AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "GIUSEPPE AMATO ELETTRAUTO", PER SOSTITUZIONE ALTERNATORE ALL' AUTOVETTURA FIAT  DOBLÒ TARGATA  DR134SP.CODICE CIG:Z6737C4518.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IMU ANNO 2012 PER PAGAMENTO EFFETTUATO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°9317 DEL 26/10/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORONA DI ALLORO ALLA DITTA "GARDENIA"  FIORI E PIANTE DI MARRA NUNZIA  PER RICORRENZA DEI CADUTI IN GUERRA  DEL  04.11.2022.  -  CIG: ZBF38531C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO AGOSTO 2022. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DISOTTURAZIONE PULIZIA E LAVAGGIO RETI FOGNARIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO TRAMITE LA DITTA "EDILIZIA GENERALE DI NOVEMBRINO ROSANNA".CODICE CIG:Z43383D3A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI MC. 2,00 CEMENTO TIPO 3,25 A Q.LI 2,50 COMPRENSIVO DI TRASPORTO PRESSO LA DITTA "RUFFOLO ENRICO E GIOVANNI SRL", PER RIFACIMENTO CUNETTA IN VIA SERAFINO MOLINARO.CODICE CIG:Z15383E1BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ACCERTAMENTI E INCASSI RELATIVI A ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 30 SETTEMBRE  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ALGIERI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE", PER SOSTITUZIONE E MONTAGGIO ELETTROPOMPA POZZO ARTESIANO PER USO IDROPOTABILE IN LOCALITÀ PIANO DELLE FORCHIE.CODICE CIG:Z71381A56D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI MATERIALE IDRICO PER RIPARAZIONE RETI IDRICHE COMUNALI, PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE S.R.L.".CODICE CIG:ZE03846CC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE FORNITI DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI INFORMATICA. COD. CIG. Z873808F05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI N.6 PNEUMATICI QUATTROSTAGIONI PRESSO LA DITTA "TUTTO GOMME", DA SOSTITUIRE ALLO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD.CODICE CIG:ZF3383938A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO AD ACCONTO 2022 PER CORREZIONE SUPERFICIE. DOMANDA PROTOCOLLO N°7990 DEL 15/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO AD ACCONTO 2022 PER CORREZIONE SUPERFICIE. DOMANDA PROTOCOLLO N°8099 DEL 19/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, PER IL PERIODO DI ANNI DUE - PROROGA TECNICA SCADENZA CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE  C.I.G. [Z9A2D3B3BE]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE SU CORSO ANNUNZIATA. - CONTRIBUTO DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 - C.U.P. E47H22001670001 - C.I.G. ZBA36F697B - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO DI ANNI DUE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DI INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CONTRATTO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022 - C.I.G.8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA  PRESSO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO AGOSTO 2021 - LUGLIO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER SVOLGIMENTO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI IMU ANNO 2020. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIAMENTO AI SENSI DEL D.M. DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 11/11/2020 - ANNUALITA' 2021 - C.U.P. E49J21008610001 C.I.G. 8848143696 - LAVORI SUPPLEMENTARI ED INTEGRATIVI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", RELATIVA AL CONGUAGLIO TARIFFARIO PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2022 - GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI ELETTROPOMPA POZZO ARTESIANO PER USO IDROPOTABILE IN LOCALITÀ PIANO DELLE FORCHIE, TRAMITE LA DITTA " ALGIERI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE".CODICE CIG:Z71381A56D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI VALVOLA REGOLATRICE PRESSIONE IDRICA DN 50 PN 16, PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL".CODICE CIG:ZE63817E5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI SCUOLA SECONDARIA E C.A.G. "BACCELLI" - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O SCUOLA SECONDARIA ANNUALITÀ 2022 - C.I.G.Z593413E42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI SCUOLA SECONDARIA E C.A.G. "BACCELLI" - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ASCENSORE C/O "C.A.G. C. BACCELLI" ANNUALITÀ 2022 - C.I.G.Z593413E42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.I.G. Z9A2D3B3BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2022 C.I.G. Z9A2D3B3BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO 3° TRIMESTRE 2022 DAL 01.07.2022 AL 30.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2022, AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2022.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI AGOSTO 2022.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°8140 DEL 20/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO NOVEMBRE 2021 - GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL  26.02.2022 AL 07.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA TAR CALABRIA N. 867/2017 INERENTE RIEQUILIBRIO DI GENERE NELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO SPESA CONTRIBUTO UNIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022.  LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA KIT PER DISTANZIAMENTO PRESSO SEGGI ELETTORALI CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: ZF537AB80A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRUTTURALE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DELL'INCARICO PER "COMPLETAMENTO PROCEDURA FORMAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE - GEOLOGIA" - CIG Z383758F64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRUTTURALE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DELL'INCARICO PER "COMPLETAMENTO PROCEDURA FORMAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE - URBANISTICA" - CIG ZDB3758E39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI AL COMUNE DI MARIANO COMENSE ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDE PROTOCOLLO N°6004 DEL 11/07/2022 E N°6905 DEL 09/08/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 323 DEL 03/10/2022 IN FAVORE DELLA DITTA "ARGANO" SOC. COOPERATIVA PER SERVIZIO DI CATTURA CANI. CIG: Z4637C7CE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE FORNITI DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI INFORMATICA. COD. CIG. Z873808F05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164_22 DEL 04/10/2022 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO SETTEMBRE 2022. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DEFINITIVO  RELATIVO A FONDI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 DI CUI ALLA L.R. N. 27/85, PER COME PERVENUTO DA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CERISANO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO N. 12 CIE PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE INCARICATO DELLA REGGENZA A SCAVALCO DOTT.SSA DANIELA MUNGO PERIODO SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO PER REGGENZA A SCAVALCO PERIODO SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI. CIG: Z8637FFCA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 (CCNL FUNZIONI  LOCALI 21 MAGGIO 2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. FASANELLA IPPOLITO PER DEFUNTA DEL VECCHIO FRANCESCHINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI SOGGETTI INTERESSATI ALL'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIO-EDUCATIVE TERRITORIALI, IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO, DA ATTUARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 39 DEL D.L.73/2022, CONV. CON MODIFICAZIONI IN L. 4 AGOSTO 2022, N. 122 (G.U. 19.08.2022, N. 193).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI III TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO  PARZIALE SOMMA IMPEGNATA PER FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ADEGUATO AI DISPOSTI NORMATIVI DELL'ARERA A TITOLO DI ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CREDITI SOCIETÀ CONSORZIO VALLE CRATI. ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME RGE N. 1393/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. AMENDOLA LUIGI PER TUMULAZIONE SALMA DI MAGLIOCCHI LUISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ARTEMEDIA SRL PER SERVIZIO DI CALCOLO NUOVA IMU 2022 - COD. CIG: Z9E36C9F04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE DI RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE -  DISCIPLINA RAPPORTI CON L'AVV.  MICHELE BIAMONTE ED IMPUTAZIONE DI SPESA - C.I.G. Z4E37E51C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE - C.U.P. E44H17000600003 - LIQUIDAZIONE  QUOTA SPETTANTE ALLA C.U.C. SERRE MENDICINO E COMPETENZE COMMISSARI PER ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER RISCONTRO ALL'ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO  PROT. N. 0002977 DEL 07.04.2022 DITTA EUROCOSTRUZIONI SRL  - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE -  CIG Z9036CBB99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER RISCONTRO ATTO DI DIFFIDA AD ADEMPIERE INERENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE - C.I.G. ZD0348DF12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2022, AUTOMEZZI INERENTE IL TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO IDRICO.CODICE CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PRESA ATTO AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DI BFF BANK S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA  DOMICILIARE NON SPECIALISTICA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DI ETÀ INFERIORE A 65 ANNI A VALERE SUI FONDI DELLA DGR N. 464 DEL 12/11/215. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.4 POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI  COMUNALI, AGENZIA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA".CODICE CIG:ZB437E751B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ACCERTAMENTI IMU E TASI ANNO 2017 PER IRREPERIBILITÀ CONTRIBUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA PER  LAVAGGIO E STIRATURA ARREDI SEGGI ELETTORALI ALLA SOCIETÀ EFFECI S.R.L.S.  COD CIG: Z9A37D9760.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA ALLA DITTA "OFFICE DEPOT ITALIA SRL" CON SEDE IN ASSIAGO (MI). -  CIG:ZDF36E5B0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ALGIERI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE", PER L' ABBASSAMENTO  DI ELETTROPOMPA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POZZO ARTESIANO PER USO IDROPOTABILE IN LOCALITÀ PIANO DELLE FORCHIE.CODICE CIG:ZB337B6476.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MESSA A PUNTO AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA GD341VD, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "L' AUTO  SRL DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO".CODICE CIG:Z5837E981E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO A 11 E REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DELLA CULTURA AGONISTICA - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO PARERE C.O.N.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI REGIONE CALABRIA PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 DI CUI ALLA L.R. N. 27/85 A FAVORE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CERISANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE BIENNALE N.3 AUTOVEICOLI PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "PELLEGRINO SRL".CODICE CIG:ZC837DF622.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO NOTA DELLA REGIONE CALABRIA -DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE PROT. N. 412316 DEL 20.09.2022. PAGAMENTO DELLE SOMME A TITOLO DI  ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI ANNI 2016 E 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA ARREDI SEGGI ELETTORALI ALLA SOCIETÀ EFFECI S.R.L.S.  COD CIG: Z9A37D9760.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA TAR CALABRIA N. 867/2017 INERENTE RIEQUILIBRIO DI GENERE NELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. RIMBORSO SPESA CONTRIBUTO UNIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERO PER RILASCIO NR. 13 CIE PERIODO DAL 01 AL 15 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2022 - IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS. CODICE CIG Z0C356F45F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS PER SERVIZIO DI GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE IN MODALITÀ ACCESSO REMOTO "WINRELAX ACCESSO REMOTO"- ANNO 2022 - COD CIG ZAD356F4A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE TERZA ANNUALITÀ. DECRETO SINDACALE N. 13 DEL 25.07.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTI CONTABILI RIFERITI A RUOLO TARI ANNO 2022 ACCONTO PER ERRATO NUMERO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7404 DEL 30/08/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE TARI 2022 ACCONTO PER CAMBIO TARIFFA. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°6554 DEL 28/07/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TERZA ANNUALITÀ PER SERVIZIO DI RPD (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER ASSISTENZA PROFESSIONALE IN AMBITO PRIVACY CONNESSO AL REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A TARI ANNO 2022 ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SAFRA MOTOR SRL", PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK.CODICE CIG:ZCC373ADAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CONTRATTO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022 - C.I.G.8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A TARI ANNO 2022 ACCONTO PER RETTIFICA COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7616 DEL 06/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO INCARICO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AUTOSPURGO IN VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA TRAMITE LA DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SRL".CODICE CIG:ZE537A363A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PELLEGRINO SRL", PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD.CODICE CIG:Z3A3764F1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDI FAMILIARI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO D'URGENZA DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI ALLA DITTA "ARGANO" SOC COOPERATIVA DI VILLAPIANA (CS). CIG: Z4637C7CE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI IMU E TASI ANNO 2019. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI IMU E TASI ANNO 2018. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ALTERNATORE SU AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ TARGATO DR134SP ADIBITO AL TRASPORTO SERVIZI SOCIALI PRESO OFFICINA "GIUSEPPE AMATO ELETTRAUTO".CODICE CIG:Z6737C4518.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.395/140 DEL 08/08/2022 E PRESA ATTO E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE CONSORZIO VALLE CRATI SPA / COMUNE DI MARANO PRINCIPATO A SEGUITO DI D.I.  N. 1433/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO DI PROMOZIONE TURISTICA DENOMINATO: "FESTIVAL DELLA MUSICA POPOLARE &amp; DELLE TRADIZIONI".  L.R. N. 13/1985, ART. 65.  CUP:E49I22000540006 - CIG:  Z95377EDE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI", PER FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI MANUTENZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE.CODICE CIG:ZEB3754900.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ART. 17-TER DPR 633/72 SU FATTURE GSE SPA PER ADDEBITO COSTI AMMINISTRATIVI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLO SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2022 - CONVENZIONE SSP00333656</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE SPA PERIODO LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146_22 DEL 02/09/2022 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO. PERIODO AGOSTO 2022. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SOCIETÀ PERCACCIUOLO S.R.L. FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. CIG: Z4D37B79FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CAMBIO COMPLETO RIGENERATO DA SOSTITUIRE SU PIAGGIO QUARGO TARGATO BC44940, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "MOTOR ENGLAND SRL".CODICE CIG:Z36379E1CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO IN APPALTO ACCERTAMENTI IMU/TASI 2015 QUOTA VARIABILE SU INCASSATO AL 23.07.2022. CIG. DI AFFIDAMENTO Z262DB6989.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO APPALTO ACCERTAMENTI IMU/TASI 2016 QUOTA VARIABILE SU INCASSATO AL 23.07.2022. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZB832D969B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. VALERIA BILOTTO PER OPPOSIZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI COSENZA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE NS PROT. N. 5473 DEL 22/06/2022, RIFERITO A "CANONE IDRICO" ANNO 2007. COD CIG Z8D37C4B6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2022. CIG. DI AFFIDAMENTO Z8735CFD68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ABBASSAMENTO DI ELETTROPOMPA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POZZO ARTESIANO PER USO IDROPOTABILE IN LOCALITÀ PIANO DELLE FORCHIE TRAMITE LA DITTA "ALGIERI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE".CODICE CIG:ZB337B6476.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO LUGLIO 2022.CODICE CIG:6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA  IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO".CUP: E43H19000530001 - CIG: 93953919EB.AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE ALL'IPG SNC - CASTROLIBERO (CS). P.I. 02623280787, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 - ART. 1 C. 2 LETT. A) D. LGS. N. 76/2020 E SMI. ART. 1 C. 139 LG 145/2018 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA  IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL  TERRITORIO". CUP: E43H19000530001 - CIG: 9395182D71AFFIDAMENTO STUDI GEOLOGICI AL DOTT. MATTEO COLUCCI, ART. 36 C.2 LETT A) D. LGS. 50/2016 - ART. 1 C. 2 LETT. A) D. LGS. N. 76/2020, LG. N. 120/2020 E SMI  ART. 1 C. 139 LEGGE N. 145/2018 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO GIUGNO 2022.CODICE CIG:6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO DA DICEMBRE 2021 A MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESSO LA DITTA "CAMOLI SRL", PER L'ACQUISTO DI N.2 VALIGETTE MEDICHE DA POSIZIONARE SU SCUOLABUS E N. 1 BOBINA FILO PER DECESPUGLIATORE PER SQUADRA MANUTENTIVA.CODICE CIG:ZC237B2EA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MORRONE ENRICO / COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 09.09.2021 - LIQUIDAZIONE 2 RATA MORRONE ENRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO N. 15 CIE PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CONTRATTO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022 - C.I.G.8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2022 C.I.G. Z9A2D3B3BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO  - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO  - AGOSTO 2022 -  C.I.G. ZFA2D9B28F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCAVI, RIPARAZIONI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - C.I.G. Z6337ADF20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA MATERIALI IDRICI PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TRATTI DI RETE IDRICA DETERIORATA E VETUSTA.CODICE CIG:ZE93732752.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022.  AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 3 KIT PER DISTANZIAMENTO PRESSO SEGGI ELETTORALI CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF537AB80A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023, RILEGATURA REGISTRI ANNO 2022 E FORNITURA STAMPANTE LASER HP PER STAMPA REGISTRI STATO CIVILE. DECRETO MINISTRO INTERNO DEL 09.11.2020 PUBBLICATO IN G.U. N. 285 DEL 16.11.2020.  CIG:  ZAE37A8973.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE INCARICATO DELLE REGGENZA A SCAVALCO DOTT.SSA DANIELA MUNGO PERIODO AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO PER REGGENZA A SCAVALCO PERIODO AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFOTEC  SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO GIUGNO  - AGOSTO  2022. CIG: ZB82F8BD1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE SPA PERIODO APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILUMINAZIONE, ANNUALITA' 2022.AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ADUEPI SRL - CASTROLIBERO (CS), ART. 36 C.2 LETT B) D. LGS. 50/2016 - ART. 1 C. 2 LETT. A) D. LGS. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 E SMI - CIG:934992495D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI LUGLIO 2022.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. ART. 156 L. N. 297/1994.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PROV. DI CATANZARO PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE 1562/2019 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. ANTONIO PAOLMBO PERIODO DAL 14/01/2022 AL 27/08/2022 COMPRESO PERIODO PROROGATIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 15 CIE PERIODO DAL 01 AL 15 AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO".[E43H19000530001] - CIG: 92624027EDAFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI, ART. 36 C.1 LETT A) D. LGS. 50/2016 - ART. 1 C. 2 LETT. A) D. LGS. N. 76/2020, LG. N. 120/2020 E SMI - RTP ING. ANDREA MUOIO. ART. 1 C. 139 LEGGE N. 145/2018 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IDRICO E FOGNARIO. PRESA ATTO AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DI BFF BANK S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO CON BFF BANK S.P.A. PER FATTURE OGGETTO DI CESSIONE DI CREDITO RIFERITE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE DA HERA COMM SPA PERIODO LUGLIO 2021 - GENNAIO 2022. LIQUIDAZIONE RATA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022  PER INTERESSI DI MORA  E SPESE RECUPERO CREDITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING.  EMILIO MALIZIA  QUALE ESPERTO ELETTROTECNICO MEMBRO SOSTITUTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO DI PROMOZIONE TURISTICA DENOMINATO: "FESTIVAL DELLA MUSICA POPOLARE &amp; DELLE TRADIZIONI".  L.R. N. 13/1985, ART. 65.  CUP:E49I22000540006 - CIG:  Z95377EDE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113_22 DEL 02/08/2022 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO. PERIODO LUGLIO 2022. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA"  CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020  CUP: E47H21002350001 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE R.U.P. ART. 113 COMMA 2 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA KIT ELETTRODI PEDIATRICI PER DEFIBRILLATORE DCF E100/110 COMPLETO DI CAVI E CONNETTORE ALLA DITTA  "SUNNEXT SRL - VIA CAMPANIA, 2 - COLOGNO MONZESE - 20093 MI -  CIG: Z46375D7CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE INCARICATO DELLA REGGENZA A SCAVALCO DOTT.SSA DANIELA MUNGO PERIODO LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO N. 09 CIE PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO  BITUMINOSO DEL TIPO "TAPPETONE" E DI  MISTO STABILIZZATO PER SISTEMAZIONE STRADALE C.I.G. Z6036CA5D6 - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE SU CORSO ANNUNZIATA. - CONTRIBUTO DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 -  C.U.P. E47H22001670001 - C.I.G. 9341296950 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTALE E CAPPELLA CIMITERIALE - CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020 PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI CUP E24E22000330001 - CIG ZE6371385B -  ANNUALITA' 2022 - DETERMINA A CONTRATTARE, DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO E APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE CONSORZIO VALLE CRATI SPA / COMUNE DI MARANO PRINCIPATO A SEGUITO DI D.I.  N. 1433/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ SUPERMERCATO DOC S.R.L., PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 1  DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73.   RIPARTIZIONE RESIDUA SOMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK, PRESSO CONCESSIONARIA "SAFRA MOTOR SRL".CODICE CIG:ZCC373ADAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO TARSU ANNI 2009-2010-2012 E 2014 PERCHÉ NON DOVUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO TARI ANNO 2015 E ANNO 2016. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°6671 DEL 02/08/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", MESE DI LUGLIO 2022.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "PELLEGRINO SRL".CODICE CIG:Z3A3764F1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022/23, PRESSO UFFICIO ACI DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA KIT ELETTRODI PEDIATRICI PER DEFIBRILLATORE DCF E100/110 COMPLETO DI CAVI E CONNETTORE ALLA DITTA  "SUNNEXT SRL - VIA CAMPANIA, 2 - COLOGNO MONZESE - 20093 MI -  CIG: Z46375D7CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2021 AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA"  CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020  CUP: E47H21002350001 - CIG Z2631EEB47 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA"  CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020  CUP: E47H21002350001 - CIG Z2631EEB47 - LIQUIDAZIONE SALDO 1° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO TARI ANNO 2015 PER PAGAMENTO EFFETTUATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPCM 17/12/2021, RIPARTIZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE" (G.U. N. 41 DEL 18/02/2022 S.O. N.6) "ANNUALITÀ 2021/2022". NOMINA RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNUALITA' 2022 - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI, ART. 36 C.1 LETT. A) D. LGS. 50/2016 - ART. 1 C. 2 LETT. A) D. LGS. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 - CIG: 93499249D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - IMPEGNO DI SPESA E PROROGA TECNICA DISPOSTA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA  PERIODO 01.07.2022 - 31.12.2022 - C.I.G. 8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CONTRATTO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2022 - C.I.G.8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI GIUGNO 2022.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS PER SERVIZIO DI GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE IN MODALITÀ ACCESSO REMOTO "WINRELAX ACCESSO REMOTO"- ANNO 2022. COD CIG ZAD356F4A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2022 - IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS. CODICE CIG Z0C356F45F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PRESSO LA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI", PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  LOCULI  NEL CIMITERO COMUNALE.CODICE CIG:ZEB3754900.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI IMU E TASI ANNO 2017. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO PER REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE RETE - FUEL CARD 2"AGGIUDICATA A KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE  PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE.CIG:Z6237492F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA  25 SETTEMBRE 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO/PRESTAZIONI AGGIUNTIVE. D.P.R. N. 97 DEL 21/07/2022, G.U. N.  169 DEL 21.07.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ADEGUATO AI DISPOSTI NORMATIVI DELL'ARERA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA. COD. CIG Z5C374D20F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI MAGGIO 2022.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELIBERAZIONE G.C. N° 101 DEL 25/07/2022 AD OGGETTO: "D.D. 3183/24.3.2022 REGIONE CALABRIA "DIP. LAVORO E WELFARE SETTORE 01 - POLITICHE ATTIVE, SUPERAMENTO DEL PRECARIATO E VIGILANZA ENTI MERCATO DEL LAVORO - OSSERVATORIO" BURC  N. 44/2022. INTEGRAZIONE ORARIA  DAL 01-08-2022 PER LSU - LPU STABILIZZATI." - MODIFICA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ALGIERI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE", PER SOSTITUZIONE MOTORE POMPA E ACCESSORI POZZO ARTESIANO IN LOCALITÀ PIANO DELLE FORCHIE.CODICE CIG:ZA737274BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE SU CORSO ANNUNZIATA. - CONTRIBUTO DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 -  C.U.P. E47H22001670001 - PRESA D'ATTO ERRATA INDICAZIONE C.I.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE  - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2021 - GIUGNO 2022 -  CIG: Z4C2CE56A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO-RPD E DI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016. CIG: Z6D371F845.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO GIUGNO LUGLIO 2022. CIG. DI AFFIDAMENTO Z8735CFD68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO N. 26 CIE PERIODO DAL 01 AL 15 LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PELLEGRINO SRL", PER SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI ANTERIORI AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ TARGATO DR134SP.CODICE CIG:ZDA369B84E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO VARIABILE AI COMPONENTI L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PER CONDUZIONE DELLE INTERVISTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PRESA ATTO AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DI BFF BANK S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO CON BFF BANK S.P.A. PER FATTURE OGGETTO DI CESSIONE DI CREDITO RIFERITE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE DA HERA COMM SPA PERIODO LUGLIO 2021 - GENNAIO 2022. LIQUIDAZIONE RATA MESE DI LUGLIO PER INTERESSI DI MORA  E SPESE RECUPERO CREDITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E/O PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SVOLTE DAL PERSONALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI PER IL PERIODO DALL'11/10/2021 AL 30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO APRILE/GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE SU CORSO ANNUNZIATA. - CONTRIBUTO DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 - DETERMINA A CONTRATTARE, DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ED IMPUTAZIONE DI SPESA. C.U.P. E47H22001670001 - C.I.G. ZBA36F697B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, ELABORAZIONE E GESTIONE ACCERTAMENTI IMU-TASI PER LE ANNUALITÀ 2018-2019 E IMU 2020 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SAIC SRL. COD. CIG Z293739C36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO TARI ANNO 2014 PERCHÈ NON DOVUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO  AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 11 L.R. N. 10/2022 - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI FIAT PANDA TARGATA GD341VD E CITROEN JUMPER TARGATO FE706RW.CODICE CIG:Z603736E3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER RIPARAZIONE CONDOTTE PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL".CODICE CIG:ZE93732752.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE E MONTAGGIO ELETTROPOMPA E ACCESSORI AL POZZO ARTESIANO PER USO IDROPOTABILE IN LOCALITÀ PIANO DELLE FORCHIE TRAMITE LA DITTA "ALGIERI FRANCESCO S.R.L. UNIPERSONALE".CODICE CIG:ZA737274BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. GIOVANNI TENUTA QUALE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER CONTO DEL COMUNE DI MENDICINO SULLA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE.COM/ DELLA CUC SERRE DI MENDICINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE, GEOM. GIOVANNI TENUTA, QUALE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA DI GARA ESPLETATA, PER CONTO DEL COMUNE DI DOMANICO (CS), SULLA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE. COM/,DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SERRE DI MENDICINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. AMENDOLA NICOLA FRANCESCO PER TUMULAZIONE SALMA DI AMENDOLA GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA. CIG GARA: 91148113FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLA RIDETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (ART. 13 E SEGUENTI CCNL 21/05/2018) DEL SETTORE IV - TECNICO/URBANISTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI II TRIM. 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO TARI ANNO 2021. AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°29 DEL 16/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA N.10 CONTATORI IDRICI.CODICE CIG:Z2C35C4415.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO TARI 2022 ACCONTO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO ADDESTRAMENTO AG. DI PS PAPALINO MANUELA. CIG: Z36371CA12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PROSECUZIONE POLIZZA ASSICURATIVA CON SOCIETÀ EFFEZETA ASSICURAZIONI S.A.S. PER COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI PER N. 8 UNITÀ PER PROGETTO DI UTILITÀ COLLETTIVA (P.U.C.). CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG: Z13371A820.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE COPERTURA FABBRICATO LAMACCHIA E COPERTURE LOCULI CIMITERIALI - CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020 ANNUALITA' 2021 - C.U.P. E47H21004150001 - C.I.G. ZA43279B9B - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO 2° TRIMESTRE 2022 DAL 01.04.2022 AL 30.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CHIARELLI GAETANO PER TUMULAZIONE SALMA DI BILOTTA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA N. 140/2012 - COMUNE DI MARANO PRINCIPATO / VENNERI ANDREA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CUSTODE E DELEGATO AVV. BAFFA AQUILINA VALERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DUO SERVICE SRL PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO APRILE - GIUGNO 2022.  CIG: 91148113FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL  26.08.2021 AL 25.02.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE PER IL PERIODO DI ANNI DUE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z40369B9F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94_22 DEL 05/07/2022 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PER IL PERIODO DI GIUGNO 2022. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO TARI ANNO 2015. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°5916 DEL 07/07/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO TARI ANNO 2015 E ANNO 2016 PER IMPORTO VERSATO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°5568 DEL 24/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRA SOMME SPETTANTI MATURATE LIQUIDATE MA NON ANCORA CORRISPOSTE E TRIBUTI COMUNALI NON PAGATI IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE TITOLARE DELLA DOMANDA PROTOCOLLO N°5876 DEL 06/07/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE INCARICATO DELLA REGGENZA A SCAVALCO DOTT.SSA DANIELA MUNGO PERIODO GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "POLISOFT S.R.L. SISTEMI INFORMATICI"  PER  ASSISTENZA SOFTWARE SU APPLICATIVI INFORMATICI IN USO PRESSO QUESTO ENTE RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2022 -  CIG.: ZEC3510E09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SULLA PARTITE DI GIRO PER REINCASSO BANCARIO NON ANDATO A BUON FINE PER ERRATO  CONTO CORRENTE BANCARIO CON AUTORIZZAZIONE A RIEMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022 C.I.G. Z9A2D3B3BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SULLA PARTITE DI GIRO PER REINCASSO BANCARIO NON ANDATO A BUON FINE PER CHIUSURA CONTO CORRENTE BANCARIO CON AUTORIZZAZIONE A RIEMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.M. GRAF SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - C.U.P. E49J21008610001 C.I.G. 8848143696 - APPROVAZIONE ATTI STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO  2022.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUN ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2022, AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 12 CIE PERIODO DAL 16 AL 30 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE NR. 2/2 DEL 02.01.2017 AD OGGETTO: RIMBORSO PER CAMBIO TARIFFA DA USO DOMESTICO A USO STAGIONALE. UTENTE TITOLARE DELLA DOMANDA PROT.N.6517 DEL 06/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO PER REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022/23, PRESSO UFFICIO ACI DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022.  LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI N. 3 KIT PER DISTANZIAMENTO PRESSO SEGGI ELETTORALI CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. CIG: Z7D365B824.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DUOSERVICE SRL PER EROGAZIONE SERVIZIO DI AUTISTA SCUOLABUS COMUNALE IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE UBICATE IN QUESTO TERRITORIO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 214/66 DEL 12/05/2022. CIG: Z653663609</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - C.U.P. E49J21008610001 C.I.G. 8848143696" REP. N. 03/2022 DEL 07.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI COVID-19. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021 - C.I.G. ZBE336F869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CONTRATTO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2022 - C.I.G.8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO MAGGIO 2022. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO-RPD E DI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016. RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRA SOMME SPETTANTI MATURATE LIQUIDATE MA NON ANCORA CORRISPOSTE E TRIBUTI COMUNALI NON PAGATI IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE TITOLARE DELLA DOMANDA PROTOCOLLO N°5547 DEL 23/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO GENNAIO/MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI  NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DELL'ENTE. D.LGS. N 289/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "NEW TOP SHOP SRL", PER FORNITURA BATTERIA DA 70 AH SOSTITUITA SU AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ ADIBITA AL TRASPORTO SERVIZI SOCIALI.CODICE CIG:Z4536E90A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO  BITUMINOSO DEL TIPO "TAPPETONE" E DI  MISTO STABILIZZATO PER SISTEMAZIONE STRADALE C.I.G. Z6036CA5D6 - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO  AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BENEFICIO DI BONIFICA AGRICOLA ANNO 2020 IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ DISTRETTO CIBO SERRE COSENTINE (SCARL). IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA. DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 14.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO N. 10 CIE PERIODO DAL 01 AL 15 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO E IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2022 DIPENDENTI COMUNALI E RESPONSABILI DI SETTORE A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA ALLA DITTA "OFFICE DEPOT ITALIA SRL" CON SEDE IN ASSIAGO (MI). -  CIG:ZDF36E5B0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE INCARICATO DELLA REGGENZA A SCAVALCO DOTT.SSA DANIELA MUNGO (PERIODO MARZO/MAGGIO 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MUNGO DANIELA PER CONTRATTI EROGATI REPERTORIO N. 02/2022 E N. 03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO GE505TF, PRESSO  ACI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO NOTE DI CREDITO "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA L'ACQUISTO DI N.° 4 TELAI COMPLETI DI COPERCHIO IN CEMENTO, N.1 CHIUSINO IN GHISA, N.1 PANNELLO GRIGLIATO ZINCATO, PRESSO LA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI".CODICE CIG:Z6036D3BD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERPODERALI BISCIGLIETTO E MALATRI - C.U.P. [E47H21001050002] - C.I.G. [895221732C]" REP. N. 02/2022 DEL 23.05.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) AGLI ADEMPIMENTI ARERA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA. COD. CIG. Z0B3693BE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI ANTERIORI AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ TARGATO DR134SP, ADIBITO AL TRASPORTO  SERVIZI SOCIALI, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "PELLEGRINO SRL".CODICE CIG:ZDA369B84E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR CALABRIA 2014/2020 MISURA 4 - SUB MISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1 - COMPLETAMENTO E MESSA IN  SICUREZZA STRADE INTERPODERALI BISCIGLIETTO E  MALATRI - C.U.P. E47H21001050002 - C.I.G.  895221732C - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO TARI ANNO 2014 E SGRAVIO TOTALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO TARI ANNO 2015. UTENTE TITOLARE ISTANZA PROTOCOLLO N°5022 DEL 09/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO TARSU ANNO 2011. UTENTE TITOLARE ISTANZA PROTOCOLLO N°4940 DEL 07/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ORGANIZZAZIONE FUNEBRE SAN MICHELE DI ABATE E BELMONTE SRL PER FORNITURA ACCESSORI PER LAPIDE CIMITERIALE. CIG:  Z113664A89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO TARI ANNO 2014. UTENTE TITOLARE ISTANZA PROTOCOLLO N°5210 DEL 14/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SPESA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 1/2022. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCUOLA MATERNA PER RESIDUO PERIODO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E A.S. 2022/2023 FINO ALLA DATA DEL 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELIBERAZIONE DI G.C. N.82 DEL 14/06/2022 E CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. EDUARDO BIAGIO IANNACE, DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI COSENZA, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 557, L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 1^ TRIMESTRE 2022. SETTORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA GEOPORTALE COMUNALE DITTA SETIN S.R.L.  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ANNO 2022 - CIG ZE22D3BC5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RIPRISTINO STRADE COMUNALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO", DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL R.U.P. AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.   CUP: E43H19000530001 - CIG: ZEE36852EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER RISCONTRO ALL'ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROT. N. 0002977 DEL 07.04.2022 DITTA EUROCOSTRUZIONI SRL  - CIG Z9036CBB99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFOTEC SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO MARZO - MAGGIO 2022. CIG: ZB82F8BD1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ARTEMEDIA SRL DEL SERVIZIO DI CALCOLO NUOVA IMU- 2022. CIG. Z9E36C9F04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CINELLI ROSARIO PER TUMULAZIONE SALMA DI IANNUZZI SEVERINA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITO IN CONTO DEPOSITO DI SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA A SEGUITO DI RETTIFCA COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°571 DEL 20/01/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A TARI ANNO 2021 PER MODIFICA COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°9881 DEL 17/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA LISTA TARI ANNO 2021 PER CAMBIO TARIFFA DA DOMESTICA A STAGIONALE. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°9504 DEL 02/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. MARCELLINI ALDO PER TUMULAZIONE SALMA DI DE FILIPPIS ERMELINDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI CANNA DI TUBO CORRUGATO DA MT.6,00 DIAMETRO 315, PRESSO LA DITTA "NEW TOP SHOP SRL", PER LAVORI DI SOMMA URGENZA SU RETE FOGNARIA COMUNALE.CODICE CIG:Z8536C10F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 79_22 DEL 07/06/2022 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO MAGGIO 2022.CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 08 CIE PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELL'ART. 1 COMMI 583 - 585 LEGGE DI BILANCIO 2022 (L.234/2021) DETERMINAZIONE NUOVE INDENNITÀ DI FUNZIONE  AL SINDACO, AGLI AMMINISTRATORI E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DEL ROTARY CLUB MENDICINO SERRE COSENTINE PER BORSA DI STUDIO DESTINATA ALLA TERZA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AL SINDACO - ASSESSORI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO DAL 05 OTTOBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO-RPD E DI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 75/31 DEL 24.02.2020 AD OGGETTO : "LIQUIDAZIONE IVA ART. 17-TER DPR 633/72  SU FATTURE GSE SPA PER ADDEBITO COSTI AMMINISTRATIVI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLO SCAMBIO SUL POSTO ANNI 2015/2019 CONVENZIONE SS P00333656" PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUN ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2022, AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 313/94 DEL 28/07/2020  - C.I.G. [Z9A2D3B3BE]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2022.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO CON BFF BANK S.P.A. PER FATTURE OGGETTO DI CESSIONE DI CREDITO RIFERITE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE DA HERA COMM SPA PERIODO LUGLIO 2021 - GENNAIO 2022. LIQUIDAZIONE RATE PER INTERESSI DI MORA  E SPESE RECUPERO CREDITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO APRILE 2022. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "VELPAS SRL", PER FORNITURA BORCHIE PER MONTAGGIO LAPIDI CIMITERIALE.CODICE CIG:Z58364BB03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER DOMANDE DI AGEVOLAZIONE ENERGIA ELETTRICA, GAS E IDRICO PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER  STIPULA  POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI PER N. 01 UNITÀ PER PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ, DA UTILIZZARSI PRESSO UFFICIO SERVIZI SOCIALI. CIG: Z2B369F307. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR CALABRIA 2014/2020 MISURA 4 -  SUB MISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1 - COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERPODERALI BISCIGLIETTO E MALATRI - C.U.P. E47H21001050002 - C.I.G. 895221732C - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR CALABRIA 2014/2020 MISURA 4 -  SUB MISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1 - COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERPODERALI BISCIGLIETTO E MALATRI - C.U.P. E47H21001050002 - C.I.G. 895221732C - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI APPALTO - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE PER IL PERIODO DI ANNI DUE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - C.I.G. Z40369B9F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO PER REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CON BFF BANK S.P.A. PER FATTURE OGGETTO DI CESSIONE DI CREDITO RIFERITE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE DA HERA COMM SPA PERIODO LUGLIO 2021 - GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CONTRATTO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE APRILE 2022 - C.I.G. 8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "G.&amp; M. ELETTROMECCANICA SRL", PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA DI SOLLEVAMENTO DELL' IMPIANTO SITO IN VIA CADUTI DELLE FOIBE.CODICE CIG:Z703653919.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) AGLI ADEMPIMENTI ARERA. PROCEDURA CONSIP, STRUMENTO "MERCATO ELETTRONICO (MEPA)". COD. CIG. Z0B3693BE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI APRILE 2022.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68_22 DEL 23/05/2022 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE SANITARIO. PERIODO APRILE 2022. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A TARI ANNO 2014. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°4320 DEL 18/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2022 DIPENDENTI COMUNALI E RESPONSABILI DI SETTORE DAL 01.04.2022 AL 30.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/DITTA FISIA ITALIMPIANTI SPA/CONSORZIO VALLECRATI - SEZ. ESECUZIONI MOBILIARI RGE N. 1393/2018 -  AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. VITTORIO CAVALCANTI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - UDIENZA 03/06/2022 ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z28368886D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA GESTIONE BANDI DI GARA PRESSO C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) DI MENDICINO PREVISTA DALL'ART. 40 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARE D'APPALTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO DI APPALTO ACCERTAMENI IMU/TASI 2016 QUOTA VARIABILE SU INCASSATO AL 05/03/2022. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZB832D969B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL PARAURTI DA SOSTITUIRE ALL'AUTOMEZZO MERCEDES VARIO TARGATO BS779LK, PRESSO CONCESSIONARIA "SAFRA MOTOR SRL".CODICE CIG:Z6D3674DAA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO IN APPALTO ACCETAMENTI IMU/TASI 2015 QUOTA VARIABILE SU INCASSATO AL 05/03/2022. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z262DB6989.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUPPORTO SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO APRILE /MAGGIO 2022. CODICE CIG. DI AFFIDAMENTO Z8735CFD086.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE MEDIANTE MAV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE SPA PERIODO MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 15 CIE PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 04 CIE PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITO TARI ANNO 2017. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°2637 DEL 28/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITO TARI ANNO 2017. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°2558 DEL 24/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE RUOLO IDRICO DAL 2017 AL 2021 E RUOLO TARI DAL 2017 AL 2021. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1613 E N°1614 DEL 21/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE OSSARIO CIMITERIALE ALLA SIG.RA MORRONE ANNA PER TUMULAZIONE RESTI MORTALI DI MORRONE ADELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO TARI ANNO 2014. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3405 DEL 21/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2014 E ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2015. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°4129 DEL 12/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO 2014 E 2015. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°4118 DEL 12/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI BANCA BFF BANK S.P.A. PER PAGAMENTO SALDO QUOTA CAPITALE A SEGUITO ACCORDO TRANSATTIVO SU CESSIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ACCESSORI PER LAPIDE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG:  Z113664A89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI AUTISTA PER TRASPORTO SCUOLABUS COMUNALE IN VIA D'URGENZA ALLA SOCIETÀ DUO SERVICE  S.R.L. DI RENDE (CS). CIG: Z653663609.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE TRA VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA E VIA A. GUARASCI - CIG Z9B3443934 -  LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ TIMER S.R.L.  PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 1  DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73. - RIPARTIZIONE RESIDUA SOMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022.  AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 3 KIT PER DISTANZIAMENTO PRESSO SEGGI ELETTORALI CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7D365B824.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO PER CONTRATTO EROGATO N. 01/2022 DI REPERTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE POMPE SOMMERSE, CONDOTTA FOGNARIA LOCALITÀ VIA CADUTI DELLE FOIBE.CODICE CIG:Z703653919.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. FRANCESCA SANTORO PER OPPOSIZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI COSENZA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE NS PROT. N. 2235 DEL 14/03/2022, RIFERITO A "CANONE IDRICO" ANNO 2007. COD CIG ZA83653D68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. FRANCESCA SANTORO PER OPPOSIZIONE AVVERSO RICORSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA - NS PROT. N. 2193 DEL 11/03/2022, RIFERITO A "TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI" ANNI 2009-2010-2011-2012 E "TARES 2013". COD CIG ZC236533BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE NON DIRIGENTE. LIQUIDAZIONE ISTITUTI PRODUTTIVITÀ E PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N.10 BORCHIE PORTANTI PER LAPIDI CIMITERIALI TRAMITE LA DITTA "VELPAS SRL".CODICE CIG:Z58364BB03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2022 AUTOMEZZI INERENTE IL TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO IDRICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. PRESTA LEOPOLDO PER TUMULAZIONE SALMA DI ALFIERI CARMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CONTRATTO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE MARZO 2022 - C.I.G. 8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - APRILE 2022 C.I.G. Z9A2D3B3BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO AUDIO SALA TEATRO/CONVEGNI DEL CENTRO SOCIALE "C. BACCELLI" CIG:  Z173589809.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNUALITÀ 2021  PER  ATTIVAZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA GESTIONE BANDI DI GARA PRESSO C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) DI MENDICINO PREVISTA DALL'ART. 40 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2022.CODICE CIG: Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO PER REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI I TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1 LETT.A) D.LGS.267/2000 - VERTENZA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/ VODAFONE OMNITEL VB- RG N.54339/2016 - RG N.1479/2018 TRIBUNALE DI CS. PRESA ATTO DELIBERAZIONI DI G.C. N. 37/2022 DI C.C. N. 03/2022 E LIQUIDAZIONE DI SPESA COMPETENZE AVV. ANNA MARIA MAZZA DI CUI ALLA SENTENZA N. 1945/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO MARZO 2022. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ MPS  S.R.L.S,  DI MENDICINO (CS) PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 1  DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIBERCOP IMPEGNO SPOSTAMENTO CAVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2021. RICHIESTA PROTOCOLLO N°3302 DEL 19/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2021. RICHIESTA PROTOCOLLO N°3059 DEL 11/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2021. RICHIESTA PROTOCOLLO N°3175 DEL 13/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2021. RICHIESTA PROTOCOLLO N°3046 DEL 11/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2021. RICHIESTA PROTOCOLLO N°2919 DEL 05/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. CATERINA VELTRI PER LA FASE DI STUDIO, RILASCIO PARERE LEGALE E DEFINIZIONE STIPULA DEGLI ATTI DI TRANSAZIONE RIFERITI AI DEBITI FUORI BILANCIO SCATURITI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1945/2021, EMESSA DAL TRIBUNALE DI COSENZA IN MERITO ALLA VERTENZA "COMUNE DI MARANO PRINCIPATO C/O VODAFONE OMNITEL VB- RG N.54339/2016 - RG N.1479/2018 ". COD. CIG Z4333D9AC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI MARZO 2022.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO SOLLECITO DI PAGAMENTO RIFERITO A RUOLO IDRICO ANNO 2017 PER PAGAMENTO EFFETTUATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, PROCEDURA CONSIP, STRUMENTO "MERCATO ELETTRONICO (MEPA)". COD. CIG. Z8735CFD68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO MARZO 2022. CIG. Z0330A77F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 18 CIE PERIODO DAL 01 AL 15 APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2015 PER PAGAMENTO EFFETTUATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - C.U.P. E49J21008610001 C.I.G. 8848143696 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 1° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO N. 06 CIE PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. DE RANGO ANNUNZIATO PER TUMULAZIONE SALMA DI DE RANGO VIRGINIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DA SOGGETTI IN QUARANTENA CAUSA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.03.2022 - 31.03.2022 - CIG Z712AA4E92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DA SOGGETTI IN QUARANTENA CAUSA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.03.2021 - 31.05.2021 - CIG Z712AA4E92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA RESIDUO PERIODO A.S. 2021/2022 E A.S. 2022/2023 ALLA SOCIETÀ DUO SERVICE SRL. CIG:  91148113FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SULLE PARTITE DO GIRO PER REINCASSO BANCARIO NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN ERRATO CON AUTORIZZAZIONE A RIEMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DEL SIG. BEVACQUA FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTNO ROMUALDO", PER LAVORI DI DISOTTURAZIONE PULIZIA E LAVAGGIO RETI FOGNANTI COMUNALI.CODICE CIG:ZED2FD2B19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CONTRATTO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - C.I.G. 8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONI SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE,  DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 1,  DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73. RIPARTIZIONE RESIDUA SOMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IDRICO ANNO 2021. AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°29 DEL 16/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI AUTOSPURGO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI UNO  - C.I.G. Z5735343CE REVOCA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 138/42 DEL 24/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 20/61 LL.PP./R.G. DEL 07.02.2022, PER ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' AUTOVEICOLO FIAT DOBLÒ TARGATO DR123SP PRESSO OFFICINA "L'AUTO SRL DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO".CODICE CIG:ZEF351566B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIE/PRESTAZIONI AGGIUNTIVE. D.P.R.. DEL 6 APRILE 2022, G.U. N. 82 DEL 07.04.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISI DI ADDEBITO INPS : NR. 334 2022 0000226813000 E NR. 334 2022 0000231055 000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO 1° TRIMESTRE 2022 DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CAMPANELLA FRANCESCO PER TUMULAZIONE SALMA DI ZICARELLI ROSINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR CALABRIA 2014/2020 MISURA 4 -  SUB MISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1 - COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERPODERALI BISCIGLIETTO E MALATRI - C.U.P. E47H21001050002 - C.I.G. 895221732C - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2022 AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA",PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2022.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI FEBBRAIO 2022.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47_22 DEL 05/04/2022 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PERIODO MARZO 2022. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO STIPULAZIONE IN DATA 17/12/2020 DEL CCNL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.  LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA TERESA GIORDANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO PER REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO DAL 21/03/2022 AL 31/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI BANCA BFF BANK S.P.A. PER PAGAMENTO RATE ACCORDO TRANSATTIVO A SEGUITO CESSIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA TERESA GIORDANO PER REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE PERIODO DAL 10/03/2022 AL 17/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO SERVIZIO CANILE SANITARIO PERIODO DAL 03/12/2020 AL 03/12/2023. PRESA D'ATTO AUMENTO DIARIA GIORNALIERA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE SANITARIO DITTA VARCA GROUP S.R.L. E APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO AUDIO SALA TEATRO/CONVEGNI DEL CENTRO SOCIALE "C. BACCELLI". CIG:  Z173589809.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFOTEC SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2022. CIG: ZB82F8BD1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, PROCEDURA CONSIP, STRUMENTO "MERCATO ELETTRONICO (MEPA)". COD. CIG. Z8735CFD68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CARBONE PAOLO PER TUMULAZIONE SALMA DI CARBONE DANIELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO AL 31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA TERESA GIORDANO  - ART. 42 DEL C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 16.05.2001E SS.MM.II.  - PERIODO DAL 15/03/2021 AL 09/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1999, ART 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2021 - FONDO E COMPETENZA ANNO 2022 -  APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE "AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE " PER L'ESERCIZIO  2021. PARIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.° 10 CONTATORI IDRICO DA 1/2 POLLICE, PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL".CODICE CIG:Z2C35C4415.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "NEW TOP SHOP SRL UNIPERSONALE", PER FORNITURA MATERIALE IDRICO PER RIPARAZIONE CONDOTTA IN LOCALITÀ SAVAGLI.CODICE CIG:Z913562DE3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "PELLEGRINO SRL", PER SOSTITUZIONE N.° 2 BATTERIE ALLO SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK.CODICE CIG:Z1033A9EF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO FEBBRAIO 2022. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI UNO  - C.I.G. Z5735343CE - RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO  LL.PP. N. 119/38 DEL 07/03/2022 PER ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ TIMER S.R.L.  PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 1  DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ SUPERMERCATO DOC S.R.L., PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 1  DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE SPA PERIODO DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO N. 12 CIE PERIODO DAL 01 AL 15 MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE 1° S.A.L. - C.U.P. E49J21008610001 C.I.G. 8848143696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUEROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI", PER FORNITURA MATERIALI PER REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE.CODICE CIG:Z9D341BB75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A ICI ANNO 2010 - ICI ANNO 2011 - IMU ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AD IMU ANNI 2012 E 2013. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°2197 DEL 11/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AD IMU2012. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°697 DEL 26/01/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALLA COMPAGNIA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA", AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGATA DJ459HC.CODICE CIG:Z7E358946C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ TIMER S.R.L.  PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 1  DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ IAN SAS DI IANNONE ANTONIO &amp; C. PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 1  DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSO FISSO AI COMPONENTI L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°. - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2021 A SEGUITO DI ROTTURA TUBAZIONE. RICHIESTA PROTOCOLLO N°341 DEL 12/01/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE  AL REVISORE DEI CONTI DOTT. ANTONIO PALOMBO PERIODO DAL 15/07/2021 AL 14/01/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1999, ART 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2021 - FONDO E COMPETENZA ANNO 2022 -  APPROVAZIONE GRADUATORIA  PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI UNO  - C.I.G. Z5735343CE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30_22 DEL 02.03.2022 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO,PERIODO FEBBRAIO 2022. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO  2022.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 C.I.G. Z9A2D3B3BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO, MESE DI FEBBRAIO 2022.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER SISTEMAZIONE LOCALIZZATA BUCHE STRADALI  - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO  - C.I.G. Z963458A1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO  - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2021 - FEBBRAIO 2022 -  C.I.G. ZFA2D9B28F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO CITROEN JUMPER TARGATO FE706RW, PRESSO  ACI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE II ECONOMICO/FINANZIARIO/TRIBUTI SIG. CARBONARO MAURIZIO - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE REGIONI E DELLE ALTRE COMUNITÀ LOCALI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INVIO AD AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RIFERITO A  RUOLO IDRICO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU CONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE BCC MEDIOCRATI DI RENDE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO GENNAIO 2022. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE - DECRETO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI DEL 14.01.2020 - FINANZIAMENTO DI ? 50.000,00 - CODICE CUP [E46G20000440011] -  LOTTO 1 E LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE R.U.P. ART. 113 COMMA 2 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO NR. 10  CIE  PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER INIZIATIVE PROGETTUALI VOLTE A CONTRASTARE LA POVERTÀ EDUCATIVA. ART. 63, COMMA 1, D.L. N. 73/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER  CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA ONLUS DI MONTALTO UFFUGO (CS) PER INIZIATIVA DI FORNITURA PACCHI ALIMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CARTELLA DI PAGAMENTO N. 034 2018 0017003 80 000 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RELATIVA A CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INAIL ANNI 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATASTO INCENDI: APPROVAZIONE ELENCO PARTICELLE PERCORSE DAL FUOCO - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI MATERIALI IDRICI PRESSO FERRAMENTA "NEW TOP SHOP SRL", PER RIPARAZIONE CONDOTTA IN LOCALITÀ SAVAGLI.CODICE CIG:Z913562DE3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. TENUTA RENATO PER TUMULAZIONE SALMA DI TENUTA CAROLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ACQUISITE PER CONCORRERE ALL'EVENTUALE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI DI CUI AD AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO DELLA CULTURA. PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1 - LINEA B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA RESIDUO PERIODO A.S. 2021/2022 E 2022/2023. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. CIG: 91148113FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA DURATA DI DUE ANNI ALLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. DI PAOLA (CS). CIG: Z6B34F4996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA STATALE DI CUI ALL'ART. 27 LEGGE 23.12.1998 N. 448 A.S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N.° 2 BATTERIE ALLO SCUOLABUS MERCEDS TARGATO BS779LK, PRESSO CENTRO ASSISTENZA "PELLEGRINO SRL".CODICE CIG:Z1033A9EF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ SAIC SRL PER QUOTA FISSA - ACCERTAMENTI IMU/TASI PER L'ANNO 2016. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZB832D969B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z033A77F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI "RISCUOTITORE INTERNO" E "ECONOMO COMUNALE" ESERCIZIO 2021. PARIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.° 2 SCALPELLI PER DEMOLITORE E N.° 2 TESTINE PER DECESPUGLIATORE AD USO SQUADRA MANUTENTIVA ESTERNA.CODICE CIG:Z263546881.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ROSA MARIA PRINCIPE PER OPPOSIZIONE A DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI COSENZA NEL GIUDIZIO PENDENTE CONTRO IL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO RG. N. 5980/2019. COD. CIG Z3630CE2A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INERENTE LA FORNITURA DI N. 370 SACCHETTI DI BITUME A FREDDO - C.I.G. Z1034477BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO N. 12 CIE PERIODO DAL 01 FEBBRAIO AL 15 FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE II ECONOMICO/FINANZIARIO DOTT.SSA NADIA FRANCESCA BILOTTO - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL III SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI GEOM. GIOVANNI TENUTA - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL III SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI SIG. FRANCESCO ESPOSITO - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL IV SETTORE TECNICO URBANISTICA GEOM. GIOVANNI TENUTA - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. VITTORIO CAVALCANTI PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N.1433/2021 - RG N. 3229/2021, EMESSO DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA IN FAVORE DEL CONSORZIO VALLE CRATI. COD CIG. Z983533207.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO N. 14 CIE PERIODO DAL 16 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INVIO AD AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI RIFERITI A TARI ANNO 2015 E 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITÀ 2023. CIG: ZB82F8BD1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI  COMUNALI PER INTEGRAZIONE SPID E APPIO IN VIRTÙ DEL D.L. N. 76/2020. CIG: Z673082257.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ALLOGGIO DIRETTORE ARTISTICO E SUO ENTOURAGE PER REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  Z6334B2D59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ROSA MARIA PRINCIPE PER OPPOSIZIONE A DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI COSENZA NEL GIUDIZIO PENDENTE CONTRO IL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO RG. N. 2115/2020. COD. CIG Z3630CE2A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ROSA MARIA PRINCIPE PER OPPOSIZIONE A DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI COSENZA NEL GIUDIZIO PENDENTE CONTRO IL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO RG. N. 2144/2020. COD. CIG Z3630CE2A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE E SEDE MUNICIPALE PERIODO DI ANNI DUE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNUALITÀ 2022 -  C.I.G. ZF33413E96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI GENNAIO 2022.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VITTO DIRETTORE ARTISTICO E SUO ENTOURAGE PER REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" PAC CALABRIA 2014/2020 - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  ZB634AF643.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ ARINTHA DISINFEST SRL PER FORNITURA DISINFETTANTE . CIG: ZE3349CF81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFOTEC SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2021 AL 31 GENNAIO 2022. CIG: ZB82F8BD1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER  FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022. CIG:  Z6B33CCAE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO BANCA BFF BANK S.P.A. PER INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SEGUITO ACCORDO TRANSATTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - IMPEGNO DI SPESA E PROROGA TECNICA DISPOSTA DALL'ATO COSENZA - PERIODO EX TUNC 01.01.2022 - 30.06.2022 - C.I.G. 8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1 LETT.A) D.LGS.267/2000 - VERTENZA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/ VODAFONE OMNITEL VB- RG N.54339/2016 TRIBUNALE DI MILANO SUCCESSIVAMENTE RIASSUNTA CON RG N.1479/2018 DINANZI AL TRIBUNALE DI CS.  PRESA ATTO DELIBERA DI CC. N. 17 DEL 29/12/2021 E LIQUIDAZIONE DI SPESA RATE ATTO DI TRANSAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°10086 DEL 22/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA POLISOFT S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SU PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2022. COD CIG: ZEC3510E09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL RUOLO DI MODERATORE E ADDETTO STAMPA  PER  REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  Z85346D3E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ TARGATO DR134SP, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "L' AUTO SRL DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO".CODICE CIG:ZEF351566B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2021.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO, MESE DI DICEMBRE 2021.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO, MESE DI GENNAIO 2022.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO PRESSO COMUNITÀ PROTETTA DI DONNA VITTIMA DI MALTRATTAMENTI  E RICHIESTA ALL'ENTE CAPOFILA DI RENDE (CS) PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETTA PER L'ACCOGLIENZA A REGIME RESIDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISI DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER PROGETTO "AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER INDIVIDUAZIONE PARTNER E COLLABORATORI PER PROGETTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI - LINEA B, MINISTERO DELLA CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO  2022.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ MPS S.R.L.S. PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 1  DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "IDROTERM DEI F.LLI CAPUTO SNC", PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA SCUOLA MATERNA.CODICE CIG:Z58306284C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CATALOGO DIGITALE DELLA COLLEZIONE DELLE OPERE D'ARTE DELLE TRENTUNO EDIZIONI DEL PREMIO PANDOSIA PER  REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  Z1534CBEE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PER EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  Z6634CBF2B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_22 DEL 02/02/2022 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO - GENNAIO 2022. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE 2021 TESORIERE COMUNALE BCC MEDIOCRATI - PARIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG: Z9D3497FD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LUIGI BRUNO PER OPPOSIZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI CS, AVVERSO ATTO DI CITAZIONE EX ART. 615 C.P.C. DEL 16/12/2021, ACQUISITO AL PROT. N. 9920 DEL 17/12/202, RIFERITO A CARTELLA DI PAGAMENTO CANONE IDRICO 2008. COD CIG Z53351013B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI "HOSTESS" PER  REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  ZA134B4CC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE COPERTURA FABBRICATO LAMACCHIA E COPERTURE LOCULI CIMITERIALI - CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020 ANNUALITA' 2021 - C.U.P. E47H21004150001 - C.I.G. ZA43279B9B - LIQUIDAZIONE ACCONTO 1 S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO NECESSARIO PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI PER REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  Z6B34B24B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA E PRESIDENZA GIURIA PER  REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG: ZE7345EE63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER  FORNITURA STATUETTE DAL TITOLO "DIO PAN" PER  REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  ZB7346B53B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER SERVIZI DI DIREZIONE TECNICA, ALLESTIMENTO AREA ESPOSIZIONE E GRAFICA CATALOGO, PER REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 - EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG: Z7534434D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA PROMOZIONE  DELL'EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  Z5A3492055.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA PER  SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALLA DIREZIONE ARTISTICA E PRESIDENZA GIURIA PER  REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  ZC434679FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA E FORNITURA CATALOGHI PER  REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  Z2A344B79F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CALCESTRUTTO PER SISTEMAZIONE LOCALIZZATA BUCHE STRADALI  - LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO  - C.I.G. Z963458A1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ IAN SAS DI IANNONE ANTONIO &amp; C. PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 1  DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI 4° TRIM. 2021. PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI DICEMBRE 2021.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ SUPERMERCATO DOC S.R.L. PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 1  DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO NOVEMBRE 2021. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITÀ ATTIVO PRESSO QUESTO ENTE. CIG: Z0E34334A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ TIMER S.R.L. PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 1  DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO DICEMBRE 2021. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA M.E.P.A DI CONSIP S.P.A.,  DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA DURATA DI DUE ANNI. CIG: Z6B34F4996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "L' AUTO DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO", PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZO FIAT STRADA TARGATO BP664NT.CODICE CIG:Z95324E455.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO -  CONTRATTO DAL 01.01.2021AL 30.06.2021 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2021 IN FAVORE DI CALABRA MACERI -   C.I.G. 8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "E.M. WORL CAR DI EUGENIO MICELI", PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO CITROEN JUMPER TARGATO FE706RW.CODICE CIG:Z06347ED5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO  SECONDA  ANNUALITÀ. - CIG: Z7B3174B86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 ANCI - ASSOCIAZIONE COMUNI ITALIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO N. 14 CIE PERIODO DAL 01 AL 15 GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2021 PREVISTE DALLA DELIBERA DI GIUNTA N°29 DEL 16-12-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CATALOGO DIGITALE DELLA COLLEZIONE DELLE OPERE D'ARTE DELLE TRENTUNO EDIZIONI DEL PREMIO PANDOSIA PER  REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  Z1534CBEE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PER EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  Z6634CBF2B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVEICOLO CITROEN JUMPER TARGATO FE706RW, "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI".CODICE CIG:Z4E34C589D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA ALLA DITTA "RG CARTA E UFFICIO DI ESPOSITO GIOVANNI" CON SEDE IN SAN LUCIDO. -  CIG:Z8833FF2C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA GD341VD, COMPAGNIA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI".CODICE CIG:Z9E3244BD8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 C.I.G. Z9A2D3B3BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE PER  CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI EX ART. 2 E SS. DL 132/2014 CONV. IN L. 162/2014 INERENTE RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO - CIG  Z1D31CB70B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO 4° TRIMESTRE 2021 DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARANO PRINCIPATO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA V.A.I.V. ( VIGILANZA AMBIENTALE ITTICO VENATORIA) PER LA COLLABORAZIONE TRIENNALE IN ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO CON LA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "GRECO GUIDO", PER REVISIONE BIENNALE AUTOVEICOLI FIAT STRADA TARGATO BP664NT E FIAT BRAVO TARGATA DJ459HC.CODICE CIG:Z7C3487030.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE (PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORATORI PRECOCI LEGGE N. 232/2016, ARTICOLO 1, COMMA 199, LETTERA D) DEL DIPENDENTE SIG. TROZZO UBALDO, CATEGORIA B3 - POSIZIONE ECONOMICA B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ALLOGGIO DIRETTORE ARTISTICO E SUO ENTOURAGE PER REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  Z6334B2D59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "HOSTESS" PER  REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  ZA134B4CC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SUL PORTALE M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA DURATA DI DUE ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE VIGILANZA D.SSA MANUELA PAPALINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI PER REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  Z6B34B24B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA  PRESSO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO FEBBRAIO 2021 - SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI IMU E TASI ANNO 2016. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUATA ASSOCIATIVA ADESIONE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE REGIONI E DELLE ALTRE COMUNITÀ LOCALI ANNI 2020 E 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ TARGATO DR134SP, IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE MEDICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTONGESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DA SOGGETTI IN QUARANTENA CAUSA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE COPERTURA FABBRICATO LAMACCHIA E COPERTURE LOCULI CIMITERIALI - CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020 ANNUALITA' 2021 - C.U.P. E47H21004150001 - C.I.G. ZA43279B9B - APPROVAZIONE 1 S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA DI CUI AI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R PER L'ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE 2021 A SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. CIG. DI AFFIDAMENTO Z0330A77F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE NON DIRIGENTE. LIQUIDAZIONE ISTITUTI : INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO E INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DELLE SOMME  SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 01 GENNAIO 2022 AI SENSI DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA DEL D.LGS. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO PER VITTO DIRETTORE ARTISTICO E SUO ENTOURAGE PER REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  ZB634AF643.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PERSONE ANZIANE PRESSO CENTRO DIURNO PER ANZIANI "CASA DEI FIORI" SITA IN RENDE (CS) E RICHIESTA ALL'ENTE CAPOFILA DI RENDE (CS) PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETTA A REGIME SEMIRESIDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI CITTADINI PER L'EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARI UTENZE DOMESTICHE E AGEVOLAZIONI CANONE IDRICO UTENZE DOMESTICHE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°29 DEL 16/12/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  COMPETENZE SU CCB DENOMINATO "EMERGENZA COVID 19" ACCESO PRESSO TESORERIA COMUNALE BCC MEDIOCRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z2934C44D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IDRICO ANNO 2021. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. BOSCO MARIANO FRANCESCO PER TUMULAZIONE SALMA DI BOSCO VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER SUCCESSIVA INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 1 E ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1999, ART 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2021 - FONDO E COMPETENZA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA DAL 01/01/2022 FINO AL 31/03/2022. CIG: Z0330A77F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI SCUOLA MEDIA ED EDIFICIO C.A.G. "BACCELLI" PER IL PERIODO DI ANNI DUE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021 - C.I.G. Z852AE5A6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO MATERIALE  PER SANIFICAZIONE SCUOLE E SCUOLABUS COMUNALI. CIG: ZE3349CF81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (LOTTO N.1 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE - LEGGE N.160 DEL 27.12.2019) - CUP E46G20000140001 - CIG 8399713D9C - LAVORI SUPPLEMENTARI ED INTEGRATIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (LOTTO N.1 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE - LEGGE N.160 DEL 27.12.2019) - CUP E46G20000140001 - CIG 8399713D9C - LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI", PER FORNITURA N.°8 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER PERSONALE IN MOBILITÀ E DIPENDENTI COMUNALI SQUADRA MANUTENTIVA.CODICE CIG:ZBD341D1CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG: Z9D3497FD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE UNITARIA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CUI ALLA DGR CALABRIA N. 503/2019 - AMBITO TERRITORIALE DI RENDE. ANNUALITÀ 2021. SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 02/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER TRASLOCO CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE E LINEE DATI PER SPOSTAMENTO SEDE UFFICI COMUNALI. DELIBERA G.C. N. 46 DEL 03.08.2020. CIG: Z4934951AD.   ANNULLATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL RUOLO DI MODERATORE E ADDETTO STAMPA  PER  REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  Z85346D3E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROMUOVERE  L'EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  Z5A3492055.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO "AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO" REP. N. 02/2021 DEL 12.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RISCONTRO ATTO DI DIFFIDA AD ADEMPIERE INERENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE - C.I.G. ZD0348DF12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE BIENNALE FIAT STRADA E FIAT BRAVO PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA MCTC "GRECO GUIDO".CODICE CIG:Z7C3487030.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STATUETTE "DIO PAN" PER  REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  ZB7346B53B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA  PRESSO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO DICEMBRE 2020 - MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO DA MAGGIO A NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CALCESTRUTTO PER SISTEMAZIONE LOCALIZZATA BUCHE STRADALI  -  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA - C.I.G. Z963458A1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA, OLIO MOTORE E FILTRO OLIO AUTOMEZZO CITROEN JUMPER TARGATO FE706RW, PRESSO OFFICINA "E.M. WORLD CAR DI EUGENIO MICELI".CODICE CIG:Z06347ED5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO E RIEMISSIONE DOCUMENTO CONTABILE RETTIFICATO RIFERITO A TARI 2021 SALDO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°9297 DEL 24/11/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 16  NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO E IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO.PERIODO DICEMBRE 2020 - MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA - SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER  CIMITERO E PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IDRICO E FOGNARIO.  PERIODO  LUGLIO - SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA - SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, UFFICI COMUNALI E SCUOLE, PERIODO  LUGLIO - SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, UFFICI COMUNALI E SCUOLE, PERIODO  FEBBRAIO - GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO", PER INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE RETE FOGNARIA IN VIA A. GUARASCI.CODICE CIG:ZED2FD2B19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI PER CAMBIO TARIFFA DA DOMESTICO A STAGIONALE PER CONTRIBUENTE NON RESIDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2022  C.I.G. [Z9A2D3B3BE]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALLA DIREZIONE ARTISTICA E PRESIDENZA GIURIA PER  REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  ZC434679FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO PER DIREZIONE ARTISTICA E PRESIDENZA GIURIA PER  REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG: ZE7345EE63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI NOVEMBRE 2021.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO NOVEMBRE 2021.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFOTEC SERVIZI SRL PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI RESIDENTI ESTERO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONE CALABRIA E COMUNALI DEL  3 E 4 OTTOBRE 2021. CIG: ZB82F8BD1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER CONTRATTO EROGATO N. 02/2021 DI REPERTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO -  CONTRATTO DAL 01.01.2021AL 30.06.2021 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021 IN FAVORE DI CALABRA MACERI -   C.I.G. 8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SERVIZI DI DIREZIONE TECNICA, ALLESTIMENTO AREA ESPOSIZIONE E GRAFICA CATALOGO, PER REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG: Z7534434D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021. CIG: Z812BD4543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE  PER  MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO. ART. 53, COMMA 1,  DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73. EROGAZIONE BUONI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTEGNO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 370 SACCHETTI DI BITUME A FREDDO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA,AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. C.I.G. Z1034477BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.8 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER PERSONALE IN MOBILITÀ E DIPENDENTI COMUNALI SQUADRA MANUTENTIVA ESTERNA, PRESSO LA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI".CODICE CIG:ZBD341D1CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO STAMPA E FORNITURA CATALOGHI PER  REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG:  Z2A344B79F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "METAL G DI SIRIANNI SIMONE", PER FORNITURA E MONTAGGIO SPORTELLO IN ALLUMINIO COMPLETO DI SERRATURA E VETRO ANTISFONDAMENTO, PER NICCHIA CONTATORI ENEL SEDE COMUNALE.CODICE CIG:ZD73230FCF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONE CALABRIA E COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA CHIAPPETTA PER FORNITURA VERBALI ELETTORALI. CIG: ZA332F434B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA DEL 03/12/2021 IN FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI COSENZA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO AG. DI PS ANNO 2021. CIG: Z98335535A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2021 PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI MARANO P.TO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI SOC. COOP. PER AZIONI DI RENDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZI DI DIREZIONE TECNICA, ALLESTIMENTO AREA ESPOSIZIONE E GRAFICA CATALOGO, PER  REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 EDIZIONE XXXI" - ASSE 6 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 -EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE.  CUP: E49C19000030006 - CIG: Z7534434D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE TRA VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA E VIA A. GUARASCI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9B3443934</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL  24.02.2021 AL 25.08.2021E CONTESTUALE  IMPEGNO DI SPESA PER RESTANTE PERIODO ANNO  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO, MESE DI NOVEMBRE 2021.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.° 2 POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI ALL' AGENZIA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE DI COSENZA DI FERRARO BERINA". CODICE CIG:Z28343E92F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI, PER L'UTILIZZO DEI BUONI SPESA  DI CUI AI FONDI DELL'ART. 53, COMMA 1, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI PRESSO LOCALI "C.A.G. CESARE BACCELLI" PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SEDE MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - C.I.G. ZCA2E9A8F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONE CALABRIA E COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E/O PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SVOLTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201_21 DEL 01.12.2021 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO - PERIODO NOVEMBRE 2021. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PRESSO LA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI", PER REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE.CODICE CIG:ZD341BB75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. TENUTA PATRIZIO PER TUMULAZIONE SALMA DI TENUTA EDUARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ EFFEZETA ASSICURAZIONI S.A.S.  AGENZIA DI COSENZA, DEL  SERVIZIO DI STIPULA DI APPOSITA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI PER N. 06 UNITÀ PER PROGETTO DI UTILITÀ  COLLETTIVITÀ (P.U.C.). CIG: Z0E34334A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO OTTOBRE 2021. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO SETTEMBRE 2021. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R E POSTE ITALIANE SPA PERIODO AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA - CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020 - CUP:E47H21002350001 - CIG Z2631EEB47 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRIENNALE IN ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO CON IL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO TRIENNALE "MODULISTICA ONLINE" E "GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" SECONDA ANNUALITÀ COD. CIG. Z742F3E61B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI DETERMINAZIONE N. 382/145 AD OGGETTO : COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 (CCNL FUNZIONI LOCALI  21 MAGGIO 2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDILSUD DI ACRI RITA", PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU RETE FOGNANTE COMUNALE, IN VIA SERAFINO MOLINARO.CODICE CIG:Z82336523A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MACRÌ BEATRICE" PER RIMBORSO CEDOLA LIBRARIA ALUNNO SCUOLA PRIMARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ PERCACCIUOLO S.R.L. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022. CIG: ZB03318B3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI SCUOLA SECONDARIA E C.A.G. "BACCELLI" PER IL PERIODO DI ANNI DUE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA,AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. C.I.G. Z593413E42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE E SEDE MUNICIPALE PERIODO DI ANNI DUE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA,AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. C.I.G. ZF33413E96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MIND SRL PER PRIMA EMISSIONE DI N 1 FIRMA DIGITALE  E FORNITURA ANNUALE N. 2 INDIRIZZI PEC. -  CODICE CIG. ZDD340D0BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ASSOCIAZIONI "PRO-LOCO DI MARANO PRINCIPATO" E  "COMPAGNIA TEATRALE AMATORIALE L'ISTRIONE" NELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO OTTOBRE 2021.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR CALABRIA 2014/2020 MISURA 4 -  SUB MISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1 - COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERPODERALI BISCIGLIETTO E MALATRI - C.U.P. E47H21001050002 - C.I.G. 895221732C - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "GARDENIA DI FIORI E PIANTE DI MARRA NUNZIA" PER  FORNITURA CORONA DI ALLORO  PER RICORRENZA DEI CADUTI IN GUERRA DEL 04.11.2021.  - CIG: ZAD339AA00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ ARINTHA DISINFEST SRL  PER FORNITURA SANIFICATORE A CAVO PER SCUOLABUS COMUNALI. CIG: ZA033A6A97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA ALLA DITTA "RG CARTA E UFFICIO DI ESPOSITO GIOVANNI" CON SEDE IN SAN LUCIDO. -  CIG:Z8833FF2C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI OTTOBRE 2021.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "POLISOFT S.R.L. SISTEMI INFORMATICI"   PER  ASSISTENZA SOFTWARE SU APPLICATIVI INFORMATICI IN USO PRESSO QUESTO ENTE RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2021 -  CIG. Z3D31E11EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITO IDRICO ANNO 2019. UTENTE TITOLARE ISTANZA PROTOCOLLO N°8594 DEL 08/11/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO OTTOBRE 2021.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA E/O PRELEVATA DALLA RETE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SU EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA COMUNALE, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01 AL 15 NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE A CONTRASTARE LA POVERTÀ EDUCATIVA. ART. 63, COMMA 1, D.L. N. 73/2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301 DEL 10.11.2021 IN FAVORE DELLA DITTA GIFRA  DI GIAMPIERO SALITURO PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. CIG: ZE733AB4A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO -  CONTRATTO DAL 01.01.2021AL 30.06.2021 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2021 IN FAVORE DI CALABRA MACERI -   C.I.G. 8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021  C.I.G. Z9A2D3B3BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MORRONE ENRICO / COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - DEBITO FUORI BILANCIO (DELIBERA COMMISSARIO STARORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 09.09.2021) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ATHENA SICURWORK SERVICE DI AIELLO EMILIA", PER FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE.CODICE CIG:ZB32F05E6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFOTEC SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 OTTOBRE 2021. CIG: ZB82F8BD1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2020 AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. CATERINA VELTRI PER FASE DI STUDIO E/O PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1945/2021, EMESSA DAL TRIBUNALE DI COSENZA IN MERITO ALLA VERTENZA "COMUNE DI MARANO PRINCIPATO C/O VODAFONE OMNITEL VB- RG N.54339/2016 TRIBUNALE DI MILANO SUCCESSIVAMENTE RIASSUNTA CON RG N.1479/2018 DINANZI AL TRIBUNALE DI CS". COD. CIG Z4333D9AC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE ALL'AVV. MELANIA ACRI A DIFESA DELL'ENTE AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROT. N. 0006943/2021 DINANZI AL TRIBUNALE DI COSENZA - CAUSA RISARCIMENTO DANNI. CIG Z3633BD43F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS IN VIA D'URGENZA PER I GIORNI 8 E 9 NOVEMBRE 2021 ALLA SOCIETÀ AQUILONIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2021. CIG:  Z6B33CCAE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021 300/E DEL 06/10/2021 IN FAVORE DELLA DITTA SPROVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. PER DISINFEZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA ADIBITA A SEGGIO ELETTORALE. CIG: Z80333B7F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DURANTE GESTIONE COMMISSARIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2021.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO CIE PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2021, AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO TARI 2021 SALDO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. SORRENTINO GIANFRANCO PER TUMULAZIONE SALMA DI BARTUCCI SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE MINORI. RICHIESTA CONTRIBUTO  ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183_21 DEL 02.11.2021 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. RUFFOLO FRANCESCO ARTURO PER TUMULAZIONE SALMA DI COSENTINO FILOMENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORONA DI ALLORO ALLA DITTA "GARDENIA DI FIORI E PIANTE DI MARRA NUNZIA" CON SEDE IN CERISANO, PER RICORRENZA DEI CADUTI IN GUERRA  DEL  04.11.2021.  -  CIG: ZAD339AA00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/EREDI  COSENTINO CONSEGUENTE A PROCEDURA ESPROPRIATIVA - AUTORIZZAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2020 SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC CALABRIA 2014-2020 - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A DISOCCUPATI EX PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETO N. 12824/2019, BURC N. 116/2019- IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STIPULA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI SECONDA ANNUALITÀ. COD CIG.  ZDB33B7192.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA STELLA ANNAFRANCESCA PER TUMULAZIONE SALMA DI FALCONE CARMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO", PER INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE, PULIZIA E LAVAGGIO TRATTI DI RETE FOGNANTE E ASPIRAZIONE VASCHE POMPE DI SOLLEVAMENTO.CODICE CIG:ZED2FD2B19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2021  C.I.G. Z9A2D3B3BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO", PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA IN VIA CAV. MARIANO BOSCO.CODICE CIG:ZED2FD2B19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIFRA DI SALITURO GIAMPIERO PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. CIG: ZE733AB4A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI, PER L'UTILIZZO DI BUONI SPESA PER "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1 DEL D.L. 73/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI N. 1 CARTELLO STRADALE. CIG. Z99307166C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI CITTADINI PER L'EROGAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, NONCHÉ DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE, DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 1,  DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020. CIG: ZDB2F047DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO TERZA ANNUALITÀ. D.P.C.M. 03/12/2013. - CIG: Z7B3174B86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO SANIFICATORE A CAVO PER SCUOLABUS COMUNALI. LINEE GUIDA TRASPORTO SCOLASTICO ALLEGATE A DPCM DEL 07.09.2020. CIG: ZA033A6A97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI COVID-19 ED IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZBE336F869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI LOCULO CIMITERIALE AL SIG. VULNERA FRANCHINO PER DEFUNTO COVELLI ACHILLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ TIMER S.R.L. PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N.154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA IN FAVORE DEL COMUNE DI CASTROLIBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI SETTEMBRE 2021.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR CALABRIA 2014/2020 MISURA 4 -  SUB MISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1 - COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERPODERALI BISCIGLIETTO E MALATRI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. DI CUI AL D.LGS. N.56/2017 ED ART. 192 DEL D.LGS. N.267/2000 - C.U.P. E47H21001050002 - C.I.G. 895221732C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO SETTEMBRE 2021.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVAGGIO E STIRAGGIO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI,   IN FAVORE DELLA DITTA "LAVANDERIE MISTER BRUNO S.R.L."  - ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. COD CIG: Z9730A7F7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO  PRIMA  ANNUALITÀ. - CIG: Z7B3174B86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONE CALABRIA E COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA CHIAPPETTA PER FORNITURA MANIFESTI. CIG: Z022FF3DEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159_21 DEL 04.10.2021 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2021_39_35 E N. 2021_35_36 DEL 12.10.2021 IN FAVORE DELLA DITTA CARLOMAGNO S.R.L. PER ACQUISTO VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE E AUTOCARRO DA DESTINARE AL PARCO MACCHINE COMUNALE. CUP: E49H07000010005 CIG: Z5631900A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER SVOLGIMENTO ELEZIONI REGIONE CALABRIA E COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE  2021. CIG. Z0330A77F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01 AL 15 OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO 3° TRIMESTRE 2021 DAL 01.07.2021 AL 01.09.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI 3° TRIM. 2021. PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' COMUNALI E FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E RELATIVA MANUTENZIONE PER IL PERIODO DI ANNI DUE - LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDA ANNUALITÀ - C.I.G. ZB92D9FD34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO -  CONTRATTO DAL 01.01.2021AL 30.06.2021 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021 IN FAVORE DI CALABRA MACERI -   C.I.G. 8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA URGENZA, PER DISOTTURAZIONE RETE FOGNANTE IN VIA SERAFINO MOLINARO TRAMITE LA DITTA "EDILSUD DI ACRI RITA".CODICE CIG:Z82336523A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE" REP. N. 01/2021 DEL 01.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2021, AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITI IDRICI ANNI 2018-2019 E LISTA TARI ANNI 2018-2019. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7639 DEL 07/10/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE  2021.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA"  CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020  CUP: E47H21002350001 - CIG Z2631EEB47 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 1° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO PER AG. DI PS ANNO 2021. CIG: Z98335535A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 16/9/2021 AL 30/09/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO AGOSTO 2021.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RICHIESTA ISCRIZIONE AL PRA PER NUOVA TARGA AUTOCARRO FIAT 110 RITARGATO DB956PR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE SCUOLA PRIMARIA ADIBITA A SEGGIO ELETTORALE. CIG: Z80333B7F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO -  CONTRATTO DAL 01.01.2021AL 30.06.2021 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2021 IN FAVORE  DI CALABRA MACERI -   C.I.G. 8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R A POSTE ITALIANE SPA PERIODO MAGGIO 2021 E LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA EUFEMIA TARSIA PERIODO DAL 04/08/2021 AL 03/10/2021, DECRETO PREFETTIZIO N. 136997 DEL 03/12/2020 E SUCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA URGENZA PER DISOTTURAZIONE PULIZIA E LAVAGGIO RETE FOGNARIA IN VIA CAV. MARIANO BOSCO TRAMITE LA DITTA "AUTOSPURGO A.A.B. FORTINO ROMUALDO".CODICE CIG:ZED2FD2B19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO AGOSTO 2021. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MORRONE ENRICO / COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 09.09.2021 - LIQUIDAZIONE AVV. MICIELI DE BIASE RUGGERO PIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MORRONE ENRICO / COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 09.09.2021 - LIQUIDAZIONE 1 RATA MORRONE ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2021 - GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO RINNOVO CERTIFIFICATO X509 PER PIATTAFORMA SIOPE+, COD. CIG. DI AFFIDAMENTO CIG. Z3E32C2667.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA E NON DOVUTA PER ALLACCIO IDRICO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7170 DEL 20/09/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 ATO COSENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DOTT. ANTONIO PALOMBO PERIODO DAL 15/01/2021 AL 14/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1346/2009 DEL GIUDICE DI PACE DI COSENZA E ATTO DI PRECETTO DEL 28/07/2021.LIQUIDAZIONE FATTURA PER "SPESE GENERALI" IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE FORLANO E GULLINO VERTENZA N. 3725/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI PER INTEGRAZIONE SPID E APPIO. D.L. N. 76/2020. CIG: Z673082257.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO  SEDE MUNICIPALE" A VALERE SULL 'FSC  2014-2020 E DECRETO DDG N. 8150 DEL 24/07/2017-  INDAGINI GEOTECNICHE E PROVE- LIQUIDAZIONE - CUP: [E44H17000600003] CIG: Z3321DC04E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.° 4 POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA SOCIETÀ "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA".CODICE CIG:Z4533158D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA " A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO", PER N.° 2 INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE RETE FOGNANTE COMUNALE.              CODICE CIG:ZED2FD2B19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA PERCACCIUOLO S.R.L. FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022. CIG: ZB03318B3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO  SEDE MUNICIPALE" A VALERE SULL 'FSC  2014-2020 E DECRETO DDG N. 8150 DEL 24/07/2017-  INDAGINI STRUTTURALI E PROVE- LIQUIDAZIONE - CUP: [E44H17000600003] CIG: ZC521A0A5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2135587 DEL 31.08.2021 IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z3E3173F01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA - CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020 - CUP:E47H21002350001 - CIG Z2631EEB47 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICVA MIGLIORATIVA SENZA AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA" CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020  CUP: E47H21002350001 - CIG Z2631EEB47 - APPROVAZIONE 1 S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI AGOSTO 2021.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU CONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE BCC MEDIOCRATI DI RENDE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  PERIODO  OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DALL'01/09/2021 AL 15/09/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021. CIG:Z812BD4543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE ESPOSITO FRANCESCO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI DA PROTOCOLLO AL FINE DEL RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITÀ NELL'AMBITO DELLA CONDUZIONE DEI VEICOLI SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO -  CONTRATTO DAL 01.01.2021AL 30.06.2021 IN PROROGA TECNICA - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021 IN FAVORE DI CALABRA MACERI -   C.I.G. 8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 (CCNL FUNZIONI LOCALI  21 MAGGIO 2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FINE MANDATO AL SINDACO(ART. 82, COMMA 8, LETTERA F) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267; ART. 10 D.M. 4 APRILE 2000, N. 119)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "IDROTERM DEI F.LLI CAPUTO SNC", PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE MATERNA, PRIMARIA, SECONDARIA E SEDE MUNICIPALE.CODICE CIG:ZA425CC7F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DOCUMENTI CONTABILI RIFERITI A TARI DAL 2017 AL 2021. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°6588 DEL 01/09/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2021 AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2021.CODICE CIG:Z792878721</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AFFIDAMENTO FORNITURA PER STAMPATI ELETTORALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA MANIFESTI LISTE CANDIDATI E PROCLAMATI ELETTI. CIG: ZA332F434B E Z0432F4394.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1346/2009 DEL GIUDICE DI PACE DI COSENZA E ATTO DI PRECETTO DEL 28/07/2021.LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE  FORLANO E GULLINO. VERTENZA N. 3725/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2013. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°5893 DEL 30/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2013. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°5894 DEL 30/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ASSISTENZA ORGANI DI CONTROLLO VISITA PERIODICA ASCENSORE  SCUOLA MEDIA  - C.I.G. Z852AE5A6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ASSISTENZA ORGANI DI CONTROLLO VISITA PERIODICA ASCENSORE  EDIFICIO C.A.G. "BACCELLI"  - C.I.G. Z852AE5A6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA'  SAIC  SRL PER SERVIZIO DI REDAZIONE PEF 2021 SECONDO IL MIT ARERA DELIBERA N. 443/2019 TRAMITE PROCEDURA CONSIP. CIG. DI AFFIDAMENTO N. Z4C314A34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DALL'01/08/2021 AL 31/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2015. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°6211 DEL 13/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DI AFFIDAMENTO  N. 221/10 DEL 20.05.2021 PER L'ACQUISTO DI UN VEICOLO DA DESTINARE ALLA POLIZIA LOCALE E UN VEICOLO TIPO AUTOCARRO DA DESTINARE AL PARCO MACCHINE COMUNALE. CUP: E49H07000010005 - CIG: Z5631900A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA  RUFFOLO BRUNELLA PER TUMULAZIONE SALMA DI BILOTTA BRUNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA  MADDE' VIVIANA MANUELA PER TUMULAZIONE SALMA DI MADDE' GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO LUGLIO 2021. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE ACCERTAMENTI IMU TASI 2016-2017. PROCEDURA CONSIP. CODICE CIG: ZB832D969B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI LUGLIO 2021.CODICE CIG:84969511C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIAMENTO AI SENSI DEL D.M. DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 11/11/2020 - C.U.P. E49J21008610001 C.I.G. 8848143696 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO LUGLIO 2021.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI OPERANTI IN AMBITO EDUCATIVO, LUDICO RICREATIVO E CULTURALE CON ATTIVITÀ RIVOLTE A BAMBINI E RAGAZZI DI ETÀ COMPRESA TRA  I 3 E I 17 ANNI TRAMITE LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI VOLTI A CONTRASTARE LA POVERTÀ EDUCATIVA DA SVOLGERSI NEL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021.  ART. 63, COMMA 1,  D.L. N. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RINNOVO CERTIFICATO X509 PER PIATTAFORMA SIOPE+, IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CODICE CIG Z3E32C2667.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE COPERTURA FABBRICATO LAMACCHIA E COPERTURE LOCULI CIMITERIALI - CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020 ANNUALITA' 2021 - C.U.P. E47H21004150001 - C.I.G. ZA43279B9B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRATTARE N. 192/9 DEL 30.04.2021 PER L'ACQUISTO DI UN VEICOLO DA DESTINARE ALLA POLIZIA LOCALE E UN VEICOLO TIPO AUTOCARRO DA DESTINARE AL PARCO MACCHINE COMUNALE. CUP: E49H07000010005 - CIG: Z5631900A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONE CALABRIA E COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIAMENTO AI SENSI DEL D.M. DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 11/11/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ED ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000  C.U.P. E49J21008610001 C.I.G. 8848143696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO2021  C.I.G. Z9A2D3B3BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2021. CIG. Z0330A77F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2021, AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2021.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.05.2021. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA " A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO", PER N.° 2 INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE RETE FOGNANTE COMUNALE.CODICE CIG:ZED2FD2B19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (LOTTO N.1 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE - LEGGE N.160 DEL 27.12.2019) - CUP E46G20000140001 - CIG 8399713D9C - LAVORI SUPPLEMENTARI ED INTEGRATIVI - APPROVAZIONE ATTI STATO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - IMPEGNO DI SPESA E PROROGA TECNICA DISPOSTA DALL'ATO COSENZA - C.I.G. 8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SENTENZA R.G. N. 28/2021 DEL TRIBUNALE DI COSENZA IN RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 231/76 DEL 26/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PREGRESSE IN FAVORE DI CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. A SEGUITO DI ATTO DI TRANSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BENEFICIO DI BONIFICA AGRICOLA ANNO 2019 IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. COVELLO GIUSEPPE PER TUMULAZIONE SALMA DI SERVIDIO BOMBINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ONORANZE FUNEBRI GAUDIO S.R.L." PER FORNITURA ARREDI PER N. 30 CELLETTE OSSARIO UBICATE  IN QUESTO CIMITERO COMUNALE. CIG: Z5F2979617. CONTESTUALE ANNULLAMENTO PROPRIA DETERMINA N. 103/457 DEL 23.10.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE OSSARIO CIMITERIALE AL SIG. COVELLO GIUSEPPE PER TUMULAZIONE SALMA DI SERVIDIO BOMBINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA EUFEMIA TARSIA PERIODO DAL 04/05/2021 AL 03/08/2021. DECRETO PREFETTIZIO N. 136997 DEL 03/12/2020 E SUCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 16 LUGLIO AL 30 LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO GENNAIO - APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO PER REALIZZAZIONE DI CAMPO DI INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - C.I.G. Z6E326E950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50%  PER INTERVENTO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO BASSORILIEVO SALA CONSILIARE COMUNALE - CUP [E41H17000600003] CIG [ZD92AC2F94]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INTERVENTO DI RESTAURO BASSORILIEVO SALA CONSILIARE COMUNALE -  CUP [E41H17000600003] CIG ZA12AC302C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 10 BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS - COD. CIG: Z7332A00EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI II TRIM. 2021. PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR CALABRIA 2014/2020 MISURA 4 -  SUB MISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1 - COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERPODERALI BISCIGLIETTO E MALATRI -  C.U.P. E47H21001050002 - C.I.G. 8796763678 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE OSSARIO CIMITERIALE AL SIG. DATTILO SERGIO PER TUMULAZIONE RESTI MORTALI DI PERRI WANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO GIUGNO 2021. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE, GEOM. GIOVANNI TENUTA, QUALE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA DI GARA ESPLETATA, PER CONTO DEL COMUNE DI DOMANICO (CS), SULLA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE. COM/, DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SERRE DI MENDICINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO -  PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021 IN FAVORE DI CALABRA MACERI -  C.I.G. 8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE  - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021 -  CIG: Z4C2CE56A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -  CUP [E49J21008610001] - APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO A FONDI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 DI CUI ALLA L.R. N. 27/85, PER COME PERVENUTO DA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CERISANO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO E RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A TARI 2021 ACCONTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°5512 DEL 16/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRA SOMME SPETTANTI MATURATE LIQUIDATE MA NON ANCORA CORRISPOSTE E TRIBUTI COMUNALI NON PAGATI IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE TITOLARE DELLA DOMANDA PROTOCOLLO N°5508 DEL 16/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021/22, PRESSO UFFICIO ACI DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR CALABRIA 2014/2020 MISURA 4 -  SUB MISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1 - COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERPODERALI BISCIGLIETTO E MALATRI - PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 313/106 DEL 14/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI GIUGNO 2021.CODICE CIG:Z712AA4E45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE COPERTURA FABBRICATO LAMACCHIA E COPERTURE LOCULI CIMITERIALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. DI CUI AL D.LGS. N.56/2017 ED ART. 192 DEL D.LGS. N.267/2000 - C.U.P. E47H21004150001 - C.I.G. ZA43279B9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO DALL'01 AL 15 LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KRATOS S.C.A.R.L.", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO DAL 01.07.2020 AL 31.12.2020. CODICE CIG: 6082903A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI SCUOLA MEDIA ED EDIFICIO C.A.G. "BACCELLI" PER IL PERIODO DI ANNI DUE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021 - C.I.G. [Z852AE5A6F]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR CALABRIA 2014/2020 MISURA 4 -  SUB MISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1 - COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERPODERALI BISCIGLIETTO E MALATRI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. DI CUI AL D.LGS. N.56/2017 ED ART. 192 DEL D.LGS. N.267/2000 - C.U.P. E47H21001050002 - C.I.G. 8796763678</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE SECONDA ANNUALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO DA MARZO AD APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE DAL 16 AL 30 GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI  MESE DI GIUGNO 2021.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2021 AUTOMEZZI INERENTE IL TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO IDRICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO GIUGNO 2021.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI  - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (C.C. N. 25/2018) UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N. 5196 DEL 07/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI  - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (C.C. N. 25/2018) UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N. 5104 DEL 05/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOVEICOLI COMUNALI TRAMITE LA COMPAGNIA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA".CODICE CIG:Z9E3244BD8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA CAUSA COVID-19 A " SUPERMERCATO DOK SRL" PER MISURA DI SOSTEGNO SOLIDARIETÀ CALABRIA. CUP: E49E20000430002 - ASSE 10, OB. SPEC. 9.1, AZIONE 9.1.3 DEL PAC CALABRIA 2014-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (C.C. N. 25/2018) UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°5181 DEL 06/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021/22, PRESSO UFFICIO ACI DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, 2° TRIMESTRE PERIODO DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE PRESTA LEOPOLDO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI DA PROTOCOLLO AL FINE DEL RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITÀ NELL'AMBITO DELLA CONDUZIONE DEI VEICOLI SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI MARANO P.TO C/ COMUNE DI CASTROLIBERO - LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA DI CONDANNA DEL GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI COSENZA N. 1430/18 (CAUSA RG 1786/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO NUOVA AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA GE505TF, IN DOTAZIONE AL COMANDO VIGILI URBANI, PAGAMENTO BOLLO TRAMITE UFFICIO ACI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA-AFFIDO PER N. 2 PERSONE MINORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA-AFFIDO PER N. 1 PERSONA MINORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (C.C. N. 25/2018) UTENTE NOTA N. 5088 DEL 02/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO -  PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021 IN FAVORE DI CALABRA MACERI - C.I.G. 8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNUALITÀ 2020  PER  ATTIVAZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA GESTIONE BANDI DI GARA PRESSO C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) DI MENDICINO PREVISTA DALL'ART. 40 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (C.C. N. 25/2018) UTENTE NOTA N. 4960 DEL 29/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. DE BARTOLO SANTO PER TUMULAZIONE SALMA DI DE BARTOLO ANNA ROSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (C.C. N. 25/2018) UTENTE NOTA N. 5009 DEL 30/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ART. 17-TER DPR 633/72 SU FATTURE GSE SPA PER ADDEBITO COSTI AMMINISTRATIVI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLO SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2021 - CONVENZIONE SSP00333656.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO "SISTEMA PAGOPA" DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE. CIG. AFFIDAMENTO Z242128769.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BUSTE COMMERCIALI 11X23 PER UFFICIO TRIBUTI IN FAVORE DELLA DITTA AM GRAF SRL. PROCEDURA CONSIP COD. CIG. ZF130C1138.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ARTEMEDIA SRL PER SERVIZIO DI CALCOLO NUOVA IMU 2021 - PROCEDURA CONSIP/MEPA CIG. Z89312044A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOVETTURA FIAT STRADA TARGATA BP664NT, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "L' AUTO SRL DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021 CIG. Z0330A77F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R A POSTE ITALIANE SPA MARZO E APRILE 2021. CIG. Z0D230FEB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. TOSCANO EMILIO PER TUMULAZIONE SALMA DI CHIAPPETTA FILOMENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA - CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020 - CUP:E47H21002350001 - CIG Z2631EEB47 - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO TARI 2021 ACCONTO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA  PRESSO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER SELEZIONE N. 3 RILEVATORI PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IN AUTOTUTELA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 268/91 DEL 23/06/2021 RELATIVA A PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO "INTERVENTI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA - CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020 - CUP:E47H21002350001 - CIG Z2631EEB47"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO  - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2020 - MAGGIO 2021 -  C.I.G. ZFA2D9B28F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, UFFICI COMUNALI E SCUOLE,  PERIODO  GENNAIO - FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA CADUTI DELLE FOIBE.  PERIODO - NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SICURLAV SRL PER VISITE MEDICHE ED ANALISI PER N. 1 DIPENDENTE COMUNALE - CIG ZF521381E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SPORTELLO IN ALLUMINIO COMPLETO DI SERRATURA E VETRO ANTISFONDAMENTO PER NICCHIA CONTATORI ENEL SEDE COMUNALE, TRAMITE LA DITTA " METAL G DI SIRIANNI SIMONE".CODICE CIG:ZD73230FCF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO (CIG 84969511C9) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA - CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020 - CUP:E47H21002350001 - CIG Z2631EEB47 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CONTO CORRENTE POSTALE N. 001050172434 INTESTATO A COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - SERVIZIO TESORERIA INGIUNZIONE FISCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE SFALCI ERBA DERIVANTI DALLA PULIZIA AREE E STRADE COMUNALI, TRAMITE LA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGENE AMBIENTALE".CODICE CIG:Z813234907.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/EREDI COSENTINO CONSEGUENTE A PROCEDURA ESPROPRIATIVA -  AUTORIZZAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATA  SALDO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/EREDI RUFFOLO DOMENICO MICHELE CONSEGUENTE A PROCEDURA ESPROPRIATIVA -  AUTORIZZAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE III RATA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CAMOLI SRL", PER FORNITURA N. 4 BOBINE DI FILO E N. 2 TESTINE PER DECESPUGLIATORE.CODICE CIG:ZE031FBF30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI MAGGIO 2021.CODICE CIG:Z712AA4E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO MAGGIO 2021.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°4392 DEL 07/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°4465 DEL 09/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE DAL 01 AL 15 GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1541/2019 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA E ATTO DI PRECETTO DEL 24/06/2019. LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL'AVV. ROSAMARIA VENTURA. VERTENZA N. 1249/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA GEOPORTALE COMUNALE DITTA SETIN S.R.L.  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ANNO 2021 - CIG ZE22D3BC5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2021, AUTOMEZZI INERENTE IL TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO IDRICO.CODICE CIG:Z792878721;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFOTEC SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO DAL 3 APRILE AL 31 MAGGIO 2021. CIG: ZB82F8BD1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2021.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015 SU LISTA TARI ANNO 2019 ACCONTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3833 DEL 14/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE, GEOM. GIOVANNI TENUTA, QUALE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA DI GARA ESPLETATA, PER CONTO DEL COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA - CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 17/07/2020 -  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. DI CUI AL D.LGS. N.56/2017 ED ART. 192 DEL D.LGS. N.267/2000 CUP: E47H21002350001 - CIG Z2631EEB47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA FORTINO &amp; C.", PER SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE, PULIZIA E LAVAGGIO RETI FOGNANTI COMUNALI.CODICE CIG:ZA02B6748A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S. PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE IGIENICO SANITARIA STRAORDINARIA SU TUTTE LE AREE COPERTE DI STABILI COMUNALI  - C.I.G. ZCC3119DC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO DI R.S.P.P.  D.LGS. N. 81/2008 -  ANNO 2021  - C.I.G. ZDF3000D8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "AUTOSCUOLA DM DI NACCARATO CARMELO", PER RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC), TRAMITE CORSO OBBLIGATORIO DIPENDENTI COMUNALI. CODICE CIG:ZB1310F0C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI FILO E TESTINE PER DECESPUGLIATORE PRESSO LA DITTA "CAMOLI SRL".CODICE CIG:ZE031FBF30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER DOMANDE DI AGEVOLAZIONE ENERGIA ELETTRICA, GAS E IDRICO PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO FATTURA IDRICA RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2020 SALDO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3951 DEL 18/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA POLISOFT S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SU PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2021. COD CIG: Z3D31E11EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE DAL 16 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA MORETTI TIZIANA PER TUMULAZIONE SALMA DI FILIPPELLI ANNUNZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO -  PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 - LIQUIDAZIONE APRILE 2021 IN FAVORE DI CALABRA MACERI - C.I.G. 8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196_20 DEL 02.11.2020 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE SANITARIO PERIODO OTTOBRE 2020. CIG: ZE124EB092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO RISERVATO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER SOLI TITOLI PER LA SELEZIONE DI N. 3 RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA PER FORNITURA DI SOFTWARE TECNICO -  CIG: ZD231BF3B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITO TARI ANNO 2016. UTENTE TITOLARE ISTANZA PROTOCOLLO N°2751 DEL 06/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITO TARI ANNO 2016. UTENTE TITOLARE ISTANZA PROTOCOLLO N°3997 DEL 20/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RITEC GC SRL", PER SOSTITUZIONE E MONTAGGIO MOTORI POMPE POZZI ARTESIANI E COMPONENTI ACCESSORI IN LOCALITÀ PIANO DELLE FORCHIE.CODICE CIG:Z233168643.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRA SOMME SPETTANTI MATURATE LIQUIDATE MA NON ANCORA CORRISPOSTE E TRIBUTI COMUNALI NON PAGATI IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE TITOLARE DELLA DOMANDA PROTOCOLLO N°3968 DEL 19/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "R-ACCOGLIERE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO E TRASPORTO IN IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEGLI OLI VEGETALI E RACCOLTA INDUMENTI.CODICE CIG:ZE6272AA7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO  SOMMA  A TITOLO DI ECONOMIA DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE  ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRA SOMME SPETTANTI MATURATE LIQUIDATE MA NON ANCORA CORRISPOSTE E TRIBUTI COMUNALI NON PAGATI IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE TITOLARE DELLA DOMANDA PROTOCOLLO N°3908 DEL 17/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA " A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO", PER N.° 3 INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE RETE FOGNANTE COMUNALE.CODICE CIG:ZED2FD2B19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 76/182 DEL 22/04/2021 AD OGGETTO: LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1999, ART 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2020 - FONDO E COMPETENZA ANNO 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO  SOMMA  A TITOLO DI ECONOMIA DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA MATERNA ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI APRILE 2021.CODICE CIG:Z712AA4E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRA SOMME SPETTANTI MATURATE LIQUIDATE MA NON ANCORA CORRISPOSTE E TRIBUTI COMUNALI NON PAGATI IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE TITOLARE DELLA DOMANDA PROTOCOLLO N°3907 DEL 17/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VEICOLO P.L. E AUTOCARRO DA DESTINARE AL PARCO MACCHINE COMUNALE. CIG: Z5631900A5 - CUP: E49H07000010005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021  C.I.G. [Z9A2D3B3BE]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - APRILE 2021  C.I.G. [Z9A2D3B3BE]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ROSA LIBERA PELLICORI DEL FORO DI COSENZA PER CONCLUDERE UNA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI EX ART. 2 E SS. DL 132/2014 CONV. IN L. 162/2014 IN RELAZIONE ALLA CONTROVERSIA PER RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AVVENUTO IN QUESTO COMUNE  IN DATA 18/06/2018. CIG: Z1D31CB70B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R A POSTE ITALIANE SPA PERIODO FEBBRAIO  2021. CIG. Z0D230FEB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME "LEGGE DI BILANCIO 2021" IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA. COD CIG. Z8431CD4C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI SOFTWARE TECNICO A FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA PER UN IMPORTO PARI A ? 208,00 (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA  CODICE CIG: ZD231BF3B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE DAL 01 AL 15 MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO IN APPALTO ACCERTAMENTI IMU/TASI 2015 QUOTA VARIABILE SU INCASSATO AL 28/02/2021. CIG. DI AFFIDAMENTO Z262DB6989</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRLS PER SERVIZIO DI APPALTO ACCERTAMENTI IMU/TASI 2014 (SALDO QUOTA VARIABILE SU IMPORTO INCASSATO AL 28/02/2021) CIG. DI AFFIDAMENTO Z431B98BB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRLS PER SERVIZIO IN APPALTO ACCERTAMENTI ICI ANNI 2009/2010/2011 E ACCERTAMENTI IMU 2012 E 2013 QUOTA VARIABILE SU INCASSATO AL 28/02/2021. CIG. DI AFFIDAMENTO Z2F0FA6DD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO -  PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 - LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE IN FAVORE DI CALABRA MACERI -  C.I.G. 8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/DITTA FISIA ITALIMPIANTI SPA - CONSORZIO VALLE CRATI RG. N. 3441/2018 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. VITTORIO CAVALCANTI DEL FORO DI COSENZA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER IMPUGNATIVA IN APPELLO, GIUSTA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI COSENZA DEL 22/04/2021 - CIG ZC131C01BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO -  PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 - LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 30% IN FAVORE DI CALABRA MACERI C.I.G. 8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE NON DIRIGENTE - LIQUIDAZIONE ISTITUTI PRODUTTIVITÀ E PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA MATERIALE IDRICO.CODICE CIG:ZE5301D327.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO APRILE 2021.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI INERENTI IL TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO IDRICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI, MESE DI APRILE 2021.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA CORONAVIRUS. PRESA ATTO DONAZIONI SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO E CONSEGUENTE PRELIEVO AL FINE DI FARLO CONFLUIRE SU CAPITOLO DI BILANCIO ALL'UOPO PREDISPOSTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITO IDRICO ANNO 2015 E 2016 E SOLLECITO TARI ANNO 2016. UTENTE TITOLARE ISTANZA PROTOCOLLO N°3371 DEL 28/04/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA EUFEMIA TARSIA PERIODO DAL 04/04/2021 AL 03/05/2021. DECRETO PREFETTIZIO N. 136997 DEL 03/12/2020 E SUCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITO IDRICO ANNO 2016. UTENTE TITOLARE ISTANZA PROTOCOLLO N°3224 DEL 22/04/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DA DICEMBRE 2020 A FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITO IDRICO ANNO 2016. UTENTE TITOLARE ISTANZA PROTOCOLLO N°3255 DEL 23/04/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER DOMANDE DI AGEVOLAZIONE ENERGIA ELETTRICA E GAS PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO SOLLECITI DI PAGAMENTO RIFERITI A RUOLO IDRICO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI UN VEICOLO DA DESTINARE ALLA POLIZIA LOCALE E UN VEICOLO TIPO AUTOCARRO DA DESTINARE AL PARCO MACCHINE COMUNALE.CUP: E49H07000010005CIG: Z5631900A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CON BFF BANK S.P.A. PER FATTURE OGGETTO DI CESSIONE DI CREDITO RIFERITE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN VEICOLO DA DESTINARE ALLA POLIZIA LOCALE E DI UN VEICOLO DA DESTINARE AL PARCO MACCHINE COMUNALE. PRESA ATTO VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DI CESSIONE DI CREDITO  TRA ENI  GAS E LUCE S.P.A. E BANCA FARMAFACTORING S.P.A. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PREGRESSE ENI GAS E LUCE S.P.A.  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CIMITERO COMUNALE E LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOCALE CALDAIA SCUOLA PRIMARIA" (LOTTO 2 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE - LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019) - FINANZIAMENTO TOTALE PARI AD ? 50.000,00) - C.U.P. [E46G20000140001] - C.I.G. [88422746DDE] - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°3244 DE 23/04/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU-TASI DAL 2015 AL 2019 PER ERRATO VERSAMENTO. UTENTE TITOLARE ISTANZA PROTOCOLLO N°6676 DEL 05/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE"  CUP E44H1700060003 CIG 7929941A52 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI APPALTO E RICHIESTA ANTICIPAZIONE - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE  DELLA CALABRIA ANNO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA CHIAPPETTA PER FORNITURA MANIFESTI. CIG: Z022FF3DEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI R.S.P.P.  D. LGS. N. 81/2008 ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) ED ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  - C.I.G. ZDF3000D8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1999, ART 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2020 - FONDO E COMPETENZA ANNO 2021.-  APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITO IDRICO ANNO 2016. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°2999 DEL 14/04/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO. D.P.C.M. 03/12/2013. CIG: Z7B3174B86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z3E3173F01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIPOGRAFIA F.SCO CHIAPPETTA DI F. CHIAPPETTA C. SNC PER SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2018 E 2019. CIG:  Z752534489 E Z322A6ADC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TASI ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°679 DE 29/01/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO DAL 01/03/2021 AL 30/04/2021 COD. CIG. Z0330A77F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R A POSTE ITALIANE SPA PERIODO GENNAIO 2021. CIG. Z0D230FEB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI RIPARTO ANNO 2021 CONSORZIO VALLE CRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AGENZIA ENTRATE SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA DELLE SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE ANNO 2020 IN APPLICAZIONE ART. 17, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999, N. 112.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO REDAZIONE PEF 2020 (SECONDO IL MIT ARERA DELIBERA N. 443/2019) TRAMITE PROCEDURA CONSIP. CODICE CIG ZB226BB4AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°7334 DE 27/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA URGENZA, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO MOTORI POMPE POZZI ARTESIANI E ACCESSORI PER USO IDROPOTABILE IN LOCALITÀ PIANO DELLE FORCHIE TRAMITE LA DITTA "RITEC GC SRL".CODICE CIG:Z233168643.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI MARZO 2021.CODICE CIG:Z712AA4E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI I TRIM. 2021  - PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO SOLLECITO RIFERITO A TARI ANNO 2020. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1166 DEL 15/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01 APRILE AL 15 APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (LOTTO N.1 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE - LEGGE N.160 DEL 27.12.2019) - CUP E46G20000140001 - CIG 8399713D9C - LAVORI SUPPLEMENTARI ED INTEGRATIVI - DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 7 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI ANNO 2021 E 2022. PROCEDURA CONSIP. COD. CIG Z4C3140A34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO MARZO 2021.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/A DEL 31.03.2021 IN FAVORE DELLA DITTA MATOS DI MANNINO GABRIELLA PER ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE. CIG: Z90310AB17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE PER TUMULAZIONE SALMA DI PERFETTI BRUNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITO TARI ANNO 2016. UTENTE TITOLARE ISTANZA PROTOCOLLO N°2671 DEL 01/04/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INFOTEC PER SERVIZIO CORRISPONDENZA COMUNALE MESI DAL 15 FEBBRAIO AL 02 APRILE 2021. CIG: ZB82F8BD1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL  08.07.2020 AL 23.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2021, AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR CALABRIA 2014/2020 MISURA 4 -  SUB MISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1 - COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERPODERALI BISCIGLIETTO E MALATRI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA, CONTABILITÀ E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG. ZF8312F7F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2021.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE I AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO SIG. RUFFOLO FRANCESCO - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE II ECONOMICO/FINANZIARIO/TRIBUTI SIG. CARBONARO MAURIZIO - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA MATERIALI IDRICI.CODICE CIG:ZE5301D327.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA EUFEMIA TARSIA PERIODO DAL 04 FEBBRAIO 2021 AL 03 APRILE 2021. DECRETO PREFETTIZIO N. 136997 DEL 03/12/2020 E SUCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°. TRASFERIMENTO ALLE UNIVERSITÀ DEL FONDO DESTINATO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ARTEMEDIA SRL DEL SERVIZIO DI CALCOLO NUOVA IMU- 2021. PROCEDURA CONSIP/MEPA. CIG. Z89312044A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO 1° TRIMESTRE 2021 DAL 01.01.2021 AL 01.03.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2021 - IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS. PROCEDURA CONSIP. CIG ZF5303B3F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA  PRESSO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  "EUROEDIL S.A.S. DI RUFFOLO LUIGI", PER FORNITURA MATERIALI EDILI PER REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE.CODICE CIG:Z8B2FFCFAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS PER SERVIZIO DI GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE IN MODALITÀ ACCESSO REMOTO "WINRELAX ACCESSO REMOTO"- ANNO 2021 - COD CIG Z2F303B38D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO CESSIONE CREDITI VANTATI DA GEKO SPA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO IN FAVORE DI BANCA SISTEMA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IDRICO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 16 MARZO AL 31 MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE, GEOM. GIOVANNI TENUTA, QUALE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA DI GARA ESPLETATA, PER CONTO DEL COMUNE DI PATERNO CALABRO (CS), SULLA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE.COM/, DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SERRE DI MENDICINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO", PER FORNITURA E MONTAGGIO N.°6 PNEUMATICI ALL' AUTOMEZZO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD.CODICE CIG:Z9330008BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA PER FORNITURE : MANIFESTI SCADENZE IMU E TASI - PRONTUARIO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - VOLUMI LEGGE DI STABILITÀ E MANUALE APPLICAZIONE IUC  - REGISTRO DENUNCE INIZIO ATTIVITÀ PRATICHE EDILIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - ANAGRAFE - CARTE DI IDENTITÀ  - DIRITTI DI ROGITO  - DIRITTI DI STATO CIVILE 3° E 4°  TRIM. 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA TERESA GIORDANO PER REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE PERIODO DAL 19/02/2021 AL 14/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI FEBBRAIO 2021.CODICE CIG:Z712AA4E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL DIRIGENZA SEGRETARI COMUNALI DEL 17/12/2020 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO - RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA SEGRETERIA CONVENZIONATA DAL 10/07/2017 AL 30/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA SU RUOLO IDRICO ANNO 2020 SALDO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°2056 DEL 12/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE IGIENICO SANITARIA STRAORDINARIA SU TUTTE LE AREE COPERTE DI STABILI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.   - C.I.G. ZCC3119DC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE SPA PERIODO LUGLIO 2020 E DICEMBRE 2020. CIG. Z0D230FEB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE"  CUP E41H1700060003 CIG 7929941A52 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI APPALTO E RICHIESTA ANTICIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE DELLA SOLA MANODOPERA PER REALIZZAZIONE N. 12  LOCULI CIMITERIALI  AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 3 E  ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - C.I.G. ZA53099500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI SPOSTAMENTO IMPIANTO "E-DISTRIBUZIONE" SEDE MUNICIPALE - PAGAMENTO IMPORTO FORFETTARIO DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SUL PORTALE M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A PER LA FORNITURA DI VEICOLO DA DESTINARE ALLA POLIZIA LOCALE E VEICOLO TIPO AUTOCARRO DA DESTINARE AL PARCO MACCHINE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITO TARI ANNO 2016 UTENTE TITOLARE ISTANZA PROTOCOLLO N°2007 DEL 11/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE. CIG: Z90310AB17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01 MARZO AL 15 MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE CORSO OBBLIGATORIO PRESSO "AUTOSCUOLA DM DI NACCARATO CARMELO".CODICE CIG:ZB1310F0C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1999, ART 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2020 - FONDO E COMPETENZA ANNO 2021 -  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP NEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI COSENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI COMMISSIONE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO FEBBRAIO 2021.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO CITROEN JUMPER TARGATO FE706RW, PRESSO  ACI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 3, E  ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - C.I.G. ZE5301D327</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RACCOLTA E CONFERIMENTO RD E RSU - C.I.G. Z3D2FD462D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE II ECONOMICO/FINANZIARIO DOTT.SSA NADIA FRANCESCA BILOTTO - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL IV SETTORE TECNICO URBANISTICA GEOM. GIOVANNI TENUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL III SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI SIG. FRANCESCO ESPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE IGIENICO SANITARIA STRAORDINARIA SU TUTTE LE AREE COPERTE DI STABILI COMUNALI ESEGUITA NEL MESE DI MARZO 2021  - C.I.G. ZEB30D66C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO  SEDE MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA C.U.C. SERRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PERSONA ADULTA  DISABILE  PRESSO IL CENTRO DIURNO PER DISABILI   "VILLA MIMOSA S.R.L." SEDE DI  LAPPANO (CS) E RICHIESTA AL COMUNE CAPO AMBITO TERRITORIALMENTE COMPETENTE  PER LA RETTA A REGIME DIURNO SEMIRESIDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ " SUPERMERCATO DOC SRL" PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N.154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  FORNITURA CORONA DI ALLORO ALLA DITTA "IL GIARDINO DEI FIORI" DI FRANCESCA VITARO CON SEDE IN RENDE, PER RICORRENZA DEI CADUTI IN GUERRA DEL 04.11.2020.  -  CIG: Z972EEAF51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITO TARI 2016. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1653 DEL 01/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITO TARI 2016. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1527 DEL 25/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2021, INERENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E IDRICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2021.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ TIMER S.R.L. PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N.154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ MIND SRL PER RINNOVO PEC UFFICI COMUNALI E CONSIGLIERI COMUNALI  - RINNOVO N. 04 FIRME DIGITALI - N. 01 FIRMA DIGITALE NUOVA CON SUPPORTO. COD. AFFIDAMENTO ZAA2D83CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL III SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI GEOM. GIOVANNI TENUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ SAIC SRL PER QUOTA FISSA PER EMISSIONE ACCERTAMENTI IMU-TASI PER L'ANNO 2015. COD. CIG. Z262DB6989.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SU PROCEDURE APPLICATIVE PRESSO L'ENTE ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA ANNO 2021 COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z43295CE78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA F.SCO CHIAPPETTA DI F. CHIAPPETTA &amp; C. SNC PER ACQUISTO REGISTRI NOTIFICHE PER UFFICIO MESSI. PROCEDURA CONSIP CIG. Z0530933F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE COMMERCIALI 11X23 PER UFFICIO TRIBUTI IN FAVORE DELLA DITTA AM GRAF SRL. PROCEDURA CONSIP. COD. CIG.ZF130C1138.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTO ANNO 2020 CONSORZIO VALLE CRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  TRASLAZIONE SALMA DI BISCALDI LUISA DOMENICA E TRASFERIMENTO CONCESSIONE PER LOCULO CIMITERIALE  PER IL CONIUGE IN VITA BILOTTO SAMUELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N.76/2020 ED IMPEGNO DI SPESA - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 - C.I.G. 8656984132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ART. 17-TER DPR 633/72 SU FATTURA GSE SPA PER ADDEBITO COSTO AMMINISTRATIVI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLO SCAMBIO SUL POOSTO ANNO 2021. CONVENZIONE C02H257889407.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ " SUPERMERCATO DOC SRL" PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N.154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO DAL 01/01/2021 AL 28/02/2021. CIG. DI AFFIDAMENTO Z842BBDB4C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 16 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE IGIENICO SANITARIA STRAORDINARIA SU TUTTE LE AREE COPERTE DI STABILI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.   - C.I.G. ZEB30D66C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, PROCEDURA CONSIP, STRUMENTO "MERCATO ELETTRONICO (MEPA)". COD. CIG. Z0330A77F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA. RIMBORSO AL COMUNE DI MALVITO ENTE CAPOFILA DELLA QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER INDENNITÀ DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO DAL 06/03/2019 AL 25 GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI PETILIA POLICASTRO (KR).RIMBORSO QUATA PARTE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO AL COMUNE CAPOFILA PER TREDICESIMA MENSILITÀ E GENNAIO 2021 FINO AL 18/01/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA TERESA GIORDANO PER REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE PERIODO DAL 19/01/2021 AL 18/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ROSA MARIA PRINCIPE PER OPPOSIZIONE A DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI COSENZA, NEI GIUDIZI PENDENTI CONTRO IL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO RG N. 5980/2019, RG. N. 2115/2020, RG. N. 2144/2020. COD. CIG Z3630CE2A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. ANTONIO PALOMBO PERIODO DAL 15/07/2020 AL 14/01/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°. - EROGAZIONE RICHIESTE PERVENUTE NELL'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVEICOLO FIAT BRAVO TARGATA DJ459HC ALLA DITTA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA".CODICE CIG:Z0430C0162.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020. CIG: Z812BD4543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA SOLA MANODOPERA PER REALIZZAZIONE N. 12  LOCULI CIMITERIALI  AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 3 E  ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - C.I.G. ZA53099500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA SOLA MANODOPERA PER REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 3, E  ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - C.I.G. ZA53099500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO TRIBUTI LOCALI - TOSAP ED ALTRI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI GENNAIO 2021.CODICE CIG:Z712AA4E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN CONTO DEPOSITO PER CAMBIO TARIFFA TARI. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°89 DEL 07/01/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CIG 84969511C9 - PROROGA TERMINI SCADENZA GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", TRASMESSA CON NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA ELETTRONICA LIQUIDATA CON DETERMINA LL.PP./R.G. N.° 5/7 DEL 13.01.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2020. PARIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN VIA "SPERIMENTALE" DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, RIFERITE AL RUOLO IDRICO ANNO 2013, TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE IN FAVORE DELLA DITTA SERVICE CREDIT SPA. PROCEDURA CONSIP MEPA. COD.CIG ZCD2B577F1. PRESA ATTO SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE E FINE RAPPORTI CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA SOLLECITO DI PAGAMENTO RIFERITO A TARI ANNO 2016. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1101 DEL 12/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "LAVANDERIE MISTER BRUNO S.R.L." PER LAVAGGIO E STIRAGGIO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI REGIONALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE  DELLA CALABRIA ANNO 2021. COD CIG: Z9730A7F7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01 AL 15 FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2020 SALDO - RICHIESTA PROTOCOLLO N°8429 DEL 01/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2020 SALDO - RICHIESTA PROTOCOLLO N°7776 DEL 10/11/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA RITACCO ROSANNA  PER DEFUNTA IPPOLITO ELINDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, PROCEDURA CONSIP, STRUMENTO "MERCATO ELETTRONICO (MEPA)". COD. CIG. Z0330A77F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO LEGALE INERENTE IL  RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 692/2016 DEL TRIBUNALE DI COSENZA - (HANDBALL F. MARINO COSENZA CONTRO COMUNE DI MARANO PRINCIPATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ TIMER S.R.L. PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N.154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. PELLEGRINO FRANCESCO  PER DEFUNTA CHIAPPETTA ROSINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (LOTTO N.1 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE - LEGGE N.160 DEL 27.12.2019) - CUP E46G20000140001 - CIG 8399713D9C - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. RUFFOLO ALDUINO  PER DEFUNTA TENUTA IDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE (PENSIONE ANTICIPATA PER RAGGIUNTI REQUISITI PENSIONISTICI) DEL DIPENDENTE COMUNALE SIG. PROVENZANO MARIO, CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATASTO INCENDI: APPROVAZIONE ELENCO PARTICELLE PERCORSE DAL FUOCO - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E  DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA  COVID-19, PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO - CUP E44H20001360001 - C.I.G.Z9F2E498F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO GENNAIO 2021.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E  DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA  COVID-19, PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO - CUP E44H20001360001 - C.I.G.Z9F2E498F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA STATALE DI CUI ALL'ART. 27 LEGGE 23.12.1998 N. 448 A.S. 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTI COMUNALI 2020. AGGIORNAMENTO RETRIBUZIONE TABELLARE CON DECORRERE 01/01/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SORRENTINO GABRIELE", PER SOSTITUZIONE MOTORE POMPA POZZO ARTESIANO IN LOCALITÀ PIANO DELLE FORCHIE.CODICE CIG:Z052FA52D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SORRENTINO GABRIELE", PER SOSTITUZIONE POMPA POZZO ARTESIANO IN LOCALITÀ PIANO DELLA FORCHIE.CODICE CIG:Z2D2ED99B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE VIGILANZA D.SSA MANUELA PAPALINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI NOTIFICHE PER UFFICIO MESSI. PROCEDURA CONSIP. COD CIG Z0530933F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC CALABRIA 2014-2020 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PERCORSI DI POLITICHE ATTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A DISOCCUPATI EX PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETO N. 12824 DEL 18/10/2019, BURC N. 116 DEL 18/10/2019- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROROGA STIPULA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI. COD CIG.Z262D5B88F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO EDUARDO &amp; FIGLI SNC", PER FORNITURA MC. 20 DI MISTO PER REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE E SISTEMAZIONE SCAVI PER RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE.CODICE CIG:ZB12EC9820.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ " SUPERMERCATO DOC SRL" PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N.154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA EUFEMIA TARSIA PERIODO DAL 04/01/2021 AL 03/02/2021. DECRETO PREFETTIZIO N. 136997 DEL 03/12/2020 E SUCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI PER INTEGRAZIONE SPID E APPIO. D.L. N. 76/2020. CIG: Z673082257.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2021, AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE GENNAIO 2021.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE IGIENICO SANITARIA STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE NEL MESE DI GENNAIO 2021  -  C.I.G. Z32306C6B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA - SERVIZI COMMERCIALI 4° TRIMESTRE 2020. PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA  PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO  2021. CIG: ZDB2F047DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI REGIONE CALABRIA PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 DI CUI ALLA L.R. N. 27/85 A FAVORE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CERISANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITI VANTATI DA GEKO SPA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO IN FAVORE DI BANCA SISTEMA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL SEMPLIFICATA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA COMUNALE MESI DA SETTEMBRE 2020 A OTTOBRE 2020. CIG: ZBE20CEC55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "POLISOFT S.R.L. SISTEMI INFORMATICI"   PER  ASSISTENZA SOFTWARE SU APPLICATIVI INFORMATICI IN USO PRESSO QUESTO ENTE RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2020 -  CIG. ZCB2F3E024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 15 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA  FORNITURA DI N. 1 CARTELLO STRADALE - C.I.G. Z99307166C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFEZIONE IGIENICO SANITARIA STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI  -  C.I.G. Z32306C6B2 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA,AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO COMUNE ALLA SOCIETÀ INFOTEC SERVIZI S.R.L. CIG: ZB82F8BD1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA SCUOLA MATERNA, TRAMITE LA DITTA "IDROTERM DEI F.LLI CAPUTO SNC", AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI.CODICE CIG:Z58306248C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' AL COMMISSARIO STRAORDIARIO DOTT.SSA EUFEMIA TARSIA PERIODO DAL 04/12/2020 AL 03/01/2021. DECRETO PREFETTEZIO N. 136997 DEL 03/12/2020 E SUCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI VISITE MEDICHE CON INCARICO MEDICO COMPETENTE E R.S.P.P. DEL D. LGS. N. 81/2008 MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO DI ANNI DUE - C.I.G. ZDF3000D8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI   - PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA FARACA GIULIETTA PER DEFUNTO PULICE ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DI CESSIONE DI CREDITO  TRA ENI  S.P.A. E BANCA FARMAFACTORING S.P.A. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA PREGRESSA ENI S.P.A.  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO SCOSSALINA PRESSO  SCUOLA MEDIA E REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO PRESSO CENTRO PRELIEVI - LIQUIDAZIONE FATTURA - C.I.G. [ZD72D021B8]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE  DELLA CALABRIA ANNO 2021. AFFIDAMENTO FORNITURA E STAMPA MANIFESTI E KIT ADESIVI CALPESTABILI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z022FF3DEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "TOSCANO PINO", PER RILASCIO CERTIFICATI CRONOTACHIGRAFI DIGITALE E ANALOGICO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD E MERCEDES VARIO TARGATO BS779LK PER REVISIONE ANNUALE.CODICE CIG:Z262DEB3C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS PER SERVIZIO DI GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE IN MODALITÀ ACCESSO REMOTO "WINRELAX ACCESSO REMOTO"- ANNO 2021 - IN FAVORE DALLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS. COD CIG Z2F303B38D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2021 - IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS. PROCEDURA CONSIP. CIG ZF5303B3F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA CAUSA COVID-19  ALLA DITTA  ORTOFRUTTA "BY FRANCESCO" DI TROZZO CATERINA PER MISURA DI SOSTEGNO SOLIDARIETÀ CALABRIA. CUP: E49E20000430002 - ASSE 10, OB. SPEC. 9.1, AZIONE 9.1.3 DEL PAC CALABRIA 2014-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE TARI RIFERITO AD SALDO 2020. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO 8801 DEL 17/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI UNO  - C.I.G. ZED2FD2B19 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" (LOTTO 1 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE - LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019) -  C.U.P. [E46G20000140001] C.I.G. [8399712D9C] - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1°  S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI DICEMBRE 2020.CODICE CIG:Z712AA4E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI NOVEMBRE 2020.CODICE CIG:Z712AA4E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA VERTA GIUSEPPINA   PER DEFUNTA RUSSO BOMBINA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO 4° TRIMESTRE DAL 01.10.2020 AL 31.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245_20 DEL 31/12/2020 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO NEL PERIODO DI DICEMBRE 2020. CIG: ZE124EB092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDIMEL SRL", PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020.CODICE CIG:Z9A2D3B3BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2020.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2020, INERENTE IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E IDRICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO DICEMBRE 2020.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. LENTINI GIOVANNI  PER DEFUNTO LENTINI ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E/O SANIFICAZIONE IGIENICO SANITARIA  SU IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ART. 17-TER DPR 633/72 SU FATTURE GSE SPA PER ADDEBITO COSTI AMMINISTRATIVI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLO SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2020 - CONVENZIONE SSP00333656.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLA NOTA DI CREDITO EMESSA DALLA SOCIETÀ SO.RI.CAL SPA E CONSEGUENTI SCRITTURE CONTABILI IN CONTABILITÀ IVA E PCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFA CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO R.S.U. E F.O.R.D. DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE NON DIRIGENTE. LIQUIDAZIONE ISTITUTI: INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E P.E.O. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1 GENNAIO 2021 AI SENSI DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 DEL D.LGS. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA DOTT.DOMENICO GIORDANO, NOMINATO CON DECRETO PREFETTIZIO N. 121700 IN DATA 03/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. NADYA RITA VETERE DEL FORO DI COSENZA PER PAGAMENTO ULTERIORE IMPORTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AVVERSO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE DI COSENZA. COD.CIG. Z172F25E58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. NADYA RITA VETERE DEL FORO DI COSENZA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AVVERSO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE DI COSENZA. COD.CIG. Z172F25E58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2020 PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI SOC. COOP. PER AZIONI DI RENDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO TRIENNALE "MODULISTICA ONLINE" E "GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" - I ANNUALITÀ. COD. CIG. Z742F3E61B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI PETILIA POLICASTRO (KR). RIMBORSO QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARANO P.TO AL COMUNE CAPOFILA PERIODO DAL 06/07/2020 AL 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AL SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01/07/2020 AL 03/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 01/2020 CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI TESORERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU CONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE BCC MEDIO CRATI DI RENDE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE E SEDE MUNICIPALE - RINNOVO CONTRATTO ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA - C.I.G. ZA425CC7F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 431/135 DEL 09/10/2020 AVENTE AD OGGETTO L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE"  CUP E41H1700060003 CIG 7929941A52 MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, IN MODALITÀ TELEMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RELAIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "PREMIO PANDOSIA 2019 - EDIZIONE XXXI". AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2 "EVENTI STORICIZZATI DI RILIEVO REGIONALE" - PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2019 - CUP E49C19000030006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI EX LSU-LPU- ASSUNZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA RISERVATA, EX ART. 20 D.LGS. 75/2017, AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI CAT. B - POS. EC. B1, DI CUI N. 2 EX LSU E N. 1 EX LPU, A TEMPO INDETERMINATO E PART - TIME A 15 ORE SETTIMANALI. PRESA D'ATTO ELENCO CANDIDATI IDONEI E ATTI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI SCUOLA MEDIA ED EDIFICIO C.A.G. "BACCELLI" PER IL PERIODO DI ANNI DUE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020 - C.I.G. [Z852AE5A6F]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PRE-SUBENTRO E SUBENTRO IN  ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) IN FAVORE SOCIETÀ MAGGIOLI SPA. CIG: Z3329A5FC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IDRICO ANNO 2020 SALDO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AQUISTO MATERIALI IDRICI PER RIPARAZIONE CONDOTTE E SOSTITUZIONE TRATTI DI LINEE DETERIORATE E VETUSTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1999, ART 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2020 - FONDO E COMPETENZA ANNO 2021 - APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO INCARICO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PRIMA ANNUALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE SOCIETÀ "PERCACCIUOLO SRL" PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. CIG: Z1F2E6CA95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MACRÌ BEATRICE" PER RIMBORSO CEDOLA LIBRARIA ALUNNO SCUOLA PRIMARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI", PER FORNITURA MC 10 DI MISTO SELEZIONATO.CODICE CIG:ZA52D0603F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA A SEGUITO AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI CITTADINI PER L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE DI CUI AL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N.154  ED ALL' ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI SCUOLA MEDIA ED EDIFICIO C.A.G. "BACCELLI" PER IL PERIODO DI ANNI DUE - IMPEGNO DI SPESA  PER ASSISTENZA ORGANI DI CONTROLLO VISITA PERIODICA  - C.I.G. Z852AE5A6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E MONTAGGIO DI N. 6 PNEUMATICI QUATTRO STAGIONI, PRESSO LA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO" DA SOSTITUIRE ALL' AUTOMEZZO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD.CODICE CIG:Z9330008BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2019 AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA, SULLA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE.COM/, DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI MENDICINO, PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. COD CIG 8130645482.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  CONTRIBUTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA ONLUS DI MONTALTO UFFUGO (CS) PER INIZIATIVA:  "CONDIVIDERE I BISOGNI DELL'UOMO PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI, PER L'UTILIZZO DEI BUONI SPESA "MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N.154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER RATE ADDEBITO CENTRALINO AUTOMATICO PER TELEFONIA  E RETE INTERNET PRESSO UFFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO  2020- . CIG: Z71237CB89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DI CESSIONE DI CREDITO  TRA ENI  S.P.A. E BANCA FARMAFACTORING S.P.A. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA PREGRESSA ENI S.P.A.  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA CADUTI DELLE FOIBE,  IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA VIA PIANO DELLE FORCHIE E CIMITERO COMUNALE. PERIODO APRILE - OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE DI CREDITO  TRA ENI  S.P.A. E BANCA FARMAFACTORING S.P.A. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA PREGRESSA ENI S.P.A.  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI MATERIALI EDILI PRESSO LA DITTA "EUROEDIL S.A.S DI RUFFOLO LUIGI", PER REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE.CODICE CIG:Z8B2FFCFAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA RISERVATA, EX ART. 20 D.LGS. 75/2017, AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI  CAT. B - POS. EC. B1, DI CUI N. 2 EX LSU E N. 1 EX LPU, A TEMPO INDETERMINATO E PART - TIME A 15 ORE SETTIMANALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA  PRESSO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO FEBBRAIO - LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA POLISOFT S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SU PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2020. COD CIG: ZCB2F3E024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO IN PERFETTA EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO PER IL PERIODO DI ANNI 2 - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2021  C.I.G. [Z9A2D3B3BE]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE URGENTE FOGNATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIGNORAMENTO IMMOBILIARE 140/2012 - IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI VENDITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE BANCA FARMAFACTORING  SPA QUALE CESSIONARIA DI CREDITO FATTURE ENI SPA -ENEL ENERGIA SPA - ENI GAS E LUCE SPA PER SPESE DI RECUPERO CREDITI ED INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DI CESSIONE DI CREDITO  TRA ENI  S.P.A. E BANCA FARMAFACTORING S.P.A. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PREGRESSE ENI S.P.A.  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO FEBBRAIO A NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI   - PERIODO 01/11/2020 - 30/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LEGGE N. 58 DEL 28/06/2019  CUP[E48J19000040001] - C.I.G. [Z2F2A4800A] - LIQUIDAZIONE COMPETENZE R.U.P. ART. 113 COMMA 2 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE PERSONALE EX LSU/LPU. NOMINA DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RACCOLTA E CONFERIMENTO RD E RSU - C.I.G. Z3D2FD462D DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA,AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI LSU-LPU - APPROVAZIONE AVVISO AI DIPENDENTI INTERESSATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01 AL 15 DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE E MONTAGGIO MOTORE POMPA POZZO ARTESIANO PER USO IDROPOTABILE IN LOCALITÀ PIANO DELLE FORCHIE TRAMITE LA DITTA "SORRENTINO GABRIELE".CODICE CIG:Z052FA52D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO  E LE OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI (ART. 175, COMMA 5 QUARTER, LETT. E DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (PEO) AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI UNO  - C.I.G. ZED2FD2B19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LEGGE N. 58 DEL 28/06/2019 -  LAVORI SUPPLEMENTARI ED INTEGRATIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA COMPETENZE TECNICHE -  CUP E48J19000040001 - C.I.G. Z1529A656B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LEGGE N. 58 DEL 28/06/2019 - LIQUIDAZIONE SALDO  COMPETENZE TECNICHE - C.U.P. E48J19000040001 - C.I.G. Z1529A656B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO "PELLEGRINO SRL", PER SOSTITUZIONE CINGHIA DISTRIBUZIONE, MESSA A PUNTO E MONTAGGIO PASTICCHE FRENI POSTERIORI AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGATA DJ459HC.CODICE CIG:Z2E2EDBC4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI CITTADINI PER L'EROGAZIONE DI MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N.154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI, PER L'UTILIZZO DEI BUONI SPESA "MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N.154.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI IMU E TASI ANNO 2015. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ  GRAFICHE  E. GASPARI SRL PER  SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE EDIZIONE 2020/2021 -  CIG. Z352ED5640.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESECUZIONE LAVORI IN FERRO PRESSO AREE SCOLASTICHE COMUNALI - C.I.G. Z692EAE500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BORCHIE PORTANTI PER LAPIDI CIMITERIALI - C.I.G. ZA42E49953</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI MICROZONAZIONE SISMICA, COMPLETO DELL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA (CLE) DELLE AREE URBANIZZABILI ED URBANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE QUOTA A CARICO DELLA REGIONE CALABRIA CUP: E44I14000040006 CIG: ZC20EF3380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RPD (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) PER ASSISTENZA PROFESSIONALE IN AMBITO PRIVACY CONNESSO ALL'ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION). CIG: ZD42CBC32D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE MINORI ANNUALITÀ 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E  DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA  COVID-19, PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP E44H20001360001 - C.I.G.Z9F2E498F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LEGGE N. 58 DEL 28/06/2019 -  LAVORI SUPPLEMENTARI ED INTEGRATIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO -  CUP E48J19000040001 - C.I.G. Z2F2A4800A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO NOVEMBRE 2020.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LEGGE N. 58 DEL 28/06/2019 -  C.U.P. E48J19000040001 - C.I.G. Z2F2A4800A -  LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE IMPRESA ESECUTRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO FATTURA IDRICA RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2020 ACCONTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7080 DEL 19/10/2020 E UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7771 DEL 10/11/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DOCUMENTO CONTABILE TARI RIFERITO AD ACCONTO 2020 ED EMISSIONE NUOVO DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO AD ACCONTO TARI 2020. ISTANZA PROTOCOLLO N°7275 DEL 26/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2020, INERENTE IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E IDRICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DOCUMENTO CONTABILE TARI RIFERITO AD ACCONTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2020.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA GEOPORTALE COMUNALE DITTA SETIN S.R.L.  - LIQUIDAZIONE ACCONTO PRIMA ANNUALITÀ - CIG ZE22D3BC5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE. CIG: ZB82F8BD1E. TRATTATIVA DIRETTA SU M.E.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA CAUSA COVID-19 A " SUPERMERCATO DOK SRL" PER MISURA DI SOSTEGNO SOLIDARIETÀ CALABRIA. CUP: E49E20000430002 - ASSE 10, OB. SPEC. 9.1, AZIONE 9.1.3 DEL PAC CALABRIA 2014-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PER LA DURATA DI TRE ANNI. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216_20 DEL 01/12/2020 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO. CIG: ZE124EB092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PERIODO: AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2020. CIG: Z812BD4543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI   - PERIODO 01/10/2020 - 31/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO URGENTE AUTOSPURGO, PER DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO TRATTO DI RETE FOGNANTE IN LOCALITÀ SAVAGLI, TRAMITE LA DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SRL".CODICE CIG :Z5C2F4DF8A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE PER P.E.O. (PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE) ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO TARI ANNO 2020 SALDO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLESOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01 AL 15 NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA DEL 17.11.2020 IN FAVORE DEL TIRO  A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI COSENZA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO ANNO 2020 PER AG. DI PS. CIG: ZC32EA45E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 1792/17 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA - CAUSA N. R.G. 4123/2010 DITTA MORRONE ENRICO / COMUNE DI MARANO PRINCIPATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE DAL RUOLO TARI PER TRASFERIMENTO ED ANNULLAMENTO DOCUMENTI CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI OTTOBRE 2020.CODICE CIG:Z712AA4E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°. - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 40 BORCHIE PORTANTI PER LAPIDI CIMITERIALI  -  C.I.G. ZA42E49953</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MOTOR ENGLAN SRL", PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA QUADRICICLO PIAGGIO QUARGO TARGATO BC44940.CODICE CIG:Z0A2E39772.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PER LA DURATA DI TRE ANNI. CIG: Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO TRIENNALE "MODULISTICA ONLINE" E "GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" . CODICE CIG Z742F3E61B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO OTTOBRE 2020.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. NADYA RITA VETERE DEL FORO DI COSENZA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE AVVERSO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE DI COSENZA. COD.CIG. ZDE2B2F374.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.A.S PER FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z9B2D23797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACCESSORI PER LOCULO CIMITERIALE - CODICE  CIG: ZF82DEA2D3. - DITTA ONORANZE  FUNEBRI BARATTA SRLS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO. CIG: ZE124EB092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA E/O PRELEVATA DALLA RETE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SU EDIFICIO COMUNALE SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. ELIA GABRIELE  PER DEFUNTO ELIA FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.° 2 POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI FIAT PANDA TARGATA CB374CK  E TERNA PALAZZANI PB70 TARGATA ADS289, AGENZIA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI".CODICE CIG:ZED2F2CB02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI : N°2 BANDIERE ITALIA - N° 2 BANDIERE EUROPA PIU' ACCESSORI. - CODICE  CIG: ZEE2ED3AA8. - DITTA FAGGIONATO ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. NADYA RITA VETERE DEL FORO DI COSENZA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE INSTAURAZIONE GIUDIZIO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AVVERSO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE DI COSENZA. COD.CIG. Z172F25E58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" (LOTTO 1 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE - LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019) -  C.U.P. [E46G20000140001] C.I.G. [8399712D9C] - CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE DAL 16 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DECESSO SIG. ...OMISSISS..... E PREDISPOSIZIONE PRATICA PER PAGAMENTO RATA DI ESPROPRIO AGLI EREDI LEGITTIMI VERTENZA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/EREDI COSENTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE STRAORDINARIE PER CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI SU BASA VOLONTARIA. IMPEGNO DI SPESA COD. CIG ZA42F1C42D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.°8 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER SQUADRA MANUTENTIVA ESTERNA, PERSONALE IN MOBILITÀ E LAVORATORI LSU, PRESSO LA DITTA "ATHENA SICURWORK SERVICE".CODICE CIG:ZB32F05E6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE OTTOBRE 2020.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2020, INERENTE IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E IDRICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "PELLEGRINO SRL", PER REVISIONE AUTOVEICOLI FIAT DOBLÒ E CITROEN JUMPER.CODICE CIG:Z4D2E8E96A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO  - CIG: Z4F2AB65AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE IGIENICO SANITARIA STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2020  -  C.I.G. ZAD2F055F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - CIG.84969511C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER DOMANDE DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA  ANNI 2008 E 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E/O PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SVOLTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI  PER REFERENDUM COSTITUZIONALE  DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA " AGENZIA FUNEBRE SANTO DI SANTO FRANCESCO &amp; C. S.A.S "  PER  FORNITURA ACCESSORI E SERVIZI PER LOCULO CIMITERIALE. CIG: Z2A2CAF58A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 E SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020. CIG: ZDB2F047DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOCALE CALDAIA SCUOLA PRIMARIA" (LOTTO 2 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE - LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019) - FINANZIAMENTO TOTALE PARI AD ? 50.000,00) - C.U.P. [E46G20000140001] - C.I.G. [88422746DDE] - DETERMINA A CONTRARRE, DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFEZIONE IGIENICO SANITARIA STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI DA EFFETTUARE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020  -  C.I.G. ZAD2F055F2 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA,AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "IDROTERM DEI F..LLI CAPUTO SNC", PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE E SEDE COMUNALE ANNO 2019/2020.CODICE CIG:ZA425CC7F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR, DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI   - PERIODO 01/07/2020 - 01/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA " IDROTERM DEI F.LLI CAPUTO SNC", PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA EDIFICIO COMUNALE.CODICE CIG:Z502C717BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SUL PORTALE M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PER LA DURATA DI TRE ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO. CIG: ZE124EB092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO "AZIONE CATTOLICA ITALIANA P.G. FRASSATI" E "IL TULIPANO" NELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO DI CUI ALL'ART. 26 DELLO STATUTO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA TERESA GIORDANO, PER REGGENZA DELLE SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DAL 26/06/2020 AL 03/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO DAL  01 LUGLIO AL 31OTTOBRE 2020. CODICE CIG. DI AFFIDAMENTO Z842BBDB4C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORONA DI ALLORO ALLA DITTA "IL GIARDINO DEI FIORI" DI FRANCESCA VITARO CON SEDE IN RENDE, PER RICORRENZA DEI CADUTI IN GUERRA DEL 04.11.2020.  -  CIG:Z972EEAF51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ONORANZE FUNEBRI GAUDIO S.R.L." PER FORNITURA ARREDI PER N. 30 CELLETTE OSSARIO UBICATE  IN QUESTO CIMITERO COMUNALE. CIG: Z5F2979617.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ  GRAFICHE  E. GASPARI SRL EROGAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE EDIZIONE 2020/2021 -  CIG. Z352ED5640</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE MINORE. RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE MINORI. RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESSO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO "PELLEGRINO SRL", PER SOSTITUZIONE CINGHIA DISTRIBUZIONE, MESSA A PUNTO E SOSTITUZIONE PASTICCHE FRENI POSTERIORI AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGATA DJ459HC.CODICE CIG:Z2E2EDBC4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' COMUNALI E FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E RELATIVA MANUTENZIONE PER IL PERIODO DI ANNI DUE - LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMA ANNUALITÀ - C.I.G. ZB92D9FD34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE E MONTAGGIO POMPA POZZO ARTESIANO PER USO IDROPOTABILE IN LOCALITÀ PIANO DELLE FORCHIE TRAMITE LA DITTA "SORRENTINO GABRIELE".CODICE CIG:Z2D2ED99B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA TRAMITE "ACQUISTINRETEPA.IT" - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI : N°2 BANDIERE ITALIA - N° 2 BANDIERE EUROPA PIU' ACCESSORI. - CODICE  CIG: ZEE2ED3AA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PER LA DURATA DI TRE ANNI. PRESA ATTO VERBALE DI TRATTATIVA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INERTI PRESSO LA DITTA "RUFFOLO EDUARDO &amp; FIGLI SNC", PER REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO E SISTEMAZIONE SCAVI PER RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE.CODICE CIG:ZB12EC9820.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE DAL 01 OTTOBRE AL 15 OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 2020. PROCEDURA CONSIP. COD. CIG ZCB2EAFA83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI IN FERRO PRESSO AREE SCOLASTICHE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - C.I.G. Z692EAE500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI PRESSO LOCALI "C.A.G. CESARE BACCELLI" PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SEDE MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - C.I.G. ZCA2E9A8F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 40 BORCHIE PORTANTI PER LAPIDI CIMITERIALI  AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) D.LGS 56/2016 E S.M.I. - C.I.G. ZA42E49953</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. PECORA AMEDEO  PER DEFUNTO MIRABELLI NICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA MATERIALE IDRICO.CODICE CIG:Z9E2D92DE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA MATERIALE IDRICO PER RIPRISTINO FONTANA PUBBLICA.CODICE CIG:Z2C2DCF357.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO SETTEMBRE 2020.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE MINORI ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA - SERVIZI COMMERCIALI III TRIM. 2020. PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2020.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2020, INERENTE IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E IDRICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE"  CUP E41H1700060003 CIG 7929941A52 MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, IN MODALITÀ TELEMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROVVEDIMENTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON ORDINE DI PAGAMENTO - ART. 72 BIS DPR N. 602/1973 - E SUCCESSIVA REVOCA EMESSI DA SOGERT SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI SETTEMBRE 2020.CODICE CIG:Z712AA4E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMME GIÀ IMPEGNATE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IDRICO E FOGNARIO PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2019 (RIFERIMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 149/29 DEL 20/04/2020 SETTORE AMMINISTRATIVO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO FATTURA RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2020 ACCONTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°6691 DEL 05/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMME GIÀ IMPEGNATE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IDRICO E FOGNARIO PERIODO GIUGNO NOVEMBRE 2019 (RIFERIMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 150/30 DEL 20/04/2020 SETTORE AMMINISTRATIVO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 176_20 DEL 02/10/2020 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI CANILE SANITARIO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020. CIG: ZE124EB092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO ISTR. DI PM PAPALINO MANUELA. CIG: ZC32EA45E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. ANTONIO PALOMBO PERIODO DAL 15/01/2020 AL 14/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ARTEMEDIA SRL PER IL SERVIZIO DI CALCOLO NUOVA IMU- 2020. PROCEDURA CONSIP/MEPA. CIG. Z332CF15F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO GENNAIO - MARZO 2020.  CIG: Z8D29B4AD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA " SPAZIO UFFICIO"  DI FRANCESCO MORABITO PER  FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PROCEDURA CONSIP/MEPA.  - CIG. Z942DE4729.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PER LA DURATA DI TRE ANNI. CIG:Z2D2E9B87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO 3° TRIMESTRE DAL 01.07.2020 AL 30.09.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL SEMPLIFICATA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA COMUNALE MESI DA GIUGNO 2020 A AGOSTO 2020. CIG: ZBE20CEC55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRA SOMME SPETTANTI MATURATE LIQUIDATE MA NON ANCORA CORRISPOSTE E TRIBUTI COMUNALI NON PAGATI IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE TITOLARE DELLA DOMANDA PROTOCOLLO N°6512 DEL 28/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/EREDI  COSENTINO CONSEGUENTE A PROCEDURA ESPROPRIATIVA - AUTORIZZAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2020 SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE IGIENICO SANITARIA STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI  -  C.I.G. ZFA2C62544 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. NADYA RITA VETERE DEL FORO DI COSENZA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE AVVERSO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE DI COSENZA. COD.CIG. ZDE2B2F374.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE N.° 2 AUTOMEZZI PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "PELLEGRINO SRL".CODICE CIG:Z4D2E8E96A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR (EER 20.03.01) DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (EER 200108, 200302 E 200201) EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 30% IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA A SEGUITO AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI CITTADINI PER L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI CUI ALLA D.G.R. 44/2020 E DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CALABRIA N. 6049 DEL 03/06/2020.PAC CALABRIA 2014-2020, ASSE 10, OB. SPEC. 9.1, LINEA DI AZIONE 9.1.3 - COD. CUP: E49E20000430002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI PER L'UTILIZZO DEI BUONI SPESA PER MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI CUI ALLA D.G.R. 44/2020 E DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CALABRIA N. 6049 DEL 03/06/2020. - IMPEGNO DI SPESA.PAC CALABRIA 2014-2020, ASSE 10, OB. SPEC. 9.1, LINEA DI AZIONE 9.1.3 - COD. CUP: E49E20000430002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "NEW TOP SHOP S.R.L.", PER FORNITURA MATERIALE IDRICO.CODICE CIG:Z4A2E5BCC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SAFRA MOTOR SRL", PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO SCUOLABUS MERCEDES VARIO 815 D TARGATO BS779LK.CODICE CIG:Z152E4235D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IDRICO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IDRICO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA KIT ADESIVI CALPESTABILI PER DISTANZIAMENTO CAUSA COVID-19. CIG: ZBE2E3358F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO FATTURE IDRICHE RIFERITE A RUOLO IDRICO ANNO 2019 ACCONTO E RUOLO IDRICO ANNO 2020 ACCONTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°6442 DEL 24/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - CONFERMA DISPONIBILITÀ DELL'ING. FRANCO ROVENSE A RICOPRIRE L'INCARICO DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA. CIG:Z6E2E7614C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER SVOLGIMENTO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO IN PERFETTA EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO PER IL PERIODO DI ANNI 2 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT B) D.LGS 56/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRATTARE DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CODICE C.I.G. ZFA2D9B28F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020  C.I.G. [Z9A2D3B3BE]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA PERCACCIUOLO S.R.L. FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. CIG: Z1F2E6CA95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI IN FAVORE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' - LEGGE N. 160/2019 (CONTRATTO ADL CDP 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO FATTURE IDRICHE RIFERITE A RUOLO IDRICO ANNO 2019 ACCONTO E SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.° 4 POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA SOCIETÀ "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI". CODICE CIG:[Z542E57CCD].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO GIUGNO 2020. CODICE CIG: 5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDIMEL S.R.L.", PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 16.12.2019 AL 15.02.2020.CODICE CIG: Z332702426.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LEGGE N. 58 DEL 28/06/2019 -  LAVORI SUPPLEMENTARI ED INTEGRATIVI -APPROVAZIONE ATTI STATO FINALE -  CUP[E48J19000040001] - C.I.G. [Z2F2A4800A]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDIMEL S.R.L.", PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PROROGA TECNICA DEL 14.02,2020.CODICE CIG:Z332702426.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE, N.° 10 CONTATORI E N.° 1 SCALDABAGNO ELETTRICO, PRESSO LA DITTA " NEW TOP SHOP S.R.L.".CODICE CIG:Z4A2E5BCC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE - C.I.G. [Z3B28EC236]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E  DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA  COVID-19, PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA - INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N.371/114 DEL 14/09/2020 - CUP E44H20001360001 - C.I.G.Z9F2E498F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SUL PORTALE M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PER LA DURATA DI TRE ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' COMUNALI E FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E RELATIVA MANUTENZIONE PER IL PERIODO DI ANNI DUE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. N. 50/2016 - DETERMINA A CONTRATTARE, DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA -  C.I.G. ZB92D9FD34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "R-ACCOGLIERE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO E TRASPORTO IN IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEGLI OLI VEGETALI E RACCOLTA INDUMENTI.CODICE CIG:ZE6272AA7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE DAL 1 AL 15 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO PERIODO: MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2020. CIG: Z812BD4543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SINDACO DR. LUIGI PULICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IDRICO ANNO 2020 ACCONTO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI D.P.I. GUANTI - C.I.G. ZA12D69CD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE D'UFFICIO UTENTI DAL RUOLO TARI PER IRREPERIBILITÀ ED ANNULLAMENTO DOCUMENTI CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA , LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI AGOSTO 2020, DAL 01.08.2020 AL 31.08.2020.CODICE CIG:Z712AA4E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO AGOSTO 2020.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI DA PROTOCOLLO AL FINE DEL RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITÀ NELL'AMBITO DELLA CONDUZIONE DEI VEICOLI SCUOLABUS ALLA SOCIETÀ BIOCONTROL SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E  DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA  COVID-19, PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA - DETERMINA A CONTRATTARE, DI AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA - CUP E44H20001360001 - C.I.G.Z9F2E498F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "A.A.A.A. AUTOSPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.", PER INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI.CODICE CIG:Z332D1C547.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL QUADRICICLO PIAGGIO QUARGO TARGATO BC44940, PRESSO CONCESSIONARIA "MOTOR ENGLAN SRL".CODICE CIG:Z0A3E38772.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2020, INERENTE IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E IDRICO.CODICE CIG: Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2020.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS MERCEDES VARIO 815 D, TARGATO BS779LK PRESSO CONCESSIONARIA "SAFRA MOTOR SRL".CODICE CIG:Z152E4235D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL III SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI SIG. FRANCESCO ESPOSITO FINO AL 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL III SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI -  GEOM. GIOVANNI TENUTA FINO AL 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE D'UFFICIO UTENTI TARI IRREPERIBILI ED ANNULLAMENTO DOCUMENTI CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE VERSAMENTO TARI IN ECCESSO, A SEGUITO DI RETTIFICA SUPERFICIE, SU DOCUMENTO CONTABILE INSOLUTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°5761 DEL 28/08/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE VERSAMENTO TARI IN ECCESSO SU DOCUMENTO CONTABILE INSOLUTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°5143 DEL 30/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE DOCUMENTI CONTABILI RIFERITI A TARI ANNI PRECEDENTI. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°5758 DEL 28/08/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERMANENZA MINORE PRESSO STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE  "COMUNITÀ SPECIALISTICA FR. EMANUELE STABLUM", CON  SEDE IN POLISTENA (RC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE ED ANNULLAMENTO DOCUMENTI CONTABILI RIFERITI A TARI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI CESSATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO FORNITURA KIT ADESIVI CALPESTABILI PER DISTANZIAMENTO CAUSA COVID-19. CIG: ZBE2E3358F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL  01.01.2020 AL 07.07.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE FATTURA IDRICA RIFERITA A SALDO 2019. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°5685 DEL 25/08/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER ECCEDENZA PAGAMENTI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CESSAZIONE CONTRATTO E PASSAGGIO A NUOVO GESTORE SUI POD RELATIVI AL CIMITERO COM.LE - CABINA MALATRI E CABINA PANTUSELLA. PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SOLLECITO IDRICO ANNO 2018. UTENTE TIOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°5082 DEL 29/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONEDELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE DAL 01 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" (LOTTO 1 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE - LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019) -  C.U.P. [E46G20000140001] C.I.G. [8399712D9C] - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.RA GRIMALDI CLAUDIA  PER DEFUNTO DE ANGELIS ANIELLO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOCALE CALDAIA SCUOLA PRIMARIA" (LOTTO 2 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE - LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019) -  C.U.P. [E46G20000140001] C.I.G. [8399830EFC]- PRESA D'ATTO GARA DESERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "SANTO DI SANTO FRANCESCO &amp; C. S.A.S. "  PER  FORNITURA ACCESSORI  PER LOCULO CIMITERIALE. CIG: Z5D2AE8594.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO CERTIFICATI CRONOTACHIGRAFI PER REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS, PRESSO LA DITTA "TOSCANO PINO".CODICE CIG:Z262DEB3C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO LUGLIO 2020.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR (EER 20.03.01), DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (EER 200108, 200302 E 200201) EFFETTUATA DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - (ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N.76/2020)PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N. 54  DEL 24/08/2020 ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TRA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA;RATIFICA DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA ATO E CALABRIA MACERI E SERVIZI SPA;ASSUNZIONE IMPEGNO ANTICIPO DEL 30%; NOMINA DEL R.U.P. E D.E.C.;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SULLA PARTITE DI GIRO PER REINCASSO BANCARIO NON ANDATO A BUON FINE PER CHIUSURA CONTO CORRENTE BANCARIO CON AUTORIZZAZIONE A RIEMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.M. GRAF SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SULLE PARTITE DI GIRO PER REINCASSO BANCARIO NON ANDATO ABUON FINE PER IBAN ERRATO CON AUTORIZZAZIONE A RIEMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DEL SIG. RUFFOLO LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA " SPAZIO UFFICIO"  DI FRANCESCO MORABITO CON SEDE IN  REGGIO CALABRIA (RC) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PROCEDURA CONSIP/MEPA. CIG. Z942DE4729.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOCALE CALDAIA SCUOLA PRIMARIA" (LOTTO 2 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE - LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019) -  C.U.P. [E46G20000140001] C.I.G. [7847221]- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 32 D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. DI CUI AL D.LGS. N. 56/2017 ED ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" (LOTTO 1 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE - LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019) -  C.U.P. [E46G20000140001] C.I.G. [7847105] - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 32 D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. DI CUI AL D.LGS. N.56/2017 ED ART. 192 DEL D.LGS. N.267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DI BONIFICA AGRICOLA DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO ANNO 2018 (RIF. DETERMINA N. 62/157 DEL 10/04/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2020.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2020, AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO SCOLASTICO E IDRICO. CODICE CIG: Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA SCHEDA ISDN PER CENTRALINO DELL'ENTE, IN FAVORE DELLA DITTA WEBGENESYS SRL. CODICE CIG: Z812D98D0B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA "RG CARTA E UFFICIO DI ESPOSITO GIOVANNI". PROCEDURA CONSIP/MEPA. CIG. ZE02D1079D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVAZIONE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA PER L'UFFICIO TRIBUTI IN FAVORE DELLA DITTA POLISOFT S.R.L. COD CIG Z3A2CECA66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI MALVITO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO RELATIVA AL PERIODO DAL 01 MARZO AL 25/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO INDIRIZZI PEC PER UFFICI E CONSIGLIERI COMUNALI E RINNOVO FIRME DIGITALI PER I RESPONSABILI DI SETTORE. (CIG:ZAA2D683CC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA AL 31 DICEMBRE 2019, ENTI LOCALI FINO A 5.000 ABITANTI, SU PROCEDURA DI CONTABILITÀ FINANZIARIA E-SERFIN, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI INFORMATICA. CIG.Z2E2D136BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA SORRENTINO SILVANA  PER DEFUNTO BARTOLETTI RAFFAELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - ANAGRAFE - CARTE DI IDENTITÀ - DIRITTI DI ROGITO - DIRITTI DI STATO CIVILE 1° E 2° TRIM. 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ACCESSORI PER LOCULO CIMITERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121_20 DEL 04/08/2020 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILE SANITARIO. CIG: ZE124EB092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PARAFARMACIA DOTT. PROVENZANO PER FORNITURA MASCHERINE FACCIALI CHIRURGICHE MONOUSO A TRE  STRATI PER ANZIANI. EMERGENZA COVID-19.- CIG: ZB22CF7ADF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI LUGLIO 2020.CODICE CIG: Z712AA4E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AL SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI VACANTI DEL SETTORE ALIMENTARE NEL MERCATO COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE DAL 15 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2020/2021, PRESSO UFFICIO ACI DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA CARICO PER INGIUNZIONE FISCALE RUOLO IDRICO ANNO 2013 DITTA SERVICE CREDIT SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE NON DIRIGENTE - LIQUIDAZIONE ISTITUTI PRODUTTIVITÀ E PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA FALCONE FRANCESCA  PER DEFUNTO COVELLI GIOVANNI ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER RIPRISTINO FONTANA PUBBLICA IN LOCALITÀ PIANO DELLE FORCHIE.CODICE CIG: Z2C2DCF357</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, PER IL PERIODO DI ANNI DUE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  C.I.G. [Z9A2D3B3BE]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A TARI 2020 ACCONTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°4829 DEL 20/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A TARI 2020 ACCONTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°4931 DEL 23/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 2020/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE I AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO SIG. RUFFOLO FRANCESCO - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4F2AB65AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2020, AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO SCOLASTICO E IDRICO. CODICE CIG: Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE GIUGNO 2020.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 PER IL PERIODO MAGGIO 2020 (ART. 115, D.L. N. 18/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA E/O PRELEVATA DALLA RETE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SU EDIFICIO COMUNALE SCUOLE ELEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. DI SANTO MARIO FRANCESCO  PER DEFUNTO DI SANTO CARMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE POSTEGGI VACANTI DEL SETTORE ALIMENTARE NEL MERCATO COMUNALE. APPROVAZIONE AVVISO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI CITTADINI PER L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI CUI ALLA D.G.R. 44/2020 E DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CALABRIA N. 6049 DEL 03/06/2020.PAC CALABRIA 2014-2020, ASSE 10, OB. SPEC. 9.1, LINEA DI AZIONE 9.1.3 - COD. CUP: E49E20000430002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RIVOLTO AGLI ESERCENTI PER L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI CUI ALLA D.G.R. 44/2020 E DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CALABRIA N. 6049 DEL 03/06/2020.PAC CALABRIA 2014-2020, ASSE 10, OB. SPEC. 9.1, LINEA DI AZIONE 9.1.3 - COD. CUP: E49E20000430002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA. RIMBORSO AL COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO -ENTE CAPOFILA - DELLA QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO LUGLIO 2017 SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE ACCERTAMENTI IMU TASI 2015. PROCEDURA CONSIP. CODICE CIG: Z262DB6989.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE DAL 1 LUGLIO AL 15 LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CAMOLI SRL", PER FORNITURA N.° 2 DECESPUGLIATORI E N.° 1 SOFFIATORE.CODICE CIG:Z9C2D3F017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA , LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI GIUGNO 2020, DAL 01.06.2020 AL 30.06.2020.CODICE CIG:Z712AA4E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO URGENTE AUTOSPURGO, PER DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO TRATTO DI RETE FOGNANTE IN LOCALITÀ PIETREBIANCHE, TRAMITE LA DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA FORTINO &amp; C.".CODICE CIG:Z552DA989E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI  CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LEGGE N. 58 DEL 28/06/2019 -  LAVORI SUPPLEMENTARI ED INTEGRATIVI -DETERMINA AFFIDAMENTO (ART. 106 COMMA 7 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) -  CUP[E48J19000040001] - C.I.G. [Z2F2A4800A]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEL MERCATO QUINDICINALE. APPROVAZIONE GRADUATORIA E VERBALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020/21, PRESSO UFFICIO ACI DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA - SERVIZI COMMERCIALI II TRIMESTRE 2020. PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRA SOMME SPETTANTI MATURATE LIQUIDATE MA NON ANCORA CORRISPOSTE E TRIBUTI COMUNALI NON PAGATI IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE TITOLARE DELLA DOMANDA DEL 10/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRA SOMME SPETTANTI MATURATE LIQUIDATE MA NON ANCORA CORRISPOSTE E TRIBUTI COMUNALI NON PAGATI IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE TITOLARE DELLA DOMANDA DEL 10/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO GIUGNO 2020.Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA SCHEDA ISDN PER CENTRALINO DELL'ENTE, IN FAVORE DELLA DITTA WEBGENESYS SRL. CODICE CIG: Z812D98D0B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE (C.C. N. 25/2018) UTENTE NOTA N. 4157 DEL 25/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC CALABRIA 2014-2020 - TIROCINI EX PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETO N. 12824/2019, BURC N. 116/2019- LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STIPULA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI. COD CIG.Z262D5B88F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PORTALE CIMITERIALE" -  CIG 78740618B0 - CUP E49B19000000001  - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO IMPRESA ESECUTRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI &amp; C.",FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE.CODICE CIG:Z8727B290C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO 2° TRIMESTRE DAL 01.04.2020 AL 30.06.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI D.P.I. MASCHERINE - C.I.G. ZB02D69BF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO MAGGIO 2020. CODICE CIG: 5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO QUINDICINALE DI VIA SAN GIOVANNI PAOLO II. APPROVAZIONE AVVISO DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (C.C. N. 25/2018) UTENTE NOTA N. 4197 DEL 26/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE DAL 16 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIE MISTER BRUNO SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE PERIODO  APRILE - MAGGIO  2020. - CIG: ZA01D121FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER SOSTITUZIONE TRATTO DI CONDOTTA IDRICA.CODICE CIG:Z9E2D92DE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL SEMPLIFICATA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA COMUNALE MESI DA FEBBRAIO 2020 A MAGGIO 2020. CIG: ZBE20CEC55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "OTIS SERVIZI SRL", PER MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MEDIA E C.A.G. C. BACCELLI, PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020.CODICE CIG:Z852AE5A6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER NOTIFICAZIONE ATTI AL COMUNE DI COSENZA - PERIODO 01.07.2019-31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, UFFICI E SCUOLE,  PERIODO  NOVEMBRE 2019 - GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO &amp; C. PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO. PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019. CIG: ZDD2455049</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI D.P.I. MASCHERINE - C.I.G. ZB02D69BF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (CC N. 25/2018) UTENTE NOTA N. 4149  DEL 25/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (CC N. 25/2018) UTENTE NOTA N. 4111 DEL 24/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO INDIRIZZI PEC PER UFFICI E CONSIGLIERI COMUNALI E RINNOVO FIRME DIGITALI PER I RESPONSABILI DI SETTORE. (CIG:ZAA2D683CC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI GAS E LUCE SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 14.09.2019 - 31.12.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI  (CC N. 25/2018) UTENTE NOTA N. 4150 DEL 25/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO SETTEMBRE 2019 - GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI  (CC N. 25/2018) UTENTE NOTA N. 4173 DEL 25/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DELLA CONSISTENZA DEI FONDI  VINCOLATI AL 30/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SOCIETÀ SUNNEXT SRL  PER FORNITURA PIASTRE DEFIBRILLATORE COMUNALE. CIG: Z972D11546.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA  CINO MARGHERITA PER SE STESSA PIÙ LONTANO CHE SIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.  LEONARDO FRANCESCO  PER IL PROPRIO PADRE LEONARDO ANTONIO PIÙ LONTANO CHE SIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA CINO MARGHERITA  PER DEFUNTO BILOTTO MARIO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO TARI 2020 ACCONTO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO 01 MARZO 2020 AL 30 GIUGNO 2020. COD. CIG. AFFIDAMENTO Z842BBDB4C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SECONDA ANNUALITÀ PER  INCARICO DI D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER) PER  SERVIZIO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE IN AMBITO PRIVACY PER COME DEFINITO CON REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION). CIG: Z2623648A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ALLA COMPAGNIA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA", INERENTE L'AUTOMEZZO PIAGGIO QUARGO TARGATO BC44940.CODICE CIG:ZD92D71AB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA " MULTISERVIZI" DI SANTELLI PAOLA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA UFFICI COMUNALI.  COD. CIG. Z112D37749.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI D.P.I. GUANTI - C.I.G. ZA12D69CD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI VERIFICA ELETTRICA E FUNZIONALE DEFIBRILLATORE COMUNALE DITTA METROLOGIA MELICCHIO SRL . COD. CIG. Z0F22F3758.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA NELL'AMBITO DELLE PARTITE DI GIRO  - VARIAZIONE DI BP 2019/2021 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. LEONARDO FRANCESCO  PER DEFUNTA TENUTA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA FURFARO ISABELLA  PER DEFUNTA NUDO EMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI MC. 10 DI MISTO SELEZIONATO PRESSO LA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI &amp; C.", PER REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE.CODICE CIG:ZA52D603F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. DE LUCA CARMINE  PER DEFUNTO DE LUCA FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC CALABRIA 2014-2020 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PERCORSI DI POLITICHE ATTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A DISOCCUPATI EX PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETO N. 12824 DEL 18/10/2019, BURC N. 116 DEL 18/10/2019- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI. COD CIG.Z262D5B88F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DI CUI AL D.LGS. N. 56/2017 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO IN PERFETTA EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO PER IL PERIODO DI ANNI 2 - IMPORTO A BASE DI GARA ? 9.360,00 OLTRE I.V.A. COME PER LEGGE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO IN PERFETTA EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO - PROROGA TECNICA SCADENZA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO  -  LIQUIDAZIONE FATTURA  -  CIG. ZCB29A7719</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2019 ON-LINE. CIG: Z5929CA893.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO, IN FAVORE DELL'ING. BARATTA, QUALE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURE DI GARA ESPLETATA, PER CONTO DEL COMUNE DI CERISANO, SULLA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE.COM/, DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SERRE DI MENDICINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA CARBONE BRUNELLA  PER  DEFUNTA  CHIAPPETTA ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LEGGE N. 58 DEL 28/06/2019 - ESTENSIONE INCARICO TECNICO DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PER LAVORI SUPPLEMENTARI - CUP [E48J19000040001] - CIG [Z1529A656B]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO MAGGIO 2020.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RPD (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) PER ASSISTENZA PROFESSIONALE IN AMBITO PRIVACY CONNESSO ALL'ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION). CIG: ZD42CBC32D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI MAGGIO 2020.CODICE CIG: Z712AA4E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA CADUTI DELLE FOIBE,  IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA VIA PIANO DELLE FORCHIE E CIMITERO COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE 2019 - MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA TRAMITE ACQUISTINRETEPA.IT - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIASTRE PER DEFIBRILLATORE.  IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z972D11546.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE BANCA FARMAFACTORING  SPA QUALE CESSIONARIA DI CREDITO FATTURE ENI SPA -ENEL ENERGIA SPA - ENI GAS E LUCE SPA PER SPESE DI RECUPERO ED INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 34 DEL 09/06/2020 AD OGGETTO : "APPROVAZIONE TRANSAZIONE CON POLLUCE SPE SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2020, INERENTE IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E IDRICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2020.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DI CUI AL D.LGS. N. 56/2017 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DI PROPRIETÀ COMUNALI E FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E RELATIVA MANUTENZIONE PER IL PERIODO DI ANNI DUE - IMPORTO A BASE DI GARA ? 2.480,00 OLTRE I.V.A. COME PER LEGGE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.2 DECESPUGLIATORI E DI  N. 1 SOFFIATORE  -  C.I.G. Z9C2D3F017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DI CESSIONE DI CREDITO  "PRO-SOLUTO" TRA ENI GAS E LUCE S.P.A. E BANCA FARMAFACTORING S.P.A. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PREGRESSA ENI GAS E LUCE S.P.A.  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 14/09/2018 -09/11/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA UFFICI COMUNALI.  DITTA "MULTISERVIZI" DI SANTELLI PAOLA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z112D37749.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA DEL GEOPORTALE COMUNALE PER ANNI 3. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SETIN S.R.L. CIG ZE22D3BC5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER  IL PERIODO DI ANNI DUE - C.I.G. Z9A2D3B3BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO APRILE 2020. CODICE CIG: 5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE PER IL PERIODO DI ANNI DUE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z4C2CE56A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  DI SPESA IN FAVORE ASSOCIAZIONE KAPPA EVENTI APS PER FORNITURA MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI PER BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI DI ETÀ. EMERGENZA COVID -19.  - CIG ZA22CDED64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 592/216 DEL 30/12/2019  AD OGGETTO : QUANTIFICAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA A FINE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO IN APPELLO VERTENZA MORRONE ENRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO COMPETENZE INCARICO LEGALE -  C.I.G. Z56229AE18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER L'ISTRUTTORE DI PM IN SERVIZIO. CIG: Z9B2D23797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA "BONTÀ DEL GOLOSONE DI FILICE CARMELINA" PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 658/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO SCOSSALINA PRESSO  SCUOLA MEDIA E REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO PRESSO CENTRO PRELIEVI - DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. [ZD72D021B8]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO SU CONDOTTE FOGNARIE, TRAMITE LA DITTA "AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA FORTINO &amp; C.".CODICE CIG:Z332D1C547..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO. PERIODO FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2020. CIG: Z812BD4543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO RILASCIO CIE PERIODO DAL 01 AL 15 APRILE E PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2020 (PRESA ATTO DELLE NOTE N. 2544 DEL 20.04.2020  E N. 3091DEL 18.05.2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PORTALE CIMITERIALE" -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE R.U.P. -   CIG ZE0275F8F8 - CUP E49B19000000001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019 E PRECEDENTI ART. 189 E 190 DEL D.LGS. N. 267/00 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA IN FAVORE DEL COMUNE DI CASTROLIBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA AL 31 DICEMBRE 2019, ENTI LOCALI FINO A 5.000 ABITANTI,  SU PROCEDURA DI CONTABILITÀ FINANZIARIA E-SERFIN, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI INFORMATICA. CIG.Z2E2D136BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BUONI "KIT DI BENVENUTO PER  NUOVI NATI" ANNO 2019. PARAFARMACIA PROVENZANO. CIG: Z5C269185A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA "RG CARTA E UFFICIO DI ESPOSITO GIOVANNI"DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PROCEDURA CONSIP/MEPA. CIG. ZE02D1079D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RESTAURO BASSORILIEVO SALA CONSILIARE COMUNALE - CUP [E41H17000600003] CIG [ZA12AC302C]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "LAMACCHIA GAETANO"PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 658/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO BASSORILIEVO SALA CONSILIARE COMUNALE - CUP [E41H17000600003] CIG [ZD92AC2F94]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI APRILE 2020.CODICE CIG: Z712AA4E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. FRANCO ROVENSE QUALE ESPERTO ELETTROTECNICO MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DI CUI AL D.LGS. 56/2017 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO DI ANNI DUE - IMPORTO PRESUNTO ? 28.000,00 OLTRE I.V.A. AL 10% INCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2019 SALDO - UTENTE TITOLARE RICHIESTA PROTOCOLLO N°1699 DEL 11/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2019 SALDO - UTENTE TITOLARE RICHIESTA PROTOCOLLO N°1661 DEL 09/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2019 SALDO - UTENTE TITOLARE RICHIESTA PROTOCOLLO N°1659 DEL 09/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE MEDICHE D.LGS.81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURA VISITE N. 3 UNITÀ LAVORATIVE - C.I.G. ZC116CCFFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ TIMER S.R.L. E ORTOFRUTTA BY FRANCESCO  DI TROZZO CATERINA PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 658/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA  PRESSO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO OTTOBRE 2019 - GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A IDRICO ANNO 2008. UTENTE TITOLARE CARTELLA ESATTORIALE N°03420199010140768000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER RATE ADDEBITO CENTRALINO AUTOMATICO PER TELEFONIA  E RETE INTERNET PRESSO UFFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2019 GENNAIO  2020- . CIG: Z71237CB89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MASCHERINE FACCIALI CHIRURGICHE  MONOUSO A TRE STRATI PER ANZIANI. EMERGENZA COVID-19. - CIG: ZB22CF7ADF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO APRILE 2020.CODICE CIG: Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO RILASCIO CIE DAL 16/04/2020 AL 30/04/2020 . PRESA ATTO DELLA NOTA PROT. 2746 DEL 04/05/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA - ANAGRAFE E STATO CIVILE  - CARTE DI IDENTITÀ E DIRITTI DI ROGITO 4° TRIM. 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ARTEMEDIA SRL DEL SERVIZIO DI CALCOLO NUOVA IMU- 2020. PROCEDURA CONSIP/MEPA. CIG. Z332CF15F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE RELATIVE AL PERIODO DI MARZO 2020. CIG. Z0D230FEB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ART. 17-TER DPR 633/72 SU FATTURE GSE SPA PER ADDEBITO COSTI AMMINISTRATIVI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLO SCAMBIO SUL POSTO PERIODO MARZO 2020 - CONVENZIONE C02H257889407.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRLS PER SERVIZIO IN APPALTO ACCERTAMENTI ICI ANNI 2009/2010/2011 E ACCERTAMENTI IMU 2012 E 2013 QUOTA VARIABILE SU INCASSATO AL 31/12/2019 SALDO. CIG. DI AFFIDAMENTO Z2F0FA6DD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CONTROLLO ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE PER IL PERIODO DI ANNI DUE - MODIFICA ALLA DETERMINA N.110 DEL 24.03.2020 - C.I.G. Z4C2CE56A7CIG Z4C2CE56A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 PER IL PERIODO APRILE 2020 (ART. 115, D.L. N. 18/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ A SEGUITO EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 658/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA PER L'UFFICIO TRIBUTI IN FAVORE DELLA DITTA POLISOFT S.R.L. COD CIG Z3A2CECA66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI PER BAMBINI DAI 6 AI 10ANNI DI ETÀ. EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA22CDED64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE IN FAVORE DELL'AUTORITA' IDRICA CALABRIA - ANNUALITÀ 2018 - 2019 - 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TARIFFA CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO R.S.U. -  PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE APRILE 2020.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2020, AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO SCOLASTICO E IDRICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI., SULLA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE.COM/. COD CIG 8130645482. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO AFFIDO FAMILIARE MINORE. RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LEGGE N. 58 DEL 28/06/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO  COMPETENZE TECNICHE - C.U.P. [E48J19000040001] - C.I.G. [Z1529A656B]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONE DETERMINAZIONE N. 390/141 DEL 28/08/2019 AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SINDACO -ASSESSORI-PRESIDENTE DEL C.C. E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ TIMER S.R.L. PER RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 658/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SOLLEVAMENTO POZZI PER USO POTABILE - LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE - C.I.G. ZE729E0C85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 TUEL), ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI, L. 160/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO MARZO 2020. CODICE CIG: 5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2020, AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO SCOLASTICO E IDRICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 PER IL PERIODO MARZO 2020 (ART. 115, D.L. N. 18/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 203/2020 N.R.G. N. 130/2020 EMESSO DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. MARIAROSA PELLEGRINO DEL FORO DI CATANZARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2020.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 63 D.L. 18/2020 " CURA ITALIA" MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE. BONUS ? 100 AI DIPENDENTI CHE HANNO CONTINUATO A LAVORARE NONOSTANTE LA PANDEMIA COVID 19  - PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LAVANDERIE MISTER BRUNO SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE PERIODO  OTTOBRE -  DICEMBRE 2019 E GENNAIO - MARZO 2020. CIG: ZA01D121FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO MARZO 2020.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DI CESSIONE DI CREDITO  "PRO-SOLUTO" TRA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. E POLLUCE SPE S.R.L.  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SOLEVAMENTO IDRICO E FOGNARIO  PERIODO GIUGNO-NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DI CESSIONE DI CREDITO  "PRO-SOLUTO" TRA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. E POLLUCE SPE S.R.L.  CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALES.P.A.  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  PERIODO LUGLIO -OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL III SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI SIG. FRANCESCO ESPOSITO FINO AL 06/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL III SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI GEOM. GIOVANNI TENUTA FINO AL 06/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ A SEGUITO EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 658/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016 ED INDIVIDUAZIONE RPD (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI).  CIG: ZD42CBC32D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETÀ TIMER S.R.L. PER RMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 658/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA - SERVIZI COMMERCIALI I TRIMESTRE 2020. PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/EREDI RUFFOLO DOMENICO MICHELE CONSEGUENTE A PROCEDURA ESPROPRIATIVA -  AUTORIZZAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA ACCONTO  ANNO  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EMISSIONE BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  A SEGUITO EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 658/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LEGGE N. 58 DEL 28/06/2019  LIQUIDAZIONE ACCONTO IMPRESA ESECUTRICE- CUP [E48J19000040001] - CIG [Z2F2A4800A]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI MARZO 2020.CODICE CIG:Z712AA4E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO 01.01.2020 AL 01.03.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE MINORI ANNUALITÀ 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ACCESSORI PER LAPIDE CIMITERIALE.CIG:  Z2A2CAF58A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/EREDI COSENTINO CONSEGUENTE A PROCEDURA ESPROPRIATIVA -  AUTORIZZAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATA  ANNO  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/EREDI  COSENTINO CONSEGUENTE A PROCEDURA ESPROPRIATIVA - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2019 SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA BILOTTO NADIA FRANCESCA  PER IL DEFUNTO BILOTTO LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO RILASCIO CIE DAL 16 AL 31 MARZO 2020 - PRESA ATTO DELLA NOTA PROT. 2088/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.  COSENTINO GIUSEPPE ROSARIO PER LA PROPRIA MADRE RUFFOLO GELSOMINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO FEBBRAIO 2020. CODICE CIG: 5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI MICROZONAZIONE SISMICA, COMPLETO DELL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA (CLE) DELLE AREE URBANIZZABILI ED URBANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE QUOTA A CARICO DELLA REGIONE CALABRIA   CUP: E44I14000040006 CIG: ZC20EF3380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO CITROEN JUMPER TARGATO FE706RW, PRESSO UFFICIO ACI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO FEBBRAIO 2020. CODICE CIG: Z60206C5DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO GENNAIO 2020. CODICE CIG: Z60206C5DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 85/36 DEL 28/02/2020 AD OGGETTO: "IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ESPLETATO TRAMITE RDO APERTA SULLA PIATTAFORMA CONSIP, STRUMENTO "MERCATO ELETTRONICO (MEPA)". COD. CIG.Z842BBDB4C.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE RELATIVE AL PERIODO DICEMBRE E GENNAIO 2020. CIG. Z0D230FEB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE VIGILANZA D.SSA MANUELA PAPALINO-ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49_20 DEL 01/04/2020 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE SANITARIO-MARZO 2020. CIG: ZE124EB092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N°2204/19 DEL GDP DI COSENZA RELATIVA AL RICORSO N°4638/2019 CONTRO IL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRA SOMME SPETTANTI MATURATE LIQUIDATE MA NON ANCORA CORRISPOSTE E TRIBUTI COMUNALI NON PAGATI IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE TITOLARE DELLA DOMANDA PROTOCOLLO N°1724 DEL 12/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE DATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI FEBBRAIO 2020.CODICE CIG:Z712AA4E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SICURLAV S.R.L. PER L?INCARICO DI R.S.P.P. AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 PER IL PERIODO DAL 09/10/2019 AL 09/10/2020 - C.I.G. Z3429E782B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA " KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2020.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2020, AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO SCOLASTICO E IDRICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE - C.I.G. [Z3B28EC236]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. ANTONIO PALOMBO PERIODO DAL 14/07/2019 AL 14/01/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 14/03/2020 IN FAVORE DELLA DITTA GIFRA DI GIAMPIERO SALITURO PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. CIG: ZEE2C4C6F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI DISINFEZIONE IGIENICO-SANITARIA DEL TERRITORIO COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA DE.DIS. S.A.S. CIG: ZA12C7A818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DI CUI AL D.LGS. N. 56/2017 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE PER IL PERIODO DI ANNI  DUE - IMPORTO A BASE DI GARA ? 2.234,00 OLTRE I.V.A. COME PER LEGGE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SINDACO ASSESSORI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.  BILOTTO BRUNO PER IL PROPRIO PADRE IN VITA  BILOTTO SAMUELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS PER SERVIZIO DI GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE IN MODALITÀ ACCESSO REMOTO "WINRELAX ACCESSO REMOTO"- ANNO 2020 - COD CIG ZA62BA16A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2020 - IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS. PROCEDURA CONSIP. CIG Z2A2BA11AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE DAL 01 AL 15 MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LEGGE N. 58 DEL 28/06/2019 -  CUP[E48J19000040001] - C.I.G. [Z2F2A4800A] APPROVAZIONE ATTI STATO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE II ECONOMICO/FINANZIARIO DOTT.SSA NADIA FRANCESCA BILOTTO - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE II ECONOMICO/FINANZIARIO/TRIBUTI SIG. CARBONARO MAURIZIO - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE IGIENICO-SANITARIA STRAORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA DE.DIS S.A.S. CON SEDE RENDE (CS)CIG: ZA12C7A818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA SEDE COMUNALE, TRAMITE LA DITTA "IDROTERM DEI F.LLI CAPUTO SNC", AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE.CODICE CIG:Z502C717B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CHIAVE ANTIFURTO SCUOLA ELEMENTARE TRAMITE LA DITTA "MEDIATECH DI TROZZO R. &amp; SCIAMMARELLA G. SNC".CODICE CIG:Z052C6EEE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO GENNAIO 2020.CODICE CIG: 5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.  BILOTTO BRUNO  PER TUMULAZIONE SALMA DI BISCALDI LUISA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFEZIONE IGIENICO SANITARIA STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI  -  C.I.G. ZFA2C62544 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA,AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL  03.07.2019 AL 31.12.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OMNIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO  GIUGNO - NOVEMBRE  2019.CIG: Z4720C0D11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI IN FAVORE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI DA 849  A 851 DELLA LEGGE 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25_20 DEL 05/03/2020 IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO. GENNAIO 2020. CIG: Z012418331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25_20 DEL 04/03/2020 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE SANITARIO. FEBBRAIO 2020. CIG: ZE124EB092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIFRA DI GIAMPIERO SALITURO PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. CIG: ZEE2C4C6F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  COMPENSO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ZUCCHERO FILATO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI CARNEVALE GIORNO 25 FEBBRAIO 2020. CIG: Z532BFF004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE DAL 16 FEBBRAIO AL 29 FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL SEMPLIFICATA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA COMUNALE MESI DA OTTOBRE 2019 A GENNAIO  2020. CIG: ZBE20CEC55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ESPLETATO TRAMITE RDO APERTA SULLA PIATTAFORMA CONSIP, STRUMENTO "MERCATO ELETTRONICO (MEPA)". COD. CIG.Z842BBDB4C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SU PROCEDURE APPLICATIVE PRESSO L'ENTE ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA ANNO 2020 COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z43295CE78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA DAL 01/01/2020 FINO AL 29/02/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZEB229FB83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MENSA SCUOLA MATERNA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SAFETY SYSTEMS SRL", PER VERIFICA BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE CENTRO SOCIALE CESARE BACCELLI E PIATTAFORMA ELEVATRICE EDIFICIO SCUOLA MEDIA.CODICE CIG:ZBC2825FD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA , LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI GENNAIO 2020, DAL 01.01.2020 AL 19.01.2020.CODICE CIG:Z712AA4E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOVEICOLI, ALLA DITTA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI", FIAT BRAVO TARGATA DJ459HC E FIAT PUNTO TARGATA DW721FG.CODICE CIG:Z792C1E965.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.  MOLINARO FRANCESCO  PER TUMULAZIONE SALMA DI MOLINARO OSCAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ART. 17-TER DPR 633/72 SU FATTURE GSE SPA PER ADDEBITO COSTI AMMINISTRATIVI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLO SCAMBIO SUL POSTO ANNI 2015/2019 - CONVENZIONE SS P00333656.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE DAL 01 AL 15 FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA DURATA DI DUE ANNI ALLA SOCIETÀ LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. DI PAOLA (CS): CIG:Z812BD4543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2020, AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO SCOLASTICO E IDRICO. CODICE CIG: Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2020.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA - RSU - TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO DISCARICA - RSU E FRAZIONE ORGANICA - LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A ICI ANNO 2009. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°8488 DEL 03/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "L' AUTO SRL DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO", PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ TARGATO DR134SP.CODICE CIG:Z4029430E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROROGA TECNICA SCADENZA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO DICEMBRE 2019.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO NOVEMBRE 2019.CODICE CIG: 5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDIMEL SRL", PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CANONE PERIODO DAL 16.10.2019 AL 15.12.2019.CODICE CIG:Z332702426.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO DICEMBRE 2019.CODICE CIG: Z60206C5DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO EDUARDO &amp; FIGLI ISNC", PER FORNITURA MATERIALI INERTI, PER REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE.CODICE CIG:ZA52764A22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "L'AUTO SRL DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO", PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVEICOLO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD.CODICE CIG: Z73269C054.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2019, INERENTE IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E IDRICO.CODICE CIG: Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL IV SETTORE TECNICO URBANISTICA GEOM. GIOVANNI TENUTA - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2020.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO 01.10.2019 AL 31.12.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BIOSYSTEM DI DE LUCA MARIA", PER CONTROLLO QUALITÀ ACQUE POTABILI, PERIODO DAL 01.07.2019 AL 30.11.2019.CODICE CIG:ZC62641FD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_20 DEL 10/02/2020 IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO. PERIODO NOVEMBRE 2019. CIG: Z012418331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/1 DEL 10/02/2020 IN FAVORE DELL'ASP DI COSENZA PER DISINFESTAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO (SCUOLA PRIMARIA) ADIBITO A SEGGIO ELETTORALE. CIG: Z842BA1361</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI DICEMBRE 2019.CODICE CIG:Z712AA4E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL III SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI SIG. FRANCESCO ESPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL III SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI GEOM. GIOVANNI TENUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE  DELLA CALABRIA DI DOMENICA 26  GENNAIO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E STAMPA MANIFESTI. CIG: Z342B33A4F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ZUCCHERO FILATO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI CARNEVALE GIORNO 25 FEBBRAIO 2020. IMPEGNO DI SPESA.  CIG: Z532BFF004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E/O PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SVOLTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI  PER ELEZIONI REGIONE CALABRIA  DEL 26.01.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO TRIBUTI LOCALI - TOSAP ED ALTRI - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17PA DEL 05/12/2019 IN FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI COSENZA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO ANNO 2019.CIG: ZE529DB0CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.2_20  E 12_20 DEL 10/02/2020 IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO. PERIODO OTTOBRE E DICEMBRE 2019. CIG: Z0122418331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA - SERVIZI COMMERCIALI 4° TRIMESTRE 2019 - PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS PER SERVIZIO DI GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE IN MODALITÀ ACCESSO REMOTO "WINRELAX ACCESSO REMOTO".COD CIG ZE8299BBCD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_20 DEL 04/02/2020 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILE SANITARIO. CIG: ZE124EB092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI SCUOLA MEDIA ED EDIFICIO C.A.G. "BACCELLI" PER IL PERIODO DI ANNI DUE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. [Z852AE5A6F]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 1/6 DEL 15/01/2020 AD OGGETTO: "IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN VIA "SPERIMENTALE" DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, RIFERITE AL RUOLO IDRICO ANNO 2013, TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE IN FAVORE DELLA DITTA SERVICE CREDIT SPA. PROCEDURA CONSIP MEPA. COD.CIG ZCD2B577F1".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019.  CIG: Z8D29B4AD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI REGIONE CALABRIA DEL 26 GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A ICI ANNO 2010 E 2011. RIESAME ISTANZE PROTOCOLLO N°195-2506/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO TOTALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A ICI ANNO 2011. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°8747 DEL 02/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON AVVISO DI RICEVIMENTO A POSTE ITALIANE SPA PER INVIO ACCERTAMENTI IMU E TASI 2015. Z0D230FEB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29.03.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA RATEIZZAZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO RIFERITO A TARI 2015. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROT. N°720 DEL 03/02/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TASI AL COMUNE DI MAGLIE ERRONEAMENTE VERSATA DAL CONTRIBUENTE TITOLARE DOMANDA PROT. N°504 DEL 23/01/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A TARI ANNO 2018 E ANNO 2019. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°292 DEL 15/01/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A TARSU ANNI 2009-2010-2012. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROT. N°8970 DEL 23/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE DAL 16 AL 31 GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA STATALE DI CUI ALL'ART. 27 LEGGE 23.12.1998 N. 448 A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DI CESSIONE DI CREDITO  "PRO-SOLUTO" TRA ENI GAS E LUCE S.P.A. E BANCA FARMAFACTORING S.P.A. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS E LUCE S.P.A.  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 13/07/2019 -13/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A ICI ANNO 2011. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°9009 DEL 27/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE SOMME VERSATE E NON DOVUTE SU RUOLO IDRICO ANNO 2019 SALDO. UTENTI TITOLARI DOMANDA PROTOCOLLO N°5978/2019 E PROTOCOLLO N°6817/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA DURATA DI DUE ANNI. CIG: Z812BD4543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER INIZIATIVA  "KIT DI BENVENUTO PER I NUOVI NATI ANNO 2020.  CIG: Z522BC32CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI., SULLA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE.COM/. COD CIG 8130645482. PRESA ATTO VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DI GARA E DETERMINAZIONE DI PROPOSTA AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIM. 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, DA SVOLGERSI TRAMITE RDO APERTA SULLA PIATTAFORMA CONSIP, STRUMENTO "MERCATO ELETTRONICO (MEPA)". COD. CIG.Z842BBDB4C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. DI COSENZA PER OMESSA REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE  N. 2307 /2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC CALABRIA 2014-2020 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PERCORSI DI POLITICHE ATTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A DISOCCUPATI EX PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA - DECRETO N. 12824 DEL 18/10/2019, BURC N. 116 DEL 18/10/2019. DELIBERAZIONE DI G.C. N° 117/28-10-2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.  SICILIA CARLO  PER TUMULAZIONE SALMA DI SICILIA ALFREDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI DA PROTOCOLLO AL FINE DEL RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITÀ NELL'AMBITO DELLA CONDUZIONE DEI VEICOLI SCUOLABUS ALLA SOCIETÀ BIOCONTROL CHECK - UP SRL. CIG. DI AFFIDAMENTO Z1B2BB02BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO E ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITO DELLA SOCIETÀ GEKO SPA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ VITTORIA SPE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS PER SERVIZIO DI GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE IN MODALITÀ ACCESSO REMOTO "WINRELAX ACCESSO REMOTO"- ANNO 2020 - IN FAVORE DALLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS. COD CIG ZA62BA16A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2020 - IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS. PROCEDURA CONSIP. CIG Z2A2BA11AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATASTO INCENDI: APPROVAZIONE ELENCO PARTICELLE PERCORSE DAL FUOCO - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA NON RILASCIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTI COMUNALI 2019 - AGGIORNAMENTO RETRIBUZIONE TABELLARE CON DECORRENZA 01/01/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE DAL 1 GENNAIO AL 15 GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ROSA MARIA PRINCIPE DEL FORO DI COSENZA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE, A DIFESA DELL'ENTE, NELL'UDIENZA FISSATA IL 29/01/2020 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI COSENZA - FASE DECISIONALE DEL GIUDIZIO RG N. 2469/16. DELIBERA DI G.C. N. 5 DEL 10/01/2020. COD.CIG. ZF62B93C02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN VIA "SPERIMENTALE" DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, RIFERITE AL RUOLO IDRICO ANNO 2013, TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE IN FAVORE DELLA DITTA SERVICE CREDIT SPA. PROCEDURA CONSIP MEPA. COD.CIG ZCD2B577F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N°2548/2019 DELLA CTP DI COSENZA RELATIVA AL RICORSO NR. 2485/2012 PROPOSTO DA TELECOM ITALIA SPA CONTRO COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - PRESA ATTO GRADUATORIA DEFINITIVA ED ASSEGNAZIONE ALLOGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 304_19 DEL 31/12/2019 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE SANITARIO. CIG: ZE124EB092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SUL PORTALE M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO PER LA DURATA DI DUE ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO SU SOLLECITO IDRICO ANNO 2015. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°9033 DEL 30/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE PULIZIA E LAVAGGIO RETI FOGNANTI COMUNALI TRAMITE LA DITTA "A.A.A.A. AUTOSPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI A.FORTINO &amp; C.".CODICE CIG:ZA02B6748A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERA 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE NON DIRIGENTE  - LIQUIDAZIONE ISTITUTI : INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO - INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA  - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE DAL 16 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO DISPOSTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 58 DEL 28/06/2019 - CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI -  CUP[E48J19000040001] - C.I.G. [Z2F2A4800A]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO  2020. CIG: Z322A6ADC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LAVANDERIE MISTER BRUNO SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE PERIODO DA OTTOBRE  2018 A SETTEMBRE 2019. CIG: ZA01D121FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA A FINE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA DAL 01/01/2020 FINO AL 29/02/2020. CIG:ZEB229FB83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELIBERAZIONE DI G.C. N. 135 DEL 28/12/2019 AD OGGETTO: " PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO LAVORATORI LSU/LPU DAL 01-01-2020 AL 31-12-2020. PRESA ATTO NOTA REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI, PROT. SIAR N. 0441750 DEL 24/12/2019, AD OGGETTO: "LEGGE N° 145/2018 -  PROROGA  CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITÀ AL 31 DICEMBRE 2020."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA - RSU - TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO DISCARICA - RSU E FRAZIONE ORGANICA - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA  SACCO VALERIA  PER TUMULAZIONE SALMA DI RUFFOLO ELIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. APPROVAZIONE BANDO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PORTALE CIMITERIALE" -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA  - SALDO -   CIG ZE0275F8F8 - CUP E49B19000000001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>45463</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", MESE DI OTTOBRE 2019.CODICE CIG:738297715C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2015-2016-2017 E 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MACRI' BEATRICE PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER N. 1  ALUNNO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 RESIDENTE IN QUESTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN VIA "SPERIMENTALE" DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, RIFERITE AL RUOLO IDRICO ANNO 2013, TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE. PROCEDURA DA ESPLETARE SUL MEPA MEDIANTE RDO ALLA DITTA SERVICE CREDIT SPA. DETERMINA A CONTRARRE. COD.CIG ZCD2B577F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA IN FAVORE DEL COMUNE DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IDRICO ANNO 2019 SALDO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA SU RUOLO IDRICO ANNO 2018 SALDO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7828 DEL 07/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (PEO) AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO FATTURA RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2019 ACCONTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°8633 DEL 09/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA FATTURA IDRICA RELATIVA A RUOLO IDRICO ANNO 2019 ACCONTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°8631 DEL 09/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PORTALE CIMITERIALE" -  CIG 78740618B0 - CUP E49B19000000001  - APPROVAZIONE ATTI STATO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO PERSONA ANZIANA  PRESSO  CASA FAMIGLIA "VILLA MIMOSA" SITA IN RENDE (CS) E RICHIESTA ALLA REGIONE CALABRIA PER LA RETTA A REGIME RESIDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", (RIFIUTI INGOMBRANTI) PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO NOVEMBRE 2019.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO OTTOBRE 2019. CODICE CIG: 5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", MESE DI SETTEMBRE 2019.CODICE CIG:738297715C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "PELLEGRINO SRL", PER REVISIONE BIENNALE AUTOMEZZI COMUNALI.CODICE CIG:Z0F2AE5710.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA PERCACCIOLO S.R.L. PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. - CIG: Z42299D1BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE DAL 01 DICEMBRE 2019 AL 15 DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IRAP COMMERCIALE ANNO 2019 PERIODO DI IMPOSTA ANNO 2018 A SEGUITO DICHIARAZIONE ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE  DELLA CALABRIA DI DOMENICA 26  GENNAIO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA MANIFESTI. CIG: Z342B33A4F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO: "SISTEMAZIONE STRADA  E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO- LIQUIDAZIONE COMPENSO R.U.P. - CUP  E44E14005230006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI C/O CANILE RIFUGIO. CIG: Z012418331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA - RSU - TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO DISCARICA - RSU E FRAZIONE ORGANICA - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL", MESE DI NOVEMBRE 2019. CODICE CIG:Z712AA4E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO. PRESA ATTO VERBALE DI PROCEDURA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITA BAMBINI SCUOLA DELL'OBBLIGO AL MUSEO MULTIMEDIALE DI COSENZA. AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO. CIG:Z0B2B19D44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PORTALE CIMITERIALE" -  CIG 78740618B0 - CUP E49B19000000001  - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI 2° ED ULTIMO  S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MOTOR ENGLAND SRL", PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PIAGGIO QUARGO TARGATO BC44940.CODICE CIG:ZBA2A599A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE TRAMITE LA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE.COM/ . COD CIG 8130645482.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO NOVEMBRE 2019.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280_19 DEL 06/12/2019 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE SANITARIO. CIG: ZE124EB092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DI CUI AL D.LGS. 56/2017 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTI DEI R.U. (RSU + RD) PER IL PERIODO DI ANNI 1. IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO ? 220.020,00 OLTRE IVA COME PER LEGGE.  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA",PER BONIFICA E SANIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2019.CODICE CIG:Z912A95C32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO SETTEMBRE 2019.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA  DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO AGOSTO 2019.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2019.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA",PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2019, INERENTE IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E IDRICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA DI DOMENICA 26.01.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE MINORI ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE MINORI. RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNUALITÀ 2019 PER  ATTIVAZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA GESTIONE BANDI DI GARA PRESSO C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) DI MENDICINO PREVISTA DALL'ART. 40 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRLS PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2019. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZEB229FB83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. NADYA RITA VETERE DEL FORO DI COSENZA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE AVVERSO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE DI COSENZA.COD.CIG. ZDE2B2F374.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRLS PER SERVIZIO DI APPALTO ACCERTAMENTI IMU/TASI 2014 (SALDO QUOTA VARIABILE SU IMPORTO INCASSATO AL 30.03.2019) CIG. DI AFFIDAMENTO Z431B98BB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE RELATIVE AL PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2019. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z0D230FEB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELLINTERNO PER RILASCIO CIE DAL 15 NOVEMBRE 2019 AL 30 NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  QUOTA DI RIPARTO ANNO 2019 CONSORZIO VALLE CRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE REGIONI E DELLE ALTRE COMUNITÀ LOCALI -  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ACCESSORI PER LAPIDE CIMITERIALE.CIG: Z5D2AE8594.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO ICI ANNO 2011. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°8383 DEL 26/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTI CONTABILI RIFERITI A TARI 2019 SALDO. (PROTOCOLLI NUMERO. 8021/2019 -8035/2019 E 8206/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRLS PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2019 . COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZEB229FB83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMPORTO TARI ANNO 2017 VERSATO E NON DOVUTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7994 DEL 13/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CORONA DI ALLORO E PIANTINE ORNAMENTALI  ALLA DITTA "PARADISO DEI FIORI " DI TROZZO FRANCESO, PER RICORRENZA DEI CADUTI IN GUERRA DEL 04.11.2019.  -  CIG: ZEB2A5DEBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 49/24 DEL 11/02/2019 AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE  BCC MEDIOCRATI DI RENDE  - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER RECUPERO SPESE POSTALI  ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE BCC MEDIOCRATI DAL 01/01/2019 AL 21/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1309/E DEL 22/11/2019 IN FAVORE DELLA DITTA BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S PER DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z7F28CE567</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTO CAUZIONE PER LAVORI DI SCAVO IN VIA SAVAGLI IN FAVORE DEL SIG. MUTO MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE (PENSIONE ANTICIPATA DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO) DEL DIPENDENTE GEOM. LUIGI ANNUNZIATO PATITUCCI, CATEGORIA D1 - POSIZIONE ECONOMICA D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SUL PORTALE M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO PER LA DURATA DI DUE ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER  CURATELA  STESURA, REALIZZAZIONE E PRESENTAZIONE DEL CATALOGO DELLE OPERE DEL MAESTRO "CESARE BACCELLI" PER  MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA DURATA DI DUE ANNI. PRESA ATTO VERBALE DI PROCEDURA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01 NOVEMBRE 2019 AL 15 NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2019,  INERENTE IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E IDRICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/EREDI  COSENTINO CONSEGUENTE A PROCEDURA ESPROPRIATIVA - AUTORIZZAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2019 SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SOLLEVAMENTO POZZI PER USO POTABILE  C.I.G. ZE729E0C85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU, RD E FRAZIONE ORGANICA COL SISTEMA PORTA A PORTA E CONFERIMENTO PER IL PERIODO DI MESI 2 - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA - CIG [Z712AA4E92]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2019.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA MATERIALE IDRICO.CODICE CIG:ZA229B350B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI, "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI".CODICE CIG:ZB9272A050.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO OTTOBRE 2019. CODICE CIG: Z60206C5DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER P.E.O. (PROGRESSIONE ECONOMICO ORIZZONTALE) ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER RATE ADDEBITO CENTRALINO AUTOMATICO PER TELEFONIA  E RETE INTERNET PRESSO UFFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2018 - SETTEMBRE 2019. CIG: Z71237CB89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA  PRESSO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO FEBBRAIO -SETTEMBRE  2019. CIG: Z71237CB89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO ICI ANNO 2009. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7801 DEL 06/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI BONIFICA E SANIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ORDINANZA SINDACALE N. 47 DEL 11/11/2019 - AUTORIZZAZIONE DI SPESA - C.I.G. Z912A95C32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "D&amp;P S.R.L.S.", PER SOSTITUZIONE INVERTER FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE.CODICE CIG:Z6E29D387B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO FEBBRAIO 2019. CODICE CIG: 5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE TRAMITE LA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE.COM/ .APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO  QUINTA  ANNUALITÀ . CIG: Z40166FBEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266_19 DEL 05/11/2019 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE SANITARIO - OTTOBRE 2019. CIG: ZE124EB092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2019 PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI SOC. COOP. PER AZIONI DI RENDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN VIA "SPERIMENTALE" DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, RIFERITE AL RUOLO IDRICO ANNO 2013, TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE. PROCEDURA APERTA DA ESPLETARE MEDIANTE RDO SUL MEPA. COD.CIG ZF52A32E33. PRESA ATTO GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER REALIZZAZIONE PER  CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI CON GLI STUDENTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.  CIG: Z102A6BA29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 16 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO A.S.D. "P.A.D. BALLET ACCADEMY" NELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO  2020 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2019. CIG: Z322A6ADC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A ICI 2011. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7587 DE 28/10/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO MARZO - GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORONA DI ALLORO E PIANTINE ORNAMENTALI  ALLA DITTA "PARADISO DEI FIORI " DI TROZZO FRANCESO PER RICORRENZA DEI CADUTI IN GUERRA DEL 04.11.2019.  -  CIG: ZEB2A5DEBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO FATTURE RIFERITE A RUOLO IDRICO 2019 ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA QUADRICICLO PIAGGIO QUARGO TARGATO BC44940, IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA MANUTENTIVA, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA PIAGGIO "MOTOR ENGLAND SRL". CODICE CIG:ZBA2A599A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA " ONORANZE FUNEBRI BARATTA SRLS"  PER  FORNITURA ACCESSORI E SERVIZI PER LOCULO CIMITERIALE. CIG:Z942648AF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL SEMPLIFICATA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA COMUNALE MESI DA MAGGIO A SETTEMBRE  2019. CIG: ZBE20CEC55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO DISPOSTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 58 DEL 28/06/2019 - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA CUP[E48J19000040001] - C.I.G. [Z2F2A4800A]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (C.C. N. 25/19-07-2018) RIF. NS NOTA DEL 25/10/2018 PROT. 8530.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2019 AL 15 OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO IN PERFETTA EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO IN C.DA SAN PIETRO PER IL PERIODO DI MESI 6 - AFFIDAMENTO FORNITURA ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA -  CIG. ZCB29A7719</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO 01.07.2019 AL 30.09.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E SCOLASTICO, MESE DI SETTEMBRE 2019.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2019.CODICE CIG:Z792878721</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDIMEL SRL", PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONE PERIODO DAL 16.08.2019 AL 15.10.2019.CODICE CIG:Z332702426.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO SETTEMBRE 2019. CODICE CIG: Z60206C5DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO LUGLIO 2019. CODICE CIG: 5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA AI SENSI DEI COMMI DA 961 A 964, ARTICOLO 1 LEGGE 30/12/2018 N. 145. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER DOMANDE DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI PERIODI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019, IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO. CIG: Z012418331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRA SOMME SPETTANTI MATURATE LIQUIDATE MA NON ANCORA CORRISPOSTE E TRIBUTI COMUNALI NON PAGATI IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE TITOLARE DELLA DOMANDA PROTOCOLLO N°6389 DEL 13/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SUL PORTALE M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO PER LA DURATA DI DUE ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.415/21 DEL 20/09/2018 E SUCCESSIVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 453/24 DEL 11.10.2018. CIG: Z012418331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN VIA "SPERIMENTALE" DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, RIFERITE AL RUOLO IDRICO ANNO 2013, TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE. PROCEDURA APERTA DA ESPLETARE MEDIANTE RDO SUL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI  DI GARA.COD.CIG ZF52A32E33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. BOSCO MASSIMO  PER TUMULAZIONE SALMA DI BOSCO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/PA/2019 DEL 09/10/2019 IN FAVORE DELLA DITTA CAMOLI S.R.L.CIG: Z3E29EA01F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA ELIA MIRELLA   PER TUMULAZIONE SALMA DI CORVINO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE TERRENO MONTANO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO LEGALE - C.I.G. Z181FA9B1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 229_19 DEL 02/10/2019 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE SANITARIO. PERIODO SETTEMBRE 2019. CIG: ZE124EB092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER  BAMBINI PER  FESTA DI CHIUSURA ANNO SCOLASTICO 2018/2019. CIG: ZE228D74C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI APPALTO ADEGUAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE - C.I.G. ZEB288B768 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE RELATIVE AL PERIODO DAL 01 AL 31 LUGLIO E DAL 01 AL 31 AGOSTO 2019. COD. CIG. Z0D230FEB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.° 4 POLIZZE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI". CODICE CIG:[ZB9272A050].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA CADUTI DELLE FOIBE PERIODO APRILE-MAGGIO 2019 E IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA VIA PIANO DELLE FORCHIE PERIODO GIUGNO - LUGLIO  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI GAS E LUCE SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 15.05.2019 - 09.08.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - ANAGRAFE E CARTE DI IDENTITÀ  - DIRITTI DI ROGITO - DIRITTI STATO CIVILE 3° TRIM. 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARANO P.TO RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 16 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO  MARZO - GIUGNO  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IDRICO ANNO 2019 ACCONTO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE ICI2011. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°6843 DEL 03/10/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO APRILE - AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO ICI ANNO 2009. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°6828 DEL 02/10/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELIBERAZIONE DI G.C. N. 112 DEL 26/09/2019 AD OGGETTO:"PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO LAVORATORI LSU/LPU DAL 01-11-2019 AL 31-12-2019. PRESA ATTO NOTA REGIONE CALABRIA ASSESSORATO AL LAVORO E WELFARE, PROT. SIAR N.314420 DEL 10/09/2019, AD OGGETTO: "DECRETO LEGGE 3 SETTEMBRE 2019 N. 101 ART. 6 - PROROGA CONTRATTI FINO AL 31 DICEMBRE 2019. INDICAZIONI OPERATIVE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA - SERVIZI COMMERCIALI 3° TRIMESTRE 2019 - PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2019 AL 03.07.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMOLI S.R.L. DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA DEI PARCHEGGI DISABILI PRESENTI SU CORSO ANNUNZIATA. CIG: Z3E29EA01F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CIPRIANO UGO  PER TUMULAZIONE SALMA DI CIPRIANO ACHILLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SU PROCEDURE APPLICATIVE PRESSO L'ENTE ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA ANNO 2019 - COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z43295CE78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE TARI 2019 SALDO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°6583 DEL 20/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO  RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)  - C.I.G. Z3429E782B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PERMESSI DI COSTRUIRE N.635/05 E N.636/05 - LIQUIDAZIONE 3 RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRLS PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2019 . COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZEB229FB83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - AFFIDAMENTO FORNITURA ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA -  CIG. Z6E29D387B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2019/2020 ALLA DITTA BAR MACRITO S.A.S. DI MACRITO DANILO &amp; C. CIG: Z8D29B4AD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - C.I.G. Z1529A656B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI TIRO A SEGNO ANNO 2019 .CIG: ZE529DB0CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE DI AGOSTO 2019, AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E SCOLASTICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO IDRICO ANNO 2011. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°6582 DEL 20/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP NEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI COSENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI COMMISSIONE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2019.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AD ICI 2011. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°6614 DEL 23/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI PER LAVORI ALL'EDIFICIO ADIBITO A PUNTO PRELIEVI. DETERMINA A CONTRATTARE E AUTORIZZAZIONE DI SPESA. CODICE CIG: [Z3B29D3585].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CONFORTI FRANCESCO PER TUMULAZIONE SALMA DI CONFORTI FAUSTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO RISANAMENTOE MESSA IN SICUREZZA PORTALE CIMITERIALE. FINANZIAMENTO ? 50.000 DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 107 E 114 L. 145 DEL 30.12.2018 E DM DEL 10.01.2019 CODICECUP E49B19000000001 - CIG 78740618B0 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2019 AL 15 SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA EROGAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ANNO 2019.  CIG: Z5929CA893.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", MESE DI AGOSTO 2019. CODICE CIG:738297715C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", MESE DI LUGLIO 2019. CODICE CIG:738297715C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO-"SERVIZIO DI RACCOLTA COL SISTEMA PORTA A PORTA RSU, RD E FRAZIONE ORGANICA" E CONFERIMENTO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 32 D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. DI CUI AL D.LGS. N. 56/2017 ED ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 - C.I.G. [80320880B4]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONI TRIBUTI COMUNALI. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°5790 DEL 09/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO AGOSTO 2019.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO, PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL".CODICE CIG:ZA229B350B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A RUOLO ICI ANNO 2009. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°6171 DEL 05/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA PERCACCIUOLO S.R.L. FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. CIG: Z42299D1BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "ASD ANNUNZIATA" DI MARANO PRINCIPATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO: "FESTA DELLA BIRRA IV EDIZIONE - ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU FATTURA IDRICA RIFERITA A SALDO 2018 - UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°4137 DEL 06/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2018 SALDO - UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°2187 DEL 27/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2018 SALDO - UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1702 DEL 08/03/2019 N°2343 DEL 02/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°5136 DEL 11/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2019/2020. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO. CIG: Z8D29B4AD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "OTIS  SERVIZI SRL", PER MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MEDIA  E C.A.G. C.BACCELLI, PERIODO DAL 01.09.2019 AL 30.11.2019.CODICE CIG:ZBA1ED13A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI 2019/2021- CORRESPONSIONE IVC ED ELEMENTO PEREQUATIVO ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 16 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PRE-SUBENTRO E SUBENTRO IN  ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE). CIG: Z3329A5FC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO GIUGNO 2019. CODICE CIG: 5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO RELATIVA AL PERIODO GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA  MORRONE PAOLA FRANCESCA  PER TUMULAZIONE SALMA DI CONFORTI CARMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO TARI ANNO 2019 SALDO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO MAGGIO 2019. CODICE CIG: 5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDIMEL SRL", PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONE PERIODO DAL 16.06.2019 AL 15.08.2019. CODICE CIG:Z332702426.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS PER SERVIZIO DI GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE IN MODALITÀ ACCESSO REMOTO "WINRELAX ACCESSO REMOTO".COD CIG ZE8299BBCD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A VALERE SUI FONDI DELLA DGR 311/2013. APPROVAZIONE GRADUATORIA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SICURLAV SRL PER VISITE MEDICHE ED ANALISI PER N. 9 DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO N. 2019/004514, SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE NON PAGATE NEI TERMINI PER LE VIOLAZIONI AL C.D.S. E ORDINANZE/REGOLAMENTI COMUNALI, NOTIFICATE  NEGLI ANNI 2017-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ  SINDACO - ASSESSORI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON A/R A POSTE ITALIANE RELATIVE AL PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2019. COD. CIG. Z0D230FEB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - ANAGRAFE E CARTE DI IDENTITÀ - DIRITTI DI ROGITO - DIRITTI STATO CIVILE 1° E 2°  TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE - LIQUIDAZIONE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2018 AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DALL'01 AGOSTO AL 15 AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2019, AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E SCOLASTICO.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2019.CODICE CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65_19 DEL 03/08/2019 IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO. GIUGNO 2019. CIG: Z012418331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA " MOTOR ENGLAND SRL SOC. UNIPERSONALE"  PER SOSTITUZIONE MOTORE ALL'AUTOVEICOLO PIAGGIO QUARGO TARGATO BC44940. CODICE CIG: Z9827FFA28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO" PER FORNITURA DI N. 8 PNEUMATICI SOSTITUITI SULLE AUTOVETTURE FIAT PANDA TARGATA CB374CK E FIAT STRADA TARGATA BP664NT .CODICE CIG:Z68286B3AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SAFRA MOTOR SRL" PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZO SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK. COD. CIG Z042926C67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO LUGLIO 2019.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI PER L' ANNO 2019/2020, PRESSO UFFICIO ACI DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175_19 DEL 05/08/2019 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE SANITARIO LUGLIO 2019. CIG: ZE124EB092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. PERRI VINCENZO PER TUMULAZIONE SALMA DI PERRI FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA  ARREDI PER N. 30 OSSARI CIMITERIALI. CIG: Z5F2979617.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE SULLE PROCEDURE APPLICATIVE INSTALLATE PRESSO L'ENTE PER IL TRIENNIO 2019/2021.COD. CIG. Z43295CE78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO CIE DAL 16 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA  - SERVIZI COMMERCIALI PERIODO 2° TRIM. 2019 - PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER INTERESSI DI MORA  SU FATTURE TELEFONIA MOBILE PRESSO SCUOLE PERIODO DI APRILE-MAGGIO 2018 E DA OTTOBRE 2018 A   MARZO  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA CADUTI DELLE FOIBE E IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA VIA PIANO DELLE FORCHIE PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "IDROTERM DEL F.LLI CAPUTO SNC", PER SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA CALDAIA SCUOLA MEDIA.CODICE CIG:Z8526AFCF8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PORTALE CIMITERIALE" -  LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI FINO AL 1° SAL -   CIG ZE0275F8F8 - CUP E49B19000000001  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "IDROTERM DEI F.LLI CAPUTO SNC", PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE E SEDE COMUNALE ANNO 2018/19.CODICE CIG:ZA425CC7F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PORTALE CIMITERIALE" -  CIG 78740618B0 - CUP E49B19000000001  - APPROVAZIONE ATTI E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. AMORE CRISTIAN PERIODO DAL 13/01/2019 AL 12/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64_19 DEL 29/07/2019 IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L PER MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO - MAGGIO 2019. CIG: Z012418331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO INCARICO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE TERZA ANNUALITÀ. CIG: ZDC200D928.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MENUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ TARGATO DR134 SP, IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA FIAT "L' AUTO S.R.L. DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO".CODICE CIG:Z4029430E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SU VIE COMUNALI - LIQUIDAZIONE LAVORI CONTRATTUALI ORIGINARI E LAVORI SUPPLEMENTARI C.I.G. Z502558AC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO ROSANNA SERAFINI E  SIG.RA  VENA MARTA MARIA A SEGUITO DI SENTENZA N. 2063/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI COSENZA-  VERTENZA VENA MARTA MARIA- COMUNE DI MARANO PRINCIPATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SOFTWARE SULLE PROCEDURE APPLICATIVE INSTALLATE PRESSO L'ENTE PER IL TRIENNIO 2019/2021.COD. CIG. Z43295CE78. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA - RSU - TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO DISCARICA - RSU E FRAZIONE ORGANICA - LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DESTINAZIONE QUOTA CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF EROGATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO NELL'ANNO 2018 E DESTINATA AD ATTIVITÀ SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DESTINAZIONE QUOTA CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF EROGATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO NELL'ANNO 2017 E DESTINATA AD ATTIVITÀ SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ARREDO PARETE CIMITERIALE CONTENENTE CELLETTE OSSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN VIA "SPERIMENTALE" DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, RIFERITE AL RUOLO IDRICO ANNO 2013, TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE, DA ESPLETARE TRAMITE LA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE.COM/. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S. NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO - CUP [E41H12002440001] CIG [1429702369] - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A TARI ANNO 2019 ACCONTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3874 DEL 28/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A TARI ANNO 2019 ACCONTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3734 DEL 22/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A TARI ANNO 2019 ACCONTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°2747 DEL 15/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 1 LUGLIO 2019 AL 15 LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A TARI ANNO 2019 ACCONTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°2647 DEL 11/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A TARI ANNO 2019 ACCONTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°2676 DEL 12/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI GAS E LUCE SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 14.09.2018 - 12.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A TARI ANNO 2019 ACCONTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3214 DEL 06/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", MESE DI GIUGNO 2019. CODICE CIG:738297715C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", MESE DI MAGGIO 2019. CODICE CIG:738297715C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", MESE DI APRILE 2019. CODICE CIG:738297715C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A TARI ANNO 2019 ACCONTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°2804 DEL 17/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA CADUTI DELLE FOIBE E IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA VIA PIANO DELLE FORCHIE PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019, AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO SCOLASTICO E IDRICO. CODICE CIG: Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SU VIE COMUNALI E SUCCESSIVI LAVORI SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE - C.I.G. Z502558AC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO GIUGNO 2019. CODICE CIG: Z60206C5DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA A TARES 2013. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°4781 DEL 28/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SECURE SOLUTION SRL PER FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E MANUTENZIONE E VERIFICHE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DI PROPRIETÀ COMUNALI DAL 05.07.2019 AL 05.07.2020 - CODICE CIG: ZE728F0FF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.", PER DISOTTURAZIONE TRATTI DI RETE FOGNARIA COMUNALLE.CODICE CIG:Z80281C569.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALLA DITTA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONE", AGENTE GENERALE PROCURATORE SIG.RA BERINA FERRARO, AUTOMEZZO PIAGGIO QUARGO TARGATO BC44940.CODICE CIG:ZB9272A050.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZO SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK, PRESSO DITTA "SAFRA MOTOR SRL", CONCESSIONARIO UFFICIALE DI VENDITA E ASSISTENZA MERCEDES BENZ PER COSENZA E PROVINCIA.CODICE CIG:Z042926C67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POLISOFT S.R.L. PER CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SU PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2019. COD CIG: Z162896E36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ASD ANNUNZIATA DI MARANO PRINCIPATO PER EVENTO:  ESTATE 2019 - "FESTA DELLA BIRRA IV EDIZIONE" .- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. CIG Z7D24FAF03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL DIPENDENTE COMUNALE ESPOSITO FRANCESCO QUALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RINNOVO PATENTE DI GUIDA CATEGORIA D, UTILIZZATA PER NECESSITÀ DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  COMPENSO PER REALIZZAZIONE LABORATORIO DI CERAMICA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "LE MANI IN PASTA - FESTA DELLA MAMMA - UN FIORE PER TE". CIG: ZAB284552B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI K-POSTING IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA. PROCEDURA CONSIP. COD. CIG  ZBD274CB5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO  COMPENSO PER  RESTAURO OPERE DELL' ARTISTA "CESARE BACCELLI"  MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE (PENSIONE ANTICIPATA DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO) DEL DIPENDENTE SIG. RUFFOLO MARIANO PIETRO, CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ANNUALE N. 22 INDIRIZZI PEC PER UFFICI E CONSIGLIERI COMUNALI E N. 1 FIRMA DIGITALE. CIG: Z3629184C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "SO.RI.CAL. SPA IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO DALL'01/04/2019 AL 30/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI FINALIZZATI AD ASSOGGETTARE A TASSAZIONE SEPARATA IMPORTI CORRISPOSTI AL SEGRETARIO COMUNALE A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2015, 2016 E 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA MARILENA GIORDANO CON DECORRENZA 01/01/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN VIA "SPERIMENTALE" DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, RIFERITE AL RUOLO IDRICO ANNO 2013, TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE. PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE TRAMITE LA PIATTAFORMA HTTPS://CUCSERRE.TRASPARE.COM/. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE  2018 E GENNAIO - FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRIMA ANNUALITÀ PER  INCARICO DI D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER) PER  SERVIZIO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE IN AMBITO PRIVACY PER COME DEFINITO CON REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION). CIG: Z2623648A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO  COMPENSO PER  REALIZZAZIONE N. 2 CATALOGHI MONOGRAFICI  PER EVENTO  MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z3B28EC236</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019/20, PRESSO UFFICIO ACI DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 421//2019 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DI COSENZA E ATTO DI PRECETTO DEL 24/06/2019. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA SIG.RA DL.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 16 GIUGNO 2019 AL 30 GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR 2007/2013 - LINEA INTERVENTO 4.2.1.1 "CASEACCESSIBILI RESTITUZIONE ALLA REGIONE CALABRIASOMME NON DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER   L'INDIVIDUAZIONE DEL  COMPONENTE MONOCRATICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA: LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E RELATIVA MANUTENZIONE E VERIFICHE NONCHÉ VERIFICHE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DI PROPRIETÀ COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA -  CIG ZE728F0FF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2019/76 DEL 19/06/2019 IN FAVORE DELL'ASP DI COSENZA PER DISINFESTAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO (SCUOLA PRIMARIA) ADIBITO A SEGGIO ELETTORALE. CIG: Z2B28FC0BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO  GENNAIO - FEBBRAIO  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO APRILE 2019. CODICE CIG: 5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDIMEL SRL", PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONE PERIODO DAL 16.04.2019 AL 16.06.2019.CODICE CIG:Z332702426.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO DI CUI ALL'ART. 26 DELLO STATUTO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2019/40 DEL 12/04/2019 OPPORTUNAMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. NCA/2019/2 DEL 18/04/2019, IN FAVORE DELL'ASP DI COSENZA PER DISINFESTAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG: Z7A274224E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MACRI' BEATRICE PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER N. 2  ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 RESIDENTI IN QUESTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DI CUI AL D.LGS. 56/2017 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTI DEI R.U. (RSU + RD) PER  IL PERIODO DI ANNI 1. IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO ? 202.508,00 OLTRE IVA COME PER LEGGE.  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO. - INTEGRAZIONE MODIFICA  E PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA N. 2 LIBRI C.I.G. ZDF28730E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO COSTO COSTRUZIONE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRLS PER SERVIZIO SUPPORTO RAGIONERIA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO MODULISTICA ONLINE - PROCEDURA CONSIP ANNUALITÀ 2019. COD. CIG. Z661FC82D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI MARANO P.TO C/ COMUNE DI CASTROLIBERO - SPESE LEGALI AVV. ALBERTO RICCHIO A SEGUITO SENTENZA DI CONDANNA DEL GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI COSENZA N. 1430/18 (CAUSA RG 1786/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE RELATIVE A CORRISPONDENZA  COMUNALE E A CARTOLINE AVVISO PER GLI ELETTORI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019, IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. CIG: Z0D230FEB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI: N. 1 BANDIERA ITALIA - N. 1  BANDIERA UNIONE EUROPEA PRESSO  DITTA B&amp;G FORNITURE PER UFFICIO DI VARACALLI ILENIA -  CODICE  CIG: Z80287D483.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 1 GIUGNO   AL 16 GIUGNO   2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.  GUGLIELMELLO CARLETTO PER LA PROPRIA MADRE IN VITA  VELOCE SANTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLE VIE COMUNALI - LAVORI SUPPLEMENTARI ED INTEGRATIVI -DETERMINA AFFIDAMENTO (ART. 106 COMMA 7 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E/O PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SVOLTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI  PER ELEZIONI EUROPEE  DEL 26.05.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO MAGGIO 2019.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI DI RENDE. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1617 DEL 05/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  IN FAVORE DELLA DITTA ARTEMEDIA SRL DEL SERVIZIO DI CALCOLO IMU-TASI 2019. PROCEDURA CONSIP/MEPA. CIG. Z362851D06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  FORNITURA  N° 2 TARGHE DA PREMIAZIONE PER EVENTO PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. - CIG: ZCA284F57F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO CATERING EVENTO MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. - CIG: Z4B2847138.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA RUFFOLO VALERIA GABRIELA  PER DEFUNTO RUFFOLO PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ZUCCHERO FILATO CON UNA MASCOTTE A TUTTI I BAMBINI  PRESENTI NEL CORSO DELLA FESTA DI CHIUSURA  ANNO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA.  CIG: ZE228D74C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. TENUTA MARIO PER DEFUNTO GUGLIELMELLO COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A MEDIAZIONE N. 309/2019 DINANZI DALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3883 DEL 28/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019, AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO SCOLASTICO E IDRICO. CODICE CIG: Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019. CODICE CIG: Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S. CIG:Z7F28CE567</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BIOSYSTEM DI DE LUCA MARIA", PER  CONTROLLO QUALITÀ ACQUE POTABILI, PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.05.2019.CODICE CIG:ZC62641FD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO MARZO 2019. CODICE CIG: 5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 29.09.2018 AL 31.12.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE PROTOCOLLO 6678 DEL 20/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE D'UFFICIO UTENTE DAL RUOLO TARI PER IRREPERIBILITÀ ED ANNULLAMENTO DOCUMENTI CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE PROT. N° 6563 DEL 09/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI REDAZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 124_19 DEL 03/06/2019 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE SANITARIO. CIG: ZE124EB092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER SERVIZIO CATERING ACCOGLIENZA DELEGAZIONE DI KENOSHA GEMELLATA CON QUESTO ENTE. CIG: Z1F28999D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO  SEDE MUNICIPALE" A VALERE SUL FSC  2014-2020 E DECRETO DDG N. 8150 DEL 24/07/2017- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. ART. 32 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCC. MODIFICHE APPORTATE COL D.LGS 56/2017 ED ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 CUP: [E41H17000600003]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AD RUOLO IDRICO ANNO 2012 ACCONTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3730 DEL 22/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OMNIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO DA DICEMBRE  2018 A MAGGIO 2019.CIG: Z4720C0D11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONDOFFICE DI CASTELLETTO CERVO (BI)   PER ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER USO UFFICI COMUNALI. CODICE CIG: ZCB2864902. - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DI CUI AL D.LGS. 56/2017 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTI DEI R.U. (RSU + RD) PER IL PERIODO DI ANNI 1. IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO ? 202.508,00 OLTRE IVA COME PER LEGGE.  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 16 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (C.C. N. 25/19-07-2018) UTENTE TITOLARE NOTA PROT. N. 3974 DEL 31/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DOCUMENTO CONTABILE TARI 2019 ACCONTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3498 DEL 14/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI IN FAVORE DI N. 14 LAVORATORI EX PERCETTORI MOBILITÀ IN DEROGA DECRETO REGIONE CALABRIA N. 8276 DEL 25/07/2018 - BUR CALABRIA N.78 DEL 30/07/2018 (DELIB. G.C. N. 23/2018 E N. 94/2018) - PROROGA SCADENZA MESI 6. COD. CIG. ZE725149F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DOCUMENTO CONTABILE TARI 2019 ACCONTO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3443 DEL 13/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA IMPRESA PANDOSIA S.A.S. DI CARBONE PIETRO &amp; C.  DEL SERVIZIO DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CAMPO ESTIVO 2019" PER COME APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 16.05.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL SEMPLIFICATA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA COMUNALE MESI DA GENNAIO AD APRILE  2019. CIG: ZBE20CEC55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE RETE - FUEL CARD 1"AGGIUDICATA A KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE  PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE.CIG:Z792878721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA : LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO RELATIVA AL PERIODO DAL 06.03.2019 AL 30/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CATERING ACCOGLIENZA DELEGAZIONE DI KENOSHA GEMELLATA CON QUESTO ENTE. CIG: Z1F28999D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER   SERVIZIO PUBBLICITARIO EVENTO PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. -  CIG: Z1127F7A96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA POLISOFT S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SU PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI -ANNO 2019. COD CIG: Z162896E36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI APPALTO ADEGUAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE - C.I.G. ZEB288B768 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA,AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEW TOP SHOP S.R.L. " FORNITURA MATERIALE VARIO  PER REALIZZAZIONE  MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. -  CIG: ZAF27BDB7D. CUP E49F18001030006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AD ICI ANNO 2010. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3365 DEL 08/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA TRAMITE "ACQUISTINRETEPA.IT" - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI : N° 1 BANDIERE ITALIA - N° 1 BANDIERE EUROPA. - CODICE  CIG: Z80287D483.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI VERIFICA ELETTRICA E FUNZIONALE DEFIBRILLATORE COMUNALE DITTA METROLOGIA MELICCHIO SRL . COD. CIG. Z0F22F3758.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012/2013. COD. CIG. Z2F0FA6DD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENI SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PERIODO 08.04.2017 - 27.06.2017 CON CESSIONE DEL CREDITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CAMPO ESTIVO 2019 - UN'ESTATE A CONTATTO CON LA NATURA". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01 MAGGIO AL 15 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE DI CASTELLETTO CERVO (BI)   PER ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER USO UFFICI COMUNALI. CODICE CIG: ZCB2864902. - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUALI OPERATIVI MAGGIOLI EDITORE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDF28730E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 8 PNEUMATICI, DA SOSTITUIRE SU FIAT PANDA E FIAT STRADA, PRESSO LA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO".CODICE CIG:Z68286B3AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. GIANLUCA SANTELLI PER RICHIESTA AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO MAREMI SRL - PROCEDURA 11/2015 (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 25/09/2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIMEL S.R.L. - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CANONE PERIODO DAL 15/02/2019 AL 15/04/2019 - C.I.G. Z332702426</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2019. CODICE CIG: Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2019, AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO SCOLASTICO E IDRICO. CODICE CIG: Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON AVVISO DI RICEVIMENTO A POSTE ITALIANE SPA. CIG: Z0D230FEB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SAIC SRLS DI COSENZA. PROCEDURA CONSIP. COD. CIG. Z6F219FB07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA - RSU - TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO DISCARICA - RSU  E FRAZIONE ORGANICA  - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", MESE DI APRILE 2019.CODICE CIG:738297715C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO APRILE 2019.CODICE CIG:Z60206C5DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA N. 214/55 DEL 09/05/2019 CON ALL'OGGETTO: " AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TUTTUFFICIO DI ARENA &amp; C. S.A.S.,  PER ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER USO UFFICI COMUNALI. CODICE CIG: Z5A283E61D. - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA. AUTORIZZAZIONE IMPORTO TRANSAZIONE E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO  NOVEMBRE-DICEMBRE  2018 E RESIDUO SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TUTTUFFICIO DI ARENA &amp; C. S.A.S.,  PER ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER USO UFFICI COMUNALI. CODICE CIG: Z5A283E61D. - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SORRENTINO GABRIELE PER FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ELETTRICO VARIO  PER REALIZZAZIONE  MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. -  CIG: ZBE27C8D13. CUP E49F18001030006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO " GIOVANE ORCHESTRA IC CERISANO"PER CONCERTO DELL'EPIFANIA DEL 6 GENNAIO 2019 TENUTOSI PRESSO LA CHIESA MARIA SS ANNUNZIATA IN MARANO PRINCIPATO. IMPEGNO  DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ARTEMEDIA SRL DEL SERVIZIO DI CALCOLO IMU-TASI 2019. PROCEDURA CONSIP/MEPA. CIG. Z362851D06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INERTI PER REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE.CODICE CIG:ZA52764A22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  FORNITURA  N° 2 TARGHE DA PREMIAZIONE PER EVENTO PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. - CIG: ZCA284F57F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CATERING EVENTO MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. - CIG: Z4B2847138.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N.25/65 DEL 20.02.2019 SETTORE LL.PP., LIQUIDAZIONE ALIQUOTA IVA AL 22% IN REGIME DI REVERSE CHARGE ALLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PORTALE CIMITERIALE" DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 107 E 114 LEGGE N. 145 DEL 30/12/2018 - CIG 78740618B0 - CUP E49B19000000001  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "OTIS SERVIZI SRL", PER MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MEDIA E C.A.G. C.BACCELLI, PERIODO DAL 01.05.2019 AL 31.08.2019.CODICE CIG:ZBA1ED13A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA GESTIONE BANDI DI GARA PRESSO C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) DI MENDICINO PREVISTA DALL'ART. 40 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE LABORATORIO DI CERAMICA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "LE MANI IN PASTA - FESTA DELLA MAMMA - UN FIORE PER TE". CIG: ZAB284552B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "OTIS SERVIZI SRL", PER MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MEDIA E C.A.G. C.BACCELLI, PERIODO 01.01.2019 AL 30.04.2019.CODICE CIG:ZBA1ED13A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO IN APPALTO ACCERTAMENTI IMU/TASI 2014 (QUOTA VARIABILE SU IMPORTO INCASSATO AL 30/03/2019) COD. CIG. Z431B98BB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53_19 DEL 04/05/2019 IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L PER MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO - APRILE 2019. CIG: Z012418331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SULLE PARTITE DI GIRO PER REINCASSO BANCARIO NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN ERRATO CON AUTORIZZAZIONE A RIEMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DI .....OMISSISS....</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO  COMPENSO PER  REALIZZAZIONE N. 2 CATALOGHI MONOGRAFICI  PER EVENTO  MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. CIG: ZBF27E5157.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPRODUZIONE DI N° 2 OPERE SCULTOREE DELL'ARTISTA CESARE BACCELLI TITOLO "DIO PAN", MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. -  CIG: Z4B27E6414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA  PER SERVIZIO FOTOGRAFICO OPERE D'ARTE  MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. -  CIG: ZC227851C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO GENNAIO 2019. CODICE CIG: 5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRLS PER SERVIZIO REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 2019 TRAMITE PROCEDURA CONSIP. CIG. ZB226BB4AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRLS PER SERVIZIO SUPPORTO RAGIONERIA PERIODO MARZO APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 16 APRILE AL 30 APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV. ARMANDO CARDEI DEL FORO DI COSENZA PER RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA DI COSENZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 04 DEL 15/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90_19 DEL 02/05/2019 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE SANITARIO - APRILE 2019. CIG: ZE124EB092.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE C/O CENTRO SOCIALE BACCELLI E PIATTOFORMA ELEVATRICE C/O EDIFICIO SCUOLA MEDIA - C.I.G. ZBC2825FD4 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA,AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LVO N. 50/2016;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VER.BEL.LEGNAMI SRL PER ACQUISTO ULTERIORE MATERIALE LEGNOSO E ALTRO OCCORRENTE,  PER REALIZZAZIONE SUPPORTI OPERE D'ARTE PER MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. -  CIG: ZA22801171. CUP E49F18001030006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO IN APPALTO ACCERTAMENTI IMU/TASI 2014 (QUOTA VARIABILE SU IMPORTO INCASSATO AL 14/01/2019) COD. CIG. Z431B98BB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VER.BEL.LEGNAMI SRL PER ACQUISTO MATERIALE LEGNOSO E ALTRO OCCORRENTE,  PER REALIZZAZIONE SUPPORTI OPERE D'ARTE PER MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. -  CIG: ZF127C8E13. CUP E49F18001030006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE  DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018 E PRECEDENTI - ART. 189 E 190 DEL D.LGS. NR. 267/2000 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA -"CG ALIMENTARI SRLS"PER ACQUISTO  FORNITURE PER REALIZZAZIONE LABORATORI LUDICO-CREATIVI PER  PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATO"VIAGGIARE TRA PASSATO E FUTURO: UN CAMMINO COMUNE NEI LABIRINTI DELLA CONOSCENZA",   -  CIG:-ZA5280B407.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO  COMPENSO PER  RESTAURO OPERE DELL' ARTISTA "CESARE BACCELLI"  MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (C.C. N. 25/19-07-2018) UTENTE NOTA PROT. N. 2881 DEL 19/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATO"VIAGGIARE TRA PASSATO E FUTURO", ALLA DITTA "COCCINELLA CASA" DI SCIRGALEA MARIA ANTONIETTA  CON SEDE IN MARANO PRINCIPATO. -  CIG: Z682757B7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2014 - RETTIFICA CONTEGGIO REP. 02/2014 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VERTENZA FISIA ITALIMPIANTI S.P.A. - CONSORZIO VALLE CRATI (COMUNI CONSORZIATI) - RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO-INCARICO LEGALE AVV. VITTORIO CAVALCANTI.LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ONORARIO. CODICE CIG. ZB7231101C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO PER  PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI DIRETTORE ARTISTICO MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI IN FAVORE DI N. 14 LAVORATORI EX PERCETTORI MOBILITÀ IN DEROGA DECRETO REGIONE CALABRIA N. 8276 DEL 25/07/2018 - BUR CALABRIA N.78 DEL 30/07/2018 (DELIB. G.C. N. 23/2018 E N. 94/2018) - PROROGA SCADENZA MESI 6. COD. CIG. ZE725149F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DIRETTORE ARTISTICO MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI DISOTTURAZIONE PULIZIA E LAVAGGIO, RETI FOGNANTI COMUNALI TRAMITE AUTOSPURGO. CODICE CIG:Z80281C569.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  CONSERVAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO. D.P.C.M. 03/12/2013. DITTA  MAGGIOLI S.P.A. - CIG: Z40166FBEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELIBERAZIONE DI G.C. N. 47 DEL 12/04/2019 AD OGGETTO: "PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO LAVORATORI LSU/LPU DAL 01-05-2019 AL 31-10-2019. NOTA REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI - PROT. SIAR. N.144411/08-04-2019.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA, TRAMITE LA DITTA "IDROTERM DEI F.LLI CAPUTO", AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA.CODICE CIG:Z8526AFCF8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01 APRILE AL 15 APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA  PRESSO UFFICI COMUNALI E SCUOLE PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE  2018 E GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS PER SERVIZIO DI GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE IN MODALITÀ ACCESSO REMOTO "WINRELAX ACCESSO REMOTO".COD CIG Z6B2490411.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MOTORE AUTOVEICOLO PIAGGIO QUARGO TARGATO BC44940, DI PROPRIETÀ COMUNALE, DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA.CODICE CIG:Z9827FFA28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO MARZO 2019.CODICE CIG: Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA  PER USO IDROPOTABILE, PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37_19 DEL 08/04/2019 IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO MARZO 2019. CIG: Z012418331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI  CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2019. - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER  ALLESTIMENTO MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. -  CIG: ZF127C8E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER REALIZZAZIONE LABORATORI LUDICO-CREATIVI PER  PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATO"VIAGGIARE TRA PASSATO E FUTURO: UN CAMMINO COMUNE NEI LABIRINTI DELLA CONOSCENZA", ALLA DITTA -"CG ALIMENTARI SRLS"   -  CIG:-ZA5280B407.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AD ICI ANNO 2011. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°8418 DEL 22/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER  ACQUISTO ULTERIORE MATERIALE LEGNOSO E ALTRO OCCORRENTE PER REALIZZAZIONE SUPPORTI OPERE D'ARTE PER MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. -  CIG: ZA22801171</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE  IN ITALIA PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI VOLONTARI.  ENTE CAPOFILA: COMUNE DI RENDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO: "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PORTALE CIMITERIALE" DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 107 E 114 LEGGE N. 145 DEL 30/12/2018 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 32 D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. DI CUI AL D.LGS. N. 56/2017 ED ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/200; CUP:[E49B19000000001]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DI BONIFICA AGRICOLA DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2019 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS - COD. CIG: ZEE26AFDD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE C.A.G. "CESARE BACCELLI", PRESSO LA DITTA GI-LIFT SRL AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE. CODICE CIG: [ZF427D9A8D].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO PUBBLICITARIO PER L'EVENTO PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. -  CIG: Z1127F7A96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO NOVEMBRE 2018.             CODICE CIG:[5199193DC7]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 4 PNEUMATICI DA SOSTITUIRE SU SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD, DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA.CODICE CIG:Z027F19A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FOTOGRAFICO OPERE D'ARTE PER MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. -  CIG: ZC227851C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (C.C. N. 25/19-07-2018) UTENTE NOTA PROT. N. 2134 DEL 22/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. -  CIG: ZAF27BDB7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER RIPRODUZIONE DI N° 2 OPERE SCULTOREE DELL'ARTISTA CESARE BACCELLI TITOLO "DIO PAN", MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. -  CIG: Z4B27E6414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA GEOPORTALE COMUNALE DITTA SETIN S.R.L. - ANNO 2019 - CIG ZDB1E99A6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2019, AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO SCOLASTICO E IDRICO. CODICE CIG: Z2B18EA0F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2019. CODICE CIG: Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. SORRENTINO GIANFRANCO PER DEFUNTA  BARTUCCI MARIA CARMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60_19 DEL 04/04/2019 IN FAVORE DELLA DITTA VARCA GROUP S.R.L. DI CASSANO ALL'IONIO (CS) PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI  PERIODO MARZO 2019. CIG: ZE124EB092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PIANO DI DILAZIONE TRIBUTO T.E.F.A. ANNI 2013-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA - SERVIZIO COMMERCIALI RELATIVO AL 1° TRIM. 2019. PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  SERVIZIO DI RESTAURO OPERE  DELL'ARTISTA CESARE BACCELLI PER  LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA ESPOSITIVA NELL'AMBITO DEL  PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. -  CIG: Z48279D097.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI URGENZA PER TAGLIO PIANTE INFESTATE DALLA PROCESSIONARIA DEL PINO. PRESA ATTO AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZIO DI REALIZZAZIONE N. 2 CATALOGHI MONOGRAFICI PER EVENTO PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. - CIG: ZBF27E5157</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO MATERIALE LEGNOSO E ALTRO OCCORRENTE PER REALIZZAZIONE SUPPORTI OPERE SCULTOREE PER MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. -  CIG: ZF127C8E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DICEMBRE 2018 - GENNAIO E FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO TARI 2019 ACCONTO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019 ED AUTORIZZAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO E/O PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 16 MARZO AL 31 MARZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO MOSTRA PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. -  CIG: ZF127C8E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MOSTRA  PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. -  CIG: ZBE27C8D13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA, PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO  SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA FIAT, "L' AUTO DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO"CODICE CIG:Z73269C054.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, TRAMITE LA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI".CODICE CIG:Z8727B290C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO DICEMBRE 2018.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  FORNITURA MATERIALE VARIO PER MOSTRA  PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. -  CIG: ZAF27BDB7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI RESTAURO OPERE  DELL'ARTISTA CESARE BACCELLI PER  LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA ESPOSITIVA NELL'AMBITO DEL  PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. -  CIG: Z48279D097.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. DOMANDA PROTOCOLLO N°10047 DE 12/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DITTA  "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL" PER FORNITURA MATERIALE IDRICO. CODICE CIG:[Z1624578C6].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL S.A.S.", PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE. CODICE CIG:[Z87231B59E].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO  FEBBRAIO 2019. CODICE CIG: Z60206C5DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. LUIGI AMATO PER SPESE E ONORARIO PROCEDURA "PIGNORAMENTO PRESSO TERZI EX ART. 543 C.P.C." RIFERIMENTO SENTENZA N. 1162/2016 DELLA COMMISSIONE PROV.LE DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 01/03/2019 AL 15/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2019, AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO SCOLASTICO E IDRICO. CODICE CIG: Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2019. CODICE CIG: Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA CADUTI DELLE FOIBE E IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA VIA PIANO DELLE FORCHIE PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 26_19 DEL 08/03/2019 IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. PER MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI NEL PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2019. CIG: Z012418331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO FOTOGRAFICO OPERE D'ARTE PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIX VS 30°.  PAC CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2018 - AZIONE 1 - TIPOLOGIA 1.2. - CUP E49F18001030006. -  CIG: ZC227851C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO TRIBUTI LOCALI - TOSAP ED ALTRI - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AGENZIA ENTRATE, SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA DELLE SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE ANNO 2018 IN APPLICAZIONE ART. 17, COMMA 6 BIS , D.LGS. 13.4.1999 N. 112.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° FATTURA A SALDO  DITTA "PELLEGRINO SALVATORE &amp; F.LLI SNC", PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TERNA PALAZZANI PB70, TARGATA ADS289 DI PROPRIETÀ COMUNALE.CODICE CIG:Z9F207B276.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO CITROEN JUMPER TARGATO FE706RW, PRESSO UFFICIO ACI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01/02/2019 AL 01/02/2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA . CODICE CIG:[Z332702426].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA TERESA GIORDANO, PER REGGENZA DELLA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DAL 16/01/2019 AL 15/02/2019 E DAL 16/02/2019 AL 05/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", MESE DI FEBBRAIO 2019. CODICE CIG:738297715C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO EDUARDO &amp; FIGLI SNC", PER FORNITURA MATERIALE INERTE PER SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE. CODICE CIG:[ZE32680DC6].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL III SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI SIG. FRANCESCO ESPOSITO - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA TARES 2013 ED ANNULLAMENTO DOCUMENTI CONTABILI TARI . UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1575 DEL 04/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL III SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI GEOM. GIOVANNI TENUTA - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (C.C. N. 25/19-07-2018) UTENTE NOTA PROT. N. 1714 DEL 08/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO PANDOSIA EDIZIONE XXIXVS30°. PRESA ATTO VERBALI DEL COMITATO PROMOTORE E DEL BANDO  PER LA SELEZIONE DEGLI ARTISTI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA STOCCAGGIO E TRASPORTO IN IMPIANTO OLI E INDUMENTI USATI, SOC. COOP. SOC. R- ACCOGLIERE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA. CODICE CIG.: ZE6272AA7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - ANAGRAFE E CARTE DI IDENTITÀ - DIRITTI DI ROGITO - DIRITTI STATO CIVILE 4° TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "LE PERA STEFANO SRL", PER ISTALLAZIONE E POSA IN OPERA LUMINARIE. CODICE CIG:Z352604891.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", MESE DI GENNAIO 2019. CODICE CIG:738297715C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI  CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2019. -  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE TECNICO IV URBANISTICA ED EDILIZIA -  GEOM. GIOVANNI TENUTA - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (C.C. N. 25/19-07-2018) UTENTE NOTA PROT. N. 1407 DEL 25/02/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (C.C. N. 25/19-07-2018) UTENTE NOTA PROT. N. 1155 DEL 13/02/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (C.C. N. 25/19-07-2018) UTENTE NOTA PROT. N. 1119 DEL 12/02/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (C.C. N. 25/19-07-2018) UTENTE NOTA PROT. N. 1281 DEL 19/02/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PORTALE CIMITERIALE" - FINANZIAMENTO DI ? 50.000 DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 107 E 114 LEGGE N. 145 DEL 30/12/2018 E D.M. DEL 10/01/2019 -AFFIDAMENTO INCARICO DEI SERVIZI TECNICI DI  PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO DELLA CIE PERIODO DAL 16/02/2019 AL 28/02/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. VALERIO BENITO SPERANZA - DECRETO INGIUNTIVO N. 3/2019 - RG 5113/18 TRIB. DI COSENZA - MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO/COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AD ICI ANNO 2010. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1156 DEL 13/02/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATO"VIAGGIARE TRA PASSATO E FUTURO", ALLA DITTA "COCCINELLA CASA" DI SCIRGALEA MARIA ANTONIETTA  CON SEDE IN MARANO PRINCIPATO. -  CIG: Z682757B7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AD ICI ANNO 2010. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°1323 DEL 21/02/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE II ECONOMICO/FINANZIARIO DOTT.SSA NADIA FRANCESCA BILOTTO - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE II ECONOMICO/FINANZIARIO/TRIBUTI SIG. CARBONARO MAURIZIO - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE I AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO SIG. RUFFOLO FRANCESCO - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AD ICI ANNO 2010/2011. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°189 DEL 09/01/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  (ART. 192 TUEL) CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI UN'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ AI SENSI DELL'AT.1, COMMI DA 849 A 857, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ADL .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA GRAZIANO CATERINA  PER DEFUNTA VIA SIGISMINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI K-POSTING IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA. PROCEDURA CONSIP. COD. CIG  ZBD274CB5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SINDACO - ASSESSORI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DIPENDENTI COMUNALI 2018 - AGGIORNAMENTO RETRIBUZIONE TABELLARE CON DECORRENZA 01.01.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PORTALE CIMITERIALE" DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 107 E 114 LEGGE N. 145 DEL 30/12/2018 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 32 D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. DI CUI AL D.LGS. N. 56/2017 ED ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,    COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E STUDIO GEOLOGICO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RG CARTA E UFFICIO DI ESPOSITO GIOVANNI" PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA. - CIG: Z9D26B4CF9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'A.S.P. DI COSENZA PER LA DISINFEZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z7A274224E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO T.E.F.A. ALLA PROVINCIA DI COSENZA ANNI 2016-2017-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1430/2018 RG.N. 1786/2011 COMUNE DI MARANO PRINCIPATO C/COMUNE DI CASTROLIBERO - LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO ONORARIO AVV. MICHELE BIAMONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRLS PER SERVIZIO SUPPORTO RAGIONERIA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  "RPS S.P.A." PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. RUFFOLO SALVATORE FRANCESCO PER DEFUNTA DE FRANCO IDA CARMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DIGENNAIO 2019. CODICE CIG: Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019, AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO SCOLASTICO E IDRICO. CODICE CIG: Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO DELLA CIE PERIODO DAL 01/02/2019  AL 15/02/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA - RSU - TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO DISCARICA - RSU  E FRAZIONE ORGANICA  - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA STOCCAGGIO E TRASPORTO IN IMPIANTO DI SMALTIMENTO AUTORIZZATO DEGLI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI E RACCOLTA INDUMENTI USATI - C.I.G. ZE6272AA7B DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LVO N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI, AGENZIA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI". CODICE CIG:[ZB9272A050].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", MESE DI DICEMBRE 2018. CODICE CIG:738297715C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", MESE DI NOVEMBRE 2018. CODICE CIG:738297715C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO  GENNAIO 2019.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SICURLAVS.R.L." PER FORNITURA DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) PER IL PERSONALE DELL'ENTE. CODICE CIG:ZF626166EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDIMEL SRL", MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CANONE 6° BIMESTRE 2018. CODICE CIG:ZBE1CBFF6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73_18 DEL 01/12/2018 IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO &amp; C. CON SEDE IN LATTARICO (CS) PER MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PER IL PERIODO DI NOVEMBRE 2018. CIG: ZDD2455049</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL SEMPLIFICATA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA COMUNALE MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018. CIG: ZBE20CEC55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE BCC MEDIO CRATI DI RENDE - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA STATALE DI CUI ALL'ART. 27 LEGGE 23.12.1998 N. 448 A.S. 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POLISOFT SRL PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 SU ALBO PRETORIO, DELIBERE E DETERMINE. - CIG: Z89241557D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. TENUTA ANNUNZIATO PER SPESE LEGALI VERTENZA COSENTINO/COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. ACCONTO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA GIOVANNA SPATARO, PER REGGENZA DELLA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DAL 15/11/2018 AL 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CATERINA DODARO, PER REGGENZA DELLA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DAL 10/10/2018 AL 10/11/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO 01.10.2018 AL 31.12.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO DELLA CIE PERIODO DAL 16/01/2019 AL 31/01/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. PESCATORE FRANCESCO PER DEFUNTA LA NOVARA GIOVANNA ANTONIETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01/02/2019 AL 01/02/2020- APPALTO DEL SERVIZIO -DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LVO 50/2016;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV. ARMANDO CARDEI DEL FORO DI COSENZA PER RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA DI COSENZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 04 DEL 15/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV. ARMANDO CARDEI DEL FORO DI COSENZA PER ATTO DI CITAZIONE, DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI COSENZA, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 04 DEL 15/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANNA FRASCINO DEL FORO DI COSENZA PER ATTO DI CITAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 37 DEL 26/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI GAS E LUCE SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 12.05.2018 - 12.06.2018 CON CESSIONE DEL CREDITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BIOSYSTEM DI DE LUCA MARIA", PER CONTROLLO QUALITÀ ACQUE POTABILI, PERIODO DAL 01.05.2017 AL 30.09.2017.CODICE CIG:Z4216A1E7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE VIGILANZA - ANNO 2019. PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE  2018. CIG Z7D24FAF03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2018. CODICE CIG: Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2018, AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO SCOLASTICO E IDRICO. CODICE CIG: Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA - RSU - TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO DISCARICA - RSU  E FRAZIONE ORGANICA  - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SENTENZA N°1162/16 DELLA CTP DI COSENZA RELATIVA AL RICORSO N°1725/2009 CONTRO IL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO OTTOBRE 2018. CODICE CIG:[5199193DC7]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO SETTEMBRE 2018. CODICE CIG:[5199193DC7]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BUSTE COMMERCIALI 11X23 PER UFFICIO TRIBUTI. PROCEDURA CONSIP MEPA. COD. CIG. ZC5258F777.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIATA RESIDENZA A FAVORE DELLA FARMACIA RURALE DI MARANO PRINCIPATO - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO DICEMBRE 2018.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "R-ACCOGLIERE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO E TRASPORTO IN IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEGLI OLI VEGETALI E RACCOLTA INDUMENTI.CODICE CIG:Z771B6FB16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA ANNULLAMENTO DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A TARI 2018 SALDO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°9704 DEL 03/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIVERSAMENTO PROT. N°226 DEL 11/01/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE PROT. N°10074 DEL 13/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. N°13 DEL 02/01/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIVERSAMENTO PROT. N°10130 DEL 17/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO NOVEMBRE 2018.CODICE CIG: Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AZIENDALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURA  - C.I.G. ZC116CCFAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE - REVISORE DEI CONTI DOTT. AMORE CRISTIAN PERIODO DAL 13/07/2018 AL 12/01/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO DELLA CIE PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/01/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDIMEL SRL", MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CANONE 5° BIMESTRE 2018. CODICE CIG:ZBE1CBFF6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE MEDICHE D.LGS.81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURA VISITE N. 3 UNITÀ LAVORATIVE - C.I.G. ZC816CCF97  [******ANNULLATA******* ]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA ALLA DITTA "RG CARTA E UFFICIO DI ESPOSITO GIOVANNI" CON SEDE IN SAN LUCIDO. -  CIG:Z9D26B4CF9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 2019. PROCEDURA CONSIP. COD. CIG ZB226BB4AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2019. PROCEDURA CONSIP. CIG ZEE26AFDD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PREVISIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PIATTAFORMA ELETTRONICA PREVISTA ALL'ART. 40 DEL D.L.GS 50/2016, PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO INDIRIZZI PEC PER GLI UFFICI COMUNALI E PER I CONSIGLIERI COMUNALI. (CIG:ZBE24749B2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 538/28 DEL 23/11/2018 AVENTE AD OGGETTO:"  LIQUIDAZIONE FATTURE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG. DI LUPO DOMENICO &amp; C. CON SEDE IN LATTARICO (CS). PERIODO: APRILE-LUGLIO 2018. CIG: Z361D65846."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA - SERVIZI COMMERCIALI RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2018 - PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO DELLA CIE PERIODO DAL 16 DICEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO IMU E TASI 2014. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°10165/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATASTO INCENDI: APPROVAZIONE ELENCO PARTICELLE PERCORSE DAL FUOCO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE GARANZIA GIOVANI DENOMINATO: "VIAGGIARE TRA PASSATO E FUTURO: UN CAMMINO COMUNE NEI LABIRINTI DELLA CONOSCENZA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A PROGETTO DI COLLABORAZIONE "KIT DI BENVENUTO PER I NEONATI" CON PARAFARMACIA PROVENZANO. DELIBERA G.C. N. 127 DEL 31.12.2018. CIG: Z5C269185A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N. 126 DEL 31/12/2018 AD OGGETTO:"PRESA ATTO DELLA NOTA DEL DIPARTIMENTO "SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI" DELLA REGIONE CALABRIA  N. 438380 DEL 31/12/2018 NS. PROT. 10431 DEL 31/12/2018 - PROROGA ANNO 2019 DEI CONTRATTI  A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME CON I LAVORATORI EX LSU/LPU UTILIZZATI DAL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - APPROVAZIONE SCHEMA DI APPENDICE AL CONTRATTO INDIVIDUALE ". PROROGA CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI DI RENDE - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSISIO LSU SIG.RA ROVITO PATRIZIA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INERTE PER SISTEMAZIONE STRADALE URGENTE - CIG ZE32680DC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/EREDI RUFFOLO DOMENICO MICHELE CONSEGUENTE A PROCEDURA ESPROPRIATIVA -  AUTORIZZAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA   ACCONTO  ANNO  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IDRICO 2018 SALDO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONTO CONTRATTUALE POSTALE 30077230-001 PERIODO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRLS PER SERVIZIO SUPPORTO RAGIONERIA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. APPROVAZIONE BANDO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/EREDI COSENTINO CONSEGUENTE A PROCEDURA ESPROPRIATIVA -  AUTORIZZAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO RATEO  ACCONTO  ANNO  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 022/PA/2018 DEL 21/12/2018 IN FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI COSENZA. CIG: Z3425F0AA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA A FINE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVENBRE 2018.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2018, INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E SCOLASTICO.CODICE CIG :Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI GONFIABILI IN PIAZZA ANNUNZIATA  ESTATE 2018. CIG: Z11245A67D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO NOVEMBRE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA  ORIZZONTALE  (PEO) AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL 30/11/2018 IN FAVORE DELLA DITTA FILIPPO PANZERA S.R.L. DI CASERTA. CIG: Z9F2558887</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OMNIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO NOVEMBRE  2018.CIG: Z4720C0D11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO SERVIZI SRL SEMPLIFICATA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018. CIG: ZBE20CEC55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIPOGRAFIA F.SCO CHIAPETTA DI F. CHIAPPETTA C. SNC PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019. CIG: Z752534489.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO DELLA CIE PERIODO DAL 01/12/2018 AL 15/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONI  SPESA ANNO 2018.- APPROVAZIONE ESTRATTO GRADUATORIA BENEFICIARI E LISTA OPERATORI ECONOMICI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO IDRICO ANNO 2011. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°9788 DEL 05/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITA BAMBINI SCUOLA DELL'OBBLIGO AL MUSEO MULTIMEDIALE DI COSENZA. AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO. CIG: ZD826543F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE RELATIVA A PRESTAZIONI PAGATE DA TERZI. ART. 22 COMMA 3-BIS D.L. N.50/2017 CONV. IN LEGGE N.96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACCESSORI E SERVIZI  PER LOCULO CIMITERIALE COMPRESO MONTAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI INDIVIDUALI PER IL PERSONALE DELL'ENTE. DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA. CODICE CIG:[ZF626166EB].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE. DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO. CODICE CIG:[ZC62641FD7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO &amp; C.. PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2018. CIG: ZDD2455049</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PREDISPOSIZIONE ALLESTIMENTI LUMINARIE. DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA. CODICE CIG:[Z352604891].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DA AGOSTO A OTTOBRE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE PER N. 14 UNITA' TIROCINANTI EX PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIE MISTER BRUNO SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018. CIG: ZA01D121FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO DELLA CIE PERIODO DAL 16/11/2018 AL 30/11/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMME CANONI ALLOGGIO ERP FABBRICATO LAMACCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO AGENTE DI PS ANNO 2018 PRESSO TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI COSENZA. CIG:Z3425F0AA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 11/28 APRILE 2018 AL 28/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  TIPOGRAFIA F.SCO CHIAPPETTA DI F. CHIAPPETTA C. SNC PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 E RILEGATURA REGISTRI 2016 E 2017. CIG:  ZE420D9373.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE E SEDE MUNICIPALE, PERIODO NOVEMBRE 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2019- 31/12/2021. PROCEDURA APERTA. CIG Z76254D7C7. PRESA ATTO VERBALE GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO LSU SIG.RA ROVITO PATRIZIA PERIODO OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RITACCA ROSARINO" PER VERIFICA COMBUSTIONE N.° 4 IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017/18.CODICE CIG:Z642509E5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO "V. TENUTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIATA RESIDENZA A FAVORE DELLA FARMACIA RURALE DI MARANO PRINCIPATO - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46_18 DEL 13/09/2018 RELATIVA AL MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI AGOSTO 2018, IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG. DI LUPO DOMENICO &amp; C. CON SEDE IN LATTARICO (CS). CIG: ZDD2455049</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", MESE DI OTTOBRE 2018.CODICE CIG:738297715C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO &amp; C. CON SEDE IN LATTARICO (CS). PERIODO: APRILE-LUGLIO 2018. CIG: Z361D65846.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI DI SCAVO IN FAVORE DELLA SIG.RA RUSSO IOLANDA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA  COMUNALE, PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE   2018. ZBE20CEC55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2018 PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI SOC. COOP. PER AZIONI DI RENDE (CS). COD. CIG ZA31F506C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONE E CORREZIONE DETERMINAZIONE N. 493/ 162 DEL 02/11/2018 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER P.E.O. (PROGRESSIONE ECONOMICO ORIZZONTALE) ANNO 2018.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PERCACCIUOLO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019. CIG: ZB424B35F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO PROT. N°3297 DEL 20/06/2016 E PROT. N°6561 DEL 08/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO OTTOBRE 2018.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITA DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO AGOSTO 2018. CODICE CIG:[5199193DC7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE PROT. N°7929 DEL 05/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. N°8466 DEL 23/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO E COMPENSAZIONE PROT. N°3934 DEL 11/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA :"KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2018, INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E SCOLASTICO. CODICE CIG:[Z2B18EA0F9]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. N°1500 DEL 22/03/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE OTTOBRE 2018. CODICE CIG:[Z2B18EA0F9].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO SCUOLE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS N. 50/2016E S.M.I. DI CUI AL D.LGS 56/2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PER FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO DELLA CIE PERIODO DAL 01/11/2018 AL 15/11/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VISITA MEDICA DIPENDENTE COMUNALE SIG. GALLO ANTONIO - CODICE CIG ZF521381E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA  VISITE MEDICHE CON INCARICO MEDICO COMPETENTE - CODICE CIG ZF521381E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO NOTIFICHE PER UFFICIO MESSI. PROCEDURA CONSIP. COD CIG Z7824D0D10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCARICO ANNUALE RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - ANNO 2018 CODICE CIG ZE72138301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 2 POLIZZE ASSICURATIVE, AUTOMEZZI COMUNALI  ALLA DITTA "UNIPOL SAI ASSICURAZIONI". CODICE CIG: Z6A22326E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA DURATA DI UN ANNO ALLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. DI PAOLA (CS). CIG: Z012418331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S. NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. CODICE CUP:[E41H12002440001]; CIG: [Z850A5C147]. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE MAGGIOLI SPA GIORNO 2 OTTOBRE 2018 A LAMEZIA TERME DAL TITOLO: " LE FORME SEMPLIFICATE PER AFFIDARE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI". CIG: ZC5251D6D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO, SENTENZA CIVILE N. 000000429/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PAOLA IL 17/10/2018 - COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/ ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  FORNITURA CORONA DI ALLORO ALLA DITTA "GARDENIA FIORI E PIANTE" DI MARRA NUNZIA CON SEDE IN CERISANO, PER RICORRENZA DEI CADUTI IN GUERRA DEL 04.11.2018.  - CIG:Z0425818D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA. "L'AUTO SRL DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO" PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA AUTOMEZZO SCUOLABUS IVECO FIAT DAILY. CODICE CIG: ZC5248FDEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: "L'AUTO SRL DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO" PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA ALL'AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ. CODICE CIG: ZDB23B7114.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "L'AUTO SRL DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO" PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ. CODICE CIG: Z1A22B137B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI GAS E LUCE SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 13.06.2018 - 13.09.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO LUGLIO 2018. CODICE CIG:5199193DC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO  QUARTA  ANNUALITÀ . CIG: Z40166FBEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OMNIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO OTTOBRE  2018.CIG: Z4720C0D11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA  PER DIRITTI DA VERSARE  ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI  COSENZA, PER EFFETTUARE  N° 108 ESTUMULAZIONI ORDINARIE E N° 12 TRASLAZIONI  NEL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA TOTEDA RAFFAELLA PER DEFUNTA  CHILELLI CARMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE MINORI ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "GI.LIFT ASCENSORI DI MONTALTO ROSALINA", PER MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MEDIA E C.A.G. C.BACCELLI, PERIODO DAL 01.09.2018 AL 31.12.2018.CODICE CIG: ZBA1ED13A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO DELLA CIE PERIODO DAL 16/10/2018 AL 31/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI MARANO PRINCIPATO  PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA SANTA PATRONA MARIA SS. ANNUNZIATA ANNO 2018. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 115  DEL 24/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE S.R.L.", PER FORNITURA MATERIALE IDRICO.CODICE CIG: Z1624578C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI IN FAVORE DI TIROCINANTI LAVORATORI EX PERCETTORI MOBILITÀ IN DEROGA DECRETO REGIONE CALABRIA N. 8276 DEL 25/07/2018 - BUR CALABRIA N.78 DEL 30/07/2018. COD. CIG. ZE725149F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER P.E.O. (PROGRESSIONE ECONOMICO ORIZZONTALE) ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SOCIETÀ BANCA FARMAFACTORING SPA QUALE CESSIONARIA DI CREDITO FATTURE ENI GAS &amp; LUCE  SPA - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARSU ANNO 2011. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°4751 DEL 07/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE E UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO "VINCENZO TENUTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL  SPA- IN LIQUIDAZIONE" PER CONGUAGLIO  EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AD INVIO ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE+. COD CIG Z8423E9620.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE COMMERCIALI 11X23 PER UFFICIO TRIBUTI IN FAVORE DELLA DITTA AM GRAF SRL. PROCEDURA CONSIP. COD. CIG. ZC5258F777.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI - ART. 23 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (C.C. N. 25/19-07-2018) RIF. NS NOTA DEL 25/10/2018 PROT. 8530.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA - VALUTAZIONE PROGETTO VV.F. - PAGAMENTO TARIFFA ISTRUTTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIC SRLS PER SERVIZIO SUPPORTO RAGIONERIA, PER IL PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2018. COD. CIG. ZEB229FB83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORONA DI ALLORO ALLA DITTA "GARDENIA FIORI E PIANTE" DI MARRA NUNZIA CON SEDE IN CERISANO, PER RICORRENZA DEI CADUTI IN GUERRA DEL 04.11.2018.  -  CIG:Z0425818D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2018.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - ANAGRAFE E CARTE DI IDENTITÀ - DIRITTI DI ROGITO - DIRITTI STATO CIVILE 3° TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2018, INERENTE IL SERVIZIO IDRICO E SCOLASTICO.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO 01.07.2018 AL 30.09.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S DI ADELINA FORTINO &amp; C.", PER RIMOZIONE APPARECCHIATURE SOMMERSE IN LOCALITÀ SAN PIETRO.CODICE CIG:ZFA245571F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PER LA DURATA DI DUE ANNI ALLA SOCIETÀ VARCA GROUP S.R.L. DI CASSANO ALL'IONIO. CIG: ZE124EB092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SPESA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 1/2018. CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU/RD E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - ANAGRAFE E CARTE DI IDENTITÀ - DIRITTI DI ROGITO - DIRITTI STATO CIVILE 2° TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BIOSYSTEM DI DE LUCA MARIA", PER CONTROLLO QUALITÀ ACQUE POTABILI, PERIODO DAL 01.05.2018 AL 30.09.2018.CODICE CIG:Z4216A1E7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI IN FAVORE DI N. 20 LAVORATORI EX PERCETTORI MOBILITÀ IN DEROGA DECRETO REGIONE CALABRIA N. 8276 DEL 25/07/2018 - BUR CALABRIA N.78 DEL 30/07/2018. COD. CIG. ZE725149F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 3  LAPIDI CIMITERIALI. CIG: Z7A2565642.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO RELATIVA AL PERIODO DI SETTEBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITA DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO GIUGNO 2018.CODICE CIG: 5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.T.E.L. - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE A PARTECIPARE AL CORSO MESSI NOTIFICATORI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITA DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE,  PERIODO MAGGIO 2018.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO LSU SIG.RA ROVITO PATRIZIA - PERIODO SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO DELLA CIE PERIODO DAL 01/10/2018 AL 15/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO SETTEMBRE 2018.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA " SORRENTINO GABRIELE", PER SOSTITUZIONE POMPA POZZO N.° 2 ARTESIANO PER USO IDROPOTABILE IN LOCALITÀ PIANO DELLE FORCHIE.CODICE CIG:Z971F1178A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU VERSATA E NON DOVUTA. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°3704 DEL 03/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z9F2558887</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLE VIE COMUNALI.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 2001- EX ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. DI CUI AL D.LGS.56/2017- AFFIDAMENTO DEI LAVORI- PROCEDURA NEGOZIATA    ART. 36 COMMA 2) LETT. A) D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. DI CUI AL D.L.GS 56/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA GENERALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R,P.- PRESA ATTO GRADUATORIA DEFINITIVA ED ASSEGNAZIONE ALLOGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2019- 31/12/2021. CIG Z76254D7C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2018. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA. CIG: ZF1254EC2F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE N. 343 DEL 03 AGOSTO 2016 PUBBLICATO NELLA G.U. N. 212 DEL 10/09/2016 E CONTESTUALE REVOCA DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI QUESTO SETTORE N. 239/75 DEL 31/5/2018 E N. 327/97 DEL 24/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IDRICO ANNO 2018 ACCONTO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU VERSATA E NON DOVUTA. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7361 DEL 17/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO  2019 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2018. CIG: Z752534489.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG: Z012418331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PERMESSI DI COSTRUIRE N.635/05 E N.636/05 - LIQUIDAZIONE 2 RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARRETRATI NUOVO CONTRATTO DI LAVORO 2016/2017 E PERIODO 1/1/2018 - 31/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDIMEL SRL", MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CANONE 4° BIMESTRE 2018. CODICE CIG:ZBE1CBFF6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D. COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", MESE DI SETTEMBRE 2018.CODICE CIG:738297715C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE MINORI. RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PER DUE ANNI. CIG: ZE124EB092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PER LA DURATA DI DUE ANNI. PRESA ATTO VERBALE DI PROCEDURA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA  - SERVIZI COMMERCIALI RELATIVA AL 3° TRIMESTRE 2018. PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO  DELLA CIE  PERIODO DAL 16/09/2018 AL 30/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER APERTURA A.S. 2018/2019 ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. DITTA KAPPA EVENTI SPETTACOLO DI MARANO PRINCIPATO. CIG: ZF824E4CE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PRIMO GIORNO DI SCUOLA IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO TALARICO SRL. COD CIG: ZD124E7E2D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1430/2018 RG.N. 1786/2011 COMUNE DI MARANO PRINCIPATO C/ COMUNE DI CASTROLIBERO  - IMPEGNO DI SPESA SALDO ONORARIO AVV. MICHELE BIAMONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OMNIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE  2018.CIG: Z4720C0D11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SPESA-IMPIANTO FOTOVOLTAICO (PALESTRA)-VERIFICHE ED AGGIORNAMENTO INVERTER- DITTA AROS-SOLAR TECHNOLOGY- CORMANO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2018 CONSORZIO VALLE CRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI MARANO P.TO C/ COMUNE DI CASTROLIBERO - SPESE LEGALI AVV.  ALBERTO RICCHIO A SEGUITO SENTENZA DI CONDANNA DEL GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI COSENZA N. 1430/18 (CAUSA RG 1786/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE MARANO PRINCIPATO/DITTA ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA SRL -SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI PAOLA  429/18 -1115/15 RGAC - 3716/18 - CRONOLOGICO 533/18 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI  LEGALI AVVOCATI ALESSANDRA BRUNO E DOMENICO BRUNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D., COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", MESE DI AGOSTO 2018.CODICE CIG:738297715C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE MAGGIOLI SPA GIORNO 2 OTTOBRE 2018 A LAMEZIA TERME DAL TITOLO: " LE FORME SEMPLIFICATE PER AFFIDARE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI". CIG: ZC5251D6D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO IDRICO ANNO 2011. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7741 DEL 28/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2018/2019 ALLA DITTA RISTORANTE MACRITO SRL. CIG: Z7D24FAF03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VS TERZI IN FAVORE DI N. 20 LAVORATORI EX PERCETTORI MOBILITÀ IN DEROGA DECRETO REGIONE CALABRIA N. 8276 DEL 25/07/2018 - BUR CALABRIA N.78 DEL 30/07/2018. COD. CIG. ZE725149F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SECURE SOLUTION SRL PER FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E MANUTENZIONE E VERIFICHE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DI PROPRIETÀ COMUNALI ANNO 2018  - CIG: Z7B211A3DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ELETTROMECCANICA GIGLIOTTI &amp; MASDEO", PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO CONDOTTA FOGNARIA IN LOCALITÀ S.PIETRO.CODICE CIG:ZFA245571F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DOCUMENTI CONTABILI TARI 2018 ACCONTO E SALDO. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7425 DEL 20/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ACCORDO MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA PER DEFINIZIONE NS DEBITO FINO AL 16/04/2018 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TIM SPA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE E FISSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO IDRICO ANNO 2012. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO N°7531 DEL 24/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESSA PER VERIFICA E MANUTENZIONE DI N° 4 CALDAIE PER L'ANNO 2017/18, AFFIDATARIA DEL SERVIZIO LA DITTA "RITACCA ROSARINO".CODICE CIG:Z642509E5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRA SOMME SPETTANTI MATURATE E NON ANCORA CORRISPOSTE E TRIBUTI TARI DA PAGARE IN FAVORE DEL TITOLARE ISTANZA N°7285 DEL 17/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "OFFICINA MECCANICA VEICOLI INDUSTRIALI DI TOSCANO PINO", PER SOSTITUZIONE PARABREZZA ALLO SCUOLABUS MERCEDES VARIO TARGATO BS779LK.CODICE CIG: Z942415B65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A TARI 2018 SALDO (PROT. 7375/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA  DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO APRILE 2018.CODICE CIG: 5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175-QUATER, LETT.E) DEL TUEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.° 4 POLIZZE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI".CODICE CIG:Z6A22326E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO PER LA DURATA DI UN ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. BROCCOLO SALVATORE PER DEFUNTA  FALCO FRANCESCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CIE PERIODO DAL 01/09/2018 AL 15/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE SUL PORTALE MEPA DI CONSIP S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.S. 2018/2019. CIG: Z7D24FAF03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA CADUTI DELLE FOIBE E IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA VIA PIANO DELLE FORCHIE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PERCORSI DI POLITICHE ATTIVE, NELLE MODALITÀ DEI TIROCINI, RIVOLTA AGLI ENTI PUBBLICI A FAVORE DI SOGGETTI PRECEDENTEMENTE INSERITI NEL BACINO DEI PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA DELIBERAZIONE DI GC N. 23 E 94/2018 - DECRETO REGIONE CALABRIA N. 8276 DEL 25/07/2018 - BUR CALABRIA N.78 DEL 30/07/2018. PRESA ATTO GRADUATORIA DEI LAVORATORI AMMESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BIANCHI GROUP SRL", PER FORNITURA MATERIALE IDRICO.CODICE CIG:ZBE204FFBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO AGOSTO 2018.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON APPROVAZIONE DELLO SCHEMA D'INVITO E CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO. CIG: ZE124EB092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE  PER IL PERIODO 2018- 2023 - Z7A2345C85AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PRIMO GIORNO DI SCUOLA IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO TALARICO SRL. COD CIG: ZD124E7E2D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER APERTURA A.S. 2018/2019 ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. DITTA KAPPA EVENTI SPETTACOLO DI MARANO PRINCIPATO. CIG: ZF824E4CE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA  COMUNALE, PERIODO GIUGNO - LUGLIO   2018. ZBE20CEC55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO NOTIFICHE PER UFFICIO MESSI. PROCEDURA CONSIP.COD CIG Z7824D0D10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO SERVIZIO PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE "CESARE BACCELLI" ALLA DITTA  RITACCA ROSARINO. PERIODO DICEMBRE 2017 /MAGGIO 2018. CIG: ZE81E8EC76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA N. 03 LAPIDI CIMITERIALI PER LOCULI CONCESSI IN VITA SENZA INTESTAZIONI E/O ACCESSORI COMPRESO MONTAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2018.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI  AGOSTO 2018, AUTOMEZZI INERENTI IL TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO IDRICO.CODICE CIG: Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO   2018. CIG Z621FF98FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA - RSU - TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO DISCARICA - RSU E FRAZIONE ORGANICA - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN CONTO DEPOSITO SU DOCUMENTO CONTABILE RIFERITO A TARI 2018 SALDO. (PROTOCOLLO 4594 DEL 01/06/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E RIMBORSO SU DOCUMENTI CONTABILI RIFERITI A TARI (PROTOCOLLO 3723 DEL 04/05/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE ED ANNULLAMENTO DOCUMENTI CONTABILI RIFERITI A TARI (PROTOCOLLO 4996/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE ED ANNULLAMENTO DOCUMENTI CONTABILI RIFERITI A TARI (PROTOCOLLO 6758/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA PERCACCIUOLO S.R.L. FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019. CIG: ZB424B35F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO IN APPALTO ACCERTAMENTI IMU ANNI 2012 E 2013 (QUOTA VARIABILE SU IMPORTO INCASSATO AL 09/06/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDIMEL SRL", MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CANONE 3° BIMESTRE 2018.CODICE CIG:ZBE1CBFF6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO TARI 2018 SALDO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO LUGLIO 2018 GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO LSU SIG.RA PATRIZIA ROVITO PERIODO AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2018  GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO RELATIVA AL PERIODO DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CIE PERIODO DAL 16/08/2018 AL 31/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D. COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", MESE DI LUGLIO 2018.CODICE CIG:738297715C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D. COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", MESE DI GIUGNO 2018.CODICE CIG:738297715C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIE MISTER BRUNO SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE PERIODO APRILE - GIUGNO 2018. CIG: ZA01D121FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  ON -SITE SERVICE DI MAIDA LUIGI,  PER ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITÀ. CODICE CIG: ZD4247982E -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. TENUTA GIACOMO SAVERIO PER DEFUNTA TENUTA AMALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D. COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", MESE DI MAGGIO 2018.CODICE CIG:738297715C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2018.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2018, AUTOMEZZI INERENTI IL TRASPORTO SCOLASTICO E IDRICO.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SUL PORTALE M.E.P.A. DI CONSIP SPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCUOLA MATERNA A.S. 2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO LUGLIO 2018.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.61/188 LL.PP. DEL 27.04.2018, INERENTE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DITTA "SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI PER L' ANNO 2018/19, PRESSO UFFICIO ACI DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 79/300 DEL 04.07.2018 DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CON ALL'OGGETTO: "LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO SCUOLE PERIODO APRILE 2017 - MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. CIG: ZB424B35F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176E/2018 DEL 31/07/2018 IN FAVORE DELLA DITTA SPROVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. PER DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z9E245B205</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA CADUTI DELLE FOIBE E IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA VIA PIANO DELLE FORCHIE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DA MAGGIO A LUGLIO  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO MAGGIO - GIUGNO  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO DELLA CIE PERIODO DALL'01/08/2018 AL 15/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA GIORDANO MARILENA PER DEFUNTO GIORDANO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE V RATA IN FAVORE DI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA PER "ROTTAMAZIONE CARTELLA" DI PAGAMENTO N. 034 2015 00307240 73/001 [MANCATA REGISTRAZIONE SENTENZA N. 740/15 - CRONOLOGICO N. 1590/15 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO VERTENZA RUFFOLO DOMENICO MICHELE/ COMUNE DI MARANO PRINCIPATO].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS - COD. CIG: ZD323E96D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE E CARTE DI IDENTITÀ - DIRITTI DI STATO CIVILE 2° TRIM.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO LSU SIG.RA ROVITO PATRIZIA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE".LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PER FUNZIONI DI RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - EREDI COSENTINO - EREDI RUFFOLO.- PAGAMENTO COMPETENZE CTU ING. OTTAVIANO FERRIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI AVV. LUCA BARBUTO PER INCARICO LEGALE CONTENZIOSO COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SOCIETÀ BANCA FARMAFACTORING SPA QUALE CESSIONARIA DI CREDITO FATTURE ENI GAS &amp; LUCE  SPA - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO IN APPALTO PER ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO IMU E TASI PER L'ANNUALITÀ 2014 (QUOTA FISSA UNA TANTUM) . COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z431B98BB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PER FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO PERIODO APRILE - MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO INCARICO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE SECONDA ANNUALITÀ. CIG: ZDC200D928.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA  COMUNALE, PERIODO MAGGIO   2018. ZBE20CEC55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SAIC SRLS PER SERVIZIO SUPPORTO RAGIONERIA PER IL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018. COD. CIG. ZEB229FB83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: VERTENZA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO EREDI RUFFOLO DOMENICO MICHELE- CONTRORICORSO IN CASSAZIONE.LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO CAVALCANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SINDACO - ASSESSORI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - GETTONI DI  PRESENZA CONSIGLIERI DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO TECNICO SISTEMISTICO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SERVER. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZEC23DC5DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA: LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO RELATIVA AL PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS PER  SERVIZIO DI GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE IN MODALITÀ ACCESSO REMOTO "WINRELAX ACCESSO REMOTO".COD CIG Z6B2490411.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO ORDINARIO E STRAORDINARIO AUTOMEZZO SCUOLABUS - IVECO FIAT DAILY-  TARGA   DM831YD, PRESSO AUTOFFICINA AUTORIZZATA FIAT- "L'AUTO DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO".CODICE CIG:ZC5248FDEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO RISORSE IDRICHE DELL' ENTE MEDIANTE OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI O MEDIANTE ULTERIORE RICERCA IDRICA-AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA'- CIG:[ZF5247ED8]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO DELLA CIE PERIODO DAL 16/07/2018 AL 31/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELIBERAZIONI DI G. C. N. 60/2018 E N. 74/2018 - INCREMENTO ORARIO DI LAVORO PER N. 04 DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME DI CUI NR. 02 DA 18H A 30H SETTIMANALI E N. 02 DA 29H A 30H SETTIMANALI  E MODIFICA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO- LOCO DI MARANO PRINCIPATO PER PROGETTO "VIVERE LE TERME ALLA SCOPERTA DELLA SALUTE" ANNO 2017. PRESA ATTO NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DELLA " LITTLE FREE LIBRARY" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA - SERVIZI COMMERCIALI-  RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2018. PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA  ON -SITE SERVICE DI MAIDA LUIGI,  PER ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITÀ. CODICE CIG: ZD4247982E - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO INDIRIZZI PEC PER GLI UFFICI COMUNALI E PER I CONSIGLIERI COMUNALI. (CIG:ZBE24749B2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.", PER DISOTTURAZIONE TRATTI DI RETE FOGNARIA COMUNALE.CODICE CIG:ZF323B1E53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI DI RUFFOLO MANUEL", PER FORNITURA  DI RIVESTIMENTO MARMOREO E STAFFE DI SOSTEGNO.CODICE CIG:Z92239E7D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002130026 DEL 30/06/2018 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. ., PER ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI E PREAVVISI DI VERBALE. CIG: Z2523B5E6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CONVERSO GINO PER DEFUNTA CONVERSO BRUNELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO DELLA CIE PERIODO DALL'01/07/2018 AL 15/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO DAL 01.04.2018 AL 30.06.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE BCC MEDIO CRATI 2° TRIMESTRE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA " ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER FORNITURA MATERIALI IDRICI, PER SOSTITUZIONE TRATTI DI RETE IDRICA IN LOCALITÀ ANNUNZIATA E MORETTI.CODICE CIG:Z9823F6C5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER ACQUISTO N.° 4 CADITOIE DA ISTALLARE IN VIA SAN CRISTOFARO.CODICE CIG:ZCC24120F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO MARZO 2018.CODICE CIG: 5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO GIUGNO 2018.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE INERENTE IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO IDRICO.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2018.CODICE CIG:Z2B18EA0F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE - REVISORE DEI CONTI DOTT. CRISTIAN AMORE PERIODO 13/01/2018 - 12/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO COMPETENZE  PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. CLAUDIO DE LUCA PER OPPOSIZIONE A RICORSO DAVANTI A T.A.R. DI CATANZARO PER RIEQUILIBRIO DI GENERE NELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. CIG: Z23208B72E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE APPARECCHIATURE SOLLEVAMENTO (POMPE SOMMERSE) CONDOTTA FOGNARIA LOCALITA' S.PIETRO-CODICE CIG:ZFA245571F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SPROVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. PER DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z9E245B205</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI CON GONFIABILI IN PIAZZA ANNUNZIATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO: "EXPERIRE MARANO IN ARTE ESTATE 2018".  IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z11245A67D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI C/O CANILE RIFUGIO. CIG: ZDD2455049</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA TARGARTA CB374CK, PRESSO LA DITTA "OFFICINA GOMMISTA ELIA SANTE".CODICE CIG: Z46245A516.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL", PER SOSTITUZIONE TRATTO DI RETE IDRICA IN LOCALITÀ SAVAGLI E SOSTITUZIONE VALVOLA A SFERA NEL SERBATOIO IDRICO COMUNALE.CIDICE CIG:Z1624578C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI IMU E TASI ANNO 2014. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. FRANCO ROVENSE QUALE ESPERTO ELETTROTECNICO MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO IDRICO ANNO 2011. UTENTE TITOLARE DOAMNDA N°5114 DEL 19/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER L'ANNO 2018. PRESA D'ATTO VERBALE DI PROCEDURA DESERTA. CIG: Z012418331.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D. COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL" MESE DI APRILE 2018.CODICE CIG: 738297715C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA " SORRENTINO GABRIELE IMPIANTI ELETTRICI", PER ISTALLAZIONE N.° 2 SIRENE AUTOALIMENTATE E SEGNALETICA INTEGRATIVA NELLA PALESTRA COMUNALE.CODICE CIG:ZCA1D9DB0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018/19, PRESSO UFFICIO ACI DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BIANCHI GROUP SRL", PER FORNITURA MATERIALE IDRICA OCCORENTE PER SOSTITUZIONE TRATTO DI RETE IDRICA DETERIORATA E VETUSTA IN LOCALITÀ MORETTI.CODICE CIG:Z322327C4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OMNIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO APRILE - MAGGIO  2018.CIG: Z4720C0D11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO GENNAIO - APRILE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO SCUOLE PERIODO APRILE 2017 - MAGGIO  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO EDUARDO &amp; FIGLI SNC", PER FORNITURA MATERIALI INERTI, PER REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO E MESSA IN SICUREZZA TORRENTE IN LOCALITÀ MORETTI.CODICE CIG:Z92239E7D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE "CESARE BACCELLI". PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA DESERTA. CIG: Z512375CF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CIE PER IL PERIODO 16/06/2018 AL 30/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PON - IOG. DIP. DELLA GIOVENTÙ E SCN. APPROVAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 06 VOLONTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO FEBBRAIO 2018.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2018, AUTOMEZZI INERENTI IL TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO IDRICO.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2018.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO: " EXPERIRE MARANO IN ARTE ESTATE 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE".LIQUIDAZIONE COMPETENZE SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP (CIG Z1816A161A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE". LIQUIDAZIONE COMPETENZE  TECNICHE.-SALDO-CUP: E41E15000430001 - CIG: ZEB16A9496</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2017 AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 - GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA CADUTI DELLE FOIBE E IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA VIA PIANO DELLE FORCHIE PERIODO APRILE-MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA STIPULAZIONE IN DATA 21.05.2018 DEL CCNL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI  E AGGIORNAMENTO STIPENDIALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "EDIMEL SRL", MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CANONE 1° E 2° BIMESTRE 2018.CODICE CIG:ZBE1CBFF6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CAMPOLO MARIA PER RICORSO T.A.R. CALABRIA CONTRO CONSORZIO VALLECRATI. SENTENZA R.G. 486/14 N. 1650/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E LETTERA D'INVITO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO. CIG: Z012418331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2018 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS - COD. CIG: Z572266A06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DITTA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI", PER L'AUTOMEZZO PIAGGIO QUARGO TARGATO BC 44940.CODICE CIG:Z6A22326E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PARABREZZA AUTOMEZZO SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK, PRESSO LA DITTA "OFFICINA MECCANICA VEICOLI INDUSTRIALI DI TOSCANO PINO".CODICE CIG:Z942415B65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA POLISOFT S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SU PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI -ANNO 2018. COD CIG: Z89241557D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO FONDAZIONE IFEL ANNUALITÀ 2010 - 2011. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO MAGGIO 2018.Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.° 4 CADITOIE 50 X 50, PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL".CODICE CIG:ZCC24120F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TECKOGARDEN DI PAOLO BILOTTO", PER FORNITURA VERNICE ACRILICA.CODICE CIG:ZA721EE656.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO MODULISTICA ONLINE - PROCEDURA CONSIP ANNUALITÀ 2018. COD. CIG. Z661FC82D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "M.B. PNEUMATICI DI BRUNO MARCELLO", PER FORNITURA E MONTAGGIO N.° 12 PNEUMATICI SOSTITUITI AGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK E SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE SU PROCEDURE APPLICATIVE PRESSO L'ENTE ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA ANNO 2018 - COD. CIG. Z4818223A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 139/15 DEL 23/03/2017. CIG: Z361D65846.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE  PER IL PERIODO 2018- 2023 - CIG Z7A2345C85 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA R.G. CARTA E UFFICIO PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2013. CIG: Z6B11B6631.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA - RSU - TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO DISCARICA - RSU E FRAZIONE ORGANICA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'INVIO DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE+. CODICE CIG Z8423E9620.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE MINORI D.B.C. E D.B.F. RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE  E COMMERCIALE SRL", PER SOSTITUZIONE RETI IDRICHE IN LOCALITÀ ANNUNZIATA E MORETTI.CODICE CIG:Z9823F6C5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA TUTTUFFICIO S.A.S DI ARENA &amp; C.  CIG: ZEC23A4A9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI GAS E LUCE SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 06.12.2017 - 11.05.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ED ANNULLAMENTO DOCUMENTI CONTABILI RIFERITI A TARI (PROT. 6681/2017 - PROT. 3856/2018 - PROT. 4595/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA" KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2018.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2018, AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO SCOLASTICO E IDRICO.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS - COD. CIG: ZD323E96D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI VERIFICA ELETTRICA E FUNZIONALE DEFIBRILLATORE COMUNALE DITTA METROLOGIA MELICCHIO SRL . COD. CIG. ZOF22F3758.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI GAS E LUCE SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 10.06.2017 - 14.07.2017 CON CESSIONE DEL CREDITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO NUOVO CALENDARIO ATTIVITÀ PER ACCERTAMENTI IMU-TASI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO, SENTENZA CIVILE  N. 000000155/2017 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO CZ IL 02.02.2017 - COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/ EREDI COSENTINO LUISA IDA, COSENTINO MARIA CARMELA E COSENTINO FILOMENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI LOCALI COMUNALI E C.A.G. "CESARE BACCELLI". MODIFICA CAPITOLATO D'APPALTO E RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. CIG: Z512375CF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  DITTA SAIC SRLS PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PER IL PERIODO APRILE / MAGGIO / GIUGNO 2018. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZEB229FB83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TECNICO SISTEMISTICO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SERVER IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA . COD. CIG. ZEC23DC5DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE ED IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALITÀ IN MODALITÀ ACCESSO REMOTO. COD CIG: ZBB1FC842D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO ACCONTO  SERVIZIO PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE "CESARE BACCELLI" ALLA DITTA  RITACCA ROSARINO. CIG: ZE81E8EC76.PERIODO MAGGIO /NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA  COMUNALE, PERIODO MARZO-APRILE   2018. ZBE20CEC55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIE MISTER BRUNO SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE PERIODO GENNAIO - MARZO 2018. CIG: ZA01D121FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RISTORANTE MACRITO S.R.L. PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA PERIODO GENNAIO - MARZO  2018. CIG: Z621FF98FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 11/12/2017 AL 27/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA CADUTI DELLE FOIBE E IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA VIA PIANO DELLE FORCHIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DITTA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI", INERENTE L'AUTOMEZZO CITROEN JUMPER ATLANTE TARGATO FE706RW.CODICE CIG:ZE920550F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ ARTEMEDIA SRL PER FORNITURA SERVIZIO CALCOLO IMU TASI 2018 . COD. CIG. Z49235250E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA: LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO LSU SIG.RA ROVITO PATRIZIA PERIODO MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE BCC MEDIO CRATI I TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALI COMMISSIONE CULTURA E COMITATO PREMIO PANDOSIA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO DI CUI ALL'ART. 26 DELLO STATUTO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA IMPRESA KAPPA EVENTI DI SANDRO DE LUCA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CAMPO ESTIVO 2018" PER COME APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 02.05.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA FIAT DOBLÒ TARGATO DR134SP, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA FIAT "L'AUTO DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO".CODICE CIG:ZDB23B7114.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO  SEDE MUNICIPALE" A VALERE SULL 'FSC  2014-2020 E DECRETO DDG N. 8150 DEL 24/07/2017- AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO- CUP: [E41H17000600003] CIG: Z77239159C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. RD. COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", MESE DI APRILE 2018.CODICE CIG.738297715C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. - GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO &amp; C. PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE- PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE , DICEMBRE 2017 E PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2018. CIG: Z361D65846</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TEKNOGARDEN  DI BILOTTO PAOLO", PER FORNITURA MATERIALE VARIO AD USO DELLA SQUADRA MANUTENTIVA.CODICE CIG:Z6F20CD31E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI DISOTTURAZIONE PULIZIA E LAVAGGIO, RETI FOGNANTI COMUNALI TRAMITE AUTOSPURGO.CODICE CIG:ZF323B1E53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER) PER  SERVIZIO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE IN AMBITO PRIVACY PER COME DEFINITO CON REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION). CIG: Z2623648A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO E AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER FORNITURA RIVESTIMENTO MARMOREO E STAFFE DI SOSTEGNO.CODICE CIG:Z92239E7D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VERTENZA FISIA ITALIMPIANTI S.P.A. - CONSORZIO VALLE CRATI (COMUNI CONSORZIATI) - RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO-INCARICO LEGALE AVV. VITTORIO CAVALCANTI LIQUIDAZIONE  SPESA PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO CIG: ZB7231101C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TUTTUFFICIO DI ARENA &amp; C. S.A.S.,  PER ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER USO UFFICI COMUNALI. CODICE CIG: ZEC23A4A9E. - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA " TOSCANO PINO VEICOLI INDUSTRIALI", PER RILASCIO CERTIFICATO CRONOTACHIGRAFO DIGITALE PER REVISIONE SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD.CODICE CIG:ZEF229BDD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017 MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO NEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI  ALL'ART. 17 C.2 LETT. F CCNL. SIG. CARBONARO MAURIZIO E DOTT.SSA NADIA FRANCESCA BILOTTO  - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO NEL SETTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI  ALL'ART. 17 C.2 LETT. F CCNL. SIG. FRANCESCO RUFFOLO - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CAMPO ESTIVO 2018. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO APRILE 2018.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BIOSYSTEM DI DE LUCA MARIA", PER CONTROLLO QUALITÀ ACQUE POTABILI, PERIODO DAL 01.11.2017 AL 31.03.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "GI.LIFT ASCENSORI DI MONTALTO ROSALIA", PER MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MEDIA E C.A.G. C.BACCELLI, PERIODO DAL 01.05.2018 AL 31.08.2018.CODICE CIG:ZBA1ED13A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO  SEDE MUNICIPALE" A VALERE SULL 'FSC  2014-2020 E DECRETO DDG N. 8150 DEL 24/07/2017- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. ART. 32 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCC. MODIFICHE APPORTATE COL D.LGS 56/2017 ED ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 . AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO- CUP: [E41H17000600003]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI  CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2018. - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ D'AMBITO EX ART. 4 L.R. CALABRIA N. 14/2014, PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI. LIQUIDAZIONE DELLA  SPESA DELLA QUOTA SPETTANTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' D'AMBITO (ATO RIFIUTI COSENZA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO LSU SIG.RA ROVITO PATRIZIA PERIODO APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E/O PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SVOLTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI  PER ELEZIONI POLITICHE  DEL 04.03.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2017 SALDO - RICHIESTA PROTOCOLLO N°1897 DEL 01/03/2018 E PROTOCOLLO N°2543 DEL 22/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI PRESA IN CARICO NELL'INVENTARIO COMUNALE DI ATTREZZATURA INFORMATICA  INSTALLATA PRESSO UFFICIO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DA MARZO  A  APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO  SEDE MUNICIPALE" A VALERE SULL 'FSC  2014-2020 E DECRETO DDG N. 8150 DEL 24/07/2017- CUP: [E41H17000600003]- AUTORIZZAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA TESORERIA REGIONALE -PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SISMICA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO DISABILI E PREAVVISI DI VERBALE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. - FILIALE PRO.S.E.L. -  CIG: Z2523B5E6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI GAS E LUCE SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 15.07.2017 - 5.12.2017 CON CESSIONE DEL CREDITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GLOBAL COOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO NOVEMBRE 2017. CIG: Z741C4C3F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI CON ACQUISTO NUOVA CENTRALE TELEFONICA E SERVIZIO INTERNET FIBRA OTTICA PER SCUOLE E UFFICI COMUNALI. CIG: Z71237CB89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA: LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO / APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "CESARE BACCELLI". COD. CIG: Z512375CF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2018/81 DEL 13/04/2018 IN FAVORE DELL'A.S.P. DI COSENZA PER DISINFEZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SEGGIO ELETTORALE. CIG: ZC9225CC80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE E CARTE DI IDENTITÀ - DIRITTI DI ROGITO - DIRITTI DI STATO CIVILE 1° TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO TRIENNALE "MODULISTICA ONLINE". PROCEDURA CONSIP, CIG Z661FC82D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ARTEMEDIA SRL DEL SERVIZIO DI CALCOLO IMU-TASI 2018. PROCEDURA CONSIP/MEPA. CIG. Z49235250E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DPO (DATA PROTECTION OFFICER) PER IL PERIODO 2018/2019 -PROCEDURA SELETTIVA. INDIVIDUAZIONE SOGGETTO. CIG: Z2623648A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO - LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI RELATIVA AL I TRIM. 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PER FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO PERIODO OTTOBRE 2017 - MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE , PERIODO  DAL 01.01.2018 AL 31.03.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO E ACCETTAZIONE PARZIALE DELLA CESSIONE DI CREDITO DELLA SOCIETÀ  ENEL ENERGIA SPA ( PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO)    IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA - ATTO DI REPERTORIO NR. 228.125 DEL 22.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OMNIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO FEBBRAIO - MARZO  2018.CIG: Z4720C0D11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA  DIFFERENZIATA - RSU ED RD- E  CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI.  RINNOVO CONTRATTUALE  CUP [E49D16000160004]; CIG 738297715C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO MARZO 2018.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE  PER IL PERIODO 2018- 2023 - INTEGRAZIONE AL BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018, AUTOMEZZI INERENTE IL SERVIZIO SCOLASTICO E IDRICO.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE DEL CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE IN FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO RELATIVA ALL'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO LSU SIG.RA ROVITO PATRIZIA PERIODO MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO  IN APPALTO ACCERTAMENTI IMU ANNI 2012 E 2013 (QUOTA VARIABILE SU IMPORTO INCASSATO AL 06/01/2018 ) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D. COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL" MESE DI MARZO 2018.CODICE CIG:669654321A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO IN APPALTO ACCERTAMENTI ICI ANNO 2011 (QUOTA VARIABILE SU INCASSATO AL 06/01/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ SAIC SRLS DI COSENZA PER SERVIZIO REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 2018 - PROCEDURA CONSIP COD. CIG. ZCF208C23E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA  COMUNALE, PERIODO DICEMBRE  2017 - FEBBRAIO 2018. ZBE20CEC55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVAZIONE SU APPLICATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI DELLE FUNZIONALITÀ PER LA GESTIONE DELLA NUOVA ANPR (DPCM 10.11.2014) E MODULO PER LA DONAZIONE DEGLI ORGANI. CIG: ZEF1C75B8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AGENZIA ENTRATE, SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA DELLE SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE ANNO 2017 IN APPLICAZIONE ART. 17, COMMA 6 BIS , D.LGS., D.LGS. 13.4.1999 N. 112.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE  PER IL PERIODO 2018- 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO, DECRETO N. 2328/2012 EMESSO DAL T.A.R. CALABRIA - PROC. N. 466/2012 COMUNE DI MARANO PRINCIPATO CONTRO MORRONE ENRICO, MENDICINO CLAUDIO E DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO, DECRETO N. 2274/2012 EMESSO DAL T.A.R. CALABRIA - PROC. N. 467/2012 COMUNE DI MARANO PRINCIPATO CONTRO BOSCO GASPARE, BOSCO MAURIZIO E ITALIANA ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO, DECRETO N. 1274/2012 EMESSO DAL T.A.R. CALABRIA - PROC. N. 173/2012 COMUNE DI MARANO PRINCIPATO CONTRO BILOTTO COSTRUZIONI S.R.L. E AXA ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PRIMAVERA  DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PRESTATO PER CONTO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO NEL PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO PER L'ANNO 2018/2019, AUTOMEZZO CITROEN JUMPER TARGATO FE706RW, PRESSO UFFICIO ACI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER FORNITURA N. 05 MANIFESTI AVVISO SCADENZA PAGAMENTO TASI A SALDO . COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z37145AC51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO TRIENNALE "MODULISTA ONLINE" PROCEDURA CONSIP CIG. Z661FC82D6 - PRIMA ANNUALITÀ ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.° 12 PNEUMATICI DA SOSTITUIRE SU SCUOLABUS MERCEDES VARIO TARGATO BS779LK, E SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD, DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA.CODICE CIG:Z1520A8135.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO VOLUME LEGGE DI BILANCIO 2017" CODICE CIG DI AFFIDAMENTO Z9A1FC8320.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO VOLUMI "LA LEGGE DI BILANCIO 2018" E  "I TRIBUTI LOCALI NEL 2018" CODICE CIG. Z872239A8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI  CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2018.- APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SPOSTAMENTO CONDOTTA IDRICA IN LOCALITÀ MORETTI, DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA.CODICE CIG:Z322327C4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 152/45 AD OGGETTO : ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2017 E PRECEDENTI - ART. 189 E 190 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U.-RD COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL" MESE DI FEBBRAIO 2018.CODICE CIG:669654321A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA.CODICE CIG:Z87231B59E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2017 E PRECEDENTI - ART. 189 E 190 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ EURHOPE SRL  PER SERVIZI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI PREVISTI DAL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II. PERIODO OTTOBRE 2017/ MARZO 2018. CODICE CIG. AFFIDAMENTO Z45141845C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE REGIONI E DELLE ALTRE COMUNITÀ LOCALI - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE - LIQUIDAZIONE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO GENNAIO 2018.CODICE CIG: 5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRA SOMME  SPETTANTI MATURATE LIQUIDATE MA NON ANCORA CORRISPOSTE E TRIBUTI COMUNALI NON PAGATI IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE TITOLARE DELLA DOMANDA PROTOCOLLO N°2752 DEL 29/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALLACCIO IDRICO IN FAVORE DEL SIG. RUFFOLO ALBERTO VALENTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALLACCIO IDRICO IN FAVORE DEL SIG. RUFFOLO ALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° FATTURA IN ACCONTO ALLA DITTA "PELLEGRINO SALVATORE &amp; F.LLI SNC", PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TERNA PALAZZANI PB70, TARGATA ADS289 DI PROPRIETÀ COMUNALE.CODICE CIG:Z9F207B276.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATASTO INCENDI: APPROVAZIONE ELENCO PARTICELLE PERCORSE DAL FUOCO - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON AVVISO DI RICEVIMENTO A POSTE ITALIANE SPA. CIG: Z0D230FEB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VERTENZA FISIA ITALIMPIANTI S.P.A. - CONSORZIO VALLE CRATI (COMUNI CONSORZIATI) - RICORSO IN APPELLO DINANZIA AL CONSIGLIO DI STATO-INCARICO LEGALE AVV. VITTORIO CAVALCANTI AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VERTENZA FISIA ITALIMPIANTI S.P.A. - CONSORZIO VALLE CRATI (COMUNI CONSORZIATI) - DELIB. COMMISSARIO PREFETTIZIO DECRETO N° 27 DEL 10-05-2017 - INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE GIUDIZIO PRESSO IL GIUDICE ORDINARIO TRIBUNALE DI COSENZA QUALE "TRASLATIO IUDICI"SENTENZA TAR CALABRIA 01677/2017.AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI 2018 ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA GEOPORTALE COMUNALE DITTA SETIN S.R.L. - ANNO 2018 - CIG ZDB1E99A6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO TRIBUTI LOCALI - TOSAP ED ALTRI - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INERTE, PER REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO E SISTEMAZIONE TORRENTE IN LOCALITÀ MORETTI.DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA.CODICE CIG:Z7B2306DD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO MENSA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI: SISTEMAZIONE STRADA E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO;CUP: [E44E14005230006] INDENNITA' DI ESPROPRIO-CORRESPONSIONE SALDO E MAGGIORAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO  TERZA ANNUALITÀ . CIG: Z40166FBEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO: "SISTEMAZIONE STRADA  E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO- LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE -DIREZIONE LAVORI E  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI   ESECUZIONE,SALDO  E  COMPETENZE  REDAZIONE  FRAZIONAMENTI-CUP  E44E14005230006- CIG: [ZD51B3BC79]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI DI RUFFOLO MANUEL PER SERVIZIO DI STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI COMMEMORATIVI DEL DEFUNTO CHILELLI FRANCESCO. CIG: Z2420COD70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNI 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA ELETTRICA E FUNZIONALE DEFIBRILLATORE COMUNALE. CIG: Z0F22F3758.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA  PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017. ANNULLATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DA NOVEMBRE 2017 A  FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018, AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO SCOLASTICO E IDRICO.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 02/10/2017 AL 11.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LAVANDERIE MISTER BRUNO SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017. CIG: ZA01D121FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADAMANTE S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITÀ SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  ANNO 2017. CIG: ZA4215525B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO FEBBRAIO 2018.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PER SPESA  MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MARIA SS. ANNUNZIATA DI MARANO PRINCIPATO PER FESTA PATRONALE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO LSU SIG.RA ROVITO PATRIZIA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA DEL 19.03.2018 A FAVORE DELLA DITTA CAMOLI S.R.L. CON SEDE A RENDE (CS). CIG: Z9422C50B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO COSTO COSTRUZIONE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE".ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.U. - R.D. COL SISTEMA PORTA A PORTA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL" MESE DI GENNAIO 2018 E TRATTENUTA PER COMPETENZE DI GARA ALL' ASMEL SCARL. CODICE CIG:669654321A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO DI RAGIONERIA DAL 01/04/2018 AL 31/12/2019 . PROCEDURA CON RDO TRAMITE CONSIP SPA/ MEPA (ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/16  CORRETTO DAL D.LGS. 56/2017 -  CIG.  ZEB229FB83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZIENDA AGRICOLA CORETTO PER FORNITURA ADDOBBI NATALIZI ANNO 2017. CIG: Z10212123F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA E AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITOIN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO DICEMBRE 2017.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA  E-DISTRIBUZIONE PER SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE-CONNESSIONE-BT-IMPIANTO FOTOVOLTAICO (PALESTRA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IDRICO ANNO 2012 SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IDRICO ANNO 2012 ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RISTORANTE MACRITO S.R.L. PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE  2017. CIG: Z621FF98FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAMOLI S.R.L. CON SEDE A RENDE (CS) PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. CIG:Z9422C50B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° FATTURA IN ACCONTO ALLA DITTA "PELLEGRINO SALVATORE &amp; F.LLI SNC", PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TERNA PALAZZANI PB70, TARGATA ADS289 DI PROPRIETÀ COMUNALE.CODICE CIG:Z9F207B276.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE VIGILANZA- ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO IN APPELLO VERTENZA MORRONE ENRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO PER SPESE E MARCHE -  C.I.G. Z56229AE18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CAIRA FRANCESCO PER DEFUNTA PELLEGRINO EVANGELINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. TENUTA GIACOMO SAVERIO PER DEFUNTO TENUTA FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. GRIMALDI ANDREA PER DEFUNTA GRANATA MIRTIDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL' AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA FIAT "L' AUTO S.R.L. DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO".CODICE CIG:Z1A22B137B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ D'AMBITO EX ART. 4 L.R. CALABRIA N. 14/2014, PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI. AUTORIZZAZIONE DI SPESA DELLA QUOTA SPETTANTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' D'AMBITO (ATO RIFIUTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IDRICO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO CERTIFICATO CRONOTACHIGRAFO PER L'AUTOMEZZO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "TOSCANO PINO VEICOLI INDUSTRIALI".CODICE CIG:ZEF229BDD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. PROCEDURA CON RDO TRAMITE CONSIP SPA / MEPA ( ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS N. 50/16 E SS. MM.). CIG ZEB229FB83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 72/5 DEL 21/02/2018 "RECUPERO ONERI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 635/2005 E N. 636/2005 CONVERSO FRANCO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. MICHELE BIAMONTE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER GIUDIZIO IN APPELLO VERTENZA MORRONE ENRICO - IMPEGNO DI SPESA  ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE -  C.I.G. Z56229AE18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OMNIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO DICEMBRE 2017 - GENNAIO  2018.CIG: Z4720C0D11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "SAFRA MOTOR SRL", PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK.CODICE CIG:Z8E2240268.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONDOFFICE S.R.L. PER ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER USO UFFICI COMUNALI. CIG: Z3A220E33C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNIARIO IN VIA SAN PIETRO (AREA PIP) PERIODO LUGLIO 2017 - SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA "CAMILLO SIRIANNI S.A.S." PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. CIG: ZB320E94DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018 AUTOMEZZI INERENTE IL TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO IDRICO.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. LAMACCHIA STEFANO PER DEFUNTO LAMACCHIA CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO-RETTA  SPETTANZE SALDO ANNO 2015 E ACCONTO ANNO 2016 PER AFFIDO FAMILIARE MINORI D.B.C. E D.B.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PIASTRE PER DEFIBRILLATORE - DITTA SUNNEXT SRL   CIG: Z5C21A61C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA  DIFFERENZIATA - RSU ED RD- E  CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI.  PROROGA TECNICA SCADENZA CONTRATTO INIZIALE.CUP [E49D16000160004]; CIG 669654321A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 635/2005 E N. 636/2005 CONVERSO FRANCO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. MICHELE BIAMONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "LE PERA STEFANO SRL", PER ISTALLAZIONE E POSA IN OPERA LUMINARIE.CODICE CIG:Z702113ED9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SINDACO - ASSESSORI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO , AGLI AMMINISTRATORI, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO CARTELLE ESATTORIALI RIFERITE AL RUOLO TARSU ANNI 2009/2010/2011. UTENTE TITOLARE DOMANDA PROTOCOLLO 1400 DEL 15/02/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2018 DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS - COD. CIG: Z572266A06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA COSENTINO FILOMENA PER DEFUNTO RUFFOLO SERAFINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA TOTEDA RAFFAELLA PER DEFUNTA CHILELLI MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. SPADAFORA GIANFRANCO PER DEFUNTA DE LUCA GIUSEPPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DISINFEZIONE EDIFICIO SCOLASTICO (SCUOLA PRIMARIA) ADIBITO A SEGGIO ELETTORALE. CIG: ZC92225CC80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA - RSU - TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO DISCARICA - RSU E FRAZIONE ORGANICA - LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO GENNAIO 2018.CODICE CIG: Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.° 13/3 DEL 15.01.2018 SETTORE LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2017 SALDO - RICHIESTA PROTOCOLLO N°1395 DEL 15/02/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI:CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO DAL 01.10.2017 AL 31.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.U. - R.D. COL SISTEMA PORTA A PORTA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL" MESE DI DICEMBRE. CODICE CIG:669654321A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA  DIFFERENZIATA - RSU ED RD- E  CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI.  RINNOVO CONTRATTUALE- DETERMINA A CONTRATTARE -CUP [E49D16000160004] -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDIMEL SRL" PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CANONE 6° BIMESTRE 2017.CODICE CIG:ZBE1CBFF6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE FATTURA RUOLO IDRICO ANNO 2017 SALDO - RICHIESTA PROTOCOLLO   N°1083 DEL 05/02/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE , PERIODO NOVEMBRE 2017.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE FIAT BRAVO E FIAT PUNTO, AGENZIA "UNIPOLSAI" DI MARIO DE BONIS.CODICE CIG:Z6A22326E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK, PRESSO LA DITTA "SAFRA MOTOR S.R.L.".CODICE CIG:Z8E2240268.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO VOLUMI "LEGGE DI BILANCIO 2018" E "I TRIBUTI LOCALI NEL 2018" - DITTA MAGGIOLI SPA - COD. CIG. Z872239A8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LICENZE WINDOWS PROFESSIONAL - CIG.Z1C217B9B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZO CITROEN JUMPER TARGATO FE706RW, PRESSO ACI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.", PER LAVORI DI DISOTTURAZIONE PULIZIA E LAVAGGIO RETI FOGNARIE COMUNALI.CODICE CIG:ZC11D8C80F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 194 DLGS. N. 267/2000 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO E PROVVEDIMENTI PER IL FINANZIAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E 194 DLGS. N. 267/2000 - DELIBERAZIONE GC. N. 76 /2011-GC N. 15/2012 "REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI - PROTOCOLLO DI INTESA TRAI COMUNI DI CERISANO-CAROLEI - DOMANICO - DIPIGNANO - MARANO MARCHESATO- MARANO PRINCIPATO - MENDICINO. IMPEGNO E CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO GIUSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35/2017 IN FAVORE DEL COMUNE DI MENDICINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE - REVISORE DEI CONTI DOTT. AMORE CRISTIAN PERIODO DAL 13/07/2017 AL 12/01/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DI N°3 FATTURE COMMERCIALI SU RUOLO IDRICO ANNO 2017 SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DOCUMENTI CONTABILI TARI 2017  E CANCELLAZIONE DAL RUOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE S.R.L.  PER ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER USO UFFICI COMUNALI. CODICE CIG: Z3A220E33C. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA : LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO RELATIVA AL PERIODO DAL 10/07/2017 AL 31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2014 - RETTIFICA CONTEGGIO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SERVER - CIG  ZC3217BB95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PERMESSI DI COSTRUIRE N.635/05 E N.636/05 - LIQUIDAZIONE 1 RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERNICE ACRILICA PER REALIZZAZIONE STRISCE PEDONALI, PRESSO LA DITTA "TECKOGARDEN DI PAOLO BILOTTO".CODICE CIG:ZA721EE656.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA COMPENSAZIONE TRA SOMME SPETTANTI MATURATE E NON LIQUIDATE E TRIBUTI COMUNALI NON PAGATI IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA NOTA PROT. N 120 DEL 05/01/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO  SEDE MUNICIPALE" A VALERE SULL 'FSC  2014-2020 E DECRETO DDG N. 8150 DEL 24/07/2017- DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOTECNICHE  E PROVE-CUP: [E41H17000600003] CIG: [Z3321DC04E]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  FORNITURA CORONA DI ALLORO ALLA DITTA MAGNELLI ANNAMARIA &amp; C.. S A S. PER RICORRENZA DEI CADUTI IN GUERRA DEL 04.11.2017.  -  CIG: ZE9209632F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "GI.LIFT ASCENSORI DI MONTALTO ROSALIA", PER MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MEDIA E C.A.G. C.BACCELLI, PERIODO DAL 01.12.2017 AL 31.12.2017 E DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018.CIG:ZBA1ED13A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "PICCOLA ACCADEMIA DI DANZA" NELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO DI CUI ALL'ART. 27 LEGGE 23.12.1998 N. 448 A.S. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE TRA SOMME SPETTANTI MATURATE E NON LIQUIDATE E TRIBUTI COMUNALI NON PAGATI IN FAVORE DEL CONSIGLIERE ANGELO ROBERTO BILOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE E CARTE D'IDENTITÀ - DIRITTI DI ROGITO - DIRITTI DI STATO CIVILE 4° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE ISTITUTO DI CREDITO MEDIOCRATI SCRL RELATIVI AL 4° TRIM. 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO  SEDE MUNICIPALE" A VALERE SULL 'FSC  2014-2020 E DECRETO DDG N. 8150 DEL 24/07/2017- DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI STRUTTURALI E PROVE-CUP: [E41H17000600003] CIG: ZC521A0A5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA  SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017, AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO SCOLASTICO E IDRICO.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2017 SALDO - RICHIESTA PROTOCOLLO N°6438 DEL 16/10/2017 E PROTOCOLLO N°416 DEL 15/01/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "R-ACCOGLIERE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO E TRASPORTO IN IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEGLI OLI VEGETALI E RACCOLTA INDUMENTI.CODICE CIG:Z771B6FB16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA E AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO OTTOBRE 2017.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO GIUGNO 2017. CODICE CIG: 5199193DC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA,OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IV RATA IN FAVORE DI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA PER "ROTTAMAZIONE CARTELLA" DI PAGAMENTO N. 034 2015 00307240 73/001 [MANCATA REGISTRAZIONE SENTENZA N. 740/15 - CRONOLOGICO N. 1590/15 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO VERTENZA RUFFOLO DOMENICO MICHELE/ COMUNE DI MARANO PRINCIPATO].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO DICEMBRE 2017. CODICE CIG: Z60203C5DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA TRAMITE ACQUISTINRETEPA.IT - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIASTRE PER DEFIBRILLATORE.  CIG: Z5C21A61C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO SI SPESA SULLE PARTITE DI GIRO PER REINCASSO BANCARIO NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN ERRATO CON AUTORIZZAZIONE A RIEMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA DE JURI GIUSEPPINA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO LSU SIG.RA ROVITO PATRIZIA PER MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE ALLA SOCIETÀ SAIC SRLS DI COSENZA. PROCEDURA CONSIP. COD. CIG. Z6F219FB07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.U. - R.D. COL SISTEMA PORTA A PORTA, LIQUIDAZIONE FATTURA "ECOSERVIZI SRL" MESE DI NOVEMBRE 2017.CODICE CIG:669654321A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO FUSIONE PER ICORPORAZIONE DITTA BIT SRL IN MAGGIOLI SPA E COMUNICAZIONE CONTO DEDICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 ED AUTORIZZAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO E/O PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO  SEDE MUNICIPALE" A VALERE SULL 'FSC  2014-2020 E DECRETO DDG N. 8150 DEL 24/07/2017- DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO GEOLOGICOCUP: [E41H17000600003] CIG: ZA62199723</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004/PA/2017 DEL 20/11/2017 A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI COSENZA. CIG: Z8C2080C72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LAVANDERIE MISTER BRUNO SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2017. CIG: ZA01D121FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GLOBAL COOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2017. CIG: Z741C4C3F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ESITO NEGATIVO DURC DELLA DITTA MANDREA'S DOG S.A.S. CON SEDE IN LATTARICO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, SEZIONE REGIONALE CALABRIA A TITOLO DI RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DALL'EX AGENZIA IN FAVORE DELLA DOTT.SSA GIORDANO BIAFORE TERESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA A FINE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 135  DEL 29/12/2017 AD OGGETTO:  "PRESA D'ATTO DELLA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO "SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI" DELLA REGIONE CALABRIA N. 398046 DEL 22 DICEMBRE 2017" AVENTE AD OGGETTO: " LEGGE N. 147/2013- PROCESSO DI CONTRATTUALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO LSU/LPU - PROROGA TERMINI ANNO 2018 ED INDICAZIONI OPERATIVE". - APPROVAZIONE APPENDICE PROROGA CONTRATTUALE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ PER ULTERIORI 12 MESI (A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2018) DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME A 26 ORE SOTTOSCRITTI IN DATA 30 DICEMBRE 2014 CON I LAVORATORI LSU/LPU UTILIZZATI DAL COMUNE DI PRINCIPATO MARANO  , GIÀ  PROROGATI PER MESI 12 A FAR DATA DAL 1 GENNAIO 2016 NONCHÉ  A FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE WINDOWS PROFESSIONAL - CIG.Z1C217B9B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVER - CIG. ZC3217BB95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ELETTRODI DEFIBRILLATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D.COL SISTEMA PORTA A PORTA. LUQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL" MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2017. CODICE CIG: 669654321A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL COOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO  GIUGNO - LUGLIO  2017.CIG: Z741C4C3F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE, PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE  2017. - ZBE160E2A8 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. APPROVAZIONE BANDO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IDRICO 2017 SALDO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POLISOFT SRL PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 SU ALBO PRETORIO, DELIBERE E DETERMINE. CIG: ZC71E43379.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017, AUTOMEZZI INERENTI IL TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO IDRICO.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO SERVER - CIG ZC3217BB95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO LICENZE WINDOWS 10 PROFESSIONAL - CIG Z1C217B9B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLA CIRCOLARE AGID 18 APRILE 2017, N. 2/2017,RELATIVA ALLE MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO  SEDE MUNICIPALE" A VALERE SULL 'FSC  2014-2020 E DECRETO DDG N. 8150 DEL 24/07/2017- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. ART. 32 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCC. MODIFICHE APPORTATE COL D.LGS 56/2017 ED ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. AFFIDAMENTO INCARICO DELLO STUDIO GEOLOGICO E DELLE INDAGINI STRUTTURALI E PROVE- CUP: [E41H17000600003]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N°1162/16 DELLA CTP DI COSENZA RELATIVA AL RICORSO N°1725/2009 CONTRO IL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 30/04/2018 NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE - AMMINISTRATORE DI SISTEMA - (C.I.G.ZCE1C8691E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADA  E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO-LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- CUP: [E44E140005230006]; CIG: [67561241E6]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D. COL SISTEMA PORTA A PORTA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL" MESE DI OTTOBRE. CODICE CIG:669654321A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. - R.D. COL SISTEMA PORTA A PORTA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL" MESE DI SETTEMBRE. CODICE CIG:669654321A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA - RSU - TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO/DISCARICA - RSU E FRAZIONE ORGANICA - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO  VISITE MEDICHE CON INCARICO MEDICO COMPETENTECODICE CIG:  ZF521381E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO  RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) CODICE CIG:  ZE72138301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARICO MANUALE PAGAMENTO TARI 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARICO MANUALE PAGAMENTO RATA TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITÀ SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2017. DITTA ADAMENTE SRL (BRICO) - ZUMPANO (CS) " CIG: ZA4215525B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PERCACCIUOLO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018. CIG: ZF31FBCD37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO-RETTA  SALDO SPETTANZE ANNO 2012 PER AFFIDO FAMILIARE MINORE D.L.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E RELATIVA MANUTENZIONE E VERIFICHE NONCHÉ VERIFICHE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DI PROPRIETÀ COMUNALI. DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, CON IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PARI A ? 1.178,00 (IVA ESCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA SECURE SOLUTION SRL - CODICE CIG: Z7B211A3DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO NOVEMBRE 2017.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO  SEDE MUNICIPALE" A VALERE SULL 'FSC  2014-2020 E DECRETO DDG N. 8150 DEL 24/07/2017-  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA NELLE VARIE FASI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: [E41H17000600003]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 25.05/2017 AL 02.10.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL S.A.S. DI RUFFOLO LUIGI", PER FORNITURA MATERIALI VARI PER REALIZZAZIONE LOCULI.CODICE CIG:Z082012E2F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI ANNO 2017  DITTA "AZIENDA AGRICOLA CORETTO". CIG: Z10212123F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE  BCC MEDIOCRATI SCRL RELATIVI AL 3° TRIMESTRE 2017 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU ANNI 2012-2013 UTENTE TITOLARE DELLA DOMANDA PROTOCOLLO N°7492 DEL 22/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU ANNI 2012-2013 UTENTE TITOLARE DELLA DOMANDA PROTOCOLLO N°3896 DEL 03/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI DISOTTURAZIONE  PULIZIA E LAVAGGIO, RETI FOGNANTI COMUNALI TRAMITE AUTOSPURGO.CODICE CIG:ZC11D8C80F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDIMEL SRL", PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CANONE 5° BIMESTRE 2017.CODICE CIG:ZBE1CBFF6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS CON PAOLA PER ATTIVITÀ  PROGETTUALE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. VITTORIO CAVALCANTI PER INCARICO LEGALE DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA NEI RIGUARDI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER SISTEMA "PAGOPA" DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA. COD. CIG. Z242128769.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 470/154 DEL 21/11/2017 AD OGGETTO"COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA SIG. RUFFOLO MARIANO PIETRO NATO IL 15/06/1953 - AUTISTA MEZZI PESANTI, SCUOLABUS, COMPATTATORE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2017 PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI SOC. COOP. PER AZIONI DI RENDE (CS). COD. CIG ZA31F506C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO LSU SIG.RA ROVITO PATRIZIA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PREDISPOSIZIONE ALLESTIMENTI LUMINARIE.DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA.CODICE CIG:Z702113ED9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ?BORRELLI MARIO, INGROSSO SALE, C.DA CASTAGNA 15 ? 87100 COSENZA?", PER FORNITURA SALE PER DISGELO. CODICE CIG: Z342001BA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA COMUNALE ALLA DITTA "CENTRO SERVIZI SRLS DI CASTROLIBERO. PROCEDURA R.D.O. SU MEPA. CIG: ZBE20CEC55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  "BIANCHI GROUP S.R.L." VIA METAPONTO, 21 - 87100 COSENZA (CS), P.IVA: 02618170787; PER LAVORI URGENTI PREDISPOSIZIONE CISTERNE AUTOCLAVI AGLI EDIFICI SCOLASTICI ED AMBULATORIO GUARDIA MEDICA. CODICE CIG: Z7B207CB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO E ACCETTAZIONE DI CESSIONE DI CREDITO DELLA SOCIETÀ ENI GAS &amp; LUCE SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA - ATTO DI REPERTORIO NR. 33396.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO OTTOBRE 2017.CODICE CIG:Z60206C5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE OMNIA. CIG: Z4720C0D11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA"KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017, AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO IDRICO E TRASPORTO SCOLASTICO.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC SRL PER SERVIZIO  IN APPALTO ACCERTAMENTI IMU ANNI 2012 E 2013 (QUOTA VARIABILE SU IMPORTO INCASSATO AL 06/05/2017 ) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO IN APPALTO ACCERTAMENTI ICI ANNO 2011 (QUOTA VARIABILE SU INCASSATO AL 06/05/2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO APRILE 2017. CODICE CIG:5199193DC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "ASD ANNUNZIATA" PER ORGANIZZAZIONE FESTIVITÀ PATRONALE IN ONORE S. ANTONIO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO NEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI  ALL'ART. 17 C.2 LETT. F CCNL. DOTT.SSA NADIA FRANCESCA BILOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI IN FAVORE DELLA DITTA"CAMILLO SIRIANNI S.A.S". PROCEDURA CONSIP. CIG ZB320E94DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO NEL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,  AL SIG. FRANCESCO ESPOSITO E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI  ALL'ART. 17 C.2 LETT. F CCNL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO NEL SETTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI  ALL'ART. 17 C.2 LETT. F CCNL. SIG. FRANCESCO RUFFOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA SIG. RUFFOLO MARIANO PIETRO NATO IL 15/06/1953 - AUTISTA MEZZI PESANTI, SCUOLABUS, COMPATTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DA AGOSTO AD OTTOBRE  2017 E RESIDUO GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 E RILEGATURA REGISTRI ANNI 2016 E 2017. CIG: ZE420D9373.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017, AUTOMEZZI INERENTI IL SERVIZIO SCOLASTICO E IDRICO.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MEDIA E CAG BACCELLI. DETERMINA CONFERMA AGGIUDICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA- DITTA GI.LIFT ASCENSORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017.CODICE CIG: Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLA SQUADRA MANUTENTIVA, PRESSO LA DITTA  "TEKNOGARDEN DI PAOLO BILOTTO", VIA ALFIERI 40-87036 RENDE, P.I. 02392430787, C.F. BLTPLA71M08D086W; CODICE CIG: Z6F20CD31E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE. CIG: ZBE20CEC55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TARI VERSATA E NON DOVUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE NON - AUTOSUFFICIENTI, TRASPORTO PRELIEVI EMATICI ED ORGANICI E PRENOTAZIONE VISITE MEDICHE. CODICE CIG: Z4720C0D11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI COMMEMORATIVI DEL DEFUNTO CHILELLI FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA CITROEN JUMPER ATLANTE TARGATO FE706RW, ALLA DITTA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI".CODICE CIG:ZE920550F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI, ALLA DITTA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI".CODICE CIG:Z4A187F67D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO CALENDARIO ATTIVITÀ PER ACCERTAMENTI IMU-TASI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PROLOCO DI MARANO PRINCIPATO PER PROGETTO "VIVERE LE TERME ALLA SCOPERTA DELLA SALUTE ANNO 2017".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA TOTEDA RAFFAELLA PER DEFUNTO CHILELLI FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CARDEI ARMANDO PER DEFUNTO CARDEI LUCIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "L' AUTO S.R.L. DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO", PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ TARGATO DR 134 SP IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI.CODICE CIG:Z1F1F32806.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PER FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO PERIDO GIUGNO - SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. AURORA FRANCESCO PER DEFUNTA QUATTRONE MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE S.R.L.  PER ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 PER USO UFFICI COMUNALI. CODICE CIG: Z1F2066ACD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 02 BANDIERE ITALIA E N. 02 BANDIERE EUROPA - DITTA FAGGIONATO ROBERTO.- CIG. ZF51FF627E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER RIPARAZIONE TERNA PALAZZANI PB 70, TARGATA ADS289 DI PROPRIETÀ COMUNALE.DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA.CODICE CIG:Z9F207B276.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA MODALITÀ DI PAGAMENTO RIF. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 227/55 AVENTE AD OGGETTO: APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA E METANIZZAZIONE LOCALITÀ SAN PIETRO - INDENNITÀ DI ESPROPRIO - CORRESPONSIONE ACCONTO INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE III RATA IN FAVORE DI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA PER "ROTTAMAZIONE CARTELLA" DI PAGAMENTO N. 034 2015 00307240 73/001 [MANCATA REGISTRAZIONE SENTENZA N. 740/15 - CRONOLOGICO N. 1590/15 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO VERTENZA RUFFOLO DOMENICO MICHELE/ COMUNE DI MARANO PRINCIPATO].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA MORRONE IRENE PER DEFUNTO MORRONE SANTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORONA DI ALLORO ALLA DITTA MAGNELLI ANNAMARIA &amp; C.. S A S. PER RICORRENZA DEI CADUTI IN GUERRA DEL 04.11.2017.  -  CIG: ZE9209632F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO LSU SIG.RA  ROVITO PATRIZIA PER I MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE E OTTOBRE   2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME  IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI PAOLA  - ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA PERROTTA ENRICO CONTRO DITTA ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA SRL - TERZO  PIGNORATO : COMUNE DI MARANO PRINCIPATO E ALTRI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI FESTIVITÀ PATRONALI ANNO 2017. DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 14.06.2017 E N. 94 DEL 02.10.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 2018 ALLA SOCIETÀ SAIC SRLS DI COSENZA. PROCEDURA CONSIP. COD. CIG. ZCF208C23E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. CLAUDIO DE LUCA PER OPPOSIZIONE A RICORSO DAVANTI A T.A.R. DI CATANZARO PER RIEQUILIBRIO DI GENERE NELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. CIG: Z23208B72E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMU VERSATA E NON DOVUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: "ADEGUAMENTO SISMICO  SEDE MUNICIPALE" A VALERE SUL 'FSC  2014-2020 E DECRETO DDG N. 8150 DEL 24/07/2017-PROCEDURA NEGOZIATA- AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. COVELLI ACHILLE PER LA DEFUNTA MACRITO IDA  CAROLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA MICELI FRANCESCA PER IL DEFUNTO COSENTINO GIACINTO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. SCARLATO ETTORE PER LA DEFUNTA MIRABELLI GIULIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG,RA CHIAPPETTA MARGHERITA PER IL DEFUNTO  SCARLATO CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER LA STAMPA DI N. 20 MANIFESTI A MURO ALLA DITTA VOLTALACARTA DI MADRIGRANO MARIO PER RICORRENZA DEI CADUTI IN GUERRA DEL 04.11.2017. CIG: Z80206E217.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI TIRO A SEGNO ANNO 2017. CIG: Z8C2080C72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PREDISPOSIZIONE CISTERNE AUTOCLAVE AGLI EDIFICI SCOLASTICI ED AMBULATORIO GUARDIA MEDICA- FORNITURA MATERIALI.DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA.CODICE CIG: Z7B207CB13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ EURHOPE SRL  PER SERVIZI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI PREVISTI DAL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II. PERIODO APRILE / SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L'USO TEMPORANEO DEL CAMPO DI CALCIO "VINCENZO TENUTA" IN VIA PIANO DELL FORCHIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 CONSORZIO VALLE CRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DESTINATI A RECUPERO- MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.GS 50/2016 E S.M.I DI CUI AL D.L.GS.56/2017; AUTORIZZAZIONE DI SPESA CIG: [Z60206C5DB];</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI COMUNALI) PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE S.R.L.  PER ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 PER USO UFFICI COMUNALI. CODICE CIG: Z1F2066ACD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER COLLEGAMENTI ALLA RETE IDRICA DELLA PALESTRA COMUNALE PRESSO LA DITTA "BIANCHI GROUP S.R.L." VIA METAPONTO, 21 - 87100 COSENZA (CS), P.IVA: 02618170787; CODICE CIG: ZBE204FFBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TARIFFA SMALTIMENTO RRSSUU ANNUALITÀ 2015 - PIANO DI RIENTRO. PRESA ATTO DELIBERA G.C. 96 DEL 09/10/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO FATTURE EMESSE PER RUOLO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO CITROEN JUMPER ATLANTE TARGATO FE 706 RW, PRESSO LA DITTA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI".CODICE CIG:ZE920550F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO  SEDE MUNICIPALE" A VALERE SULL 'FSC  2014-2020 E DECRETO DDG N. 8150 DEL 24/07/2017- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. ART. 32 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCC. MODIFICHE APPORTATE COL D.LGS 56/2017 ED ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP.  CUP: [E41H17000600003]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA FORTINO &amp; C" PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN VIA MALATRI E VIA PESSANOLENTO. CODICE CIG:ZC11D8C80F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUQUIDAZIONE FATTURA DITTA "F.A.I.T. S.R.L. DI A. VELTRI" PER FORNITURA RICAMBI TERNA PALAZZANI TARGATA ADS289. CODICE CIG: Z9C1B28ED0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE SEDE MUNICIPALE  - OCDPC 344 DEL 09.05.2016 - ART. 2 COMMA 1 PUNTO B - CIG ZA21C86906</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA FORTINO &amp; C" PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ PIETREBIANCHE, BISCIGLIETTO, S. PIETRO. CODICE CIG:ZC11D8C80F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA - RSU - TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO/DISCARICA - RSU E FRAZIONE ORGANICA - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO -  GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO EDUARDO &amp; FIGLI SNC" PER FORNITURA INERTI. CODICE CIG: Z4D1DF7FE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017. CIG: Z361D65846</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01.02.2017 AL 01.02.2019; LIQUIDAZIONE CANONE 4° BIMESTRE DAL 01.08.2017 AL 30.09.2017.CODICE CIG:ZBE1CBFF6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO SETTEMBRE 2017.CODICE CIG:Z091C8399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLA NOMINA DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE VIGILANZA PER L'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INDAGINI STRUTTURALI SEDE MUNICIPALE OCDPC 344 DEL 09/05/2016 - ART. 2 COMMA 1 PUNTO B - CIG ZF91C868F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI".CODICE CIG:Z4A187F67D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLT E CONFERIMENTO R.U. - R.D. COL SISTEMA PORTA A PORTA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL" MESE DI AGOSTO. CODICE CIG: 669654321A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.U. - R.D. COL SISTEMA PORTA A PORTA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL"MESE DI LUGLIO. CODICE CIG: 669654321A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO INCARICO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PRIMA ANNUALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEGLI ACCESSORI PER N. 6 LAPIDI CIMITERIALI COMPRESO MONTAGGIO. CIG: Z2C2035CF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° E ULTIMA ANNUALITÀ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA NR. 740/2015 CORTE DI APPELLO DI CATANZARO IN FAVORE DEL SIGG. EREDI RUFFOLO DOMENICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2"  - OFFICINE DELLO SPORT- "PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI";CUP [E41H11000030004] RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO DETERMINAZIONE  IMPORTO AMMISSIBILE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SECURE SOLUTION S.R.L."  PER FORNITURA DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) PER IL PERSONALE IN MOBILITA'  E PER IL PERSONALE DI RUOLO DELL'ENTE ASSEGNATO ED IMPIEGATO IN LAVORI MANUTENTIVI ; CODICE CIG: Z7A1B85ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER USO UFFICI COMUNALI - DITTA ERREBIAN SPA.- CIG:Z471FC4C66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AD ?. 100.000. APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI" PER FORNITURA MATERIALI VARI PER REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE. CODICE CIG: Z7A1B85ED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SOFRA MOTOR SRL", PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK.CODICE CIG:Z451FD539B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SINDACO - ASSESSORI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE E CARTE D'IDENTITÀ - DIRITTI DI ROGITO - DIRITTI DI STATO CIVILE 3° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA  358/126 DEL 14/09/2017 AVENTE AD OGGETTO : LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SINDACO - ASSESSORI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 06/06/2016 AL 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VERTENZA FISIA ITALIMPIANTI S.P.A. - CONSORZIO VALLE CRATI (COMUNI CONSORZIATI) - DELIB. COMMISSARIO PREFETTIZIO DECRETO N° 27 DEL 10-05-2017 - INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% -AVV. CAVALCANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E AUTORIZZAZIONE  DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI- RIVESTIMENTO,LAPIDI MARMOREE E STAFFE DI SOSTEGNO  CIG: ZA02014E54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018. CIG: Z621FF98FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE- AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI, PRESSO LA DITTA EUROEDIL S.A.S. DI RUFFOLO LUIGI".CODICE CIG:Z082012E2F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QT. 25 DI SALE PER DISGELO, PRESSO LA DITTA "BORRELLI MARIO INGROSSO SALE".CODICE CIG:Z342011BA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE E CARTE DI IDENTITÀ  - DIRITTI DI ROGITO - DIRITTI STATO CIVILE PERIODO DA GENNAIO  2017 A GIUGNO 2017.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MIND SRL PER RINNOVO N. 5 FIRME DIGITALI E FORNITURA ANNUALE N. 22 INDIRIZZI PEC. COD. CIG. Z381F50272.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MCF COMPUTERS SRL. PER ACQUISTO N. 02 HARD DISK E N. 01 GRUPPO DI CONTINUITÀ PER UFFICI COMUNALI. PROCEDURA CONSIP, CIG Z071F866AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2017 DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS - COD. CIG: ZDB1CD9069.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI INDIVIDUALI PER IL PERSONALE IN MOBILITÀ E PER IL PERSONALE DI RUOLO DELL'ENTE ASSEGNATO ED IMPIEGATO IN LAVORI MANUTENTIVI.CONFERMA AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED AGGIUDICAZIONE DI SPESA. CODICE CIG: Z2C1F95906.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE - REVISORE DEI CONTI DOTT. AMORE CRISTIAN PERIODO 13/01/2017 - 12/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MARIA SS. ANNUNZIATA DI MARANO PRINCIPATO PER FESTIVITÀ PATRONALI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017. - ZBE160E2A8 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO AGOSTO 2017. ODICE CIG: Z091C8399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO. CIG: Z621FF98FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO LUGLIO 2017 GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA TRAMITE "ACQUISTINRETEPA.IT" - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI : N°2 BANDIERE ITALIA - N° 2 BANDIERE EUROPA PIU' ACCESSORI. - CODICE  CIG: ZF51FF627E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2017 GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI AMMINISTRATORI , AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE E GETTONI DI PRESENZA PER L'ANNO 2017. - IMPEGNO DI SPESA. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO RIFERITE AL RUOLO TARSU ANNI 2009 E 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADA  E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO-APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, ASSESTAMENTO FINALE -CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-CUP: [E44E140005230006]; CIG: [67561241E6]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017, AUTOMEZZI INERENTI IL TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO IDRICO.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO T.E.F.A ALLA PROVINCIA DI COSENZA ANNI 2013-2014-2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 62/2000. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI 2017 SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI UN ESPERTO ELETTROTECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AD ?. 100.000. APPROVAZIONE  AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SINDACO - ASSESSORI -  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI  - PERIODO DAL 06/06/2016 AL 31/12/2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO  ELETTRICO SPA -  PER INTERESSI DI DILAZIONE SU PIANO DI AMMORTAMENTO PER PAGAMENTO FATTURE DI CUI ALL'ACCORDO DEL 26.07.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II RATA IN FAVORE DI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA PER "ROTTAMAZIONE CARTELLA" DI PAGAMENTO N. 034 2015 00307240 73/001 [MANCATA REGISTRAZIONE SENTENZA N. 740/15 - CRONOLOGICO N. 1590/15 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO VERTENZA RUFFOLO DOMENICO MICHELE/ COMUNE DI MARANO PRINCIPATO].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZO SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK, PRESSO DITTA SAFRA MOTOR SRL, CONCESSIONARIA UFFICIALE DI VENDITA E ASSISTENZA MERCEDES BENZ PER COSENZA E PROVINCIA.CODICE CIG:Z451FD539B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA PERCACCIUOLO S.R.L. FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018. CIG: ZF31FBCD37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO MODIFICA DETRAZIONI FISCALI PER FAMILIARI A CARICO DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO TRIENNALE "MODULISTICA ONLINE". PROCEDURA CONSIP, CIG Z661FC82D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO VOLUME "LEGGE DI BILANCIO 2017". CIG Z9A1FC8320.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE ED IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALITÀ IN MODALITÀ ACCESSO REMOTO. COD CIG: ZBB1FC842D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IDRICO 2017 ACCONTO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINA N. 326/109 DEL 24/08/2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA TERESA GIORDANO PER REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DAL 10/04/2017 AL 30/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO VOLUMI  "I QUATTRO PRINCIPI CONTABILI APPLICATI" COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z451EA0FD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN SPA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER USO UFFICI COMUNALI. PROCEDURA CONSIP, CODICE CIG: Z471FC4C66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE CANONE ANNUO PER CONCESSIONE CAMPO DI CALCIO STAGIONE 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE SULLE PROCEDURE APPLICATIVE INSTALLATE PRESSO L'ENTE ALLA SOCIETÀ BIT SRL - ANNO 2017. COD.CIG. DI AFFIDAMENTO Z4818223A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ ARTEMEDIA S.R.L. PER FORNITURA SEVIZIO CALCOLO IMU E TASI 2017 - COD, CIG. DI AFFIDAMENTO Z481DD578A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL CCNL AL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTT.SSA TERESA GIORDANO PERIODO DAL 06/06/2016 - 30/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018. CIG: ZF31FBCD37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO MAGGIO 2017.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PER FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO PERIDO APRILE - MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DA GIUGNO - LUGLIO  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA PER FORNITURA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO   06.05.2017 - 09.06.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO SPESE ANTICIPATE DALLA BCC MEDIOCRATI PERIODO DAL 03/12/2016 AL 11/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO PER L'ANNO 2017/18, AUTOMEZZI COMUNALI PAGAMENTO DA EFFETTUARE PRESSO UFFICIO ACI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BAR MACRITO SAS DI MACRITO DANILO &amp; C. PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNIARIO IN VIA SAN PIETRO (AREA PIP) PERIODO DICEMBRE 2016 - GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE BCC MEDIOCRATI SCRL RELATIVI AL 2° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA MUNGO  PER REGGENZA DELLA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DAL 03/07/2017 AL 09/07/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA TERESA GIORDANO PER REGGENZA DELLA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DAL 10/04/2017 AL 30/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASSICURAZIONE CATTOLICA COOP PER POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE IN FAVORE DI N. 03 LAVORATORI IN MOBILITÀ. COD. CIG. Z7B1F7E621.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01/02/2017 AL 01/02/2019; LIQUIDAZIONE CANONE 3° BIMESTRE DAL 01/06/2017 AL 31/07/2017. CODICE CIG: ZBE1CBFF6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017. CODICE CIG: Z2B18EA0F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG PER MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2017. CIG:Z361D65846</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157E/2017 DEL 07/08/2017 IN FAVORE DELLA DITTA SPROVIERE S.R.L. PER DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: ZC31F6C997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RITACCA ROSARINO", PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE. CODICE CIG: ZE51E8EAAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RITACCA ROSARINO", PER SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 10.01.2017.CODICE CIG:Z771E85568.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "SO.RI.CAL. SPA - IN  LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO DAL 01.04.2017 AL 30.06.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO GIUGNO 2017.CODICE CIG: Z091C8399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU NON DOVUTA CONTRIBUENTE TENUTA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE". -LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTAZIONE E DIR. LAV. FINO AL 2° SAL - CUP: E41E15000430001 - CIG: ZEB16A9496</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VERTENZA FISIA ITALIMPIANTI S.P.A. - CONSORZIO VALLE CRATI (COMUNI CONSORZIATI) - DELIB. COMMISSARIO PREFETTIZIO DECRETO N° 27 DEL 10-05-2017 - INCARICO LEGALE".AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASSICURAZIONE CATTOLICA COOP PER POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE IN FAVORE DI N. 13 LAVORATORI EX PERCETTORI MOBILITÀ IN DEROGA. COD. CIG. ZF31F4FB00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.U. - R.D. COL SISTEMA PORTA A PORTA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL" MESE DI APRILE. CODICE CIG:669654321A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.U. - R.D. COL SISTEMA PORTA A PORTA -. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZISRL" MESE DI MARZO. - CODICE CIG: 669654321A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI DI SCAVO IN FAVORE DEL SIG. FERRUCCIO LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL COOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO  APRILE - MAGGIO 2017.CIG: Z741C4C3F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO R.U. - R.D. COL SISTEMA PORTA A PORTA -. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL".C  MESE DI FEBBRAIO 2017. - CODICE CIG: 669654321A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2018, IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI SOC. COOP. PER AZIONI DI RENDE (CS). COD. CIG ZA31F506C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MCF COMPUTERS SRL. PER ACQUISTO N. 02 HARD DISK E N. 01 GRUPPO DI CONTINUITÀ PER UFFICI COMUNALI. PROCEDURA CONSIP, CIG Z071F866AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA CON LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "GLOBAL COOP" PER DISCIPLINARE LA CONCESIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DELL'AUTOMEZZO ADIBITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASSICURAZIONE CATTOLICA COOP PER POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE IN FAVORE DI N. 03 LAVORATORI IN MOBILITÀ. COD. CIG. Z7B1F7E621.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO E ACCETTAZIONE  - ACCORDO PER LA DEFINIZIONE NS DEBITO AL 31.05.2017 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA GIÀ ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA PER "ROTTAMAZIONE CARTELLA" DI PAGAMENTO N. 034 2015 00307240 73/001 [MANCATA REGISTRAZIONE SENTENZA N. 740/15 - CRONOLOGICO N. 1590/15 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO VERTENZA RUFFOLO DOMENICO MICHELE/ COMUNE DI MARANO PRINCIPATO] E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE I RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2016 E 2017 E RILEGATURA ANNI 2014 E 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN VIA PIERTEBIANCHE TRAMITE LA DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA FORTINO &amp; C".CODICE CIG:ZC11D8C80F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL 18/07/2017 IN FAVORE DELLA DITTA FILIPPO PANZERA SRL. CIG: Z4C1E9F452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SORRENTINO GABRIELE IMPIANTI ELETTRICI", PER SOSTITUZIONE MOTORE POMPA POZZO ARTESIENO IN LOCALITÀ PIANO DELLA FORCHIE.CODICE CIG:ZF51DAC43B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI: "SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE";CUP: E41E15000430001 - GIC:645543162E;APPROVAZIONE  E LIQUIDAZIONE ATTI SECONDO SAL E SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MIND SRL PER RINNOVO N. 5 FIRME DIGITALI E FORNITURA ANNUALE N. 21 INDIRIZZI PEC. COD. CIG. Z381F50272.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2017, AUTOMEZZI INERETI TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG: Z2B18EA0F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2017.CODICE CIG.: Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA GEOPORTALE COMUNALE DITTA SETIN S.R.L. - ANNO 2017CODICE CIG: ZDB1E99A6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC31F6C997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA   DISPOSITIVI  INDIVIDUALI PER IL PERSONALE IN MOBILITA  E PER IL PERSONALE DI RUOLO DELL' ENTE, ASSEGNATI  PER ESPLETAMENTO DI MANSIONI DI MANUTENZIONI ORDINARIE VARIE.DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO GIUGNO 2017.CODICE CIG:Z0916C8399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MAGGIORE SPESA DETERMINA N. 80/336 (LL.PP./R.G.) DEL 11/10/2016 , PER REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE.CIG: Z7A 1B85ED3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PER LA DURATA DI DUE ANNI.PRESA D'ATTO VERBALE DI PROCEDURA DESERTA. CIG: ZCB1F0F96F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASSICURAZIONE CATTOLICA COOP PER POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE IN FAVORE DI N. 13 LAVORATORI EX PERCETTORI MOBILITÀ IN DEROGA. COD. CIG. ZF31F4FB00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. RUFFOLO ALBERTO VALENTINO PER TUMULAZIONE SALMA DI LOIZZI ADELINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. GRECO UMBERTO PER TUMULAZIONE SALMA DI RUFFOLO GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE TERRENO MONTANO - INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO PER L'ANNO 2017/18, AUTOMEZZI COMUNALI PAGAMENTO DA EFFETTUARE PRESSO UFFICIO ACI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE POMPA POZZO N.°2 ARTESIANO PER USO POTABILE, IN LOCALITÀ PIANO DELLE FORCHIE, TRAMITE LA DITTA "SORRENTINO GABRIELE IMPIANTI ELETTRICI".CODICE CIG:ZF51DAC43B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AMMINISTRATORE DI SISTEMA - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO PIAGGIO QUARGO, TARGATO BC44940, ALLA DITTA" UNIPOLSAI ASSICURAZIONI".CODICE CIG:Z4A187F67D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATASTO INCENDI: APPROVAZIONE ELENCO PARTICELLE PERCORSE DAL FUOCO - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO LSU DELL'ENTE SIG.RA ROVITO PATRIZIA PERIODO GIUGNO  2017 GIUSTO DECRETO N. 4900 DEL 12/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI, PRESSO OFFICINA "L' AUTO S.R.L. DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO.CODICE CIG:Z1F1F32806.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO GENNAIO - APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI: "SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE";CUP: E41E15000430001 - GIC:645543162E;APPROVAZIONE - PERIZIA DI VARIANTE TECNICA CON AUMENTO DELL' IMPORTO CONTENUTO ENTRO IL 5 % DELL' IMPORTO NETTO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO-CUP [E44E14005230006] CIG: [67561241E6]APPROVAZIONE  E  LIQUIDAZIONE ATTI SECONDO ED ULTIMO SAL E  SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA E AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO GENNAIO 2017.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO E ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITO DELLA CESSIONE DI CREDITO DELLA SOCIETÀ ENI SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA - ATTO DI REPERTORIO N. 30477.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI. (ANCI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO: "SISTEMAZIONE STRADA  E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO- LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE -DIREZIONE LAVORI E  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI   ESECUZIONE;CUP  E44E14005230006- CIG: [ZD51B3BC79]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO: "SISTEMAZIONE STRADA  E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO- LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE -STUDIO GEOLOGICO.CUP  E44E14005230006- CIG: [ZD51B3BC79]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA - RSU - TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO/DISCARICA - RSU E FRAZIONE ORGANICA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA PER FORNITURA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI COMUNALI PERIODO  21.01.2017 - 05.05.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PERCORSI DI POLITICHE ATTIVE, NELLE MODALITÀ DEI TIROCINI, RIVOLTA AGLI ENTI PUBBLICI A FAVORE DI SOGGETTI PRECEDENTEMENTE INSERITI NEL BACINO DEI PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA. REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO 7 - DECRETO 1336 DEL 9/2/2017 PUBBLICATO SUL BURC N. 15 DEL 13 FEBBRAIO 2017 E DECRETO REGIONALE N. 4283 DEL 24/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO VIA SAN GIOVANNI PAOLO II E IN VIA S. CRISTOFORO, TRAMITE LA DITTA "AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA FORTINO &amp; C.CODICE CIG: Z7B18412CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO MAGGIO 2017.CODICE CIG:Z091C8399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2016 - APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MAGGIORE SPESA DETERMINA N.° 326/77 (RG/LL.PP.) DEL 05.10.2016, PER LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA.CODICE CIG:ZE11B717A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. SCORNAVACCA CASPER ANGELO PER TUMULAZIONE SALMA DI SCORNAVACCA ANGELO VIRGINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULETTO CIMITERIALE AL SIG.  MOLINARO ANDREA  PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA  DI MOLINARO DIEGO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL COOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO FEBBRAIO -  MARZO 2017.CIG: Z741C4C3F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 16.12.2016 AL  25.05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POLISOFT SRL PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2016 SU ALBO PRETORIO, DELIBERE E DETERMINE. CIG: Z241B4E6DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DA FEBBRAIO - MAGGIO  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE, PERIODO APRILE - MAGGIO 2017. - ZBE160E2A8 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO SCUOLE PERIODO OTTOBRE 2016 - MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LETTERA D'INVITO E CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI RANDAGI PRESSO CANILE SANITARIO PER LA DURATA DI DUE ANNI. CIG: ZCB1F0F96F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO LSU DELL'ENTE SIG.RA ROVITO PATRIZIA PERIODO GENNAIO / MAGGIO 2017 GIUSTO DECRETO N. 4900 DEL 12/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PER FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO PERIDO DICEMBRE 2016 - MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ONORANZE FUNEBRI SANTO S.A.S. DI FRANCESCO SANTO PER FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI. CIG:ZF41C78034 E CIG: Z571BBB52F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2016. UTENTE BONETTI CARMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2016. UTENTE PORRO STEFANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2016. UTENTE SESSA FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE GRADUATORIA PROVVISORIA. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PERCORSI DI POLITICHE ATTIVE, NELLE MODALITÀ DEI TIROCINI, RIVOLTA AGLI ENTI PUBBLICI A FAVORE DI SOGGETTI PRECEDENTEMENTE INSERITI NEL BACINO DEI PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA. REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO 7 - DECRETO 1336 DEL 9/2/2017 PUBBLICATO SUL BURC N. 15 DEL 13 FEBBRAIO 2017 E DECRETO REGIONALE N. 4283 DEL 24/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CERISANO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A ROMA E VISITA AL QUIRINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SOFTWARE SULLE PROCEDURE APPLICATIVE DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITÀ 2017 E 2018 ALLA SOCIETÀ BIT SRL . COD. CIG. Z4818223A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01/02/2017 AL 01/2/2019- CIG:ZBE1CBFF6D  LIQUIDAZIONE CANONI BIMESTRI DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2017, AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "L' AUTO S.R.L. DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO", PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ TARGATA DR134SP IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI.CODICE CIG:Z501E86A45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE A TERZI  DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO " CAMPO ESTIVO 2017".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO AFFIDO FAMILIARE MINORI D.B.C. E D.B.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO VERSAMENTO IMU NON DOVUTA - UTENTE SORRENTINO ELIDA NORMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARIO AVV. MAURO CELEBRE  RELATIVO AL PROC. N. 1691/2010 "A.S. HANDBALL "F. MARINO"/COMUNE DI MARANO PRINCIPATO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE TARES 2013. UTENTE DONATO MAXIMILIAM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE TARES 2013. UTENTE DONATO FERNANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PERCORSI DI POLITICHE ATTIVE, NELLE MODALITÀ DEI TIROCINI, RIVOLTA AGLI ENTI PUBBLICI A FAVORE DI SOGGETTI PRECEDENTEMENTE INSERITI NEL BACINO DEI PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA. REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO 7 - DECRETO 1336 DEL 9/2/2017 PUBBLICATO SUL BURC N. 15 DEL 13 FEBBRAIO 2017 E DECRETO REGIONALE N. 4283 DEL 24/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI: SISTEMAZIONE STRADA E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO;CUP: [E44E14005230006] INDENNITA' DI ESPROPRIO-CORRESPONSIONE ACCONTO- INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO VOLUMI "I QUATTRO PRINCIPI CONTABILI APPLICATI" - DITTA MAGGIOLI SPA - COD. CIG. Z451EA0FD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LOTTI ORTI SOCIALI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "SO.RI.CAL. SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  PER CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE E  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CAMPO ESTIVO 2017". APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIATA RESIDENZA A FAVORE DELLA FARMACIA RURALE DI MARANO PRINCIPATO - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANNA FRASCINO DEL FORO DI COSENZA PER ATTO DI CITAZIONE PER RIASSUNZIONE DI CAUSA PROMOSSA DAL SIG. TENUTA BENIAMINO PASQUALE (DELIBERA DI INCARICO N. 37 DEL 26/04/2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ANNUALITÀ 2017 - SOCIETÀ EUROHOPE SRL PER SERVIZI INERENTI MATERIA FISCALE IRAP E IVA . COD. CIG. DI AFFIDAMENTO. ZD218A8FAO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ SAIC SRL PER SERVIZIO IN APPALTO ACCERTAMENTI IMU ANNI 2012 E 2013 (QUOTA FISSA) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO MARZO 2017.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO REDAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2017 SOCIETÀ S.A.I.C. S.R.L. . COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z531C18D48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE MANAGÒ NAZZARENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2017, AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2017.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA GEOPORTALE COMUNALE DITTA SETIN S.R.L. CODICE CIG: ZDB1E99A6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. MAURO CELEBRE PER ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI COSENZA PROMOSSO DAL SIG. TENUTA BENIAMINO PASQUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO APRILE 2017.CODICE CIG:Z0916C8399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORIERE COMUNALE BCC MEDIOCRATI SCARL RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE CON IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASSA VESTIARIA ESTIVA PER LA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z4C1E9F452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE REGIONI E DELLE ALTRE COMUNITÀ LOCALI - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO", PER FORNITURA DI N.°4 PNEUMATICI INVERNALI SOSTITUITI ALL'AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ TARGATO DR134SP, IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI.CODICE CIG:ZE81CAB58B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE "CESARE BACCELLI" ALLA DITTA  RITACCA ROSARINO. CIG: ZE81E8EC76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE ED ANALISI DI LABORATORIO PERSONALE ESTERNO ED AUTISTI AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 -  CIG N. ZA51E99998;ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CANILE RIFUGIO MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191_16 DEL 05/12/2016 IN FAVORE DEL CANILE SANITARIO LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. DI PAOLA (CS) - PERIODO AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RESTANTE SOMMA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVAZIONE SU APPLICATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI DELLE FUNZIONALITÀ PER LA GESTIONE DELLA NUOVA ANPR (DPCM 10.11.2014) E MODULO PER LA DONAZIONE DEGLI ORGANI. CIG: ZEF1C75B8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PERCORSI DI POLITICHE ATTIVE, NELLE MODALITÀ DEI TIROCINI, RIVOLTA AGLI ENTI PUBBLICI A FAVORE DI SOGGETTI PRECEDENTEMENTE INSERITI NEL BACINO DEI PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA. REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO 7 - DECRETO 1336 DEL 9/2/2017 PUBBLICATO SUL BURC N. 15 DEL 13 FEBBRAIO 2017 E DECRETO REGIONALE N. 4283 DEL 24/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE, TRAMITE LA DITTA "RITACCA ROSARINO" AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA.CODICE CIG:ZE51E8EAAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE "CESARE BACCELLI". CIG: ZE81E8EC76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO  SECONDA ANNUALITÀ. CIG: Z40166FBEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI  CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2017.- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ TARGATA DR134SP, IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA FIAT, DITTA "L' AUTO SRL DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO".CODICE CIG:Z501E86A45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO: "SISTEMAZIONE STRADA  E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO- LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE -PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI E  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE;CUP  E44E14005230006- CIG: [ZD51B3BC79]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRADE INNEVATE IN DATA 10.01.2017, TRAMITE LA DITTA "RITACCA ROSARINO".CODICE CIG:Z771E85568.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE MUTO GIUSEPPE BENEDETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RITACCA ROSARINO" PER VERIFICA COMBUSTIONE N.° 4 IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI ANNO 2016/17.CODICE CIG:Z931293C9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ MALATRI, DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA FORTINO &amp; C.CODICE CIG:ZC11D8C80F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO-CUP [E44E14005230006] CIG: [67561241E6]APPROVAZIONE  E  LIQUIDAZIONE ATTI PRIMO SAL E PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE MACRITO IDA CAROLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MOTOR ENGLAND SRL", PER ACQUISTO KIT GANASCE E CILINDRETTI SOSTITUITI ALL' AUTOMEZZO PIAGGIO QUARGO TARGATO BC44940.CODICE CIG:Z231B6D3C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE, PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017. - ZBE160E2A8 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IL GIRASOLE DI BAX MARIA PIA PER FORNITURA E MONTAGGIO N.13 LAPIDI CIMITERIALI. CIG: ZC3125F941.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE RUFFOLO GIANCARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO NELL'AREA EDILIZIA PRIVATA  AL GEOM. GIOVANNI TENUTA E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI  ALL'ART. 17 C.2 LETT. F CCNL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE CESARIO LUIGINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO FEBBRAIO 2017.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE TUOTO LEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO MARZO 2017.CODICE CIG:Z0916C8399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERIZIO FINANZIARIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MEDIA E CAG BACCELLI. DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "BIOSYSTEM DI DE LUCA MARIA", PER CONTROLLO QUALITÀ ACQUE POTABILI, PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.03.2017.CODICE CIG:Z4216A1E7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2017/2021. PRESA D'ATTO VERBALE DI PROCEDURA DESERTA. CIG. Z411CA45DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SU PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DITTA POLISOFT S.R.L. CIG: ZC71E43379.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IL GIRASOLE DI BAX MARIA PIA PER FORNITURA E MONTAGGIO N. 4 LAPIDI CIMITERIALI. CIG: ZCE16DEA9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 DEL D.LGS.165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OPERAIO CUSTODE CIMITERO CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B1 A TEMPO PARZIALE 56% E INDETERMINATO, RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE 12/03/1999 N°68 "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.RA RUFFOLO LUCIA PER TUMULAZIONE SALMA TENUTA EMILIO AGOSTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. FASANELLA IPPOLITO PER TUMULAZIONE SALMA MIRABELLI IOLANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.CETRARO UMILE PER TUMULAZIONE SALMA CETRARO ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE RITACCA ALESSANDRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA  GRAZIANO ASSUNTA PER TUMULAZIONE SALMA GRAZIANO MARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. GALLO GIANCARLO  PER TUMULAZIONE SALMA GALLO VALENTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017, AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA  FALCONE FRANCESCA PER TUMULAZIONE SALMA COVELLI ANTONELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. TENUTA FERRUCCIO ANTONIO PER TUMULAZIONE SALMA CAIRA CARMELA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI: SISTEMAZIONE STRADA E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE- CUP: [E44E14005230006] CIG: [67561241E6]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI 2017 ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ PERSANOLENTO E SAVAGLI, DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA FORTINO &amp; C".CODICE CIG:ZC11D8C80F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE VIVACQUA IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ BIT SRL PER FORNITURA DI SOLUZIONI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2016  ALLA BDAP. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z9C1D57EA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE GRECO DOMENICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA RATA DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DEI SIGG.RI FERRARO DANILO E CORRENTE MARIA CARMELA - GIUDIZIO CIVILE N. 684/12 R.G.A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE RUFFOLO ANTONELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO IN FAVORE DELL'AVV. ARMANDO CARDEI RELATIVO A GIUDIZIO CIVILE N. 684/12 R.G.A.C PROMOSSO DA FERRARO CONTRO IL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 2017/2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. COD. CIG Z411CA45DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2017/2021 - AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO. PRESA D'ATTO VERBALE DI PROCEDURA DESERTA. CIG. Z411CA45DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018- APPALTO DEL SERVIZIO CONFERMA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;CIG:ZBE1CBFF6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI DETERMINA A CONTRATTARE CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SUSSIDIO LSU DELL'ENTE SIG.RA ROVITO PATRIZIA PERIODO LUGLIO 2016 GIUSTO DECRETO R.C. NR. 1039 DEL 06/02/2017 - INTEGRAZIONE DET. NR. 28/91 DEL 24/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INERTI PER REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, PRESSO LA DITTA "RUFFOLO EDUARDO &amp; FIGLI SNC".CODICE CIG:Z4D1DF7FE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI  CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2017.- APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE SCARPINO GRAZIELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE MINERVINI ALBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E LETTERA D'INVITO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO PER L'ANNO 2017 . CIG: Z361D65846.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE IN AUTOTUTELA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRIMAVERA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015 DI CUI ALLA PROPRIA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 120/465 DEL 30.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ MALATRI E ZONA P.I.P., DITTA "A.A.A.A. A UTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA FORTINO &amp; C."CODICE CIG:ZC11D8C80F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE MOD. PA 04 IN DATA 05/05/2016 AL DIPENDENTE COMUNALE RUFFOLO MP., IN FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA - COD. CIG. AFFIDAMENTO Z27120B85D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL COOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI DI SCAVO IN FAVORE DEL SIG. BRUNO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO FEBBRAIO 2017.CODICE CIG:Z0916C8399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017, AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE GUAGLIARDI FRANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCAMERAMENTO SOMME RESTITUITE DALLA SOCIETÀ UNICREDIT SPA PER RIMBORSO RATE DI CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO AL DIPENDENTE M.G. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA MEDESIMA SOMMA ALLA SOCIETÀ FIDE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2017.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER L'ANNO 2017. PRESA D'ATTO VERBALE DI PROCEDURA DESERTA. CIG: Z361D65846</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: SISTEMAZIONE STRADA E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO-CUP: [E44E14005230006] CIG: [67561241E6]   INDENNITA' DI ESPROPRIO-CORRESPONSIONE ACCONTO ALLE DITTE PROPRIETARIE O AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FINE MANDATO AL SINDACO USCENTE GEOM. ALESSANDRO TENUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI CALCOLO ON-LINE IMU E TASI 2017 - DITTA ARTEMEDIA SRL - CIG : Z481DD578A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO NELL'AREA FINANZIARIA E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI  ALL'ART. 17 C.2 LETT. F CCNL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI: "SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE";CUP: E41E15000430001 - GIC:645543162E;APPROVAZIONE  E LIQUIDAZIONE ATTI PRIMO SAL E PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 2017/2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO. COD. CIG Z411CA45DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO - PROGRAMMA "NUOVI PROGETTI D' INTERVENTI" -DECRETO LEGGE N. 133 DEL 12 SETTEMBRE 2014 COSIDDETTO "SBLOCCA ITALIA"-LAVORI DI  SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE PERFETTI GASPARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE SALVO GIULIANA RITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE PEGORARO ALESSIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI";CUP [E41H11000030004]    CIG [ZCA1D9DB0E];PRESENTAZIONE SCIA AL COMANDO PROVINCIALE  VIGILI DEL FUOCO COSENZA. AUTORIZZAZIONE SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -COSENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE BUFFONE GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE NIGRO OTTAVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE PER RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 692/2016 DEL TRIBUNALE DI COSENZA - (HANDBALL F. MARINO COSENZA CONTRO COMUNE DI MARANO PRINCIPATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE PONTI GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PERIODO DA 28/08/2016 AL 28/10/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE PELLEGRINO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER DOMANDE DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 038E/2017 DEL 28/02/2017 IN FAVORE DELLA DITTA SPROVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. CIG: Z591D84419</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. PERIODO MAGGIO-LUGLIO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MOTORE POMPA POZZO ARTESIANO PER USO POTABILE, IN LOCALITÀ PIANO DELLE FORCHIE TRAMITE LA DITTA "SORRENTINO GABRIELE IMPIANTI ELETTRICI".CODICE CIG:ZF51DAC43B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE TENUTA ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DA DICEMBRE 2016 A GENNAIO  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2"  - OFFICINE DELLO SPORT- "PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI";CUP [E41H11000030004]    CIG [ZCA1D9DB0E];INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO- SIRENE CON PULSANTE DI ALLARME AUTOALIMENTATE E SEGNALETICA.   AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ EUROHOPE SRL PER SERVIZI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI PREVISTI DAL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.  PERIODO OTTOBRE 2016/MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BUSTE COMMERCIALI CON FINESTRA E STAMPA IN USO ALL'UFFICIO TRUBUTI IN FAVORE DELLA DITTA A.M. GRAF SRL COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZBA1B98978.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017, AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA":</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 8.10.2016 - 2.12.2016 CON CESSIONE DEL CREDITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI DOTT. RIZZO SALVATORE I SEMESTRE 2016 FINO A FINE MANDATO (12/07/2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA PER FORNITURA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 08/10/2016 - 20.01.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 8.10.2016 AL 20.01.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2017.CODICE CIG: Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2017- 31.12.2021. PRESA D'ATTO VERBALE DI PROCEDURA DESERTA. CIG. Z411CA45DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUSSIDIO LSU DELL'ENTE  SIG.RA ROVITO PATRIZIA - ANNO 2016 GIUSTO DECRETO REGIONE CALABRIA N. 1039 DEL 06/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA E AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2016.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPROVIERE S.R.L. PER DISINFEZIONE EDIFICI SCOLASTICI. CIG: Z591D84419.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2016/2017 ART. 27 LEGGE 448/98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2016 SALDO - UTENTE PARDINO SILVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2016 SALDO - SIG. POLICICCHIO GAETANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2016 SALDO - SIG. PRESTA ANTONIO GAETANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE SCONZA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE GRIMALDI CLAUDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI, DR. CRISTIAN AMORE, PERIODO 13/07/2016 -12/01/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO COMPETENZE PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. MARIA ALINA FILIPPELLI DEL FORO DI COSENZA, PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SU PROPOSTA DI VODAFONE ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO E ACCETTAZIONE PARZIALE DELLA CESSIONE DI CREDITO DELLA SOCIETÀ  ENI SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA - ATTO DI REPERTORIO NR. 31948.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO GENNAIO 2017.CODICE CIG: Z0916C8399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "NUOVA POLISUD SRL", PER ACQUISTO N.° 3 CASSEFORMI IN POLISTEROLO PER REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE.CODICE CIG:Z7A1B85ED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  "BELMONTE MANAGEMENT DI ELIO BELMONTE" PER ALLESTIMENTO LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.CIG Z061C848C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SECURE SOLUTION SRL PER FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E MANUTENZIONE E VERIFICHE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DI PROPRIETÀ  - CIG Z941C5B10A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2016 SALDO - SIG. MAGLIOCCHI LUIGI SILVIO ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2016 SALDO - SIG.RA ZAFFINO ROSARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE CON L'APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO. CIG: Z361D65846</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ BIT SRL PER LA FORNITURA DI "SOLUZIONI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI DI BILANCIO E RENDICONTO NEL FORMATO XBRL ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP)". COD. CIG Z9C1D57EA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNIARIO IN VIA SAN PIETRO (AREA PIP) PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD, MESE DI GENNAIO 2017.CODICE CIG:5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BAR MACRITO SAS DI MACRITO DANILO &amp; C. PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA PERIODO OTTOBRE  - DICEMBRE 2016 - CIG: Z031B3ECC8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE CORRESPONSIONE, DAL 01/01/2017 DEGLI ASSEGNI FAMILIARI ALLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA GUGLIELMELLI COSTANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE DA UTILIZZARSI  PRESSO GLI UFFICI COMUNALI, CENTRO SOCIALE "CESARE BACCELLI" E SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA SOCIETÀ LAVANDERIE MISTER BRUNO SRL. CIG: ZA01D121FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE, PERIODO DAL 01.10.2016 AL  31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO VERSAMENTO IMU NON DOVUTO. SOCIETÀ HGF SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORIERE COMUNALE BCC MEDIOCRATI SCARL RELATIVI AL 4° TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DW721FG, IN DOTAZIONE AL COMANDO VIGILI URBANI, DITTA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.CODICE CIG:Z9F1D3BE67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO EDUARDO &amp; FIGLI SNC", PER FORNITURA MC. 20 DI INERTI PER RIFACIMENTO CUNETTA DETERIORATA E VETUSTA IN LOCALITÀ ANNUNZIATA.CODICE CIG:ZF11C1AF0B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO EDUARDO &amp; FIGLI SNC", PER FORNITURA MC. 20 DI INERTI.CODICE CIG:Z0A19D5CCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE, PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016. - ZBE160E2A8 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA "RUFFOLO ENRICO  &amp; GIOVANNI SRL", PER FORNITURA CALCESTRUZZO A COMPOSIZIONE SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE RIGANELLO.CODICE CIG:ZA71AF901C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO EDUARDO &amp; FIGLI SNC" PER SOSTITUZIONE TRATTO DI CUNETTA FATISCENTE E VETUSTA IN LOCALITÀ ANNUNZIATA.CODICE CIG:ZD919B183C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO AVV. CARDEI, RELATIVO ALLA  COSTITUZIONE  E DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO AMMINISTRATIVO N. 178/16  TAR CALABRIA (ESPOSITO PIETRO ANNUNZIATO CONTRO COMUNE DI MARANO PRINCIPATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI .- DITTA AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI DI  RUFFOLO MANUEL DI MARANO PRINCIPATO. CIG: ZE01C98D3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016, AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992 E S.M.I. AL DIPENDENTE COMUNALE M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LAVANDERIE MISTER BRUNO SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE PERIODO OTTOBRE 2016 - DICEMBRE 2016. CIG: Z030D3B33D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2016 SALDO - UTENTE BOSCO DANIELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2016 SALDO - SIG.RA PASQUA GIUSEPPINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA  E MONTAGGIO DI N. 2 LAPIDI CIMITERIALI, ALLA DITTA "AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI DI RUFFOLO MANUEL" CIG: Z3B1B22059.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD, MESE DI DICEMBRE 2016.CODICE CIG: 5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA MATERIALE ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE DEL 04/12/2016, ALLA DITTA LAVANDERIE MISTER BRUNO S.R.L. - CIG:ZD51C63837</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO  E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO DICEMBRE 2016.CODICE CIG: Z091C8399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL COOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19_16 DEL 29.02.2016 E N. 183_16 DEL 05.12.2016 IN FAVORE DEL CANILE SANITARIO LA QUATTRO ZAMPE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013 E CANCELLAZIONE RUOLO. UTENTE FIUMARA SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013. UTENTE CHIAPPETTA ESTER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL CANONE IDRICO ANNO 2010. UTENTE SAVAGLIO ACHILLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO-LOCO DI MARANO PRINCIPATO PER PROGETTO: "VIVERE LE TERME ALLA SCOPERTA DELLA SALUTE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA - RSU - TARIFFE CONFERIMENTO  E SMALTIMENTO IN IMPIANTO/DISCARICA - RSU E FRAZIONE ORGANICA - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO COMPETENZE  PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. CLAUDIO DE LUCA PER OPPOSIZIONE A RICORSO DAVANTI A T.A.R. DI CATANZARO PER RIEQUILIBRIO DI GENERE NELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO:12/10/2016 - 16/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN SPA  PER FORNITURA SEDIE  PER LA SCUOLA PRIMARIA DI QUESTO COMUNE.  - CIG ZC11C61082.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PER FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGATA DJ459HC, ALLA DITTA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI".CODICE CIG:Z4A187F67D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDIMEL SRL", PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CANONE 6° BIMESTRE 2016.CODICE CIG:ZCD188B2CO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z531C18D48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFORCAL S.R.L. PER FORNITURA CARTA FORMATO A4 E A3 AD USO UFFICI COMUNALI.CIG ZA81C20738.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SOCIETÀ BANCA FARMAFACTORING SPA QUALE CESSIONARIA DI CREDITO FATTURE ENI SPA - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO - PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2017 DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS - COD. CIG: ZDB1CD9069.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE CON L'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA PER L'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA  GUARASCIO ISABELLA PER TUMULAZIONE SALMA DI GRANATA IDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. TUOTO LEO PER TUMULAZIONE SALMA DI TUOTO LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA  ARAMINI CONCETTA ELEONORA PER TUMULAZIONE SALMA DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA  DE BARTOLO ROSANNA PER TUMULAZIONE SALMA DI CONFORTI EUGENIO SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. GRECO UMBERTO PER TUMULAZIONE SALMA DI SAVAGLIO CRISTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA  PRINCIPE FRANCA PER TUMULAZIONE SALMA DI MICELI DORINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. COVELLI FRANCO IPPOLITO PER TUMULAZIONE SALMA DI COSENTINO MARIA CARMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA  RUSSO IOLE PER TUMULAZIONE SALMA DI PONISSI GIULIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI" PER FORNITURA CEMENTO IN SACCHI, N.° 2 ROTOLI DI RETE, N.° 2 FOGLI DI RETE ELETTROSALDATA ECC.CODICE CIG:ZF11C1AF0B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA  CURATOLO PATRIZIA PER TUMULAZIONE SALMA DI BARBIERI IMMACOLATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. BORDINO FRANCESCO DARIO PER TUMULAZIONE SALMA DI ZICCARELLI FLORINDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. RUFFOLO MARIANO PIETRO PER TUMULAZIONE SALMA DI RUFFOLO DOMENICO MICHELE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2016.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2016, AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA  DE BARTOLO EUGENIA PER TUMULAZIONE SALMA DI CAPUTO IOLANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.RA BROCCOLO FRANCA PER TUMULAZIONE SALMA DI BROCCOLO GIANLUCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. PONTI LEONARDO FRANCO PER TUMULAZIONE SALMA DI BILOTTO MIRELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. MONACO GIUSEPPE PER TUMULAZIONE SALMA DI GUARDIA  ANNA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA SUPERFICIE E RIMBORSO IN CONTO DEPOSITO SU RUOLO TARI. CONTRIBUENTE ROVITO MARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER CAMBIO TARIFFA DA USO DOMESTICO A USO STAGIONALE. CONTRIBUENTE RUFFOLO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA SU NUCLEO FAMILIARE E RIMBORSO IN CONTO DEPOSITO SU RUOLO TARI. CONTRIBUENTE ACETO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PENDENTE DAVANTI AL TAR CALABRIA PROMOSSO DAL SIG. ESPOSITO PIETRO ANNUNZIATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI FESTIVITÀ PATRONALI ANNO 2016. DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 21.06.2016 E N. 82 DEL 14.09.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTENZIOSO COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA INCARICO LEGALE AFFIDATO AD AVV. LUCA BARBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. VITTORIO CAVALCANTI PER RICORSO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 24.02.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  PER ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORI A 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ASSOCIAZIONE PRIMAVERA PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA A FINE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IDRICO 2016 SALDO. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISTRIBUTORI IGIENICO-SANITARI PER EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO  "SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E POLITICHE SOCIALI" DELLA REGIONE CALABRIA N. 383423 DEL 22/12/2016: LEGGE 147/2013 PROCESSO DI CONTRATTUALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO LPU/LSU DELL'ENTE. PROROGA TERMINI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE SEMINARIO APPALTI NUOVO CODICE CONTRATTI- PROCEDURE SEMPLIFICATE SOTTOSOGLIA-AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO-RETTA  SPETTANZE ANNO 2015 PER AFFIDO FAMILIARE MINORI D.B.C. E D.B.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018- APPALTO DEL SERVIZIO -DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. APPROVAZIONE BANDO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 5 GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA STAMPATI ELETTORALI NON FORNITI DALLO STATO, INCLUSO COLLEGAMENTO ON-LINE A MODULISTICA DIGITALE. CIG: ZAB19A8A6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.° 4 PNEUMATICI INVERNALI, DA SOSTITUIRE ALL' AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ TARGATO DR 134SP, IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI, PRESSO LA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO".CODICE CIG:ZE81CAB58B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA BCC MEDIOCRATI PERIODO DAL 10/11/2015 FINO AL 01/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTALE PER RECAPITO CARTOLINE AVVISO ELETTORI RESIDENTI ESTERO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 05.06.2016. CIG: Z601CA94CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. COD. CIG Z411CA45DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE, PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016. - ZBE160E2A8 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LAVANDERIE MISTER BRUNO SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE PERIODO LUGLIO 2016 - SETTEMBRE 2016. CIG: Z030D3B33D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DALL'01/01/2016 AL 04/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DIRITTI DI ROGITO  ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE POSTALI - ESTRATTO CONTO MODELLO 105 SU CONTO CONTRATTUALE 30077230-001 PERIODO LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2016 CONSORZIO VALLE CRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRTECIPAZIONE DELL'ENTE AL LUTTO PER LA SCOMPARSA DI CONGIUNTI DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA ED AFFISSIONE DI N. 2 SERIE DI MANIFESTI FUNEBRI. CIG: ZE01C98D3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN  LOCALITÀ MALATRI, SAVAGLI, PANTUSELLA E RIVOTESI, DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA FORTINO &amp; C.CODICE CIG:Z7B18412CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO 30/01/2016 - 12/10/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE - AMMINISTRATORE DI SISTEMAAFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2017 - (C.I.G.ZCE1C8691E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS.81/2008 REDAZIONE D.V.R. - NOMINA MEDICO COMPETENTE - VISITE MEDICHE         - LIQUIDAZIONE FATTURA - C.I.G. ZC816CCF97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/2008 - CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PERSONALE  - LIQUIDAZIONE FATTURA      CIG N. ZC116CCFAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO: "SISTEMAZIONE STRADA  E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO- CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO.CIG:  ZD51B3BC79  CUP: E44E14005230006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA " ERREBI SNC DI MUNGO E LUCARELLI", PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI ALL' AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ TARGATO DR134SP.CODICE CIG:Z841B920B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE MOD. PA04 PER DIPENDENTE COMUNALE DA COLLOCARE A RIPOSO D'UFFICIO, IN FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA COD. CIG. Z27120B85D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER ONORARI GIUDIZIALI CONTENZIOSO COMUNE DI MARANO PRINCIPATO /FALLIMENTO VALLE CRATI TRIB. COSENZA RG. 184/2013 AVV. LUCA BARBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO NOVEMBRE 2016.CODICE CIG:Z091C8399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO OTTOBRE 2016.CODICE CIG:Z091C8399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI STRUTTURALI SEDE MUNICIPALEOCDPC 344 DEL 09.05.2016 - ART. 2 COMMA 1 PUNTO BCIG ZF91C868F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE SEDE MUNICIPALEOCDPC 344 DEL 09.05.2016 - ART. 2 COMMA 1 PUNTO BCIG ZA21C86906</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.CIG Z061C848C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MANIFESTI IMU E TASI 2016 A SALDO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA - COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZAB196D06B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO BONARIO TA.R.S.U. ANNI 2011-2012. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SORRENTINO GABRIELE", PER SOSTITUZIONE POMPA POZZO ARTESIANO PER USO POTABILE, IN LOCALITÀ PIANO DELLE FORCHIE.CODICE CIG:Z3F1A73A08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO  LAMPADE VOTIVE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SPESA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 3/2016. CONTRATTO D'APPALTO SISTEMAZIONE STRADA E METANIZZAZIONE LOCALITÀ S. PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 1 LAPIDE CIMITERIALE. CIG: ZF41C78034.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVAZIONE SU APPLICATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI DELLE FUNZIONALITÀ PER LA GESTIONE DELLA NUOVA ANPR (DPCM 10.11.2014) E MODULO PER LA DONAZIONE DEGLI ORGANI. CIG: ZEF1C75B8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E MANUTENZIONE E VERIFICHE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DI PROPRIETÀ - CIG Z941C5B10A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA " ECOSERVIZI SRL", PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD, MESE DI NOVEMBRE 2016.CODICE CIG:5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 SCUOLA PRIMARIA. CIG:ZC41B20B6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER SENTENZA CIVILE TRIBUNALE DI COSENZA N. 692/16 A.S. HANDBALL "F. MARINO"/COMUNE DI MARANO PRINCIPATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211E/2016 DEL 07.12.2016 IN FAVORE DELLA DITTA SPROVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CIG: Z741C29614</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211E/2016 DEL 07.12.2016 IN FAVORE DELLA DITTA SPROVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - CIG: Z741C29614</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD, MESE OTTOBRE 2016.CODICE CIG:5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDIMEL SRL", PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CANONE 5° BIMESTRE 2016.CODICE CIG:ZCD188B2C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE E INVIO TELEMATICO IN FORMATO XLM RENDICONTO 2015 ALLA CORTE DEI CONTI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ BIT SRL  - COD. CIG. Z47199E923.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ S.A.I.C. SRLS PER SERVIZIO IN APPALTO ACCERTAMENTI ICI 2010 E 2011 (PERIODO RIFERIMENTO QUOTA VARIABILE SU INCASSATO AL 31/05/2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "LAVANDERIE MISTER BRUNO S.R.L." PER PULIZIA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI. COD CIG: ZD51C63837.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEDIE PER SCUOLA PRIMARIA IN FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN SPA. COD CIG: ZC11C61082.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI: SISTEMAZIONE STRADA E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO-CUP: [E44E14005230006] CIG: [67561241E6]   PRESA D'ATTO  INDENNITA  ACCETTATE E RIDETERMINAZIONE NON ACCETTATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALI IDRICI, DITTA " ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL".CODICE CIG: Z791AC5BCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "GLOBAL COOP". CIG: Z741C4C3F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL COOP SOCIETÀ COOPERATIVA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2015. CIG: Z2E1C50666.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ADULTO IN DIFFICOLTÀ PRESSO STRUTTURA "CASA FAMIGLIA  SAN PIETRO ONLUS" SITA IN ZUMPANO (CS) E RICHIESTA ALLA REGIONE CALABRIA PER LA RETTA A REGIME RESIDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE AUTOMEZZI FIAT PANDA E TERNA PALAZZANI"UNIPOLSAI ASSICURAZIONI".CODICE CIG:Z4A187F67D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS CON PAOLA PER CO-PROGETTAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE "COMUNITÀ DINAMICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE  MESE DI OTTOBRE 2016,AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE NON - AUTOSUFFICIENTI, TRASPORTO PRELIEVI ORGANICI E PRENOTAZIONE VISITE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARICO PAGAMENTO RATA TARI EFFETTUATO MANUALMENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016, AUTOMEZZI INERENTE I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/01 DEL 15/11/2016 IN FAVORE DELLA DITTA GABRIELE GROUP SRLS PER ACQUISTO ARMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI COSENZA PER SPESE NON AMMISSIBILI NELL'AMBITO DEL XXVI PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - CUP: F29E12001390006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISINFEZIONE EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI. CIG: Z741C29614</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORIERE COMUNALE BCC MEDIOCRATI SCARL RELATIVI AL 3° TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORIERE COMUNALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI SCARL ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA FORMATO A/4 E A/3 AD USO UFFICI COMUNALI. CIG: ZA81C20738.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO INERTI PRESSO LA DITTA "RUFFOLO EDUARDO &amp; FIGLI SNC",  E ACQUISTO MATERIALI EDILI PRESSO LA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI".CODICE CIG:ZF11C1AF0B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IN APPALTO PER ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO IMU E TASI PER L'ANNUALITÀ 2014. CODICE CIG. DI AFFIDAMENTO Z431B98BB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IN AUTOTUTELA DETERMINAZIONI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO - ASSISTENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI IMU ANNI 2012-2013. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SPESA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 2/2016. APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.S. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO , AGLI AMMINISTRATORI, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI DI PRESENZA DAL 06/06/2016  PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO GENNAIO 2016 FINO AL 04 GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO SCUOLE PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNIARIO IN VIA SAN PIETRO (AREA PIP) PERIODO GENNAIO- SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA PER FORNITURA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 11/06/2016 - 07.10.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 5.12.2015 - 10.06.2016 CON CESSIONE DEL CREDITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMA IN DOTAZIONE ALL'AG. DI PS PAPALINO MANUELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME PER CORSO DI ADDESTRAMENTO PER AG. DI PS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "GROOVERIA" NELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO E TRASPORTO IN IMPIANTO DI SMALTIMENTO AUTORIZZATO DEGLI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI E RACCOLTA INDUMENTIAFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.   CIG: Z771B6FB16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 9.04.2016 AL 7.10.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL TULIPANO" PER PROGETTO "CAMPO ESTIVO 2016". COD CIG Z3A1A6892E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE ALL' ANAC  PER  PROCEDURE  APPALTO:PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RSU-RD E FRAZIONE ORGANICA CODICE CUP: [E49D16000160004]  CIG: 669654321APROCEDURA NEGOZIATA  APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO"CODICE CUP: [E44E140005230006]; CIG: [67561241E6]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 5.12.2015 AL 08.04.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2016. COD CIG: Z6D1BCC0E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE ALL' ANAC  PER  PROCEDURE  APPALTO:FORNITURA DI ARREDICUP. [E43E09000170004] CIG [ 60237446CC]FORNITURA  PANNELLI ESPOSITIVI E TOTEM DIGITALI;CUP. [E43E09000170004] CIG [ 6023650939]INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE.CODICE CIG [645543162E]CODICE CUP [E41E15000430001]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PER LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO PERIODO MARZO-AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DEI SIGG.RI FERRARO DANILO E CORRENTE MARIA CARMELA - GIUDIZIO CIVILE N. 684/12 R.G.A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DA MAGGIO A SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA PER FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SECONDA ANNUALITÀ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA NR. 740/2015 - CORTE DI APPELLO DI CATANZARO IN FAVORE DEI  SIGG. EREDI DI RUFFOLO DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "SO.RI.CAL SPA - IN LIQUIDAZIONE", PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE PERIODO DAL 01.07.2016 AL 30.09.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA,OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2016.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAPIDE CIMITERIALE. CIG: Z571BBB52F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO SETTEMBRE 2016.CODICE CIG:Z091C8399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MODULO DI RILEVAZIONE PER LETTURISTI CONTATORI IDRICI - DITTA BIT SRL CODICE CIG. DI AFFIDAMENTO ZF19E124E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE COMMERCIALI CON FINESTRA E STAMPA IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI IN FAVORE DELLA DITTA A.M. GRAF SRL COD. CIG. ZBA1B98978.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ TARGATO DR134SP, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "ERREBI SNC DI MUNGO E LUCARELLI".CODICE CIG:Z841B920B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO E TRASPORTO IN IMPIANTO DI SMALTIMENTO AUTORIZZATO DEGLI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI E RACCOLTA INDUMENTIAFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.   CIG: Z771B6FB16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DETERMINA N.16/75 PM/RG DEL 09.03.2016, CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE RETE FUEL CARD 6 - LOTTO 5" AGGIUDICATA A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BIOSYSTEM DI DE LUCA MARIA" PER CONTROLLO QUALITÀ ACQUE POTABILI, PERIODO DAL 01.05.2016 AL 30.09.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE- AUTORIZZAZIONE  DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI:CIG: [Z7A1B85ED3]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALI IDRICI, DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL"CODICE CIG:Z791AC5BCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL CCNL AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO ANNO 2015 E GENNAIO/MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ASSOCIAZIONI ASD ANNUNZIATA, CSI GIOVANNI PAOLO II^ ASD  E A.D.A. MAR  ONLUS NELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD, MESE DI SETTEMBRE 2016.CODICE CIG:5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. CLAUDIO DE LUCA PER OPPOSIZIONE A RICORSO DAVANTI A T.A.R. DI CATANZARO PER RIEQUILIBRIO DI GENERE NELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARES 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 5 GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA - RSU - TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO/DISCARICA - RSU E FRAZIONE ORGANICA - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI EDILI PRESSO LA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI", PER LAVORI MANUTENTIVI ALLA SCUOLA MEDIA.CODICE CIG:ZE11B717A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO E TRASPORTO IN IMPIANTO DI SMALTIMENTO AUTORIZZATO DEGLI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI E RACCOLTA INDUMENTI, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO -  DETERMINA  A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT GANASCE E CILINDRETTI DA SOSTITUIRE ALL' AUTOMEZZO PIAGGIO QUARGO, PRESSO LA DITTA "MOTOR ENGLAND SRL".CODICE CIG:Z231B6D3C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA  DIFFERENZIATA - RSU ED RD- E  CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI.- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   APPALTOCUP [E49D16000160004] - CIG: [669654321A]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SAFRA MOTOR SRL", PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALL' AUTOMEZZO SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK.CODICE CIG:ZE21A74792.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE PER LA SCUOLA MATERNA - A. S. 2016/2017 IN FAVORE DELLA DITTA "BAR MACRITO S.A.S. DI MACRITO DANILO &amp; C.". CODICE CIG [Z031B3ECC8];</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO", PER FORNTURA N.° 6 PNEUMATICI, SOSTITUITI ALL' AUTOMEZZO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD.CODICE CIG:Z7219B7FDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE MOD. PA04 PER DIPENDENTE COMUNALE DA COLLOCARE A RIPOSO D'UFFICIO, IN FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA . COD. CIG. Z27120B85D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD, MESE DI AGOSTO 2016.CODICE CIG:5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV. MARIA ALINA FILIPPELLI DEL FORO  DI COSENZA PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SU PROPOSTA DI VODAFONE ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L'USO TEMPORANEO DEL CAMPO DI CALCIO IN VIA PIANO DELL FORCHIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ EURHOPE SRL PER SERVIZI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI PREVISTI DAL 118/2011 E SS.MM.II. - PERIODO APRILE  2016/ SETTEMBRE 2016. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z45141845C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE, PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2016. ZBE160E2A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LAVANDERIE MISTER BRUNO SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE PERIODO APRILE 2016 - GIUGNO 2016. CIG: Z030D3B33D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SU PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016. CIG: Z241B4E6DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO LUGLIO 2016 GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO  D'UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE COMUNALE ALFANO ANTONIO CON DECORRENZA 01/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2016 - GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA "ECOSERVIZI SRL", PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD, MESE DI LUGLIO 2016.CODICE CIG:5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO: "SISTEMAZIONE STRADA  E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO- CONFERIMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, E DIRETTORE OPERATIVO  DEI LAVORI- CUP  E44E14005230006- CIG: [ZD51B3BC79]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SO.RI.CAL - IN LIQUIDAZIONE, PER CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.03.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N° 4 POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI, "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI".CODICE CIG:Z4A187F67D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. COD. CIG Z031B3ECC8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDIMEL SRL", PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CANONE 4° BIMESTRE 2016.CODICE CIG:ZCD188B2C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BIOVERDE SAS DI BARATTA ROSA &amp; C.", PER RIPARAZIONE DECUSPUGLIATORI E TOSAERBA.CODICE CIG:ZF71A60E94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO AGOSTO 2016.CODICE CIG:Z0916C8399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO LUGLIO 2016.CODICE CIG:Z0916C8399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO IDRICO ANNO 2016 - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO APRILE - MAGGIO 2016.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBI PER TERNA PALAZZANI TARGATA ADS289, PRESSO LA DITTA "F.A.I.T. S.R.L. DI A. VELTRI".CODICE CIG:Z9C1B28ED0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - DIRETTIVA DELIBERA GIUNTALE N. 96 DEL 30.12.2014  CIG Z5D1310611 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORIERE COMUNALE BCC MEDIOCRATI RELATIVI II TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RITACCA ROSARINO" PER PULIZIA STRADE INNEVATE, NELLE GIORNATE DEL 19 E 20 GENNAIO 2016.CODICE CIG:Z851AB4C82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO EDUARDO &amp; FIGLI SNC" PER PULIZIA STRADE INNEVATE NELLE GIORNATE DEL 19 E 20 GENNAIO 2016.CODICE CIG:Z851AB4C82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO EMILIANO" PER PULIZIA STRADE INNEVETE NELLE GIORNATE DEL 19 E 20 GENNAIO 2016.CODICE CIG:Z851AB4C82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO: "SISTEMAZIONE STRADA  E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO-LAVORI DI METANIZZAZIONE- IMPORTO SPECIFICO ?. 19.797,00 OLTRE IVA AL 22%;DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA CUP: E44E140005230006]  GIC:[Z551A0C5FD]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016, AUTOMEZZI INERENTE I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ PERSANOLENTO E PANTUSA, DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA FORTINO &amp; C.CODICE CIG:Z7B18412CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 LAPIDI CIMITERIALI. CIG: Z3B1B22059.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017. CIG: ZC41B20B6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE". ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP-LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA PROGEN SRL - CUP: E41E15000430001 - CIG: Z1816A161A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 12 LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - C.I.G. Z6216DD942 - LIQUIDAZIONE SALDO DITTA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONE "AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI" IN RELAZIONE ALLA SENTENZA CIVILE N. 16827/2013 EMESSA DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAUSA COSENTINO M.C./COMUNE M.P.TO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI" PER FORNITURA CEMENTO IN SACCHI E ROTOLO DI RETE PER CANTIERE.CODICE CIG:Z0A19D5CCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI" PER FORNITURA ROTOLO DI TUBO  CORRUGATO.CODICE CIG:Z551AA1C5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ERREBI SNC DI MUNGO E LUCARELLI" PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALL' AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CB374CK.CODICE CIG:Z9A1A60FFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "F.A.I.T. SRL DI A.VELTRI" PER FORNITURA RICAMBI E MATERIALI SOSTITUITI ALL' AUTOMEZZO TERNA PALAZZANI TARGATA ADS289.CODICE CIG:Z371A63DDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO PER L'ANNO 2016/17, AUTOMEZZI COMUNALI, PRESSO "ACI COSENZA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2016, AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZIO IDRICO, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2016, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE IN FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE DEL COSENTINO RELATIVO ALL'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SO.RI.CAL - IN LIQUIDAZIONE, PER I CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE PERIODO DAL 01.04.2016 AL 30.06.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147E/2016 DEL 31/08/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SPROVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. PER DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z981AFD59A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE IN FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE DEL COSENTINO RELATIVO ALL'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI 2016 SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA D'UFFICIO DI N°2 ISCRIZIONI A RUOLO TARI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI A SEGUITO DI CHIUSURA ATTIVITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 5 GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI: SISTEMAZIONE STRADA E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO-PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LVO 50/2016-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CUP: [E44E14005230006] CIG: [67561241E6]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BAR MACRITO SAS DI MACRITO DANILO &amp; C. PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016. CIG: Z7216435CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SPESA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 1/2016. APPALTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTA SOCIALE G.A.L. SAVUTO - AREA RURALE N. 06 (GIUSTA DELIBERA DI C.C. N. 31 DEL 29/07/2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z981AFD59A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MANIFESTI ACCONTO IMU E TASI 2016 E BLOCCHETTO RICEVUTE IMU E TASI IN FAVORE SOCIETÀ MAGGIOLI SPA . COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZAB196D06B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  ABBONAMENTO SERVIZIO ON-LINE PER CONTABILITÀ  ANNUALITÀ 2016/2017 SOCIETÀ MAGGIOLI SPA - CODICE DI AFFIDAMENTO ZCB1A88DC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CALCESTRUZZO, PER SISTEMAZIONE TRATTI DI STRADA COMUNALI, PRESSO LA DITTA "RUFFOLO ENRICO &amp; GIOVANNI SRL".CODICE CIG:ZA71AF901C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA E MANUTENZIONE DI N° 4 CALDAIE PER L' ANNO 2016/17, AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DITTA "RITACCA ROSARINO".CODICE CIG:Z931293C9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "GLOBAL COOP". CIG: Z591AEA267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO E ACCETTAZIONE PARZIALE DELLA CESSIONE DI CREDITO DELLA SOCIETÀ ENI SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA - ATTO DI REPERTORIO N. 31228.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO E ACCETTAZINE DELLA CESSIONE DI CREDITO ELLA SOCIETÀ ENI SPA  IN FAVORE DI  BANCA FARMAFACTORING SPA - ATTO REPERTORIO 31296</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO E ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITO DELLA SOCIETÀ ENI SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA  - ATTO REPERTORIO N. 31000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO &amp; C. - PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2015/2016. RETTIFICA CONTEGGI E LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREPARAZIONE E INVIO TELEMATICO IN FORMATO XLM RENDICONTO 2015 ALLA CORTE DEI CONTI  IN FAVORE DELLA SOCIETÀ BIT SRL . COD. CIG. Z47199E923.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SFALCIO ERBA SCARPATE BORDI STRADALI E PARCHI-CIG- ZC919D1B92- LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRADE INNEVATE IN DATE, 19 - 20 GENNAIO 2016, TRAMITE LE DITTE, "RUFFOLO EMILIANO", "RUFFOLO EDUARDO &amp; FIGLI SNC", "RITACCA ROSARINO".CODICE CIG:Z851AB4C82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ MALATRI E ANNUNZIATA, DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C".CODICE CIG:Z7B18412CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ S.A.I.C. PER SERVIZIO IN APPALTO ACCERTAMENTO ICI ANNI 2009/2010 E 2011 (PERIODO RIF. QUOTA VARIABILE SU INCASSATO FINO AL 31MARZO 2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ S.A.I.C. PER SERVIZIO IN APPALTO ACCERTAMENTO ICI ANNI 2009 2010 E 2011 (PERIODO DI RIFERIMENTO FINO AL 31/12/2015 E QUOTA FISSA ANNO 2010 E 2011). COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z2F0FA6DD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE NON - AUTOSUFFICIENTI E TRASPORTO PRELIEVI ORGANICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO PER L'ANNO 2016/17, AUTOMEZZI COMUNALI PRESSO "ACI COSENZA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RESIDENZA A FAVORE DELLA FARMACIA RURALE DI MARANO PRINCIPATO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2 - PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE E DIDATTICHE - PERCORSO DIVERSAMENTE ABILI NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - PROGETTO PISL - OFFICINE DELLO SPORT - LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA AUTOMEZZO.CUP: [E410H11000030004]; CIG: [Z14175A60A].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL TULIPANO" PER PROGETTO "CAMPO ESTIVO 2016". COD CIG Z3A1A6892E. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI INERENTI I TRASPORTI SCOLASTICI E IL SERVIZIO IDRICO.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE IRAP METODO ANALITICO ANNO D'IMPOSTA 2014 AL DOTT. CESARE BRUNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ANNUALITÀ 2016 - SOCIETÀ EURHOPE SRL PER SERVIZI INERENTI MATERIA FISCALE IRAP E IVA. COD. DI AFFIDAMENTO ZD218A8FA0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO, PER SOSTITUZIONE TRATTI DI RETE DETERIORATA E VETUSTA IN LOCALITÀ COGLIANDRO PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL".CODICE CIG:Z791AC5BCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA N. 227/58 DEL 20/07/2016 CON ALL'OGGETTO: "DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E TRASPORTO PRELIEVI ORGANICI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FORTEBUONO METALLINFISSI SRL PER FORNITURA N. 6 CABINE ELETTORALI. CIG: Z3D193DB43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA (FORD) PRESSO IMPIANTO CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.-CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICO/FISICA E MERCEOLOGICA PER VALUTAZIONE PUREZZA MATRICE ORGANICA IN INGRESSO-IMPEGNO DI SPESA - DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. CIG:Z0916C8399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE "GEKO SPA", PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2016.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRADE INNEVATE IN DATA 19-20 GENNAIO 2016.CODICE CIG:Z851AB4C82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL CANONE IDRICO 2009/2010 E COMPENSAZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N°1 FIRMA DIGITALE PER IL SINDACO E ATTIVAZIONE/RINNOVO PEC CONSIGLIERI E PEC ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE NON - AUTOSUFFICIENTI E TRASPORTO PRELIEVI ORGANICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2016.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO GIUGNO 2016.CODICE CIG:Z0916C8399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDIMEL SRL", PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CANONE 3° BIMESTRE 2016.CODICE CIG:ZCD188B2C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVV. SALVATORE MARRA PER CAUSA CIVILE N. 2015-006067-00 - MERINGOLO FABIO C/COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - SALDO SPESE E COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLO DI TUBO CORRUGATO, PRESSO LA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI".CODICE CIG:Z551AA1C5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. VITTORIO CAVALCANTI PER CONTRORICORSO IN CASSAZIONE CONTRO RUFFOLO DOMENICO MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IL GIRASOLE DI BAX MARIA PIA PER FORNITURA N. 3 LAPIDI CIMITERIALI. CIG: Z3D1295772 E Z521386281.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESLA S.A.S. DI OSCAR MOLINARO &amp; C. PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUMINARIE PER FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. LUCA BARBUTO PER ACCONTO ONORARI GIUDIZIALI CONTENZIOSO COMUNE MARANO PRINCIPATO/ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ASSOCIAZIONE "APE REGINA" NELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL", PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD, MESE DI GIUGNO 2016.CODICE CIG:5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL TULIPANO" PER PROGETTO "CAMPO ESTIVO 2016". COD CIG Z3A1A6892E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZIO ON-LINE PER CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI (COD. CIG: ZCB1A88DC0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "EDIMEL SRL", PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CANONE 1° E 2° BIMESTRE 2016.CODICE CIG:ZCD188B2C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SISTEMAZIONE STRADA  E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO-DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 2001- EX ART. 32, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016  INDIZIONE    APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016;CUP: E44E140005230006]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL CANONE IDRICO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI II SEMESTRE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "DBM INTERNATIONAL SRL" PER FORNITURA TARGHETTE ADESIVE PER MASTELLI.CODICE CIG:ZAD17DE411.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FE/2016/678 DEL 22/06/2016 IN FAVORE DELL'ASP DI COSENZA PER DISINFESTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE POMPA POZZO ARTESIANO PER USO POTABILE, IN LOCALITÀ PIANO DELLE FORCHIE DALLA DITTA "SORRENTINO GABRIELE".CODICE CIG:Z3F1A73A08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SFALCIO ERBA SCARPATE BORDI STRADALI E PARCHI - IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZC919D1B92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK, PRESSO CONCESSIONARIA MERCEDES - BENZ " SAFRA MOTOR SRL".CODICE CIG:ZE21A74792.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO LSU PRESSO L'ENTE - DETERMINAZIONE DI DISPONIBILITÀ .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IN AUTOTUTELA DELLE DETERMINA N. 35/167 DEL 01/06/2016 CON ALL'OGGETTO: "DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELLA MANUTENZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE E DEL PARCO GIOCHI SITI IN VIA BISCIGLIETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CB374CK, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA " ERREBI SNC DI MUNGO E LUCARELLI.CODICE CIG:Z9A1A60FFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PER ONORARI GIUDIZIALI CONTENZIOSO COMUNE DI MARANO P.TO/FALLIMENTO VALLI CRATI TRIB. COSENZA RG.184/2013 AVV. LUCA BARBUTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CAMPO ESTIVO 2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " IL TULIPANO". COD CIG Z3A1A6892E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PIAGGIO QUARGO TARGATO BC44940,  "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI".CODICE CIG:Z4A187F67D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ BIT SRL PER ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA ANNO 2016. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z0E13E227D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBI DA SOSTITUIRE ALLA TERNA PALAZZANI TARGATA ADS289, PRESSO LA DITTA "F.A.I.T. SRL  DI A. VELTRI".CODICE CIG:Z371A63DDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE N.3 DECESPUGLIATORI, PRESSO LA DITTA "BIOVERDE SAS DI BARATTA ROSA &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA-RSU-TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO/DISCARICA-RSU E FRAZIONE ORGANICA-LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO &amp; C. - PERIODO MARZO - APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFORCAL SRL PER FORNITURA CARTA AD USO UFFICI COMUNALI. CIG: Z4A1886257.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CAMPO ESTIVO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 11_16 DEL 07/02/2016 E FATTPA 16_16 DEL 02/03/2016 IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG DI LATTARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL" PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD, MESE  DI MAGGIO 2016.CODICE CIG:5805591D3D.CODICE CIG:5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 140 BLOCCHETTI PER BIGLIETTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. CIG: Z5C16D33E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIA DEFIBRILLATORE STUDIO MEDICO "SAN GIUSEPPE MOSCATI"IN FAVORE DELLA DITTA SUNNEXT SRL. COD. CIG Z7D18F969F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUTA DITTA LE PERA STEFANO SRL PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2015 SU TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z7517995A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LAVANDERIE MISTER BRUNO SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE PERIODO OTTOBRE 2015 - MARZO 2016. CIG: Z030D3B33D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO PERIODO MARZO-APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CALABRA MACERI E SERVIZI" PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO MAGGIO 2016.CODICE CIG:Z0916C8399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO FABBRAIO-MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI" PER FORNITURA ULTERIORE MATERIALE OCCORRENTE PER PROGETTO "ORTI SOCIALI". COD CIG Z8D16DEDAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2015 - APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "GIANNONE ELEVATORI SAS DI GIOVANNI GIANNONE" PER MANUTENZIONE ASCENSORI, 1° E 2° QUADRIMESTRE 2016.CODICE CIG:ZCB16DD72A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  DITTA "BIOSYSTEM DI DE LUCA MARIA" PER CONTROLLO QUALITÀ ACQUE POTABILI, PERIODO DAL 01.11.2015 AL 31.03.2016.CODICE CIG:Z4216A1E7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI: "SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE";CUP: E41E15000430001 - GIC:645543162E;AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTOCUP:E41E15000430001- CIG: 645543162ERETTIFICA ED INTEGRAZIONE  DETERMINAZIONE N. 36/166 DEL 01/06/2016 CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL' AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONEDI UN COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "ECOSERVIZI SRL" PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD, MESE DI APRILE 2016.CODICE CIG: 5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "ECOSERVIZI SRL" PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD, MESE DI MARZO 2016.CODICE CIG:5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELLA MANUTENZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE E DEL PARCO GIOCHI SITI IN VIA BISCIGLIETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI: "SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE";CUP: E41E15000430001 - GIC:645543162E;AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORPORO COSTO CONCESSIONE ACQUA PER USO DIVERSO DA SOMMA VANTATA DALLA DITTA S.C.M. EDIL 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO: "SISTEMAZIONE STRADA  E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO-LAVORI DI METANIZZAZIONE- IMPORTO SPECIFICO ?. 19.797,00 OLTRE IVA AL 22%;DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 2001-INDIZIONE    APPALTO  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA CON UN UNICO E SPECIFICO OPERATORE, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016;CUP: E44E140005230006]  GIC:[Z551A0C5FD]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO DI RILEVAZIONE PER LETTURISTI CONTATORI IDRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO SERVIZI SRL SEMPLIFICATA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2015- APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI ANNO 2015 - CONSORZIO VALLE CRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE CARTELLE ESATTORIALI RIFERITE AL RUOLO TARSU ANNI PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2016.CODICE CIG:Z2B18EA0F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO APRILE 2016.CODICE CIG:Z0916C8399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE SU CARTELLA ESATTORIALE PER VERSAMENTO EFFETTUATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SE.T.IN. S.N.C. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA  DIFFERENZIATA - RSU ED RD- E  CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO- DETERMINA A CONTRATTARE -INDIZIONE APPALTOCUP [E49D16000160004] - INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINAZIONE N. 76/18 DEL 10/03/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MC.20 DI MISTO SILOS PRESSO LA DITTA"RUFFOLO EDUARDO &amp; FIGLI SNC" E QT. 15 DI CEMENTO IN SACCHI PRESSO LA DITTA "EUROEDIL  SAS DI RUFFOLO LUIGI" PER RIFACIMENTO TRATTO DI CUNETTA DETERIORATA.CODICE CIG:Z0A19D5CCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SFALCIO ERBA SCARPATE BORDI STRADALI E PARCHI-DETERMINA  A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 192 D.LVO 267/2000; CIG: [ZC919D1B92]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATASTO INCENDI: APPROVAZIONE ELENCO PARTICELLE PERCORSE DAL FUOCO - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RATA TARES ANNO 2013 PER DOPPIO VERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA DI BENI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-ACQUISTO DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PORTA A PORTA - CIG:ZAD17DE411-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE BCC MEDIOCRATI RELATIVI AL I TRIM. 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2016 DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS . COD. CIG.  DI AFFIDAMENTO Z1717B5BBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARSU ANNI PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASI ANNO 2015 PER ERRATO VERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. MAURO CELEBRE PER ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI COSENZA PROMOSSO DAL SIG. TENUTA BENIAMINO PASQUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2016.- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE SULLE PROCEDURE APPLICATIVE INSTALLATE PRESSO L'ENTE SOCIETÀ BIT SRL - ANNO 2016. COD. CIG.  DI AFFIDAMENTO Z4818223A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ ARTEMEDIA SRL PER FORNITURA SERVIZIO CALCOLO ONLINE IMU E TASI 2016. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z8418C94E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.° 6 PNEUMATICI NUOVI, DA SOSTITUIRE ALL' AUTOMEZZO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD PRESSO LA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO".CODICE CIG:Z7219B7FDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ELEBORAZIONE MOD. PA04 DIPENDENTE COMUNALE IN FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA .COD. CIG. Z27120B85D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLO MACCHINA OPERATRICE, AUTOCARRO E OPERATORE TRAMITE LA DITTA "RUFFOLO EDUARDO &amp; FIGLI SNC" PER RIFACIMENTO TRATTO DI CUNETTA FATISCENTE E VETUSTA IN LOCALITÀ ANNUNZIATA.CODICE CIG:ZD919B183C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO EDUARDO &amp; FIGLI SNC" PER RIPARAZIONE RETI IDRICHE IN LOCALITÀ COGLIANDRO E MORETTI.CODICE CIG:Z151934F0F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ EURHOPE SRL PER SERVIZI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI PREVISTI DAL 118/2011 E SS.MM.II. - PERIODO OTTOBRE  2015/ MARZO 2016. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z45141845C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO  SOCIETÀ EURHOPE SRL PER SERVIZI INERENTI MATERIA FISCALE IRAP E IVA . COD. CIG. ZD218A8FA0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 5 GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI ELETTORALI ED AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA SPECIALIZZATA PER STAMPA MANIFESTI LISTE CANDIDATI E PROCLAMATI ELETTI. CIG: ZAB19A8A6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO - ASSISTENZIALE. IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PRIMAVERA". COD. CIG ZD319A0125.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO - ASSISTENZIALE. IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL TULIPANO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA-RSU-TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO/DISCARICA-RSU E FRAZIONE ORGANICA-LIQUIDAZIONE, PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 037E/2016 DEL 26.04.2016 IN FAVORE DELLA DITTA SPROVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. PER DISINFESTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A RELATIVE A CONTRATTO SOLUZIONE MOBILE TIM PERIODO DICEMBRE 2015 GENNAIO  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO DICEMBRE 2015; GENNAIO -FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO" PER FORNITURA PNEUMATICI.CODICE CIG:ZEA1890901.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2016.CODICE CIG:Z5718739D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2015.CODICE CIG:ZDA1294012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI COMUNALI DEL 05 GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE CARTELLE ESATTORIALI RIFERITE AL RUOLO IDRICO ANNI 2003/2004/2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 2016 ALLA SOCIETÀ SAIC SRLS DI COSENZA. COD. CIG. Z29196EA2B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI SCADENZA IMU E TASI 2016 E BLOCCHETTO  RICEVUTE IMU E TASI IN FAVORE SOCIETÀ MAGGIOLI SPA . COD. CIG. ZAB196D06B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO MARZO 2016.CODICE CIG:Z0916C8399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO FEBBRAIO 2016.CODICE CIG:Z0916C8399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 12 LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE.CIG Z6216DD942 - LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE RETE-FUEL CARD 6 LOTTO 5 , AGGIUDICATA A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE.CODICE CIG: Z2B18EA0F9.RETTIFICA DETERMINA N.75/16 DEL 09.03.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO - ASSISTENZIALE. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL TULIPANO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO - ASSISTENZIALE. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PRIMAVERA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2 - PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE E DIDATTICHE - PERCORSO DIVERSAMENTE ABILI NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - PROGETTO PISL - OFFICINE DELLO SPORT - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - FORNITURA AUTOMEZZO.CUP: [E410H11000030004]; CIG: [Z14175A60A].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0019592BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI  CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2016.- APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2009. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GIUSTA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA N. 3924/2012 "SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA DI BENI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-ACQUISTO DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PORTA A PORTA - AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA FORNITURA. -CIG:ZAD17DE411-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI 2016 ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 6 CABINE ELETTORALI. CIG: Z3D193DB43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FAST MAIL SRL PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO 21/11/2015 - 29/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE RETI IDRICHE IN LOCALITÀ COGLIANDRO E MORETTI TRAMITE LA DITTA "RUFFOLO EDUARDO &amp; FIGLI SNC".CODICE CIG:Z151934F0F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ PANTUSA, DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA FORTINO &amp; C.".CODICE CIG:Z7B18412CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV. SALVATORE MARRA NEL GIUDIZIO 463/2015 RCC DAVANTI AL TRIBUNALE DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.°13/68 DEL 04.03.2016, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO GIOVANNI MOVIMENTO TERRA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA PERIODO APRILE-MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "GENERAL CONSTRUCTION SPA" PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE, PERIODO AGOSTO 2015.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°. - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°. - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2016.CODICE CIG: Z5718739D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI URGENZA PER POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI PIANTA PERICOLOSA. PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER PER CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 19/06/2015-24/07/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 31.07.111987 N. 24 ART. 42 COMMA 1- LEGGE REGIONALE N. 47 DEL  23-12-2011 "ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI UFFICI PUBBLICI "(DPR 462/2001) CUP [E41H13000160007] CIG: [ZD914CAE1E]APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA DI BENI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-ACQUISTO DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PORTA A PORTA - INTEGRAZIONE SPESA PER ACQUISTO TARGHETTE ADESIVE. CIG: ZAD17DE411</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RITACCA ROSARINO" PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA, MATERNA E EDIFICIO MUNICIPALE.CODICE CIG:Z931293C9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2015 - COCCINELLA CASA DI SCIRGALEA MARIA ANTONIETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "ECOSERVIZI SRL" PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD, MESE DI FEBBRAIO 2016.CODICE CIG:5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARICO PAGAMENTO TARI EFFETTUATO TRAMITE BONIFICO BANCARIO CON CODICE FISCALE ERRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIA DEFIBRILLATORE STUDIO MEDICO "SAN GIUSEPPE MOSCATI"IN FAVORE DELLA DITTA SUNNEXT SRL. COD. CIG Z7D18F969F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER SERVIZI INERENTI MATERIA FISCALE IRAP E IVA SOCIETÀ EURHOPE SRL. COD. CIG. ZD218A8FA0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA  DIFFERENZIATA - RSU ED RD- E  CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO- DETERMINA A CONTRATTARE -INDIZIONE APPALTOCUP [E49D16000160004] -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6 - LOTTO 5" AGGIUDICATA A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALECIG: Z2B18EA0F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2015 - SIG. POLICICCHIO GAETANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2015 - SIG. MOLINARO SERAFINO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI QUANTIFICAZIONE INTERESSI LEGALI DOVUTI A SEGUITO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO N. 740/2015, CAUSA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - RUFFOLO DOMENICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2015 - SIG.RA RUFFOLO MARIANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO &amp; C. C/DA VENTOLILLA LATTARICO (CS) - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2016/306 DEL 25.02.2016 IN FAVORE DELL'A.S.P. DI COSENZA PER DISINFESTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO GIOVANNI MOVIMENTO TERRA" PER FORNITURA INERTI.CODICE CIG:Z1318A7A8A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI CALCOLO ON-LINE IMU E TASI 2016 - DITTA ARTEMEDIA SRL - CIG : Z841C94E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO VOLUME "IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI" E "SCHEMA TIPO RALAZIONE FINE MANDATO " IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI/ RAGIONERIA - SOCIETÀ MAGGIOLI SPA . COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z731863B95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TEKNOGARDEN DI BILOTTO PAOLO" PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE N.°4 DECESPUGLIATORI E N.°1 TOSAERBA.CODICE CIG:ZC11440A93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO  MENSA SCOLASTICA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCUOLA MATERNA PERIODO DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA/2015 DEL 10.12.2015 IN FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI COSENZA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO AG DI PM PAPALINO MANUELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA DI BENI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-ACQUISTO DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PORTA A PORTA - AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA FORNITURA. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ICI ANNI 2010-2011. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INERTI PRESSO LA DITTA "RUFFOLO GIOVANNI MOVIMENTO TERRA".CODICE CIG:Z1318A7A8A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. VITTORIO CAVALCANTI DEL FORO DI COSENZA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO RICORSO PROPOSTO AD ISTANZA SIG. RUFFOLO DOMENICO MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO GENNAIO 2016.CODICE CIG: Z0916C8399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE SU BOLLETTA RUOLO IDRICO ANNO 2013 ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ MALATRI E PIETREBIANCHE, DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C".Z7B18412CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.° 2 PNEUMATICI DA SOSTITUIRE SU AUTOCARRO FIAT STRADA TARGATO BP664NT, PRESSO LA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO".CODICE CIG: ZEA1890901.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE A.S. 2015/2016. ART. 27 LEGGE 448/98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURE EMESSE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA  DIFFERENZIATA - RSU ED RD- E  CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO- DETERMINA A CONTRATTARE -INDIZIONE APPALTOCUP [E49D16000160004]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER CARTA A/4 E A/3 PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4A1886257.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO VOLUME "LA LEGGE DI STABILITÀ 2016" IN USO ALL'UFFICIO RAGIONERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA DI INTERVENTO 8.2.1.2 - PROGETTO DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE E DIDATTICHE - PERCORSO DIVERSAMENTE ABILI NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - PROGETTO PISL OFFICINE DELLO SPORT- CUP: [E410H11000030004]; LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA SITO INTERNET, TARGA PER AFFISSIONE ESTERNA E N. 1 OPERATORE PER RIPRESE TELEVISIVE. CIG: [Z17175A7D4].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DW721FG, "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI".CODICE CIG:Z4A187F67D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.CONTRATTO N.48 DEL 22.05.2007 DITTA EDIMEL -  PROSIEGUO DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE REGIONI E DELLE ALTRE COMUNITÀ LOCALI - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2016 DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS - COD. CIG. Z1717B5BBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2016.CODICE CIG: ZDA1294012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - SOMMINISTRAZIONE SERVIZIO IDROPOTABILE DELLA REGIONE CALABRIA DAL 1981 AL 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SO.RI.CAL - IN LIQUIDAZIONE, PER I CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE PERIODO DAL 01.10.2015 AL 31.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. ARMANDO CARDEI PER ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE  DI COSENZA E PER RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA DI COSENZA PROMOSSI DAL SIG. RESTANEO LUCA (DELIBERA DI G.C. N. 04/2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO TRANSAZIONE DEL 16/04/2015  CON BANCA SISTEMA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER PER CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/11/2014-17/07/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ELETTRICA POMPA DI SOLLEVAMENTO CADUTI DELLE FOIBE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO E ACCETTAZIONE  DELLA CESSIONE DI CREDITO DELLA SOCIETÀ ENI SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA -  ATTO  REPERTORIO N. 30383.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO E ACCETTAZIONE PARZIALE DELLA CESSIONE DI CREDITO DELLA SOCIETÀ ENI SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA - ATTO REPERTORIO N. 30158.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "ECOSERVIZI SRL" PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD, MESE DI GENNAIO 2016.CODICE CIG:5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME "IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI" E SOFTWARE ON LINE PER LA REDAZIONE DELLA "RELAZIONE DI FINE MANDATO" IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI/RAGIONERIA - DITTA MAGGIOLI SPA - COD. CIG. Z731863B95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "G.&amp;M. ELETTROMECCANICA SRL" PER RIPARAZIONE MARTELLO DEMOLITORE MAKITA HM1304.CODICE CIG:Z57129410A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SO.RI.CAL - IN LIQUIDAZIONE, PER I CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA PER USO IDROPOTABILE PERIODO DAL 01.07.2015 AL 30.09.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI CENTRO SOCIALE C.BACCELLI E SCUOLA MEDIA.DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - ART.125 COMMA 11 DEL D.LVO 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE RELATIVI A 4^ TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA - TARIFFA SMALTIMENTO RR.SSU.UU. IN DISCARICA  - REGOLARIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITÀ 2014 IN SEGUITO A RETTIFICA CONTEGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA RELATIVE A CONTRATTO SOLUZIONE MOBILE TIM PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA"EDIMEL S.R.L." PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CANONE 6° BIMESTRE 2015.CODICE CIG:Z481288A8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E LETTERA D'INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE EQUITALIA SUD SPA FINO AL 30/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI N° 4 CALDAIE PER L'ANNO 2015-2016, AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DITTA "RITACCA ROSARINO".CODICE CIG:Z931293C9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA UTENZE TELEFONICHE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA BIENNIO 2015/2016 SOCIETÀ BIT SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z0E13E227D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SOFTWARE SULLE PROCEDURE APPLICATIVE INSTALLATE PRESSO L'ENTE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ BIT SRL E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.COD. CIG. Z4818223A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DEI PAGAMENTI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2014 AI FINI DELL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA EX ART. 8, COMMA 6, DEL DL 78/2015 (L.N. 125/2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015.CODICE CIG:Z0916C8399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI C.I.G. Z6C10B8184 - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2015 - FATTURA FATTPA 3_16 DEL 07/01/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2015, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:ZDA1294012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL" PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU-RD, MESE DI DICEMBRE 2015.CODICE CIG:5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TARGHE VIARIE TOPONOMASTICA E SUPPORTI(C.I.G. Z9916CCDB5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "TUTTOGOMME DI GASPARE COSTANZO" PER FORNITURA PNEUMATICI SOSTITUITI SU SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK E AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DW721FG.CODICE CIG:Z8B129434A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA-RSU-TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO/DISCARICA-RSU E FRAZIONE ORGANICA-LIQUIDAZIONE PERIODO M OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE - 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SINDACO , ASSESSORI  E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE E DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL" PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU-RD, MESE DI NOVEMBRE 2015.CODICE CIG:5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALIDIRETTIVA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 77 DEL 26/10/2015 DETERMINAZIONE INDIZIONE APPALTO N. 591/154 DEL 31/12/2015AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA C.I.G. Z6216DD942</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007 - 2013 LINEA 8.2.1.2, QUALITÀ DELLA VITA -" LE OFFICINE DELL'INGEGNO" PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.AUTORIZZAZIONE  E LIQUIDAZIONE SPESA PER ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA EDIFICIO CENTRO SPORTIVO "ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - DIRETTIVA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 77 DEL 26/10/2015 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED INDIZIONE APPALTO - C.I.G. Z6216DD942</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 115/443 DEL 26/10/2015 "LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 18 LUGLIO/25 SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMILIA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMILIA 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMILIA 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMILIA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMILIA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE  PER RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA BCC MEDIOCRATI PERIODO ANNO 2014 E ANNO 2015 FINO AL 10/11/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO  "SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E POLITICHE SOCIALI" DELLA REGIONE CALABRIA N. 394099 DEL 29/12/2015: PROROGA TERMINI DEI CONTRATTI DI LAVORO DETERMINATO LAVORATORI LPU/LSU DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 4.2.4.1 - AZIONE 1: "POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE (CENTRI) DI AGGREGAZIONE GIOVANILI ESISTENTI" CAG CESARE BACCELLI" - CUP[E43E09000170004]; AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - ACQUISTO TRAMITE MEPA - PIATTAFORMA WEB VIAGGIART. CIG: [Z17175A7D4].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA DI INTERVENTO 8.2.1.2 - PROGETTO DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE E DIDATTICHE - PERCORSO DIVERSAMENTE ABILI NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - PROGETTO PISL OFFICINE DELLO SPORT- CUP: [E410H11000030004]; AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - FORNITURA TARGA PER AFFISSIONE ESTERNA E OPERATORE PER RIPRESE TELEVISIVE. CIG: [Z17175A7D4].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA DI INTERVENTO 8.2.1.2 - PROGETTO DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE E DIDATTICHE - PERCORSO DIVERSAMENTE ABILI NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - PROGETTO PISL OFFICINE DELLO SPORT- CUP: [E410H11000030004]; AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - FORNITURA  SITO INTERNET. CIG: [Z17175A7D4].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI FORNITURA DI BENI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - ACQUISTOCONTENITORI PER RACCOLTA PORTA A PORTA - DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. APPROVAZIONE BANDO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GIANNONE ELEVATORI SAS DI GIOVANNI GIANNONE: CANONE DI MANUTENZIONE TERZO QUADRIMESTRE 2015.CODICE CIG: Z611286D03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACQUAPARK SRL PER PROGETTO "GIOCHIAMO IN ACQUA ANNO 2015". CIG: Z9D15967BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA PER GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO 22/05/2015 AL 01/08/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ELETTRODI DEFIBRILLATORE STUDIO MEDICO "SAN GIUSEPPE MOSCATI"IN FAVORE DELLA DITTA SUNNEXT SRL. COD. CIG Z6D16D2EAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAMILLO SIRIANNI SAS PER FORNITURA BANCHI E SEDIE PER SCUOLA ELEMENTARE. CIG: Z2515B6B78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI PER SERVIZIO FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO "ORTI SOCIALI". COD CIG Z3714AF171.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POLISOFT SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SU PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO PRIMA ANNUALITÀ. CIG: Z40166FBEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO IDRICO ANNO 2015 - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLO FOTOCOPIATORI UFFICIO COMUNALI PERIODO DAL 18/09/2015 AL 20/11/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCUOLA MATERNA PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015. CIG: Z7216435CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE MOD. PA 04 - IN DATA 02/12/2015. COD.CIG.  DI AFFIDAMENTO SERVIZIO Z27120B85D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI - DIRETTIVA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 77 DEL 26/10/2015 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED INDIZIONE APPALTO - CIG Z6216DD942</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2016 DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS - COD. CIG. Z1717B5BBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 8/2015. APPALTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI UFFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO TUMULAZIONE SALMA DI BILOTTO CARMINE IN LOCULO CIMITERIALE N. 71 LATO EST BLOCCO INTERNO "E".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOVEICOLI FIAT BRAVO TARGATA DJ459HC E PIAGGIO QUARGO TARGATO BC44940, "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI".CODICE CIG:ZD21293DEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR 2007/2013 - LINEA INTERVENTO 4.2.1.1 "CASE ACCESSIBILI RESTITUZIONE ALLA REGIONE CALABRIA SOMME NON DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI ? DIRETTIVA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 77 DEL 26/10/2015 - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ART. 10 D.LVO 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA . TARIFFA SMALTIMENTO RR.SS.UU. IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI PER RITARDATO PAGAMENTO SU ANNUALITÀ 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO E ACCETTAZIONE PROPOSTA PIANO DI RIENTRO CON LA SOCIETÀ GENERAL CONSTRUCTION .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2015 SU TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z7517995A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 4.2.4.1 - AZIONE 1: "POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE (CENTRI) DI AGGREGAZIONE GIOVANILI ESISTENTI" CAG CESARE BACCELLI" ACQUISTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE- TRAMITE MEPA- APPROVAZIONE  REGOLARE ESECUZIONE E  LIQUIDAZIONE FORNITURA-CUP [E43E09000170004]; CIG: [Z8010B86E8]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2015, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:ZDA1294012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME "LA LEGGE DI STABILITÀ 2016" IN USO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PRESSO SOCIETÀ MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ASSOCIAZIONE "CLUB CULTORI DEL CANARINO DA CANTO MALINOIS WATERSLAGER " NELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ASSOCIAZIONE PRIMAVERA PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GENERAL CONSTRUCTION SPA PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE TECNICA, OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C/DA CODA DI VOLPE; PERIODO: LUGLIO 2015, SETTEMBRE 2015CIG: 5199193DC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MARTELLO DEMOLITORE MAKITA PRESSO CENTRO ASSISTENZA "G.&amp;M.ELETTROMECCANICA S.R.L.".CODICE CIG: Z57129410A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2010. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER TRASPORTO URGENTE TERNA PALAZZANI TARGATA ADS289 PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA TRAMITE LA DITTA "RUFFOLO EDUARDO E FIGLI S.N.C.".CIG: Z57129410A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA NON RILASCIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "AMATO GIUSEPPE" PER RIPARAZIONE MOTORINO D'AVVIAMENTO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD.CODICE CIG:Z89145B3B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER DOMANDE DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS ANNI 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2013 E 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO N. 7/2015.  APPALTO PROGETTO CENTRO SPORTIVO ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE DIDATTICHE, LAVORI COMPLEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 LAPIDE CIMITERIALE. CIG: ZCE16DEA9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA IN USCITA DEL COMUNE. CIG: ZBE160E2A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SITO INTERNET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAG CESARE BACCELLI- LIQIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DESTINATI A RECUPERO- MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL' ART. 125 COMMA 11) D.LGS. 163/2006,AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO.CIG [Z0916C8399]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 4.2.4.1 - AZIONE 1: "POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE (CENTRI) DI AGGREGAZIONE GIOVANILI ESISTENTI" CAG CESARE BACCELLI" CUP [E43E09000170004]; CIG: [Z8010B86E8]AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACQUISTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE- TRAMITE MEPA-DITTA INNOVATION TECHNOLOGY ASSISTANCE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1189 DEL 11.12.2014 IN FAVORE DELL'A.S.P. DI COSENZA PER DISINFESTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2-PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE E PERCORSO FITNESS   PER DIVERSAMENTE ABILI NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO-OFFICINA DELLO SPORT- FORNITURA AUTOMEZZO- E SITO INTERNET-CUP: [E410H11000030004]  DETERMINA A CONTRATTARE -  ART 192 TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2"  - OFFICINE DELLO SPORT- "PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI";ESECUZIONE INTERVENTO LAVORI COMPLEMENTARI.LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA NELLE VARIE FASI.CUP. [E43G15001630003]    CIG : [ZA90B6305E]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR  2007-2013 LINEA 8.2.1.2 - PISL - OFFICINE DELL' INGEGNO-PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITA' LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO   "OFFICINA DELLO SPORT". LAVORI COMPLEMENTARI-   ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALEAPPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI : MOD. UNICO ENTI NON COMMERCIALE 2014 - ELABORAZIONE E TRAS. TELEM.; MOD. 770/2014 ORDINARIO TASMISSIONE TELEM.; MOD. IRAP ENTI PUBBICI 2014 ELAB. E TRASM. TELEM.; TRASMISSIONE DENUNCE MENSILI UNIEMENS INPS ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.4 PNEUMATICI NUOVI DA SOSTITUIRE ALL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TG. DW721FG, PRESSO LA DITTA "TUTTOGOMME DI GASPARE COSTANZO".COD. CIG: Z8B129434A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2"  - OFFICINE DELLO SPORT- "PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI";CUP [E41H11000030004]    CIG 5538931674DETERMINAZIONE DEL  QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO E QUANTIFICAZIONE ECONOMIE AL FINE DELLA RENDICONTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ EURHOPE SRL PER SERVIZI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI PREVISTI DAL 118/2011 E SS.MM.II. - PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2015. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z45141845C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ BIT SRL PER FORNITURA NUOVA RELEASE DEL SOFTWARE GESTIONALE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA . COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z0D1208A23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO, PRESTATO NEL MESE DI APRILE 2015,  AL DIPENDENTE COMUNALE MOLINARO GIOACCHINO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ACQUISIZIONE  DI ATTREZZATURE NELL' AMBITO DEGLI INTERVENTI: PISL OFFICINA DELLO SPORT  E CAG CESARE BACCELLI-NOMINA RESPONSABNILE UNICO DEL PROCEDIMENTO-ART. 10 D.LVO 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2"  - OFFICINE DELLO SPORT- "PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI";CUP [E41H11000030004]   CIG 5538931674LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTAZIONE PRELIMINARE E  RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALL'AVV. ARMANDO CARDEI PER INCARICO LEGALE  "ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI COSENZA PROMOSSO DA MAZZUCA GIOVANNA AVVERSO LA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 0342014036087968000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 4.2.4.1 - AZIONE 1: "POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE (CENTRI) DI AGGREGAZIONE GIOVANILI ESISTENTI" CAG CESARE BACCELLI" -LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE  COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE,CUP [E43E09000170004]; CIG. [Z5E0D5E510]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA GENERICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2"  - OFFICINE DELLO SPORT- "PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI";ESECUZIONE INTERVENTO LAVORI COMPLEMENTARI.CUP:[E43G15001630003]- CIG-[ZB5172F310]AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 5) DEL D.LVO 163/2006-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2"  - OFFICINE DELLO SPORT- "PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI";ESECUZIONE INTERVENTO LAVORI COMPLEMENTARI.CUP:[E43G15001630003]- CIG-[ZB5172F310]AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL' ART.  57 COMMA 5) DEL D.LVO 163/2006- DETERMINA A CONTRATTARE ART 192 TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GE.RI. SRL PER DEFINIZIONE PRATICA SOCIETÀ H3G SPA TELEFONIA MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2"  - OFFICINE DELLO SPORT- "PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI";CUP [E41H11000030004]    CIG 5538931674APPROVAZIONE ASSESTAMENTO FINALE E LIQUIDAZIONE  CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A." PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO OTTOBRE 2015CIG: Z611415BDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISL-"OFFICINE DELL'INGEGNO"  POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2"  - OFFICINE DELLO SPORT- "PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI";CUP [E41H11000030004]- CIG: [ZFA1068DCE]              LIQUIDAZIONE COMPETENZE  TECNICHE  COLLAUDO STATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISL-"OFFICINE DELL'INGEGNO"  POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2"  - OFFICINE DELLO SPORT- "PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI".LIQUIDAZIONE COMPETENZE  TECNICHE  PER DIREZIONE LAVORI,COORDINAMENTO  SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE;CUP [E41H11000030004]- CIG: [ZA90B6305E]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 2 POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI COMUNALI DITTA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.CIG: ZD21293DEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI" POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1-FORNITURA DI TENDAGGICUP. [E43E09000170004] CIG [ ZF110B86F8]APPROVAZIONE CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' FORNITURA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 4.2.4.1 - AZIONE 1: "POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE (CENTRI) DI AGGREGAZIONE GIOVANILI ESISTENTI" CAG CESARE BACCELLI" -LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE LAVORI  OPERE STRUTTURALI -SALDOCUP [E43E09000170004]; CIG. [Z5E0D5E510]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GOODWILL PER PROGETTO "GIOVANI&amp;FUTURO COMUNE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA RUFFOLO IDA PER SÈ STESSA PIÙ LONTANO CHE SIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. SCORNAVACCA CASPER ANGELO PER TUMULAZIONE SALMA DI RUFFOLO ADELINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI" POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1-FORNITURA ATTREZZATURE LABOLATORIO TEATRALE E SALA RIUNIONI.CUP E43E09000170004; CIG  [Z3210B857E]APPROVAZIONE CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' FORNITURA  E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 4.2.4.1 - AZIONE 1: "POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE (CENTRI) DI AGGREGAZIONE GIOVANILI ESISTENTI" CAG CESARE BACCELLI" -LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE LAVORI- SALDO.CUP [E43E09000170004]; CIG.[Z5E0D5E510]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 4.2.4.1 - AZIONE 1: "POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE (CENTRI) DI AGGREGAZIONE GIOVANILI ESISTENTI" CAG CESARE BACCELLI" -LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI CONNESSE.,CUP [E43E09000170004]; CIG. [ZD609187AF]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA-RSU-TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO/DISCARICA-RSU E FRAZIONE ORGANICA-LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 4.2.4.1 - AZIONE 1: "POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE (CENTRI) DI AGGREGAZIONE GIOVANILI ESISTENTI" CAG CESARE BACCELLI" CUP: [E43E09000170004];LIQUIDAZIONE COMPENSO RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 4.2.4.1 - AZIONE 1: "POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE (CENTRI) DI AGGREGAZIONE GIOVANILI ESISTENTI" CAG CESARE BACCELLI"CUP: [E43E09000170004]; CIG: [5717373D71]; APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CARDEI PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLE DELIBERE DI G.C. N. 19 DEL 18/03/2015 E N. 73 DEL 12/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA NR. 327/12/15 DELLA CTP DI COSENZA RELATIVA AL RICORSO NR. 5280/11 PROPOSTO DA TELECOM ITALIA SPA CONTRO COMUNE DI MARANO P.TO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDIMEL S.R.L." PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CANONE 5° BIMESTRE 2015.CODICE CIG: Z481288A8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016 SCUOLA PRIMARIA. CIG: Z4415F870B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BANCHI E SEDIE PER SCUOLA ELEMENTARE. CIG: Z2515B6B78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE MINORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.L. 78/2015  DELL'ART. 2 DEL D.D. 7/8/2015 - D.D. 7/8/2015. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI IMMOBILI DIPROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME DEI DIPENDENTI CARBONARO MAURIZIO E PAPALINO MANUELA DAL 50%  AL 80,55% .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER QUANTIFICAZIONE INTERESSI LEGALI SUL CAPITALE DOVUTI ALLA CONTROPARTE A SEGUITO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO N. 740/2015, CAUSA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - RUFFOLO DOMENICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N.° 4 PNEUMATICI NUOVI ALLA SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS 779 LK, PRESSO LA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO".CODICE CIG: Z8B129434A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO RUOLI ORDINARI CON RISCOSSIONE COATTIVA CANONE IDRICO ANNI 2009-2010 FORMATI DA EQUITALIA SUD SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU NON DOVUTA SIGG. PELLEGRINO FRANCESCA, PASQUA ANNIBALE, PASQUA RINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2015.CODICE CIG: ZDA1294012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADA E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO. LL.RR. 24/87 -19/09- DECRETO  N. 9133 DEL 28/07/2014 -CONCESSIONE FINANZIAMENTEO IMPORTO  ?. 158.114,00 CON CONTRIBUTO ANNUALE RATA VENTENNALE DI ?. 8.487,55CUP: [E44E14005230006]DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CON LA CASSA DD.PP.S.P.A. ED ADESIONE ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTITO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL" PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD, MESE DI OTTOBRE 2015.CODICE CIG: 5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ SAVAGLI, DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.".CODICE CIG:ZA01293F25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2"  - OFFICINE DELLO SPORT- "PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI";ESECUZIONE INTERVENTO LAVORI COMPLEMENTARI.CONFERMA ED INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI CIG: [ZA90B6305E]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI- SCUOLA MEDIA E CENTRO SOCIALE BACCELLI.AFFIDAMENTO PROSIEGUO DEL SERVIZIO E DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE .DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- ART. 125 COMMA 11 DEL D.LVO 163/2006-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 2001, E ART. 11, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006. INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 37 E 55, COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006;CUP: E41E15000430001 - GIC:645543162E;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI" PER  FORNITURA ULTERIORE MATERIALE OCCORRENTE PER PROGETTO "ORTI SOCIALI". COD CIG Z8D16DEDAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ELETTRODI DEFIBRILLATORE STUDIO MEDICO "SAN GIUSEPPE MOSCATI"IN FAVORE DELLA DITTA SUNNEXT SRL. COD. CIG Z6D16D2EAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO N. 4 LAPIDI CIMITERIALI. CIG: ZCE16DEA9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE RELATIVI AL 3° TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG. RA PULICE VINCENZINA PER TUMULAZIONE SALMA DI PULICE IDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER SOSTITUZIONE PALO E RIFACIMENTO TRATTO DI LINEA ELETTRICA DETERIORATA IN LOCALITÀ ANNUNZIATA, TRAMITE LA DITTA "EDIMEL SRL" AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE.CODICE CIG: Z3716B00F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 140 BLOCCHETTI PER BIGLIETTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. CIG: Z5C16D33E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE - AMMINISTRATORE DI SISTEMAAFFIDAMENTO INCARICO - (C.I.G. Z4A16CCDFC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/2008 - CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PERSONALE(C.I.G. ZC116CCFAA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS.81/2008 REDAZIONE D.V.R. - NOMINA MEDICO COMPETENTE - VISITE MEDICHE(C.I.G. ZC816CCF97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE VIARIE TOPONOMASTICA E SUPPORTI(CIG Z9916CCDB5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORIERE COMUNALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI S.C.A.R.L. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADA E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO. LL.RR. 24/87 -19/09- DECRETO  N. 9133 DEL 28/07/2014 -CONCESSIONE FINANZIAMENTEO IMPORTO ?. 160.000,00 CON CONTRIBUTO ANNUALE RATA VENTENNALE DI ?. 8.487,55CUP: [E44E14005230006]DE    TERMINA A CONTRARRE MUTUO CON LA CASSA DD.PP.S.P.A. ED ADESIONE ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTITO;MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 416/89 DEL 12/10/2015 E 423/92 DEL 14/10/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 6/2015: "CONTRATTO D'APPALTO DI FORNITURA ATTREZZATURE DI LABORATORIO E SALA RIUNIONI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO - CONGUAGLIO PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO/MAGGIO 2014 E RETTIFICA CONGUAGLIO PERIODO GENNAIO/LUGLIO2009 E GENNAIO/NOVEMBRE 2011 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A RELATIVE A CONTRATTO SOLUZIONE MOBILE TIM PERIODO DICEMBRE 2014/GENNAIO 2015, FEBBRAIO/MARZO 2015 E GIUGNO/LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA DI SOLLEVAMENTO CADUTI DELLE FOIBE PERIODO SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 18 LUGLIO/ 25 SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE". AFFIDAMENTO INCARICO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D. LGS N. 163/2006, DEI SERVIZI TECNICI DI REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE DEI LAVORI. CUP: E41E15000430001 - CIG: ZEB16A9496.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL CENTRO TURISTICO GIOVANILE - GRUPPO OPS PER PROGETTO " SOCIALMENTE ATTIVI ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IDRICO ANNI 2009-2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI-DIRETTIVA DELIBERA GIUNTALE N. 96 DEL 30.12.2014CIG: Z5D1310611 LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% ALLA DITTA  APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER TELEFONIA MOBILE SOCIETÀ H3G SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 11, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 163/2006 E ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DI DIREZIONE DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11) DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. CUP: [E41E15000430001] - CIG: [ZEB16A9496]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. GIANLUCA SANTELLI PER RICHIESTA AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO MAREMI SRL - PROCEDURA 11/2015 (GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 25/9/2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO SETTEMBRE 2015.CODICE CIG: Z611415BDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE". AFFIDAMENTO INCARICO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D. LGS N. 163/2006, DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. CUP: E41E15000430001 - CIG: Z1816A161A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LAVANDERIE MISTER BRUNO S.R.L. PER SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2015. CIG: Z030D3B33D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E ART. 11, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 7 DEL D. LGS. N. 163 DEL 2006, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D. LGS N. 163 DEL 2006 PER L'INTERVENTO DI: "SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE". CUP: E41E15000430001 - CIG: Z1816A161A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA C.R.F. VIAGGI E TURISMO DI CHIAPPETTA ANTONIO PER SERVIZIO TRASPORTO PROGETTI "GIOCHIAMO IN ACQUA 2015" E "BENESSERE 2015". CIG: Z49159369E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 12/03/2015 AL 18/09/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PERIODO MARZO-LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI RIPARTO - UNIONE DEI COMUNI MARANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI" POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1-FORNITURA DI TENDAGGICUP. [E43E09000170004] CIG [ ZF110B86F8]AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ BISCIGLIETTO, DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C".CODICE CIG:ZA01293F25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIOSYSTEM DI DE LUCA MARIA PER CONTROLLO ACQUE POTABILI PERIODO MAGGIO, LUGLIO E SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADA E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO. LL.RR. 24/87 -19/09- DECRETO  N. 9133 DEL 28/07/2014 -CONCESSIONE FINANZIAMENTEO IMPORTO ?. 160.000,00 CON CONTRIBUTO ANNUALE RATA VENTENNALE DI ?. 8.487,55CUP: [E44E14005230006]DE  TERMINA A CONTRARRE MUTUO CON LA CASSA DD.PP.S.P.A. ED ADESIONE ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTITO;MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 416/92 DEL 12/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRIMA ANNUALITÀ - DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA NR. 740/2015 - CORTE DI APPELLO DI CATANZARO IN FAVORE DEL SIG. RUFFOLO DOMENICO MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2"  - OFFICINE DELLO SPORT- "PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI";CUP [E41H11000030004]    CIG 5538931674APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  ATTI  3° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. ANNUNZIATO TENUTA - PROCEDIMENTO NR. 613/2013 CORTE DI APPELLO DI CATANZARO VERTENZA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO /RUFFOLO DOMENICO MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DESTINATI A RECUPERO- MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL' ART. 125 COMMA 11) D.LGS. 163/2006,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO. D.P.C.M. 03/12/2013. CIG: Z40166FBEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO IDRICO ANNI 2007 E 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADA E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO. LL.RR. 24/87 -19/09- DECRETO  N. 9133 DEL 28/07/2014 -CONCESSIONE FINANZIAMENTEO IMPORTO ?. 160.000,00 CON CONTRIBUTO ANNUALE RATA VENTENNALE DI ?. 8.487,55CUP: [E44E14005230006]DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CON LA CASSA DD.PP.S.P.A. ED ADESIONE ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTITO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2014. CIG: ZAB167BC7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALECONFERIMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CONFERIMENTO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA, E SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2015 - DITTA NUOVA ALFA CALABRA - COD. CIG. DI AFFIDAMENTO  Z4D0D8BDDF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL TULIPANO" PER PROGETTO "CAMPO ESTIVO 2015".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL" PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD, MESE DI SETTEMBRE 2015.CODICE CIG:5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL" PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD, MESE DI AGOSTO 2015.CODICE CIG:5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU ING. GIULIO PALMIERI - PROCEDIMENTO N. 631/2013 CORTE DI APPELLO DI CATANZARO VERTENZA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/RUFFOLO DOMENICO MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SALVATORE PELLEGRINO &amp; F.LLI SNC" PER RIPARAZIONE TERNA PALAZZANI PB70, TARGATA ADS289.CODICE CIG:ZA015F03F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER INTERRAMENTO TRATTO DI LINEA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITÀ S.PIETRO, TRAMITE LA DITTA "EDIMEL SRL" AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE.CODICE CIG:ZBA1665BA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO-LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO &amp; C. - PERIODO APRILE - AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIM. 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. DE ROSE PASQUALE PER TUMULAZIONE SALMA DI DE ROSE EUGENIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI" POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1-FORNITURA DI PANNELLI ESPOSITIVI E TOTEM DIGITALI.CUP. [E43E09000170004] CIG [ 6023650939]APPROVAZIONE CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' FORNITURA  E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO, PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE S.R.L.".CODICE CIG:Z001657CF4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_15 DEL 17/04/2015 IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO &amp; C. - PERIODO MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E ROTTAMAZIONE CABINA BLINDATA NEL CENTRO SOCIALE CESARE BACCELLI, TRAMITE LA DITTA "ORRICO SERGIO LAVORAZIONE FERRO E ALLUMINIO".CODICE CIG:Z3A164CD65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO LUGLIO 2015.CODICE CIG:Z611415BDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO AGOSTO 2015.CODICE CIG:Z611415BDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.S. 2015/2016. CIG: Z7216435CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VUOCHER - PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE E ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA - AUTORIZZAZIONE VERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI 2015 SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO EMILIANO" PER PULIZIA STRADE INNEVATE E SPARGIMENTO SALE.CODICE CIG:ZCB13BD62A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  CORSO DI ADDESTRAMENTO PER L'AGENTE DI PS PAPALINO MANUELA PRESSO TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIT SRL PER TRASMISSIONE TELEMATICA DATI CONTABILI FORMATO XML ANNO 2014 ALLA CORTE DEI CONTI. COD. AFFIDAMENTO Z18156EADB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ SAIC PER SERVIZIO ACCERTAMENTO ICI 2009 SU IMPORTO INCASSATO AL 09/09/2015. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z2F0FA6DD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER RIPRISTINO LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITÀ CARINI, TRAMITE LA DITTA "EDIMEL SRL" AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A PERIODO FEBBRAIO - MARZO, APRILE - MAGGIO  E GIUGNO - LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ENERCONT SRL" PER SOSTITUZIONE E MONTAGGIO POMPA POZZO ARTESIANO PER USO POTABILE.CODICE CIG:ZBB1568A95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SINDACO PER MISSIONE CONVEGNO ANCI PICCOLI COMUNI "AUTONOMIE E DIGNITÀ PER LA RINASCITA DEI COMUNI E L TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI", CAGLIARI 10/07/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.4 POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI".CODICE CIG:ZD21293DEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SCALZI PALMERINO PER SERVIZIO DI ARATURA DI MQ 1.300 DI TERRENO ADIBITO AD ORTO SOCIALE . COD CIG Z3714AF171.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO 24/12/2014 AL 21/05/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2015.CODICE CIG:ZDA1294012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA DI SOLLEVAMENTO CADUTI DELLE FOIBE  PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 IN FAVORE DELLA DITTA "R.G. CARTA E UFFICIO".  COD. CIG: Z6B11B6631.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. ARMANDO CARDEI PER ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI COSENZA PROMOSSO DA MAZZUCA GIOVANNA AVVERSO LA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 0342014036087968000 (DELIBERA G.C. N. 64/2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FAST MAIL PER SERVIZIO POSTA IN USCITA DEL COMUNE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FAST MAIL PER SERVIZIO POSTA  IN USCITA DEL COMUNE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO GIUGNO 2015.CODICE CIG:Z611415BDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIM.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA IN USCITA DEL COMUNE. CIG: ZBE160E2A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA SUGLI SCUOLABUS E SERVIZIO GUARDIANIA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2015 - GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATASTO INCENDI: APPROVAZIONE ELENCO PARTICELLE PERCORSE DAL FUOCO - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO-  ESECUZIONE INTERVENTO DI  OPERE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE- UTILIZZO ECONOMIECUP E47E1300016007. CIG. [5330016458].CONTABILITA FINALE E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO- LIQUDAZIONE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO DELL'ENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2015 / GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCUOLA MATERNA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015. CIG: Z371111C5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARCELLA PER SERVIZIO "ELABORAZIONE IRAP ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE METODO ANALITICO ANNO D'IMPOSTA 2013. COD. CIG. Z3F15FF382.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. AURORA FRANCESCO PER TUMULAZIONE SALMA DI AURORA VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. PRESTA LEOPOLDO PER TUMULAZIONE SALMA DI CITTADINO CONCETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016. CIG: Z4415F870B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DIDATTICO SCUOLA MATERNA, IN FAVORE DELLA DITTA "R.G. CARTA E UFFICIO".  COD. CIG: Z5612386F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA SU RUOLO TARI 2015 ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TERNA PALAZZANI TARGATA ADS289, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "SALVATORE PELLEGRINO &amp; F.LLI SNC".CODICE CIG:ZA015F03F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "L'AUTO SRL DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO" PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ TARGATA DR134SP.CODICE CIG:Z2F1529061.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDIMEL S.R.L." PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CANONE 4° BIMESTRE 2015.CODICE CIG:Z481288A8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUTIO SISTEMI INFORMATIVI SAS PER FORNITURA N. 02 DISPOSITIVI FIRME DIGITALI. COD. CIG. Z8B1505317.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "GENERAL CONSTRUCTION SPA" PER SERVIZIO DI COLLETTAMENTO REFLUI, PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2015.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SU PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2015. CIG: Z4F15D7793.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO INDIRIZZI PEC IN USO AL PROTOCOLLO E AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO DI UN ANNO (SETTEMBRE 2015 AGOSTO 2016) DITTA SOLUTIO SISTEMI INFORMATIVI SAS - COD. CIG. Z5215DA386.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ BISCIGLIETTO, DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C".CODICE CIG:ZA01293F25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORPORO SU RUOLO IDRICO 2015 ACCONTO DI SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA DA PARTE DI GUGLIELMELLI COSTANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORPORO SU RUOLO IDRICO 2015 ACCONTO DI SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA DA PARTE DI BILOTTO LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA"  PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2015.CODICE CIG:ZDA1294012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIA MISTER BRUNO S.R.L. PER NOLEGGIO APPARECCIATURE IGIENICO-SANITARIE PERIODO 01/04/2015 - 30/06/2015. CIG: Z030D3B33D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL TULIPANO" PER QUOTE ASSICURATIVE RELATIVE AL PROGETTO "CAMPO ESTIVO 2015".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. GUARASCIO ANTONIO PER TUMULAZIONE SALMA DI COZZA FLORA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GOODWILL PER PROGETTO "GIOVANI&amp;FUTURO COMUNE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA"ECOSERVIZI SRL" PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU-RD, MESE DI LUGLIO 2015.CODICE CIG:5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL" PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU-RD, MESE DI GIUGNO 2015.CODICE CIG: 5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SE.T.IN. S.N.C. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE SANITARIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "GENERAL CONSTRUCTION SPA" PERIODO MARZO 2015.CODICE CIG:5199193DC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "SO.RI.CAL" PERIODO DAL 01.04.2015 AL 30.06.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SAMMARRO S.R.L." PER ULTERIORE FORNITURA MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI CESARE BACCELLI.CODICE CIG:Z7B154854B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER QUANTIFICAZIONE INTERESSI LEGALI SUL CAPITALE DOVUTI ALLA CONTROPARTE A SEGUITO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO N. 740/2015, CAUSA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - RUFFOLO DOMENICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA-RSU-TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO/DISCARICA-RSU E FRAZIONE ORGANICA-LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA BANCHI E SEDIE PER SCUOLA ELEMENTARE.CIG: Z2515B6B78 IN FAVORE DELLA DITTA CAMILLO SIRIANNI S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO IDRICO ANNO 2015 - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PERIODO DICEMBRE -  GENNAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUISAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI SRL PERIODO NEVEMBRE-DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LYRECO ITALIA SPA PER FORNITURA CARTA AD USO UFFICI COMUNALI. CIG: Z8914D6A60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2"  - OFFICINE DELLO SPORT- "PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI";CUP [E41H11000030004]    CIG 5538931674APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI  2° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL" PER FORNITURA MATERIALE IDRICO.CODICE CIG:Z20151DCD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO ED ATTIVITÀ DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2015  SOCIETÀ SAIC SRL . CODICE CIG DI AFFIDAMENTO ZB2153CF0B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI C.I.G. Z6C10B8184 - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_15 DEL 15/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO INDIRIZZI PEC ANNO 2015, DITTA SOLUTIO SISTEMI INFORMATIVI S.A.S. CODICE CIG. ZE315782A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI" POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1-FORNITURA MATERIALI TINTEGGIATURA LOCALI- CUP. [E43E09000170004] CIG [Z7B154854B ]FORNITURA MATERIALI  MEDIANTE COTTIMO  FIDUCIARIO- ART 125 COMMA 11 DL.VO 163/2006; ACQUISIZIONE ULTERIORI FORNITURE COMPLEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 6430/08/14 DELLA CTP DI COSENZA RELATIVA AL RICORSO N° 2036/12 PROPOSTO DA TELECOM ITALIA SPA CONTRO IL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO 29/11/2014 - 23/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2015/2016, PRESSO SEDE ACI DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SERVIZIO DI CALCOLO ON LINE IMU E TASI 2015 - DITTA  ART &amp; MEDIA DI MICHELE PIPERIS. CODICE CIG. Z1D1501CEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2014 (CESSIONE DI CREDITO SOCIETÀ BANCA SISTEMA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA DI SOLLEVAMENTO CADUTI DELLE FOIBE DA DICEMBRE 2014 A MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA DI SOLLEVAMENTO CADUTI DELLE FOIBE NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI" POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1-FORNITURA DI ARREDICUP. [E43E09000170004] CIG [ 60237446CC]APPROVAZIONE CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' FORNITURA  E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI" POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1-FORNITURA ATTREZZATURE LABOLATORIO TEATRALE E SALA RIUNIONI.CUP E43E09000170004; CIG  [Z3210B857E]AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SOGGIORNO PRESSO PARCO ACQUATICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GIOCHIAMO IN ACQUA ANNO 2015". CIG: Z9D15967BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS GTL CON CONDUCENTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI GIOCHIAMO IN ACQUA E BENESSERE ANNO 2015. CIG: Z49159369E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE RELATIVI AL II TRIM. 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SAMMARRO S.R.L." PER FORNITURA MATERIALI INERENTI TINTEGGIATURA LOCALI EDIFICIO CESARE BACCELLI.CODICE CIG:Z7B154854B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 31.07.111987 N. 24 ART. 42 COMMA 1- LEGGE REGIONALE N. 47 DEL  23-12-2011 "ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI UFFICI PUBBLICI "(DPR 462/2001) CUP [E41H13000160007] CIG: E41H13000160007AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/A DEL 28.02.2015 IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO &amp;C. - PERIODO FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1°-2°-3° BIMESTRE 2015, DITTA "EDIMEL SRL"MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.CODICE CIG:Z481288A8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2"  - OFFICINE DELLO SPORT- "PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI";CUP [E41H11000030004] CIG 5538931674AUTORIZZAZIONE AL  SUBAPPALTO DI:  OPERE E LAVORAZIONI  IMPIANTO FOTOVOLTAICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2"  - OFFICINE DELLO SPORT- "PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI";CUP [E41H11000030004] CIG 5538931674AUTORIZZAZIONE AL  SUBAPPALTO DI:  OPERE E LAVORAZIONI  IMPIANTI  ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER PROGETTO GIOCHIAMO IN ACQUA 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER PROGETTO "GIOCHIAMO IN ACQUA 2015" E "PROGETTO BENESSERE 2015".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTA DI CREDITO E NUOVA FATTURA MESI GENNAIO FEBBRAIO 2015 DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" PRESA D' ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO INDIRIZZI PEC ANNO 2015, DITTA SOLUTIO S.A.S..- CODICE CIG. ZE315782A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ELETTRODIESEL DI CAPUANO GIUSEPPE" PER RIPARAZIONE POMPA D'INIEZIONE TERNA PALAZZANI TARGATA ADS289.CODICE CIG: Z57129410A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2011 E 2012. CIG: Z9A0C335D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DITTA "DBM INTERNATIONAL SRL" PER FORNITURA SACCHETTI PER RD.CODICE CIG:Z5513BDB9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. LAMACCHIA GAETANO PER TUMULAZIONE SALMA DI NUMA INNOCENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASMISSIONE TELEMATICA DATI CONTABILI FORMATO XLM ANNO 2014, ALLA CORTE DEI CONTI . DITTA BIT  SRL CODICE CIG. Z18156EADB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ORRICO SERGIO LAVORAZIONE FERRO E ALLUMINIO" PER RIPARAZIONE SERRANDA AUTOTORIMESSA COMUNALE E REALIZZAZIONE CHIUSURA CON SBARRA ADIACENTE PIAZZALE CIMITERO.CODICE CIG:ZE314247E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RITACCA ROSARINO" PER MANUTENZIONE ANNUALE DI N. 4 CALDAIE E VERIFICA FUMI PER L'ANNO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE SANITARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE POMPA POZZO ARTESIANO PER USO POTABILE IN LOCALITÀ PIANO DELLE FORCHIE DALLA DITTA "ENERCONT SRL".CODICE CIG:ZBB1568A95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2015.CODICE CIG: ZDA1294012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO-  ESECUZIONE INTERVENTO DI  OPERE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE- UTILIZZO ECONOMIECUP E43B09000260003. CIG. [5330016458]. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE  COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ASSOCIAZIONE PRIMAVERA PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 LEGGE 68/99. PROGRAMMA DI COLLOCAMENTO MIRATO COPERTURA QUOTA D'OBBLIGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI" POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1-FORNITURA MATERIALI TINTEGGIATURA LOCALI- CUP. [E43E09000170004] CIG [Z7B154854B ]AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- ART 125 COMMA 11 DL.VO 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ED ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI 2015. -CIG ZB2153CFOB-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL TULIPANO" PER PROGETTO "CAMPO ESTIVO 2015".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTOMEZZO PIAGGIO QUARGO TARGATO BC44940, DITTA " UNIPOLSAI ASSICURAZIONI".CODICE CIG:ZD21293DEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N° 14/3 DEL 28.01.2015, AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA "CURATOLA GROUP SRL".CODICE CIG:Z57129410A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA FIAT " L' AUTO SRL DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO".CODICE CIG:Z2F1529061.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AGENZIA STAMPA  ADT GROUP PRESS EDITORI S.R.L. PER FORNITURA N. 500 MANIFESTI DI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE. CIG: ZBC14D19FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 25.02.2015 IN FAVORE DELLA DITTA FILIPPO PANZERA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/A DEL 31.01.2015  RIGUARDANTE LA CUSTODIA ED IL MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO &amp; C. - PERIODO GENNAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLA UNIRISCOSSIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO-LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN FAVORE DELLA DITTA CINO SPORT - PERIODO MAGGIO- LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIE MISTER BRUNO S.R.L. PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/03/2015. CIG: Z030D3B33D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO DI AUTOESPURGO IN LOCALITA' BISCIGLIETTO, DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C. -CIG ZA01293F25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO RELATIVO AL 3° TRIM. 2014 SOCIETÀ SO.RI.CAL IN LIQUIDAZIONE - STORNO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. LUCA BARBUTO CONTENZIOSO COMUNE MARANO P.TO/DITTA ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCUOLA MATERNA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2015. CIG: Z371111C5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO RINUNCIA ATTO  DI PIGNORAMENTO SOMME NEI CONFRONTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE S.R.L.".CODICE CIG:Z20151DCD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2015, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:ZDA1294012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CAMPO ESTIVO 2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " IL TULIPANO". COD CIG Z77151AEAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 126/58 DELL'01/04/2015 AVENTE AD OGGETTO "LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO E FEBBRAIO/MARZO 2014 - SOCIETÀ ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER DOMANDE DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS ANNI 2009-2010-2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/A DEL 31.12.2014 EMESSA DALLA DITTA MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO &amp; C. RELATIVA AL MANTENIMENTO CANI RANDAGI - PERIODO DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE"GENERAL CONSTRUCTION SPA": TRATTAMENTO REFLUI COMUNALI -PERIODO FEBBRAIO 2015 ( CONTRATTO NR.95 DEL 14/05/2015) CIG 5199193DC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI NR. 02 FIRME DIGITALI DITTA SOLUTIO SISTEMI INFORMATIVI S.A.S. COD. CIG. Z8B1505317.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA", PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO MAGGIO 2015.CODICE CIG:Z611415BDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI CALCOLO ON LINE IMU E TASI 2015 - DITTA ART &amp; MEDIA DI MICHELE PIPERIS. COD. CIG. Z1D1501CEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ ANNUNZIATA DITTA "A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO".CODICE CIG: ZA01293F25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CARBONE MAURIZIO PER TUMULAZIONE SALMA DI PORCO ROSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA FALCO IDA PER TUMULAZIONE SALMA DI FALCO VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. AMENDOLA NICOLA FRANCESCO PER TUMULAZIONE SALMA DI GALLO FRANCESCA ROSARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA RUFFOLO MARIA CARMELA PER TUMULAZIONE SALMA DI RUFFOLO GAETANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CONTE GIUSEPPE PER TUMULAZIONE SALMA DI CONTE FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "CAMPO ESTIVO 2015" - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA DE SIMONE FRANCESCA PER TUMULAZIONE SALMA DI LE PIANE ROSINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA RITACCO ROSANNA PER TUMULAZIONE SALMA DI RITACCO EDUARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. AMENDOLA FERNANDO ANTONIO PER TUMULAZIONE SALMA DI GALLO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. DE RANGO SERAFINO PER TUMULAZIONE SALMA DI TROZZO FRANCHINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. BOSCO MAURIZIO PER TUMULAZIONE SALMA DI FILIPPELLI ROSINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. AURORA ANGELO PER TUMULAZIONE SALMA DI AURORA LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA CARBONE BRUNELLA PER TUMULAZIONE SALMA DI CARBONE ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA - TARIFFA SMALTIMENTO RR.SS.UU. IN DISCARICA  - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO TUMULAZIONE SALMA SIG. PATITUCCI FRANCESCO IN LOCULO CIMITERIALE N. 16, LATO EST, BLOCCO "C".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA-RSU-TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO/DISCARICA-RSU E FRAZIONE ORGANICA-LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO-APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 5 DEL 08/06/2015. :" LAVORI DI POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE  (CENTRI) DI AGGREGAZIONE GIOVANILI ESISTENTI CAG CESARE BACCELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BIOSYSTEM PER CONTROLLO QUALITÀ ACQUE POTABILI PERIODO NOVEMBRE 2014, GENNAIO E MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA TARSU 2010 - 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL" PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD, MESE DI MAGGIO 2015.CODICE CIG:5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ BOSCHI, DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.CODICE CIG: ZA01293F25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. MORANTE ANTONIO PER TUMULAZIONE SALMA DI PASSARELLI LUIGI CARMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. TROZZO MARIO PER TUMULAZIONE SALMA DI AQUINO ANGIOLINA CONCETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA RUFFOLO IDA PER TUMULAZIONE SALMA  DI VULNERA EMILIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. PRESTA MAURIZIO PER TUMULAZIONE SALMA DI RUFFOLO LIODORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. TENUTA FRANCESCO PER TUMULAZIONE SALMA DI TENUTA GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. COSTABILE EUGENIO FRANCESCO MARIO PER TUMULAZIONE SALMA DI CAVALLO LORELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. RUFFOLO MARCELLO PER IL SIG. RUFFOLO AGOSTINO PIÙ LONTANO CHE SIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. RUFFOLO MARCELLO PER TUMULAZIONE SALMA DI PICARDI CARMELINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA A/4 E A/3 AD USO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI. CIG: Z8914D6A60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO REGISTRO SCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000100PA DEL 29/05/2015  EDILSERVICE S.R.L. S.U. PER PUBBLICAZIONE N. 404 SU RIVISTA DELLE ASTE GIUDIZIARIE -  PROCEDURA N. 140/12 VENNERI ANDREA - DATA ASTA 22.07.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE. CIG:: ZBC14D19FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA GENERAL CONSTRUCTION SPA- SERVIZIO COLLETTAMENTO REFLUI- PERIODO GENNAIO 2015 - FATTURA NR.10/PA DEL 26.05.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 30/12/2014 AL 12/03/2015, PER FOTOCOPIATORE ES8460 PERIODO DAL 28/08/2014 AL 12/03/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 31.07.1987 N.24 ART.42COMMA1-LEGGE REGIONALE N.47 DEL 23.12.2011"ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI UFFICI PUBBLICI"(DPR 462/2001) CUP(E41H13000160007) CIG(ZD914CAE1E) DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2"  - OFFICINE DELLO SPORT- "PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI";CUP [E41H11000030004] CIG 5538931674APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI PRIMO SAL-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI" POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1- FORNITURA  ATTREZZATURE LABORATORIO TEATRALE E SALA RIUNIONI.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-INDIZIONE APPALTO CUP. [E43E09000170004] CIG [Z3210B857E]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI" POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1- FORNITURA  ATTREZZATURE LABORATORIO TEATRALE E SALA RIUNIONI.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-INDIZIONE APPALTO CUP. [E43E09000170004] CIG [Z3210B857E]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI" POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1- FORNITURA  ATTREZZATURE LABORATORIO TEATRALE E SALA RIUNIONI.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-INDIZIONE APPALTO CUP. [E43E09000170004] CIG [Z3210B857E]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV. SALVATORE MARRA NEL GIUDIZIO 463/2015 RCC DAVANTI AL TRIBUNALE DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO FIAT 110, DITTA "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI".CODICE CIG:ZD21293DEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA RATEIZZAZIONE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARSU ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ PERSANOLENTO DITTA "A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C".CODICE CIG: ZA01293F25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE PROGETTO "ORTI SOCIALI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE CARTELLE ESATTORIALE RUOLO TARSU ANNI 2010-2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI SRL PERIODO LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE/OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2015.CODICE CIG: ZDA1294012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI ANNO 2014. CONSORZIO VALLE CRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI SRL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2014 E CONGUAGLIO ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL DISTRIBUZIONE PER SERVIZIO DI MISURA PER IMPIANTI INCENTIVATI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE REGIONI E DELLE ALTRE COMUNITÀ LOCALI - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO APRILE 2015.CODICE CIG: Z611415BDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL" PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD, MESE DI APRILE 2015.CODICE CIG: 5805591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2014 E AGOSTO/NOVEMBRE 2014 (CESSIONE PARZIALE BANCA SISTEMA SPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO - PER CONGUAGLIO PERIODO RIFERIMENTO AGOSTO / NOVEMBRE 2011 ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  CONGUAGLIO PERIODO RIFERIMENTO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2014. (CESSIONE DI CREDITO BANCA SISTEMA SPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2015. PRESA ATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "GIANNONE ELEVATORI SAS DI GIANNONE GIOVANNI" PER MANUTENZIONE ASCENSORI 2° QUADRIMESTRE 2015.CODICE CIG:Z611286D03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE QUOTA ASSEGNI FAMILIARI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013 E ANNO 2014 - LAVORATRICE LPU DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA BIENNIO 2015/2015. LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ANNO 2015 SOCIETÀ BIT SRL.. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z0E13E227D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 28/08/2014 AL 30/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2015.- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ ANNUNZIATA E ZONA P.I.P., DITTA "A.A.A.A. AUTOSPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.".CODICE CIG:ZA01239F25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COADIUVAZIONE PER SVILUPPO E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOCIALMENTE ATTIVI, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CTG OPS. COD CIG:Z321478E57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "SO.RI.CAL S.P.A." PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.03.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI-DIRETTIVA DELIBERA GIUNTALE N. 96 DEL 30.12.2014DETERMINAZIONE INDIZIONE APPALTO N. 18/5 DEL 2/02/2015;AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG Z5D1310611</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO MARZO/APRILE 2014 E APRILE/MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE ATTO DI CITAZIONE MORRONE ENRICOLIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2014; COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZA105D234B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ BIT SRL PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015 SULLE PROCEDURE APPLICATIVE INSTALLATE PRESSO L'ENTE - CODICE CIG DI AFFIDAMENTO ZD413B3CB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI MAGGIORE SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA S.A.I.C. PER SERVIZIO IN APPALTO ACCERTAMENTO ICI ANNO 2009 (PERIODO RIFERIMENTO "DAL 16/02/2015  AL 20/04/2015"). COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z2F0FA6DD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014: COD. CIG DI AFFIDAMENTO ZA105D234B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175 DEL 30.04.2014 A FAVORE DELLA DITTA CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA - PERIODO APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E LA REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI. INTERVENTI ESEGUITI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MOTORINO D' AVVIAMENTO SCUOLABUS FIAT DAILY TARGATO DM831YD, PRESSO DITTA "ELETTRAUTO AMATO GIUSEPPE".CODICE CIG:Z89145B3B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME "NUOVO CODICE DELLA STRADA 2015" -  "PRONTUARIO VIOLAZIONE CDS 2015" E "MANIFESTI IMU E TASI" IN USO UFFICIO TRIBUTI. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z37145AC51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE NR. 01 PENSIONE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LAVANDERIE MISTER BRUNO S.R.L. PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE PERIODO  DAL 01/10/2014  AL 31/12/2014.. COD. CIG: Z030D3B33D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL RENDICONTO FINANZIARIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORPORATE EXPRESS SRL PER ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 PER UFFICI COMUNALI. Z7B130F0BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESSO LA DITTA "TEKNOGARDEN DI BILOTTO PAOLO" PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE N.° 4 DECESPUGLIATORI E N.° 1 TOSAERBA.CODICE CIG.ZC11440A93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ECOSERVIZI SRL" PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD,MESE DI MARZO 2015.CODICE CIG:58905591D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI 2015 ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER  FORNITURA SERRA DIDATTICA IN FAVORE DELLA DITTA IDROMECCANICA LUCCHINI. COD CIG: ZAB128471C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONI LIBRO A.S. 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD, PERIODO MARZO 2015.CODICE CIG:Z611415BDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA  C/O TESORERIA COMUNALE RELATIVI AL 4° TRIMESTRE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA"DBM INTERNATIONAL SRL" PER FORNITURA SACCHETTI PER RD.AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI FORNITURA DI BENI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO.CODICE CIG:Z5513BDB9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2013 - SIG. MONTAGNESE FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2008 - SIG. GALLO MAURIZIO LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2014 - SIG. MUGLIA UGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2014 - EREDE  BILOTTO ELVIRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2009 - SIG.RA DE LUCA FRANCESCA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNI 2010 E 2011 - SIG. CLEMENTE SPATARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CONSUMO IDRICO ANNO 2013 - SIG. ESPOSITO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LE PERA STEFANO ALLESTIMENTO DI LUMINARIE/ADDOBBI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2014. CODICE CIG: ZD125D9D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DI PROCEDIMENTI ED ISTRUTTORIE, PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEL SETTORE VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO" PER FORNITURA PNEUMATICI.CODICE CIG:Z30138F637.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA - PRATICA N. 80/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO "PROPOSTA DI TRANSAZIONE STRAGUIDIZIALE " E DILAZIONE PAGAMENTO FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER IN FAVORE DI BANCA SISTEMA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SERRANDA AUTORIMESSA COMUNALE DITTA "ORRICO SERGIO LAVORAZIONE FERRO E ALLUMINIO".CODICE CIG:ZE314247E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISL-"OFFICINE DELL'INGEGNO"  POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2"  - OFFICINE DELLO SPORT- "PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI";CUP [E41H11000030004]- CIG: [ZA90B6305E]LIQUIDAZIONE COMPETENZE  TECNICHE COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI AL SINDACO SIG. ALESSANDRO TENUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ S.A.I.C. PER SERVIZIO IN APPALTO DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2009 E COSTITUTUZIONE BANCA DATI NECESSARIA ALLA GESTIONE DELLA NUOVA IUC - COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z2F0FA6DD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" MESE DI MARZO 2015.CODICE CIG:ZDA1294012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE RELATIVI A I TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA TRAMITE "ACQUISTIINRETEPA.IT" LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BUSTE COMMERCIALI IN USO UFFICIO TRIBUTI - DITTA A.M. GRAF SRL DI MOTTA ANNA MARIA - COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z1F132A2CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DELL'ENTE PREVISTI DAL D.LGS. 118/2011, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 126/2014 - AFFIDAMENTO  E APPROVAZIONE DISCIPLINARE SOCIETÀ EURHOPE SRL. COD. CIG. Z45141845C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO ASSOCIAZIONE PRIMAVERA PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE. PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI" POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1- FORNITURA  ATTREZZATURE LABORATORIO TEATRALE E SALA RIUNIONI.REVOCA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIACUP. [E43E09000170004] CIG [Z3210B857E]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO RIF. APRILE/MAGGIO 2014 E GIUGNO/LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 4.2.4.1 - AZIONE 1: "POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE (CENTRI) DI AGGREGAZIONE GIOVANILI ESISTENTI" CAG CESARE BACCELLI"CUP [E43E09000170004]; CIG: [5717373D71]; APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI SECONDO SAL-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODI DI RIFERIMENTO ACCONTO MAGGIO/LUGLIO 2014 E CONGUAGLIO LUGLIO/SETTEMBRE 2014  (CESSIONE DI CREDITO BANCA SISTEMA SPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 4.2.4.1 - AZIONE 1: "POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE (CENTRI) DI AGGREGAZIONE GIOVANILI ESISTENTI" CAG CESARE BACCELLI"- LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE, COORD. SICUREZZA E DL.- OPERE STRUTTURALI-CUP [E43E09000170004]; CIG. [Z5E0D5E510]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 4.2.4.1 - AZIONE 1: "POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE (CENTRI) DI AGGREGAZIONE GIOVANILI ESISTENTI" CAG CESARE BACCELLI" -LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETTUALE E DL AL 2° SAL,CUP [E43E09000170004]; CIG. [Z5E0D5E510]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "GIANNONE ELEVATORI SAS DI GIOVANNI GIANNONE" CANONE MANUTENZIONE 1° QUADRIMESTRE 2015.CODICE CIG: Z611286D03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO APRILE/MAGGIO 2014. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZA105D234B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE SPESA PARTECIPAZIONE SEMINARIO - AFFIDAMENTI IN ECONOMIA- DIRITTO ITALIACIG: [ZA913F31B2]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE EQUITALIA SUD SPA FINO AL 30/06/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO E FEBBRAIO/MARZO 2014. SOCIETÀ ENI SPA DIVISIONE GAS  &amp; POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  POLIZZA INDENNITARIA-RESPONSABILITÀ CIVILE  E RISCHI DERIVANTI DALL' ATTIVITÀ DI COMPETENZA SVOLTA PER CONTO DELL' ENTE.RESPONSABILE SETT.LL.PP- RUP-VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI- PERIODO 31/03/2015-31/03/2016CIG: [Z6813F2BF1]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO DALL'01.07.2014 AL 30.09.2015 - SOCIETÀ SO.RI.CAL IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO RIFERITE AL RUOLO TARSU ANNI 2010 E 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE POMPA INIEZIONE TERNA PALAZZANI, PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "ELETTRODIESEL DI CAPUANO GIUSEPPE".CODICE CIG :Z57129410A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ONORANZE FUNEBRI SANTO S.A.S. DI FRANCESCO SANTO PER FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI. CIG: Z0E0FA0FA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA PER FORNITURA MATERIALE E MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SOCIALMENTE ATTIVI", INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALL'AVV. MICHELE FRANCO BIAMONTE PER CONFERIMENTO INCARICO - RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO FALBO COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  MAGGIOLI SPA PER FORNITURA VOLUME  "LE FUNZIONI ECONOMALI NEGLI ENTI LOCALI" CODICE CIG. ZE713E4281.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER SMALTIMENTO E VALORIZZAZIONE RD- PERIODO FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA BIENNIO 2015/2016  DITTA BIT SRL.- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. COD. CIG. Z0E13E227D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE P.S.C. - INCARIO PROFESSIONALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - LIQUIDAZIONA ACCONTO COMP. TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRUTTURALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORPORO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA SU RUOLO IDRICO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE N° 4 CALDAIE DITTA "RITACCA ROSARINO" PER L'ANNO 2014/15.CODICE CIG:Z931293C9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO E ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITO ENI SPA IN FAVORE DI BANCA SISTEMA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA - RSU - TARIFFE CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO/DISCARICA - RSU E FRAZIONE ORGANICA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FAST MAIL SRL DI COSENZA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA DI SOLLEVAMENTO CADUTI DELLE FOIBE PERIODO DA GIUGNO 2014 A OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI SRL PERIODO MARZO/APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE IN FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO RELATIVA AGLI ANNI 2012 E 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2009 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RESIDENZA A FAVORE DELLA FARMACIA RURALE DI MARANO PRINCIPATO ANNI 2014 E 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI" POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1-FORNITURA DI: PANNELLI ESPOSITIVI E TOTEM DIGITALICUP. [E43E09000170004] CIG [ 6023650939]AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SACCHETTI PER RD - DITTA DBM INTERNATIONAL SRL. - AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI FORNITURA DI BENI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - CODICE CIG:Z5513BDB9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2015.CODICE CIG:ZDA1294012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  PULIZIA STRADE INNEVATE E SPARGIMENTO SALE DITTA "RUFFOLO EMILIANO".CODICE CIG:ZCB13BD62A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EDILSERVICE S.R.L. PER PUBBLICAZIONE SU RIVISTA DELLE ASTE GIUDIZIARIE PROCEDURA N. 140/12 VENNERI ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI FORNITURA DI BENI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - ACQUISTO SACCHETTI PER RD - DETERMINA A CONTRATTARECODICE CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CONGUAGLIO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA ALL'INGROSSO PER USO IDROPOTABILE PER L'ANNO 2014 DITTA "SO.RI.CAL. SPA" IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>MICROZONAZIONE SISMICA COMPLETA DELL'ANALISI DELLA CLE DELLE ARRE URBANIZZABILI ED URBANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALELIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE QUOTA A CARICO DEL COMUNE(CIG ZC20EF3380 - CUP. E44I14000040006)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROBERTO FAGGIONATO RELATIVA ALLA FORNITURA DI BANDIERE E FASCIA DA SINDACO. CIG: Z6E1302F06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE A FAVORE DELL'AVV. SALVATORE MARRA AVENTE PER OGGETTO L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 1089/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI ALL'AVV. MICHELE BIAMONTE PER TRANSAZIONE CON IL COMUNE DI MARANO MARCHESATO - CONTENZIOSO CONSORZIO VETERINARIO /VERTENZA GRECO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015 SULLE PROCEDURE APPLICATIVE PRESSO L'ENTE - DITTA BIT SRL. COD. CIG. ZD413B3CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A RELATIVE A CONTRATTO SOLUZIONE MOBILE TIM PERIODO AGOSTO- SETTEMBRE 2014 E OTTOBRE- NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N° 11/49 DEL 18.02.2015, AVENTE AD OGGETTO LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CALABRA MACERI SPA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2014: COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZA105D234B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ADDEBITO POSTE ITALIANE SPA SUL C/C POSTALE PER SPESE EMISSIONE FASCICOLI CH8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO N. 04 AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA  "ECOSERVIZI SRL": SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD, LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2015.CIG: 58905591D3D.CUP: E49D14000160004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI PERMESSO DI COSTRUIRE N.566/2013 - MORRONE ENRICO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. MICHELE BIAMONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO-LIQUIDAZIONE FATTURA N.45/A DEL 30.11.2014 IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO &amp; C. - PERIODO NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA STUDIO LEGALE AVV. LUCA BARBUTO PER CHIUSURA FASE STRAGIUDIZIALE CONTENZIOSO TRA IL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO E LA DITTA ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA S.R.L. DELIBERA G.C. N. 43 DEL 30/06/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI" POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1-FORNITURA DI ARREDICUP. [E43E09000170004] CIG [ 60237446CC]AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA - PER FORNITURA MANIFESTI AVVISO DI SCADENZA  IMU E TASI A SALDO. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZD5118AA078.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N°8 PNEUMATICI NUOVI DA SOSTITUIRE AGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD E SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK.CODICE CIG:Z30138F637</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N. 457/206 DEL 19.12.2014 AVENTE AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO VOLUMI IN USO ALL'UFFICIO RAGIONERIA E MANIFESTI IMU E TASI SECONDA RATA  - DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA - PER FORNITURA MANIFESTI AVVISO DI SCADENZA  IMU E TASI A SALDO. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZD5118AA078.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA - PER FORNITURA MANIFESTI AVVISO DI SCADENZA  IMU E TASI A SALDO. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZD5118AA078.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO VOLUME "LA LEGGE DI STABILITÀ 2015" IN USO ALL'UFFICIO RAGIONERIA . COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZC7126CE50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO SERVIZIO MEMOSCADENZARIO VIA E MAIL ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z7A124375A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI COMPRESO ACCESSORI E MONTAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER PERMUTA CONCESSIONE AREA CIMITERIALE CON CONCESSIONE DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.128 DEL 31.03.2014 A FAVORE DELLA DITTA CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA - PERIODO MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI  CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2015.- APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE RUOLO TARSU ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO MEMOSCADENZARIO VIA MAIL ANNO 2015 DITTA MAGGIOLI SPA - COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZE60E4FE73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA - TARIFFA SMALTIMENTO RR.SS.UU. IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE RS E CONFERIMENTO ORGANICO DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO DALL'01.07.2014 AL 30.09.2014 - DITTA SO.RI.CAL IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARCELLE COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI RELATIVE AL 2° SEMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE CAUSA CIVILE RG.184/2013 - CURATELA FALLIMENTO VALLE CRATI  SPA / COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO P.C. PER USO UFFICIO RAGIONERIA DITTA INFOTEL SAS DI RAFFAELLO DODARO &amp; C. CODICE CIG. DI AFFIDAMENTO ZEC126EAEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DI CALCOLO IMU E TASI 2014- DITTA ART &amp; MEDIA DI MICHELE PIPERIS, CODICE CIG. DI AFFIDAMENTO ZDA11AA977.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER CONFERIMENTO STRAORDINARIO UNA TANTUM DI RIFIUTI , ORDINANZA SINDACALE N. 37 DEL 31.10.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE A.S. 2014/2015. CIG : Z2411B65AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA -PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "SO.RI.CAL" PERIODO DAL 01.10.2014 AL 31.12.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" MESE DI GENNAIO 2015.CODICE CIG: ZDA1294012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ MALATRI E PUZZILLE, DITTA "A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.CODICE CIG:ZA01293F25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SERVIZIO SCUOLA MATERNA PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. CIG. Z371111C5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER CONFERIMENTO ORGANICO E VALORIZZAZIONE RSU - PERIODO GENNAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POLISOFT SRL PER REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB COMUNALE ED ACQUISTO APPLICATIVO PER PUBBLICAZIONI ART.23 D.LGS. N.33/2013. CIG: Z3C0FDBF7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER CONFERIMENTO ORGANICO E VALORIZZAZIONE RSU - PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POLISOFT SRL PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014 SU ALBO PRETORIO, DELIBERE E DETERMINE. CIG: Z990EF6A24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE , DELLE REGIONI E DELLE ALTRE COMUNITÀ LOCALI - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSICURAZIONE CATTOLICA PER POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE IN FAVORE DI N. 08 LAVORATORI PERCETTORI MOBILITÀ IN DEROGA PER AVVIO PERCORSI FORMATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2014 - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL CCNL SEGRETARIO COMUNALE , PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA GETTONE DI PRESENZA DA PARTE DEI CONSIGLIERI DI MINORANZA. PRESA ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSICURAZIONE CATTOLICA PER POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE IN FAVORE DI N. 08 LAVORATORI PERCETTORI MOBILITÀ IN DEROGA PROGETTO. COD. CIG. Z50128D448.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA TRAMITE "ACQUISTINRETEPA.IT" - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BUSTE COMMERCIALI CON FINESTRA E STAMPA IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. Z1F132A2CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI-DIRETTIVA DELIBERA GIUNTALE N. 96 DEL 30.12.2014DETERMINAZIONE INDIZIONE APPALTO N. 18/5 DEL 2/02/2015;AGGIUDICAZIONE PROVVISORIACIG Z5D1310611</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO INCASSO TARES ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO COMPETENZE TECNICHE C.T.U. ING. VALENTINO CALABRESE - ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 140/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 23/11/2014. LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPATI ELETTORALI.  CIG: Z2511B64F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE CONSIGLIO PERIODOOTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DI N. 08 SOGGETTI DISOCCUPATI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO E MARGINALITÀ SOCIALE PER L'AVVIAMENTO IN PERCORSI FORMATIVI PER ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE ALL' AVCP - CIG  5717373D71 - CUP E43E09000170004.PROCEDURA D'APPALTO POR CALABRIA FESR 2007/2013 - POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE  DELLE STRUTTURE  DI AGGREGAZIONE ESISTENTI "CAG CESARE BACCELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "GIANNONE ELEVATORI SAS", CANONE MANUTENZIONE 3° QUADRIMESTRE 2014, PERIODO DAL 01.09.2014 AL 31.12.2014.CODICE CIG:ZF90DD50D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA "ECOSERVIZI SRL": SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - RD, LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2015.CIG:58905591D3D.CUP:E49D14000160004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -CONGUAGLIO DICEMBRE 2013 MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SRL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL AL CONGUAGLIO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA ALL'INGROSSO PER USO IDROPOTABILE PER L'ANNO 2013 DITTA SO.RI.CAL. SPA IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE  2014 - DITTA GENERAL CONSTRUCTION SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DW721FG DITTA "UNIPOL ASSICURAZIONI".CODICE CIG:[ZD21293DEA].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO EFFETTUATO SUL MEPA TRAMITE "ACQUISTINRETEPA.IT" _ AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA A4 PER FOTOCOPIE 80 GR/M  - IMPEGNO SPESA - CIG. Z7B130FOBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA TRAMITE "ACQUISTINRETEPA.IT" - AFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  BANDIERA ITALIA - BANDIERA EUROPA E FASCIA DA SINDACO IN CANETÈ - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6E1302F06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "S.C.M. EDIL 2000 DI SCORZA CARMINE E C. SAS" PER FORNITURA INERTI.CODICE CIG:[Z6D0F4989F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D' APPALTO POR CALABRIA FESR 2006 - 2013 PISL OFFICINE DELL' INGEGNO.CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE ALL' AVCP - CIG 5538931674 - CUP E41H11000030004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI-DIRETTIVA DELIBERA GIUNTALE N. 96 DEL 30.12.2014.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-INDIZIONE APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DEL SIG. GIUDICE ROSARIO ALESSANDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO-LIQUIDAZIONE FATTURE N.37/A E N.41/A A FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG DI LUPO DOMENICO - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CURATOLA GROUP SRL" PER SOSTITUZIONE MOTORE PORTA ELETTRICA SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD.CODICE CIG:[Z57129410A].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 4.2.4.1 - AZIONE 1: "POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE (CENTRI) DI AGGREGAZIONE GIOVANILI ESISTENTI" CAG CESARE BACCELLI"CUP [E43E09000170004]; CIG. [Z5E0D5E510]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2014, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:[Z060DD5201].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO DELL'ENTE PER IL PERIODO GENNAIO 2015 - GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DI N. 08 SOGGETTI DISOCCUPATI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO E MARGINALITÀ SOCIALE PER L'AVVIAMENTO IN PERCORSI FORMATIVI  PER ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO DI N° 08 SOGGETTI DISOCCUPATI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO E MARGINALITÀ SOCIALE PER L'AVVIAMENTO IN PERCORSI FORMATIVI PER ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 4^ TRIMESTRE ECONOMATO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 6° BIMESTRE 2014 DITTA "EDIMEL SRL" MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.CODICE CIG:[ZDB0DDACC0].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "RUFFOLO ENRICO E GIOVANNI SRL" PER FORNITURA CALCESTRUZZO.CODICE CIG:[Z2810B9472].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASE ACCESSIBILI - INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DOMOTICA NELLE ABITAZIONI PRIVATE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - P.O.R. CALABRIA FESR 2007/2013 - EROGAZIONE 2^ QUOTA ANTICIPAZIONE - (CUP E41G14000140006)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CONDITO CECILIA &amp; CO. - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU,RD E FRAZIONE ORGANICA, CANONE MESE DI DICEMBRE 2014.CODICE CIG:[580591D3D].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS COMUNALI  IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PRIMAVERA E TULIPANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/2015 IN FAVORE DELLA DITTA PERCACCIUOLO S.R.L. CIG: Z751164032.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASE ACCESSIBILI - INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DOMOTICA NELLE ABITAZIONI PRIVATE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - P.O.R. CALABRIA FESR 2007/2013 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LAPIDE CIMITERIALE. CIG: Z3D1295772.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N.6 LAPIDI CIMITERIALI IN FAVORE DELLA DITTA "IL GIRASOLE". COD. CIG: ZAF0FF6A96 E  ZD41163C63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI LSU - PERIODO DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO E INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATRICE LPU - PERIODO DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE CALABRIA ETICA IN RELAZIONE AL PROGETTO "CENTRO PER LA FAMIGLIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU+RD E FRAZIONE ORGANICA.PROROGA E PROSIEGUO SERVIZIO FINO AL  30/06/2015.CODICE CIG:[5805591D3D].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.CONTRATTO N.48 DEL 22.05.2007 DITTA EDIMEL -  RINNOVO E PROSIEGUO SERVIZIO FINO AL 31.12.2015.CODICE CIG:[Z481288A8D].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 4° BIMESTRE 2010 DITTA "EDIMEL SRL" MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.CODICE CIG:[Z3801B7B40].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI N. 08 SOGGETTI DISOCCUPATI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E MARGINALITA' SOCIALE PER L'AVVIAMENTO IN PERCORSI FORMATIVI  PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV.TI GIOVANNI CARLO TENUTA E MARIA CAMPOLO PER RICORSO T.A.R. CALABRIA CONTRO CONSORZIO VALLECRATI. DELIBERA DI G.C. N. 11 DEL 05/03/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTA PARTE DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. LUCA BARBUTO CONTRO DITTA ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA. DELIBERA DI G.C. N. 43 DEL 30/06/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO P.C. PER USO UFFICIO RAGIONERIA - DETERMINA A CONTRARRE. COD. CIG. ZEC126EAEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE CANONE 5° BIMESTRE 2014 DITTA "EDIMEL SRL".CODICE CIG:[ZDB0DDACC0].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA  E MANUTENZIONE SU SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2015 - DITTA NUOVA ALFA CALABRA - RINNOVO E PROSIEGUO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA - TARIFFA SMALTIMENTO RR.SS.UU. IN DISCARICA - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO RIFERIMENTO DICEMBRE 2013 - FEBBRAIO 2014 CONGUAGLIO - DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA SERRA DIDATTICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IMPARIAMO NATURALMENTE", IN FAVORE DELLA DITTA IDROMECCANICA LUCCHINI. COD CIG: ZAB128471C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE LAVORATORI LSU/LPU, ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 03 LAVORATORI.INTEGRAZIONE DELIBERA N. 94 DEL 22/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SORRENTINO GABRIELE" PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO APPARECCHIATURE SOLLEVAMENTO CONDOTTA FOGNARIA IN LOCALITÀ S.PIETRO.CODICE CIG:[Z4E0FFEC56].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIMEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PREDISPOSIZIONE ATTI PROGETTUALI GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSIEGUO SERVIZIO PER L'ANNO 2015, MANUTENZIONE ASCENSORI CENTRO SOCIALE C.BACCELLI E SCUOLA MEDIA, DITTA "GIANNONE ELEVATORI SAS DI GIOVANNI GIANNONE.CODICE CIG:Z611286D03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO DIPENDENTE BILOTTO NADIA FRANCESCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "IL FANTABOSCO" PER SERATA CONCLUSIVA CAMPO ESTIVO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE PER LAVORATORI PERCETTORI MOBILITÀ IN DEROGA PER PERCORSI FORMATIVI E LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ. - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER RECUPERO SPESE POSTALI  ANTICIPATE DALLA BBC MEDIOCRATI PERIODO ANNO 2013 SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO IDRICO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L'AUTO DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO" PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ TARGATO DR134SP.CODICE CIG:[Z8D11E4FB0].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE TRATTO SI STRADA COMUNALE EPISCOPIA - SILO, DITTA "RUFFOLO GIOVANNI MOVIMENTO TERRA".CODICE CIG:[Z9B1235DC2].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ SAVAGLI, MORETTI E PANTUSA, DITTA "A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.CODICE CIG:[Z540DD5270].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ CALABRA MACERI E SERVIZI SPA - PER VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO RIFERIMENTO AGOSTO  E SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ENERGY MANAGER PER OTTIMIZZAZIONE CONSUMI ENERGETICI RELATIVI AD ENERGIA ELETTRICA, GAS, CARBURANTI E TELEFONO(CIG Z6C10B8184)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VOLUME LEGGE DI STABILITÀ 2014  - DITTA MAGGIOLI SPA -COD. CIG. AFFIDAMENTO ZC7126CE50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ATTRAVERSO IL MEPA-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS  CON SEDE A CASERTA, C.SO GIANNONE N.210.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTO " ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI UFFICI PUBBLICI LEGGE 462"- (LEGGE REGIONALE 31.07.1987 N. 24-  ART. 42  LR. N. 47  DEL 23/12/2011 DECRETO D.G.  N. 13794 DEL 03.10.2012-  REGIONE CALABRIA  DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO DELL' IMPORTO DI ?. 50.000,00 CON RATA ANNUALE  A CARICO DELLA REGIONE DI ?. 3.400,00 PER 15 ANNI).IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO : 50.000,00CODICE  CUP [E41H13000160007]DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. S.P.A. ED ADESIONE ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI   PRESTITO.(ART. 192 TUEL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CURATOLA GROUP SRL" PER TRASFORMAZIONE E COLLAUDO SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK.CODICE CIG:[Z1611AF31E].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SCM EDILL DI SCORZA CARMINE &amp; C." PER FORNITURA INERTI.CODICE CIG:[Z6D0F4989F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO VOLUMI "GUIDA NORMATIVA 2014" E "AGGIORNAMENTO GUIDA NORMATIVA 2014" - DITTA MAGGIOLI SPA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO VOLUMI IN USO UFFICIO RAGIONERIA E MANIFESTI IMU E TASI SECONDA RATA - DITTA MAGGIOLI SPA  - COD. CIG.DI AFFIDAMENTO ZD5118A078.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO VOLUME "LA NUOVA IUC" IN USO UFFICIO TRIBUTI PRESSO LA DITTA MAGGIOLI SPA. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZA10E09FC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE SU TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z7D125D9D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 13 LAPIDI CIMITERIALI COMPLETE DI ACCESSORI E MONTAGGIO. CIG: ZE3125F941.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTO " ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI UFFICI PUBBLICI LEGGE 462"- (LEGGE REGIONALE 31.07.1987 N. 24-  ART. 42  LR. N. 47  DEL 23/12/2011 DECRETO D.G.  N. 13794 DEL 03.10.2012-  REGIONE CALABRIA  DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO DELL' IMPORTO DI ?. 50.000,00 CON RATA ANNUALE  A CARICO DELLA REGIONE DI ?. 3.400,00 PER 15 ANNI).IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO : 50.000,00CODICE  CUP [E41H13000160007]DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. S.P.A. ED ADESIONE ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTITO.(ART. 192 TUEL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI" POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1- FORNITURA  ATTREZZATURE LABORATORIO TEATRALE E SALA RIUNIONI.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-INDIZIONE APPALTO CUP. [E43E09000170004] CIG [Z3210B857E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2014, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:[Z060DD5201].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA FERRARO DORA FRANCESCHINA PER SE STESSA PIÙ LONTANO CHE SIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.RUFFOLO FRANCESCO PIETRO PER TUMULAZIONE SALMA DI PASCALI NICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CARBONE PAOLO PER TUMULAZIONE SALMA DI ELIA NELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CONTE GIUSEPPE PER TUMULAZIONE SALMA DI LAVORATO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LAVANDERIE MISTER BRUNO S.R.L. PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE PERIODO 01/04/2014-30/09/2014.. COD. CIG: Z030D3B33D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BIOSYSTEM  PER CONTROLLO QUALITÀ ACQUE PERIODO NOVEMBRE 2013- SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACQUA PARK S.R.L. PER PROGETTO GIOCHIAMO IN ACQUA  ANNO 2014. CIG: ZDC10646F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARTA AD USO UFFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA CARNET DI CARRATTA CELESTINO. CIG: ZAD10F55DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SALDO SU PROGETTO CAMPO ESTIVO 2014 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL FANTABOSCO". CIG: Z4C0FBC207.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONALIZZAZIONE IN STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO "VILLA FLORA" DI CASTROLIBERO (CS) SIG.RA C. I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPETTACOLO CONCORSO REGIONALE MISS ITALIA 2014 ORGANIZZATO SU TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ BIT SRL  PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014 SULLE PROCEDURE APPLICATIVE INSTALLATE PRESSO L'ENTE - COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z5011D4730.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA SOLUTIO  - PER FORNITURA INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DI CUI N. 01 IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO E N. 09 DA DESTINARE AI CONSIGLIERI COMUNALI. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z291095724.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO VOLUME "NOTE GIANNUZZI 2014 COMPLETO DI AGGIORNAMENTI" DITTA CELNETWORK SRL. COD.CIG. AFFIDAMENTO  Z2A0F450A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA, "UNIPOL ASSICURAZIONE".CODICE CIG:[Z870DD507F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA. COD. CIG. Z7A124375A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FAST MAIL SRL DI COSENZA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO GENNAIO-APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE N. 1474/2014 DEL 5/11/2014 IN MERITO AL PIGNORAMENTO PRESSO IL COMUNE DI MARANO P.TO DELLA SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETÀ TIRRENO SERVIZI SRL SINO ALLA CONCORRENZA DI ? 8.286,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO DI SPESA ASSOCIAZIONE PRIMAVERA PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE. PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DIDATTICO SCUOLA MATERNA, IN FAVORE DELLA DITTA "R.G. CARTA E UFFICIO".  COD. CIG: Z5612386F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 4.2.4.1 - AZIONE 1: "POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE (CENTRI) DI AGGREGAZIONE GIOVANILI ESISTENTI" CAG CESARE BACCELLI"CUP [E43E09000170004]; CIG: [5717373D71]; APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI PRIMO SAL-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO IN LOCALITA RIVOTESI, ANNUNZIATA, SAN PIETRO, PERSANOLENTO, DITTA "A.A.A.A. AUTOSPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.CODICE CIG:[Z540DD5270].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2013 IN FAVORE DELLA DITTA "R.G. CARTA E UFFICIO".  COD. CIG: Z6B11B6631.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CONDITO CECILIA &amp; CO.-SERVIZIO DI RACCOLTA RSU,RD E FRAZIONE ORGANICA- CANONE MESE DI NOVEMBRE 2014 CIG 580591D3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO  DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 23 NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO RIFERIMENTO LUGLIO -  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. APPROVAZIONE BANDO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO TRANSAZIONE CALABRA MACERI E SERVIZI SPA E COMUNE, LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO E STRALCIO PER INTERESSI MORATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PERIODO LUGLIO 2014 - DITTA GENERAL CONSTRUCTION SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO E INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATRICE LPU - PERIODO NOVEMBRE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI LSU - PERIODO NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 9, DEL. D.L. 24 APRILE 2014 N. 66 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 89 DEL 23.06.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E  CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA PER SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE ELABORAZIONE N. 01 PENSIONE E N. 01 ELABORAZIONE PA04 - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVA RELEASE DEL SOFTWARE GESTIONALE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ALLA SOCIETÀ BIT SRL - IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG. Z0D1208A23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2014 ALLA BANCA CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, PER FORNITURA ENERGIA  CABINA SMISTAMENTO 2  E CAMPETTI SPORTIVI  PERIODI FEBBRAIO/MARZO 2010, AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE  2010 E FEBBRAIO 2009..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DELLA CALABRIA DEL 23/11/2014. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI" POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1-FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-INDIZIONE APPALTO  CUP. [E43E09000170004] CIG. [Z8010B86E8]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI" POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1-FORNITURA PANNELLI ESPOSITIVI E TOTEM DIGITALI.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-INDIZIONE APPALTO CUP. [E43E09000170004] CIG [ 6023650939]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI" POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1-FORNITURA DI ARREDIDETERMINAZIONE A CONTRATTARE-INDIZIONE APPALTO CUP. [E43E09000170004] CIG [ 60237446CC]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI" POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1-FORNITURA TENDAGGI.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-INDIZIONE APPALTO  CUP. [E43E09000170004] CIG.ZF110B86F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ING. LUIGI VALENTINO CALABRESE PER ACCONTO SU COMPETENZE INCARICO C.T.U.  ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 140/2012 TRIBUNALE DI COSENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASE ACCESSIBILI - INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DOMOTICA NELLE ABITAZIONI PRIVATE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILIP.O.R. CALABRIA FESR 2007/2013 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE(CUP E41G14000140006)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL" PER FORNITURA MATERIALE IDRICO.CODICE CIG;[Z7B0EB599F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ TARGATA DR134SP, PRESSO DITTA " L' AUTO  DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO".CODICE CIG:[Z8D11E4FB0].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PREPARAZIONE ED INVIO RENDICONTO 2013 IN FORMATO XML ALLA CORTE DEI CONTI -SEZIONE AUTONOMIE. COD. CIG. Z3E11FDF04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BLUE LINE SERVICE SRL. PER SERVIZIO TRASPORTO PROGETTI "GIOCHIAMO IN ACQUA 2014" E"BENESSERE 2014". CODICI CIG: ZDC10646F8 E Z6F1098576.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI DETERMINA A CONTRATTARE CIG.Z6C10B8184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE A.S. 2014/2015. CIG: Z2411B65AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014 SULLE PROCEDURE APPLICATIVE INSTALLATE PRESSO L'ENTE - DITTA BIT SRL. COD. CIG. Z5011D4730.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" CARBURANTE  MESE DI OTTOBRE 2014.CODICE CIG:[Z060DD5201].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALVAGUARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DELLA SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETÀ TIRRENO SERVIZI SRL FINO ALLA CONCORRENZA DI ? 8.286,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DEL C.T.G. GRUPPO PANDOSIA DI MARANO PRINCIPATO PER PROGETTO DI ANIMAZIONE PER L'ESTATE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASFORMAZIONE SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS770LK, PRESSO DITTA "CURATOLA GROUP SRL".CODICE CI:[Z1611AF31E].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA STAMPATI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI DEL 23/11/2014 IN FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA F.SCO CHIAPPETTA. CIG: Z2511B64F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO DAL 01/04/2014 AL 30/06/2014 DITTA SO.RI.CAL. IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZI CALCOLO IMU E TASI 2014 - DITTA ART &amp; MEDIA DI MICHELE PIPERIS, P.IVA 05400000724 - COD. CIG. ZDA11AA977.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7, COMMA 31SEXIES, DL 78/2010. SEGRETERIA CONVENZIONATA RIPARTO ANNUALITA' 2013 E 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI, DITTA "UNIPOL ASSICURAZIONE.CODICE CIG:[Z870DD507F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA PRO.S.E.L. MAGGIOLI VOLUME APPLICARE L' IMU E SOLUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLE AVV. CAVALCANTI. VERTENZE COMUNE DI MARANO PRINCIPATO - RUFFOLO IDA - RUFFOLO DOMENICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA ECOLOGIA E SERVIZI DI CONDITO CECILIA &amp; C.:SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU, RD- LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2014 CIG 58905591D3D- CUP E49D14000160004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DAL RUP DI FORNITURA DI BENI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-ACQUISTO SACCHETTI PER RD-RSU-LIQUIDAZIONE DITTA DBM INTERNATIONAL SRL -CIG Z7D117AB2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/2015. CIG: Z751164032.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.187 DEL 30.04.2013 A FAVORE DELLA DITTA CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI LSU - PERIODO OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO E INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATRICE LPU - PERIODO OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI IN USO UFFICIO RAGIONERIA E MANIFESTI IMU E TASI SECONDA RATA - DITTA MAGGIOLI SPA - COD. CIG. ZD5118A078.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANCATA REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE  N. 1339/2012 - REP. N. 2084/2012 - CAUSA CIVILE "RUFFOLO DOMENICO / COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO RIFERIMENTO GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI FORNITURA DI BENI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - ACQUISTO SACCHETTI PER RD - DITTA DBM INTERNATIONAL SRL (CIG Z7D117AB2A )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TROPEA PAOLINO PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2013 - MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. PERRONE MAURIZIO PER TUMULAZIONE SALMA DI PERRONE MARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA CHILELLI LUCIA FRANCESCA PER TUMULAZIONE SALMA DI SAMMARRO INNOCENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CAMPANELLA FRANCESCO PER TUMULAZIONE SALMA DI CAMPANELLA ALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ADULTO IN DIFFICOLTÀ PRESSO STRUTTURA "VILLA FLORA" SITA IN CASTROLIBERO (CS) E RICHIESTA ALLA REGIONE CALABRIA PER LA RETTA A REGIME RESIDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO 1^TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATASTO INCENDI: APPROVAZIONE ELENCO PARTICELLE PERCORSE DAL FUOCO - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA FALCO IDA PER TUMULAZIONE SALMA DI GRECO ROSINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. LAMACCHIA STEFANO PER TUMULAZIONE SALMA DI BOSCO CONCETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA SAVAGLIO GILDA PER LA SIG.RA SAVAGLIO ANTONIETTA PIU' LONTANO CHE SIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUTIO PER RINNOVO SERVIZIO PEC ANNO 2014. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO Z671059944.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORIERE COMUNALE RELATIVI A III TRIM. 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE ALLA LAVORATRICE LPU DELL'ENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2014/GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 3 LAPIDI CIMITERIALI. CIG: ZD41163C63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014/2015 , PRESSO ACI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2014- CODICE CIG Z060DD5201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FAST MAIL SRL DI COSENZA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CAUSA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO / ITALIANA ASSICURAZIONI SPA - AVVISO N. 2011/009/EM/000011283/0/001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SE.T.IN. S.N.C. ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE PRIMAVERA PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE E SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO  SU SCUOLABUS COMUNALI  4^ TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA DI SOLLEVAMENTO LOCALITÀ CADUTI DELLE FOIBE - PERIODO SETTEMBRE E NOVEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. DANECO IMPIANTI S.R.L. DEL TRIBUTO SPECIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI PIANOPOLI  - LEGGE 549/95 E SUCCESSIVA MODIFICA E INTEGRAZIONE ART. 15 COMMA 2 L.R. 47/2011 - PERIODO GENNAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. DANECO IMPIANTI S.R.L. DEL TRIBUTO SPECIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI PIANOPOLI  - LEGGE 549/95 E SUCCESSIVA MODIFICA E INTEGRAZIONE ART. 15 COMMA 2 L.R. 47/2011 - PERIODO OTTOBRE /NOVEMBRE E DICEMBRE  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA PER INTERESSI DI MORA SU FATTURE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CORSO ADDESTRAMENTO PER AGENTE GIOACCHINO MOLINARO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PROCEDURE INFORMATICHE PER GESTIONE TARES E ACQUEDOTTO DITTA BIT SRL . COD. CIG.DI AFFIDAMENTO ZOFOAE94D4.(SALDO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO 1° QUALIFICA ANNO 2014 PER L'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE MANUELA PAPALINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ BIT SRL PER CANONE ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA ANNO 2014. COD. CIG. Z1C1127513.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BILOTTA ANTONIO  PER FORNITURA N. 2 TONER PER STAMPANTE UFFICIO SINDACO. GIG.Z2A0FF6409.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI PERIODO MARZO/APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO MEMOSCADENZARIO VIA MAIL ANNO 2014- DITTA MAGGIOLI SPA. COD. CIG DI AFFIDAMENTO ZE60E4FE73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA PERIODI DICEMBRE 2013/GENNAIO 2014; FEBBRAIO/MARZO 2014. COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZA105D234B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA SOLUZIONE MOBILE TIM PERIODI DICEMBRE 2013/GENNAIO 2014; FEBBRAIO/MARZO 2014; APRILE/MAGGIO 2014; GIUGNO/LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2013.COD. CIG. DI AFFIDAMENTO ZA105D234B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO PERIODO DI RIFERIMENTO DA NOVEMBRE 2013 A GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI PERIODO DA MAGGIO A DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO E INTEGRAZIONE ORARIA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE LAVORATRICE LPU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI LSU MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA E SERVIZI: SERVIZIO RACCOLTA RSU,RD E FRAZIONE ORGANICA-CANONE MESE SETTEMBRE 2014 CIG 58905591D3D CUP E49D14000160004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA RELATIVE A CONTRATTO SOLUZIONE MOBILE TIM PERIODI GIUGNO/LUGLIO 2013; AGOSTO/SETTEMBRE 2013; OTTOBRE/NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA A.S. 2014/2015. CIG: Z371111C5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PERIODO DICEMBRE 2013/GENNAIO 2014; PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2014; FEBBRAIO/MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA S.NICOLA-BIVIO PROV.ANNUNZIATA":LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE: ONERI REGISTRAZIONE DECRETO ESPROPRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE RUOLO ACQUA ANNI 2009 E 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2014 - GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI ANNO 2013. CONSORZIO VALLE CRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 23/11/2014. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO E COMPETENZE A FAVORE DELL'AVV. PASQUALE NACCARATO CONTENZIOSO COMUNE DI MARANO PRINCIPATO C/COMUNE DI CERISANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2014 -  DITTA NUOVA ALFA CALABRA, COD. CIG. Z4D0D8BDDF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E DELLE REGIONI E DELLE ALTRE COMUNITÀ LOCALI - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORIERE COMUNALE RELATIVI A II TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PERIODO GIUGNO 2014 - DITTA GENERAL CONSTRUCTION SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PERIODO MARZO APRILE MAGGIO 2014 - DITTA GENERAL CONSTRUCTION SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA AD USO UFFICI COMUNALI. CIG: ZAD10F55DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOUCHER - PRESTAZIONE DI LAVORO DI TIPO OCCASIONALE E ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA  - AUTORIZZAZIONE VERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE BILOTTO NADIA FRANCESCA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI CONGUAGLIO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2012 GENNAIO 2013 DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGIA E SERVIZI PER  ESECUZIONE LAVORI STRAORDINARI DI RACCOLTA,TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU.CIG:ZF710F4F54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE RUOLO ACQUA ANNI 2009 E 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI CONGUAGLIO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE -OTTOBRE 2013 DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENIMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA DITTA CINOSPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER APPALTO SERVIZIO DI  MENSA SCUOLA MATERNA A.S. 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENIMENTO CANI RANDAGI  IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG - PERIODO AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DI CONGUAGLIO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO   AGOSTO - SETTEMBRE 2013 DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DI CONGUAGLIO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO  LUGLIO - AGOSTO 2013 DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NOTULA PRO-FORMA AVV. SALVATORE MARRA PER COMPENSO INCARICO CAUSA CIVILE N. 1223/2009 R.G. COMUNE DI MARANO PRINCIPATO C/ MERIGOLO FABIO E MERINGOLO MARIO - CORTE DI APPELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARCELLE PER ELABORAZIONE E TRASMISSIONE MODELLO IRAP ENTI PUBBLICI 2012 , TRASMISSIONE TELEMATICA MOD. 770/2012; ELABORAZIONE E TRASM. TELEMAT. ENTI NON COMM. 2012 E MOD. IRAP ENTI PUBBLICI 2012. COD. CIG. Z5E1018E68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE RUOLO ACQUA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DI CONGUAGLIO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO  GIUGNO -LUGLIO 2013 DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE RUOLO ACQUA ANNI 2010-2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DI CONGUAGLIO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO  MAGGIO - GIUGNO 2013 DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DA FEBBRAIO A SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SAFRA MOTOR S.R.L.",  PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK.CODICE CIG:[ZCB10A2E63].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>STORNO BONIFICO MANDATI N. 1201 E 1202 PER CONTO CORRENTE CHIUSO INCASSO SOMME E RIEMISSIONE MANDATI IN FAVORE DELLA PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA ANNUNZIATA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI, UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. CIG Z870DD507F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CANONE AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE ART. 32 DEL D.L. 24.04.2014 N. 66, CONVERTITO DALLA L. 23.06.2014 N. 89 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLE PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI PERIODO I SEMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE CALABRIA  - TARIFFA SMALTIMENTO RR.SS.UU. IN DISCARICA - LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CALCESTRUZZO, PER SISTEMAZIONE TRATTI DI STRADE COMUNALI , PRESSO DITTA "RUFFOLO ENRICO &amp; GIOVANNI S.R.L.".CODICE CIG:[Z2810B9472].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI. APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO A DOMANDE DI ADESIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POLISOFT SRL PER ACQUISTO LICENZA D'USO PROGRAMMI INFORMATICI. CIG: Z990EF6A24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RSU, RD E FRAZIONE ORGANICA CUP (E49D14000160004)    CIG(580591D3D)DITTA ECOLOGIA E SERVIZI DI CONDITO CECILIA LIQUIDAZIONE CANONE AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DI CONGUAGLIO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO - MAGGIO 2013 DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 25/01 AL 07/03 2013 - DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RESIDENZA A FAVORE DELLA FARMACIA RURALE DI MARANO PRINCIPATO PER GLI ANNI 2012 E 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA TIRRENO SERVIZI  SRL PER SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI RSU E RD PERIODO APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI MARANO PRINCIPATO PER ORGANIZZAZIONE FESTIVITÀ RELIGIOSE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE CANONE 1°-2°-3°-4° BIMESTRE 2014- DITTA  EDIMEL S.R.L.CODICE CIG:ZDB0DDACC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO  E INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI LUGLIO 2014 LAVORATRICE LPU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI LUGLIO 2014 - LAVORATORI LSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PERSONALE IN MOBILITÀ, PRESSO LA DITTA " TEKNOGARDEN DI PAOLO BILOTTO".CIG:ZA610A2F33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA MESSA A PUNTO GENERALE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VEICOLI COMUNALI,  DITTA "SAFRA MOTOR S.R.L., VIA R. AMUNDSEN, 75 C.DA LECCO 87036 RENDE (CS)'"CODICE CIG: [ZCB10A2E63].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - POI ENERGIA - AVVISO COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA E L'EFFICIENZA ENERGETICA - PROCEDURA D'ACQUISTO TRAMITE RDO AGGIUDICATA AL PREZZO PIU' BASSO - CUP. E47H14002340006-  IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE E SERVIZI CONNESSI (CIG.5909672F98) - IMPIANTO A POMPE DI CALORE PER CLIMATIZZAZIONE (CIG.590970285C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2014 "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA"CODICE CIG:Z060DD5201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCUOLA MATERNA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2014.CIG:Z410BC8190.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO CURE TERMALI ANNO 2014. CIG: Z6F1098576.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - DITTA SOLUTIO - PER FORNITURA INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA DI CUI N.01 IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO E N.09 DA DESTINARE AI CONSIGLIERI COMUNALI. COD. CIG. Z291095724.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINALE REGIONALE MISS ITALIA 2014 SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z65107F1C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO RIFERIMENTO APRILE E MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 9, DEL. D.L. 31 AGOSTO 2013  N. 102 DEL DM 10 FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RSU, RD E FRAZIONE ORGANICA CUP (E49D14000160004)CIG(5805591D3D)DITTA ECOLOGIA E SERVIZI DI CONDITO CECILIA LIQUIDAZIONE CANONE LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG - PERIODO LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU + RD E FRAZIONE ORGANICA CODICE CUP  [E49D14000160004];CIG: [5805591D3D]  CUP [E49D14000160004]AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA R.G. CARTA E UFFICIO PER FORNITURA CARTA AD USO UFFICI COMUNALI. CIG: ZBC0D6C379 E Z7F0EF6AFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE, ALLA  COMUNITA' MONTANA MEDIA VALLE CRATI  SERRE COSENTINE CON RIVERSAMENTO IMMEDIATO IN FAVORE DEL COMUNE DI MENDICINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARNET PER FORNITURA CARTA AD USO UFFICI COMUNALI. CIG: ZEA0FF524A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO REINCASSO SOMMA PER BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE E RIEMISSIONE MANDATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISL-"OFFICINE DELL'INGEGNO"  POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2- PROGETTO PER UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 50 DEL 17/06/2013 E 76 DEL 29/07/2013;CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI- (COLLAUDATORE STATICO; CUP [E41H11000030004]- CIG: [ZFA1068DCE]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "GIOCHIAMO IN ACQUA" ANNO 2014. CIG: ZDC10646F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ANNUNZIATO TENUTA : LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA DIFENSIVA NEL PROCEDIMENTO TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA RGAC N. 949/1992.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE DI MARANO PRINCIPATO-VIA ANNUNZIATACONTRIBUTO REGIONALE DI ?.40.000,00; DECRETO DIRIGENTE REGIONALE N.360 DEL 12/04/2010CODICE CIG 075559725ELIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE, PROGETTAZIONE, DL. SICUREZZA E COLLAUDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCONTO SU PROGETTO CAMPO ESTIVO 2014. CIG: Z4C0FBC207.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO-  ESECUZIONE INTERVENTO DI  OPERE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE- UTILIZZO ECONOMIECUP E43B09000260003. CIG. [5330016458]. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE  DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA SOLUTIO PER RINNOVO SERVIZIO PEC ANNO 2014. (CIG. Z671059944)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI" PER FORNITURA CEMENTO IN SACCHI E MATTONI.CODICE CIG:Z450E9EF00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO-  ESECUZIONE INTERVENTO DI  OPERE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE- UTILIZZO ECONOMIECUP E43B09000260003. CIG. [5330016458]. LIQUIDAZIONE CONTABILITA' PRIMO ED ULTIMO SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SAS DI ADELINA FORTINO &amp; C.", PER LAVORI DI DISOTTURAZIONE, PULIZIA, LAVAGGIO E VERIFICA DI FUNZIONAMENTO TRATTI DI RETE FOGNARIA COMUNALE E RELATIVI POZZETTI, ESEGUITI IN VIA PERSANOLENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISL-"OFFICINE DELL'INGEGNO"  POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2"  - OFFICINE DELLO SPORT- "PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI";CUP [E41H11000030004]- CIG: [5538931674]LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 10% SULL' IMPORTO NETTO CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ACQUA ANNI 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO PER L'ACQUISTO DI N° 4 PNEUMATICI SULL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CB374CK E SULL'AUTOMEZZO FIAT STRADA TARGATA BP664NT COD. CIG Z290F409ECE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO", PER ACQUISTO N.2 PNEUMATICI SOSTITUITI SULL'AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ  TARGATO  DR134SP.CODICE CIG:Z530DF94A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ECOTASSA LEGGE 549/95 FEBBRAIO 2014CONFERIMENTO RSU PRESSO DISCARICA SOCIETÀ "MI.GA. SRL" CELICO.DISPOSIZIONE REGIONE CALABRIA DEL 13/02/2014.CODICE CIG: ZC10DE468</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL" PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER SOSTITUZIONE TRATTO DI RETE IDRICA DETERIORATA IN LOCALITÀ S.PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE RUOLO ACQUA ANNI 2009-2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - POI ENERGIA - AVVISO COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA E L'EFFICIENZA ENERGETICA - PROCEDURA D'ACQUISTO TRAMITE RDO AGGIUDICATA AL PREZZO PIU' BASSO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE E SERVIZI CONNESSICIG. 5862420E03 - CUP. E47H14002210006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIUIDAZIONE FATTURA DITTA B.I.T. S.R.L. PER FORNITURA PROCEDURA INFORMATICA JDEMOS PER UFFICI DEMOGRAFICI E TRASFERIMENTO DATI NUOVO SERVER COMUNALE. CIG: Z8A067FAAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ASSOCIAZIONE UNIRETE ONLUS PER SALDO SU SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DI CUI AL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 80/2012. CIG: ZC10628C7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DISINFESTAZIONE LOCALI SCOLASTICI. CIG: Z181032FD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RINNOVO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE ELETTRONICA PEC.  - CIG Z9E1030D5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENIMENTO CANI RANDAGI  IN FAVORE DELLA DITTA MANDREA'S DOG - PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO/FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2014 CODICE GIC : Z060DD5201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCUOLA MATERNA PERIODO GENNAIO - APRILE 2014. CIG: Z410BC8190.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO-AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BLOCCHETTI TICKET   SERVIZIO MENSA E SCUOLABUS IN FAVORE DELLA DITTA "RG CARTA E UFFICIO". COD. CIG: Z8E0F552FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PERIODO OTTOBRE 2013 - DITTA SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARCELLA PER ELABORAZIONE E TRASMISSIONE MODELLO IRAP ENTI PUBBLICI 2013 E TRASMISSIONE TELEMATICA DENUNCE MENSILI UNIEMENS INPS PERIODO OTTOBRE 2012-DICEMBRE 2013. COD. CIG. Z5E1018E68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PERIODO DICEMBRE 2013, GENNAIO E FEBBRAIO 2014 - DITTA GENERAL CONSTRUCTION SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART. 11. LEGGE 8 FEB. 2001 N. 21, ART. 1 COMMA1°. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA "SORRENTINO GABRIELE", PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BADENIA E LINEA DI RETE, SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO POMPE FLYGT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SERVIZI DI CONSULENZA ALL'UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI CALABRIA SEDE DI COSENZA. IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE  SOMMA PER DISBRIGO PRATICA CON LA SOCIETÀ  TELECOM ITALIA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO SISTEMAZIONE TRATTO STRADA COMUNALE MARCANTONI, DITTA "D.R.E. S.R.L. DI D. GRADILONE"CODICE CIG: Z3F011A06E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VERIFICA CALDAIE DITTA "RITACCA ROSARINO"CODICE CIG: ZE70D227540</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE , SINDACO -  ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO-  ESECUZIONE INTERVENTO DI  OPERE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE- UTILIZZO ECONOMIECUP E43B09000260003. CIG. [5330016458]. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE E SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI ROGITO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPIMENTO BONARIO CENTRO LOGISTICA / COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPIMENTO BONARIO MISTER DOG SRL/COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO  E INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI GIUGNO 2014 LAVORATRICE LPU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI GIUGNO  2014 - LAVORATORI LSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RATEIZZAZIONE DEBITO INSOLUTO ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO - PRESA ATTO MODIFICA IMPORTO RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 E A/3 PER UFFICI COMUNALI. CIG: ZEA0FF524A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 3 LAPIDI CIMITERIALI. CIG: ZAF0FF6A96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO DEL SINDACO. CIG: Z2A0FF6A09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI. CIG: ZE60FE71AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB COMUNALE ED ACQUISTO APPLICATIVO PER PUBBLICAZIONI ART. 23 D.LGS. N. 33/2013. CIG: Z3C0FDBF7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI, UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.CODICE CIG: ZCE005F92B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO, DITTA " TEKNO GARDEN DI PAOLO BILOTTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TEKNOGARDEN DI PAOLO BILOTTO, PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER LA SQUADRA MANUTENTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORIERE COMUNALE RELATIVI A I TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANUALE OPERATIVO IUC E MANIFESTI AVVISO SCADENZA I RATA IMU E MANIFESTI SCADENZA TASI - COD. CIG. Z030FC831D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI MAGGIO 2014 - LAVORATORI LSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO  E INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI MAGGIO 2014 LAVORATRICE LPU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO IN VIA PANTUSA, VIA CANALI E VIA MORETTI : DITTA A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.  CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL CCNL SEGRETARIO COMUNALE , PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2014.CODICE CIG:[Z060DD5201].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE RUOLO ACQUA 2013 SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO CAMPO ESTIVO 2014. CIG: Z4C0FBC207.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007/2013 LINEA DI INTERVENTO 4.2.4.1 - AZIONE 1: "POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE (CENTRI) DI AGGREGAZIONE GIOVANILI ESISTENTI" CAG CESARE BACCELLI"AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO  CUP [E43E09000170004]; CIG: [5717373D71];</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IN APPALTO DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTEMENTO ICI/IMU ANNI 2009/2013 E COSTITUZIONE BANCA DATI NECESSARIA ALLA GESTIONE DELLA NUOVA IUC. COD. CIG. Z2F0FA6DD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL SOLE 24 ORE SPA  PER ACQUISIZIONE PROCEDURA INFORMATICA. CIG:ZC508E5550.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'ASSEGNAZIONE DI N. 04 LAVORATORI IN MOBILITÀ DA PARTE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "IMPERMITECNICA SRL", PER SOSTITUZIONE APPARATO ELETTRONICO INVERTER.CODICE CIG:[Z680F49F1E].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU+RD E FRAZIONE ORGANICA.CODICE CUP[E49E13000070004];CIG:[49711567B3].LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "CAMPO ESTIVO 2014". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA DI SERVIZI RICREATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI STUDIO LEGALE ASSOCIATO FAILLACE-SANTELLI AVVERSO RICORSO T.A.R. CALABRIA NELLA CAUSA CON PICONE MARIA BRUNO. CIG: ZBA0E326C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI IN FAVORE DELLA DITTA "AGENZIA FUNEBRE SANTO DI SANTO FRANCESCO &amp; C. S.A.S.". CIG: Z0E0FA0FA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CANILE SANITARIO ALLA DITTA CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SECONDA RATA IMU ALTRI FABBRICATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU + RD E FRAZIONE ORGANICA CUP [E49D14000160004]DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 DITTA SO.RI.CAL IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER SOSTITUZIONE TRATTO DI RETE IDRICA DETERIORATA IN LOCALITÀ S.PIETRO, PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL".CODICE CIG:[Z4F0F89FD5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2012 E 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE EQUITALIA SUD SPA FINO AL 31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "IL TULIPANO" PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS COMUNALI. CIG: ZD30BF10A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ASSOCIAZIONE PRIMAVERA PER SERVIZIO TRASPORTO SERVIZIO SOCIALE 3° TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISL-"OFFICINE DELL'INGEGNO"  POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2"  - OFFICINE DELLO SPORT- "PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI";CUP [E41H11000030004]- CIG: [ZA90B6305E]LIQUIDAZIONE COMPETENZE  TECNICHE STUDIO GEOLOGICO ED  INDAGINI GEOLOGICHE IN SITU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SALDO COMPETENZE ASSISTENZA LEGALE AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI COSENZA CAUSA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO C/GARANTE  PROTEZIONE DATI PERSONALI. COD. CIG. Z7E0F449DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ONORANZE FUNEBRI SANTO S.A.S. DI FRANCESCO SANTO PER FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI. CIG: Z8C0DC9889.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVANDERIE MISTER BRUNO S.R.L. PER SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE UFFICI COMUNALI  1° TRIMESTRE 2014. COD. CIG: Z030D3B33D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A/4 E A/3 AD USO UFFICI COMUNALI. COD. CIG: Z7F0EF6AFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU+RD E FRAZIONE ORGANICA.PROSIEGUO SERVIZIO PERIODO DAL 01/05/2014 AL 01/07/2013CIG [ZD70F67E17]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTAZIONE OCCASIONALE PERSONALE SERVIZI SOCIALI PROGETTO "ELISIR DI LUNGA VITA" : LA SOLIDARIETÀ. CIG: Z340F5F9EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISL-"OFFICINE DELL'INGEGNO"  POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2" (ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP;CUP [E41H11000030004]- CIG: [ZCC0B6E758]LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI BIGLIETTI SERVIZIO MENSA E SCUOLABUS. COD. CIG: Z8E0F552FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N°4 PNEUMATICI, PRESSO LA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO".CODICE CIG:[Z290F49ECE].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PIANO DI RATEIZZAZIONE REGIONE CALABRIA DIP. 14 POLITICHE DELL'AMBIENTE - DEBITO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO 3° TRIMESTRE 2012 - SOCIETÀ SO.RI.CAL SPA IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO INERTI PRESSO LA DITTA "S.C.M. EDIL 2000 DI SCORZA CARMINE &amp; C. S.A.S.".CODICE CIG:[Z6D0F4989F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "GIANNONE ELEVATORI SAS" CANONE MANUTENZIONE 2° QUADRIMESTRE 2014.CODICE CIG: ZF90DD50D4.CODICE CIG:[0870197D44]..CODICE CIG:[0870197D44].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "G.&amp;.M. ELETTROMECCANICA SRL" PER RIPARAZIONE DELLE APPARECCHIATURE TECNICHE (POMPE DI SOLLEVAMENTO) IN LOCALITÀ S.PIETRO.CODICE CIG:[ZAB0EC036F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME "NOTE GIANNUZZI 2014 COMPLETO DI AGGIORNAMENTI" IN USO ALL'UFFICIO RAGIONERIA - DITTA CELNETWORK SRL. - COD. CIG. Z2A0F450A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE ASSISTENZA LEGALE AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI COSENZA CAUSA COMUNE DI MARANO PRINCIPATO C/ GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI. COD. CIG. Z7E0F449DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2014.CODICE CIG:[Z060DD5201].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE  AVV. GALLUCCI VITTORIO. PROC. N. 779/1999 CORTE DI APPELLO DI CATANZARO. CIG: ZC80F399B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA E AUTOMEZZO FIAT 110, TARGATO DB956PR UNIPOL ASSICURAZIONE.CIG:[ Z870DD507F]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6/9 DEL 15/01/2014 AVENTE AD OGGETTO: XXVII PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" II EDIZ. CUP F29E13000590004 - POR CALABRIA FERS 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2., LINEA DI INTERVENTO 5.2.2.4 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SERVIZI AFFERENTE LA VOCE "COMUNICAZIONE". COD. CIG. Z8EOCD1146..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2013 ALLLA DITTA MISTER DOG S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2011.- FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1° -SALDO-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSICURAZIONE CATTOLICA PER POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE IN FAVORE DI N. 01 LAVORATORI PERCETTORI MOBILITÀ IN DEROGA PROGETTO "ON THE JOB". COD. CIG. Z300E80307.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU+RD E FRAZIONE ORGANICA.          CODICE CUP[E49E13000070004];CIG:[49711567B3]LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU+RD E FRAZIONE ORGANICA.          CODICE CUP[E49E13000070004];CIG:[49711567B3]LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CONGEDO OBBLIGATARIO DI MATERNITÀ DIPENDENTE BILOTTO NADIA FRANCESCA (PERIODO PRESUNTO 25/04/2014 - 25/09/2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISL-"OFFICINE DELL'INGEGNO"  POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2"  - OFFICINE DELLO SPORT- "PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, DIDATTICHE  E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI";CUP [E41H11000030004]- CIG: [ZA90B6305E]LIQUIDAZIONE COMPETENZE  TECNICHE PROGETTAZIONE,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ING. PALMIERI GIULIO PER RIMBORSO SPESE INCARICO C.T.U.  PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO N. 613/2013 CORTE D'APPELLO DI CATANZARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENIMENTO CANI RANDAGI DITTA CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DI N°1 SOGGETTO DISOCCUPATO PERCETTORE DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO E MARGINALITÀ SOCIALE PER L'AVVIAMENTO IN PERCORSI FORMATIVI ON THE JOB PER ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2014.- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRUTTURALE COMUNALE CORREZIONE ERRORI MATERIALI DI TRASPOSIZIONE  - LEGGE REGIONALE  16 APRILE 2002, N. 19 - NORME PER LA TUTELA, GOVERNO ED USO DEL TERRITORIO - LEGGE URBANISTICA DELLA CALABRIA - ART.65 COMMA 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE, SINDACO - ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2013. COD. CIG. ZA105D234B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL S.A.S. DI RUFFOLO LUIGI" PER FORNITURA N° 12 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA.CODICE CIG:[Z5808C1EA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI APRILE 2014 - LAVORATORI LSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO MESE DI APRILE 2014 LAVORATRICE LPU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PRIMA RATA IMU ALTRI FABBRICATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO E INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI MARZO 2014 - LAVORATRICE LPU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI LSU MESE DI MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA POLISOFT S.R.L. PER ACQUISTO E ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI PER DETERMINE, DELIBERE, ALBO PRETORIO E PUBBLICAZIONI D.LGS. N. 33/2013. COD. CIG: Z990EF6A24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI MICROZONAZIONE SISMICA, COMPLETO DELL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA (CLE) DELLE AREE URBANIZZABILI ED URBANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE CUP E44I14000040006 - CIG ZC20EF3380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SECONDA RATA IMU ALTRI FABBRICATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GIUSTA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA N. 911/08, CIRCOLARE SETTORE POLITICHE SOCIALI N. 7021/09. "SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARSU ANNI 2010 E 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SAFRA MOTOR S.R.L." PER SOSTITUZIONE CINGHIE E TENDICINGHIE ALL' AUTOMEZZO SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK.CODICE CIG:[Z2E0E15F56].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO, APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO PER FATTURATO PREGRESSO RELATIVO ALLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  - SOCIETÀ ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL RENDICONTO FINANZIARIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE SOMME AL  COMUNE DI MARANO MARCHESATO, INCASSATE DALL'ENTE PER CONTO  DELL'UNIONE DI COMUNI  "MARANO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO 2 TRIMESTRE 2013 - DITTA SO.RI.CAL SPA IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PERSONALE IN MOBILITÀ, PRESSO LA DITTA " TEKNOGARDEN DI PAOLO BILOTTO".CIG:Z100EB5937</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI MARZO 2014, DITTA " KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CIG:Z060DD5201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO PROGETTO SERVIZIO CIVILE "ELISIR DI LUNGA VITA: LA SOLIDARIETÀ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE SOLLEVAMENTO CONDOTTA FOGNARIA LOCALITA' S.PIETRO-CODICE CIG:ZAB0EC036F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO, PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE S.R.L.".CODICE CIG : [ Z7B0EB599F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO RUOLO TARSU ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI" POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1 CUP. [E43E09000170004]DETERMINAZIONE A CONTRATTARE- INDIZIONE APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO" PER FORNITURA DI N° 6 PNEUMATICI SOSTITUITI ALL' AUTOMEZZO SCUOLABUS FIAT DAILY TARGATO DM831YD.CODICE CIG:[Z760871590].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TERNA PALAZZANI PB70 TARGATA ADS289 PRESSO OFFICINA "CAMA SERVICE S.R.L.".CODICE CIG:[Z0C0EB5823].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE SU RUOLO ACQUA SALDO DI SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI  CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2014.- APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CEMENTO IN SACCHI E MATTONI, PRESSO LA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI".CODICE CIG:[Z450E9EF00].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SE.T.IN. S.N.C. ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2011.- FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.CONTRATTO N.48 DEL 22.05.2007 DITTA EDIMEL - RINNOVO E PROSIEGUO SERVIZIO FINO AL 31.12.2014 CIG ZDB0DDACC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU+RD E FRAZIONE ORGANICA.PROSIEGUO SERVIZIO PERIODO 02/03/2014 02/05/2014CIG:[ ZCF0E88FEE]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU+RD E FRAZIONE ORGANICA.CODICE CUP[E49E13000070004];CIG:[49711567B3].LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI N. 01 SOGGETTO DISOCCUPATO PERCETTORE DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO E MARGINALITA'  SOCIALE PER L'AVVIAMENTO IN PERCORSI FORMATIVI ON THE JOB PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER CONVEGNO ANCI TENUTOSI A ROMA IL 20/03/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SERVIZIO VALORIZZAZIONE RD E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO, SERV. TRASP. CONTR. RADIOMETRICO E CONFERIM. RIFIUTI PRESSO DISCARICA DI PIANOPOLI - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO IV TRIM. 2013 SOCIETÀ SO.RI.CAL SPA IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO; - FINANZIAMENTO ? 350.000,00 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO DEC/DDS/2008/0912 DEL 27/11/2008 - C.U.P.E43B09000260003. CIG [03342453B2] LIQUIDAZIONE COMPETENZE REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  POLIZZA INDENNITARIA-RESPONSABILITÀ CIVILE  E RISCHI DERIVANTI DALL' ATTIVITÀ DI COMPETENZA SVOLTA PER CONTO DELL' ENTE.RESPONSABILE SETT.LL.PP- RUP-VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI- PERIODO 31/03/2014-31/03/2015CIG: [Z720E80B03]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2011. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSICURAZIONE CATTOLICA PER POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE IN FAVORE DI N. 06 LAVORATORI PERCETTORI MOBILITÀ IN DEROGA PROGETTO "ON THE JOB". COD. CIG. Z300E80307.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2010. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER SERVIZIO VALORIZZAZIONE RD E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO, SERV. TRASP. CONTR. RADIOMETRICO E CONFERIM. RIFIUTI PRESSO DISCARICA DI PIANOPOLI - PERIODO OTTOBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONI LIBRO A.S. 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2014 DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.CODICE CIG:[Z060DD5201].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CORSO ADDESTRAMENTO  PER AGENTE GIOACCHINO MOLINARO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2006-2013 PISL OFFICINE DELL' INGEGNO-PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO- SPORTIVE, DIDATTICHE E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO-"OFFICINA DELLO SPORT".AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO CUP.[E41H11000030004] CIG 5538931674</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO 1° QUALIFICA ANNO 2014 PER L'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE MANUELA PAPALINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMA "PROCEDURE POLIZIA MUNICIPALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SERVIZIO MEMOSCADENZARIO VIA MAIL PER ANNI TRE PRESSO DITTA MAGGIOLI SPA. COD. CIG. ZE60E4FE73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE PROGETTO SERVIZIO CIVILE "ELISIR DI LUNGA VITA: LA SOLIDARIETÀ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO, INTEGRAZIONE ORARIA  MESE DI FEBBRAIO 2014 - LAVORATRICE LPU E QUOTA ASSEGNI FAMILIARI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2013..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI LSU MESE DI FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE. CIG: ZBA0E326C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME "LA NUOVA IUC"  IN USO UFFICIO TRIBUTI PERSSO LA DITTA  MAGGIOLI SPA. COD. CIG. ZA10E09FC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA R.G. CARTA &amp; UFFICIO PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E BLOCCHETTI DI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER L'UFFICIO DI VIGILANZA CODICE CIG ZEF0E056AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N° 2 PNEUMATICI DA SOSTITUIRE ALL'AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ, TARGATO DR134SP PRESSO LA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO".CODICE CIG:[Z530DF94A5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTORIZZATA PIAGGIO "MOTOR ENGLAND SRL" PER RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE N°4 PNEUMATICI E MESSA A PUNTO GENERALE AUTOMEZZO PIAGGIO QUARGO TARGATO BC44940.CODICE CIG:[Z4C0883935].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO I TRIMESTRE 2013 - DITTA SO.RI.CAL SPA IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA INTESTAZIONE PER ERRATO CODICE FISCALE RUOLO ACQUA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CINGHIE E TENDICINGHIE SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK, PRESSO DITTA "SAFRA MOTOR S.R.L.".CODICE CIG:[Z2E0E15F56].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE MOTORINO D'AVVIAMENTO SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK, PRESSO DITTA "AMATO GIUSEPPE ELETTRAUTO".CODICE CIG:[Z2E0E15F56].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DI N. 7 SOGGETTI DISOCCUPATI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO E MARGINALITÀ SOCIALE PER L'AVVIAMENTO IN PERCORSI FORMATIVI ON THE JOB PER ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVII PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" SECONDA EDIZIONE CUP F29E13000590004 - POR CALABRIA FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA DI  INTERVENTO 5.2.2.4 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI AFFERENTE LA VOCE "COMUNICAZIONE". COD. CIG:Z8E0CD1146.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MENSA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOUCHER - PRESTAZIONE DI LAVORO DI TIPO OCCASIONALE E ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA - AUTORIZZAZIONE VERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE, SINDACO - ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO DICEMBRE 2013 -  GENNAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO VOLUME "LEGGE DI STABILITÀ 2014" IN USO UFFICIO RAGIONERIA E MATERIALE ILLUSTRATIVO IMU IN USO UFFICIO TRIBUTI -  DITTA MAGGIOLI SPA . COD. CIG. ZA10E09FC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA REGISTRI DI CLASSE ANNO SCOLASTICO 2013-2014 IN FAVORE DELLA DITTA TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO S.R.L. COD. CIG. ZF10C86A37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA' FUNZIONE E GETTONI PRESENZA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E BLOCCHETTI DI  VERBALI DI CONTESTAZIONE PER L'UFFICIO DI VIGILANZA. CODICE CIG ZEF0E056AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER II ANNUALITÀ SERVIZIO ONLINE SISTEMA24 PA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IL SOLE 24 ORE SPA. CODICE CIG: ZC508E5550.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU+RD E FRAZIONE ORGANICA.CODICE CUP[E49E13000070004];CIG:[49711567B3]LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE GENNAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZIAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ S.PIETRO, VIA MALATRI, RIVOTESI E BIVIO BOSCHI, DITTA "A.A.A.A. AUTOSPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.CODICE CIG:[Z540DD5270].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2007. FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE RESIDUI 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLE PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2013 - COD. CIG. ZOE0D4AD48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE CALABRA MACERI E SERVIZI SPA TRASB. E TRASP. RSU PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2014, DITTA "KUWAIT PETROLEUM SPA".CODICE CIG:[Z060DD5201].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RSU PRESSO DISCARICA SOCIETÀ MI.GA.SRL.  CELICO.DISPOSIZIONE REGIONE CALABRIA DEL 13/02/2014-AUTORIZZAZIONE DI SPESACIG  [ZC10DE468A]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO, INTEGRAZIONE ORARIA  MESE DI GENNAIO 2014 - LAVORATRICE LPU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVII PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARTISTA FEDELE FERDINANDO PER ALLESTIMENTO MOSTRA PERSONALE. "CUP: F29E13000590004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIANNONE ELEVATORI, CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI - 1° QUADRIMESTRE 2014.CODICE CIG:[ZF90DD50D4].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AL COMANDO VIGILI URBANI"UNIPOL ASSICURAZIONI".CODICE CIG:[Z870DD507F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONTRATTO N. 48 DEL 22.05.2007 DITTA EDIMEL- RINNOVO E PROSIEGUO   SERVIZIO FINO AL 31/12/2014PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO ART 125   D.LVO 163/2006 E REGOLAMENTI COMUNALI .DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI N. 07 SOGGETTI DISOCCUPATI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E MARGINALITA' SOCIALE PER L'AVVIAMENTO IN PERCORSI FORMATIVI ON THE JOB PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO, PER SQUADRA MANUTENTIVA PRESSO LA DITTA "EUROEDIL S.A.S. DI RUFFOLO LUIGI".CODICE CIG:[Z510DD0818].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E CONSULENZA GLOBALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO."DITTA SOFRA SRL"  ANNUALITÀ 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCUOLA MATERNA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA  NORMO-REGOLAMENTARI  DITTA SAIC S.R.L.S. COD. CIG. ZB40AE9629.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PROCEDURE INFORMATICHE PER GESTIONE TARES E ACQUEDOTTO DITTA BIT SRL . COD. CIG. ZOFOAE94D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI IN FAVORE DELLA DITTA "AGENZIA FUNEBRE SANTO DI SANTO FRANCESCO &amp; C. S.A.S.". CIG: Z8C0DC9889.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO "CAMPO ESTIVO 2013". CIG: ZF80DC7CC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2014. RINNOVO CONTRATTO CON DITTA NUOVA ALFA CALABRA , COD. CIG. Z4D0D8BDDF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERIE NON GODUTE DIPENDENTE  SIG. FRANCESCO PATITUCCI, DECEDUTO IL 20/01/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. APPROVAZIONE BANDO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE DELLE INFRASTRUTTURE E MEZZI COMUNALI.DETERMINAZIONE A CONTRARREPROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO ART 125   D.LVO 163/2006 E REGOLAMENTI COMUNALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE RUOLO ACQUA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL DECESSO DEL DIPENDENTE COMUNALE SIG. FRANCESCO PATITUCCI OPERAIO-STRADINO. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E INDENNITA ART. 39 CCNL 06/07/1995.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI LSU MESE DI GENNAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2013. COD. CIG. ZA105D234B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVII PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. GIULIO TELARICO , VOCE AFFERENTE "ATTIVITA' DIVULGATIVE "CUP: F29E13000590004.  COD. CIG Z060D96DD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POLISOFT S.R.L. PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE SECONDO SEMESTRE 2013. COD. CIG: ZF10A72FAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORIERE COMUNALE 4° TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI N. 07 SOGGETTI DISOCCUPATI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E MARGINALITA' SOCIALE PER L'AVVIAMENTO IN PERCORSI FORMATIVI ON THE JOB PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVII PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE " RISTORANTE OSTERIA GRIGLIERIA DA CICCINO DI F.SCO NAPOLITANO " E " B&amp;B PALAZZO CONFORTI DI F.SCO CONFORTI"  PER SERVIZIO AFFERENTE LA VOCE  SPESE DI RAPPRESENTANZA  CUP: F29E13000590004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 24 DEL 27/03/2013 CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI (SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO A  RUP); CIG. [Z5E0D5E510]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2013.CODICE CIG:[ZA508C1BDC].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA CALDAIE DITTA "RITACCA ROSARINO".CODICE CIG:[ZE70D227540].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO E INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI DICEMBRE 2013 - LAVORATRICE LPU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI LSU MESE DI DICEMBRE  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO IV TRIM 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA AD USO UFFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA "RG CARTA E UFFICIO". COD. CIG ZBC0D6C379.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 24 DEL 27/03/2013 CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLI POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1CONFERMA E RATIFICA INCARICHI SERVIZI TECNICI (PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA); CIG. [Z5E0D5E510]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 24 DEL 27/03/2013 CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.) CESARE BACCELLICONFERMA E RATIFICA INCARICHI SERVIZI TECNICI (PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA, STUDIO GEOLOGICO COLLAUDO STATICO;CONFERMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP.;DETERMINAZIONE A CONTRARRE: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO ART 125 COMMA 11 D.LVO 163/2006 E REGOLAMENTI COMUNALI PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI E FORNITURE E CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: XXVII PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" SECONDA EDIZIONE CUP F29E13000590004 - POR CALABRIA FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA DI  INTERVENTO 5.2.2.4 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SERVIZI AFFERENTE LA VOCE "COMUNICAZIONE". COD. CIG:Z8E0CD1146.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVII PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "L'OFFICINA DELLE IDEE SOCIETÀ COOPERATIVA" PER SERVIZIO AFFERENTE LA VOCE  "COMUNICAZIONE". CUP: F29E13000590004; CIG: Z130BC3379.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL' ASSICURAZIONE CATTOLICA PER POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (EX ART. 186 COMMA 9 BIS C.D.S.). COD. CIG ZBF0D4CD4D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVII PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "PRONOVIS SNC" PER SERVIZIO AFFERENTE LA VOCE  "ALLESTIMENTO E GESTIONE SPAZI ". CUP: F29E13000590004; CIG: Z8E0C2EC03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVII PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - LIQUIDAZIONE PREMIO  ALL' ARTISTA FRANCESCO VOTANO. CUP: F29E13000590004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARIE PER UFFICI COMUNALI A DITTA LAVANDERIE MISTER BRUNO S.R.L. COD. CIG: Z030D3B33D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVII PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - LIQUIDAZIONE PREMIO  AGLI ARTISTI ZEROOTTOUNO IN PERSONA DI DAVIDE NEGRO E GIUSEPPE GUERRISI     CUP: F29E13000590004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU+RD E FRAZIONE ORGANICA.CODICE CUP [E49E13000070004];CIG:[49711567B3]LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CANONE 6° BIMESTRE 2013 - DITTA "EDIMEL SRL".CODICE CIG:[Z3801B7B40].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA, LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO COLLETTORE FOGNARIO LOCALITÀ BISCIGLIETTO.CODICE CIG:[Z460D277F0].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU+RD E FRAZIONE ORGANICA.CODICE CUP[E49E13000070004];CIG:[49711567B3]LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMILIA 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A.T.O. ART. 148 D.LGS. NR. 152/2006 ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIRITTI ROGITO EROGATI DAL COMUNE DI MARANO MARCHESATO-LIQUIDATI AL DOTT. MARIO ZIMBO SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA R.G. CARTA E UFFICIO PER FORNITURA MATERIALE AD USO UFFICI COMUNALI COD. CIG. Z8D0C93B8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNI 2012 E 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TARIFFA CONFERIMENTO RSU IN DISCARICA AL COMMISSARIO DELEGATOPER L'EMERGENZA AMBIENTALE ANNUALITA' 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' SCAVALCO SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO 25/11/2013 - 17/12/2013 DOTT. TERESA GIORDANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA POTABILE  PERIODO 4° TRIMESTRE 2012;  3° TRIMESTRE 2013 E ACCONTO FATTURA PERIODO  3 ° TRIMESTRE  2012 - DITTA SO.RI.CAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SALDO RUOLO ACQUA 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA TIRRENO SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI RACCOLTA DI RACCOLTA RIFIUTI RSU E DIFFERENZIATI PERIODO APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE ALLA LAVORATRICE LPU DELL'ENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2013 GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SPESE PER BOLLI  CONTO 2/10/12026 AL 30/6/2013 ALLA TESORERIA BCC MEDIOCRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFARI GENERALI8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFARI GENERALI7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFARI GENERALI6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFARI GENERALI5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFARI GENERALI4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. CAVALCANTI. VERTENZE COMUNE DI MARANO PRINCIPATO- RUFFOLO IDA - RUFFOLO DOMENICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BLOCCHETTI TICKET SERVIZIO MENSA E PER STAMPATI PER ABBONAMENTI SERVIZIO SCUOLABUS IN FAVORE DELLA DITTA "RG CARTA E UFFICIO". COD. CIG Z820B625DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB COMUNALE ANNO 2012. CIG: Z320D0E47A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2013 DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:[ZA508C1BDC].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2006-2013 PISL OFFICINE DELL' INGEGNO-PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITÀ LUDICO- SPORTIVE, DIDATTICHE E PERCORSO FITNESS PER DIVERSAMENTE ABILI NEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO-"OFFICINA DELLO SPORT".CUP.[E41H11000030004]DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED INDIZIONE APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA " ZICARELLI INDUSTRIE E COMMERCIALE S.R.L. " PER FORNITURA MATERIALE IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI FIAT BRAVO E PIAGGIO QUARGO DITTA "UNIPOL ASSICURAZIONI".CODICE CIG:[Z1008837BE].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 391/187 AVENTE AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2013 ALLA BANCA CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE DEL SIG. RUSSO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE PER FESTIVITÀ NATALIZIE SU TERRITORIO COMUNALE. CIG: ZCD0CEAB6C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 17/06/2013 AVENTE AD OGGETTO : PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITI SOCIETÀ ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA SRL  IN FAVORE SOCIETÀ MATTIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 01 DEL 21/01/2013 AVENTE AD OGGETTO: ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITO CALABRA MACERI E SERVIZI SPA A FAVORE DI M.P. FLOOR SRL E ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR. 84 DEL 14/09/2013 AVENTE AD OGGETTO: PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITI DELLA COOPERATIVA CERISANO ARL IN FAVORE DEL SIG. VENTRELLA UGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTULA SPESE - AVV. MARIA ALINA FILIPPELLI PER CITAZIONE TRIBUNALE DI COSENZA CONTROVERSIA MARANO PRINCIPATO / VODAFONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI SENSI ART. 42 DEL CCNL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "L' AUTO S.R.L. DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO " PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ TARGATA DR134SP.CODICE CIG:[Z4C0883955].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA " L' AUTO S.R.L. DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO " PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT STRADA TARGATA BP664NT.CODICE CIG:[Z4C0883955].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO-  ESECUZIONE INTERVENTO DI  OPERE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE- UTILIZZO ECONOMIECUP E43B09000260003. CIG. [5330016458]. CONFERMA CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "IL GIRASOLE" PER ESTUMULAZIONI SALME CIMITERIALI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA XDEVEL PER GESTIONE SITO WEB COMUNALE. COD. CIG Z5B0CBB821.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO-  ESECUZIONE INTERVENTO DI  OPERE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE- UTILIZZO ECONOMIECUP E43B09000260003. CIG. [5330016458]. CONFERMA INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA NELLA FASE ESECUTIVA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DILAZIONE CANONE ACQUA ANNI 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI COMUNALI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA " GIANNONE ELEVATORI ", CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI 1°2°3° QUADRIMESTRE 2013.CODICE CIG:[0870197D44].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER MISSIONE A FIRENZE PER XXX^ CONFERENZA ANNUALE ANCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI IN FAVORE DELLA DITTA "IL GIRASOLE". COD. CIG. ZBA09B00AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA.-INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. CODICE CUP [E41H12002440001];CIG: [1429702369]APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI IN FAVORE DELLA DITTA"AGENZIA FUNEBRE SANTO DI SANTO FRANCESCO &amp; C. S.A.S.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO GIOVANNI MOVIMENTO TERRA", PER FORNITURA MC. 5 DI INERTI.CODICE CIG:[Z5808C1EA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DEL SIG. PUCCI WILLIAMS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO "COFANETTO GUIDA NORMATIVA 2013" COMPLETO DI "VOLUME DI AGGIORNAMENTO" E ACCESSO AL SITO "GUIDA ENTI LOCALI" PER UFFICIO SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA.-INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. CODICE CUP [E41H12002440001];CIG: [1429702369];APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SENZA AUMENTO DELL' IMPORTO CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU+RD E FRAZIONE ORGANICA.CODICE CUP [E49E13000070004];CIG:[49711567B3]LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER CORSO TIRO A SEGNO PERSONALE PM ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI NOVEMBRE 2013 - LAVORATORI LSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE  ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO E INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI NOVEMBRE 2013 - LAVORATRICE LPU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014. COD. CIG: Z040CA4984.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. DANECO IMPIANTI S.R.L. DEL TRIBUTO SPECIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI PIANOPOLI  - LEGGE 549/95 E SUCCESSIVA MODIFICA E INTEGRAZIONE ART. 15 COMMA 2 L.R. 47/2011 - PERIODO SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESI DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2013 - DITTA SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA RG CARTA E UFFICIO. COD. CIG. Z8D0C93B8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2013, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:[ZA508C1BDC].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SD GRAPHIC PER FORNITURA DI N. 100 MANIFESTI PER CONVEGNO BICENTENARIO PARROCCHIA MARIA SS. ANNUNZIATA. COD CIG. Z350C89A92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER SOSTITUZIONE TRATTO DI RETE IDRICA IN LOCALITÀ PANTUSELLA,  PRESSO LA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE S.R.L.".CODICE CIG:[Z5808C1EA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ BISCIGLIETTO SUL COLLETTORE VALLE CRATI, DITTA "A.A.A.A. AUTOSPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.CODICE CIG:[Z4308F44CE].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE COMUNALE;ATTO DI INDIRIZZO  E DIRETTIVA GIUNTALE N. 165 DEL 02.08.2010;AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO-DET. N. 53/201-2011LIQUIDAZIONE FATTURA CIG[238914834C]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ ANNUNZIATA EDIFICIO CENTRO SOCIALE BACCELLI, DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.".CODICE CIG :[Z4308F44CE].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO-  ESECUZIONE INTERVENTO DI  OPERE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE- UTILIZZO ECONOMIECUP E43B09000260003. CIG. [5330016458]. NEGOZIAZIONE DIRETTA AFFIDAMENTO (ART. 57 COMMA 5) D.LVO 163/2006 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ACQUA PARK S.R.L. PER PROGETTO "GIOCHIAMO IN ACQUA  ANNO 2013".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ZICARELLI INDUSTRIE E COMMERCIALE S.R.L." PER FORNITURA VALVOLA REGOLAZIONE LIVELLO.CODICE CIG:[Z5808C1EA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE CANONE 5° BIMESTRE 2013-DITTA "EDIMEL S.R.L.".CODICE CIG:[Z3801B7B40].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI OTTOBRE 2013 LAVORATORI LSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO E INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI OTTOBRE 2013 - LAVORATRICE LPU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEKNOSPORT  PER MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI PERIODO APRILE 2012  SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER PARTECIPAZIONE XXX^ ASSEMBLEA A.N.C.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE FIAT PANDA E TERNA PALAZZANI "UNIPOL ASSICURAZIONI".CODICE CIG:[Z1008837BE].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2011-2012.COD. CIG: Z9A0C335D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVII PREMIO PANDOSIA -  "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" SECONDA EDIZIONE CUP F29E13000590004 - POR CALABRIA FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA DI  INTERVENTO 5.2.2.4 AGGIUDICAZIONE APPALTO PER FORNITURA SERVIZI AFFERENTE LA VOCE "ALLESTIMENTO E GESTIONE SPAZI ". COD. CIG: Z8E0C2EC03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO VOLUMI "IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE" E "DALLA TARSU ALLA TARES".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2013, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:[ZA508C1BDC].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARES ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVII PREMIO PANDOSIA -  "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" SECONDA EDIZIONE CUP F29E13000590004 - POR CALABRIA FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA DI  INTERVENTO 5.2.2.4 AFFIDAMENTO APPALTO PER FORNITURA SERVIZI AFFERENTE LA VOCE "SPESE DI RAPPRESENTANZA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI "GUIDA NORMATIVA 2014 E ACCESSO AL SITO GUIDA ENTI LOCALI" PER  L'UFFICIO RAGIONERIA  PRESSO LA DITTA PRO.S.E.L. MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2013 ALLA COMUNITÀ MONTANA MEDIA VALLE CRATI " SERRE COSENTINE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZI IGIENICO SANITARI PER IL PERIODO DAL 01/07/2013 AL 30/09/2013 IN FAVORE DELLA DITTA LAVANDERIE MISTER BRUNO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE E HARDWARE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2013 - DITTA NUOVA ALFA CALABRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVII PREMIO PANDOSIA. PROGETTO "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FERS 2007/2013. ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2., LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4, CUP F29E13000590004 - II EDIZIONE . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI AFFERENTI LA VOCE "ALLESTIMENTO E GESTIONE SPAZI ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA AD USO UFFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA "RG CARTA E UFFICIO". COD. CIG Z6E0BC51E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU CONTO DI TESORERIA N 0000000120068 RELATIVI A III TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIOSYSTEM PER CONTROLLO QUALITÀ SU ACQUE POTABILI MAGGIO - LUGLIO - SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORIERE COMUNALE RELATIVI A III TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRUTTURALE COMUNALEIMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELIBERA ADOZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BLUE LINE SERVICE SRL. PER SERVIZIO TRASPORTO PROGETTI "GIOCHIAMO IN ACQUA 2013" E"BENESSERE 2013". CODICI CIG ZC90B17B2C E ZD50B34267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PORTA ELETTRICA SCUOLABUS MERCEDES, PRESSO LA DITTA "D.M. SERVICE DI D'IGNAZIO M. &amp; C. S.A.S.".CODICE CIG:[ZC0883955].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO" PER FORNITURA N°6 PNEUMATICI.CODICE CIG:[Z760871590].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014. COD. CIG: Z1A0C0E66F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA "ASSOCIAZIONE PRIMAVERA" PER SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE 2° TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISL-"OFFICINE DELL'INGEGNO"  POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2" AUTORIZZAZIONE  E LIQUIDAZIONE SPESA PER TARIFFA ISTRUTTORIA  PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA REGIONE CALABRIA  EX UFFICIO GENIO CIVILE COSENZA CUP [E41H11000030004]-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N° 6 PNEUMATICI PRESSO LA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO".CODICE CIG:[Z760871590].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIRRENO SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI RSU E DIFFERENZIATI PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA DI SOLLEVAMENTO LOCALITÀ CADUTI DELLE FOIBE - PERIODO LUGLIO E AGOSTO E SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL S.A.S. DI RUFFOLO LUIGI" PER FORNITURA CEMENTO.CODICE CIG:[Z5808C1EA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PRELEVAMENTO SOMME PER REGISTRAZIONE PROCURA SPECIALE PER PASSAGGI DI PROPRIETÀ BENI RUSSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 1253/13 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI PADOVA. LIQUIDAZIONE SOMMA RESIDUA ALLA SOCIETÀ GBR  ROSSETTO SPA CON SEDE A RUBANO (PD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO GIOVANNI MOVIMENTO TERRA" PER FORNITURA INERTI.CODICE CIG:[Z5808C1EA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME A SINDACO PER SPESE MISSIONE A FIRENZE  PER XXX CONFERENZA ANNUALE ANCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2013 ALLA BANCA CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA SU SCUOLABUS COMUNALI A.S. 2013/2014. COD. CIG: ZD30BF10A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO DITTA "NERVOSO ANTONIO S.A.S. DI MEDURI A.&amp; F.CODICE CIG:[Z5808C1EA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DI PAGAMENTO RUOLO TARSU ANNI PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VALVOLA REGOLAZIONE LIVELLO,  PRESSO LA DITTA "ZICCARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE S.R.L.".CODICE CIG:[Z5808C1EA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO AUTO SPURGO IN LOCALITÀ RIVOTESI: DITTA A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.CODICE CIG:[Z43008FCE].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ELABORAZIONE IRAP ENTI ED AMM.NI PUB.CHE METODO ANALITICO ANNO D'IMPOSTA 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFOTEL  S.A.S. PER ACQUISTO COMPUTER AD USO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU + RD E FRAZIONE ORGANICA CODICE CUP  [E49E13000070004];CIG: [49711567B3]LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCUOLA MATERNA A.S. 2013/2014. COD. CIG: Z410BC8190.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA AD USO UFFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA "RG CARTA E UFFICIO". COD. CIG Z6E0BC51E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVII PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 ? CUP: F29E13000590004 - AGGIUDICAZIONE APPALTO PER FORNITURA AFFERENTE LA  "COMUNICAZIONE" - CIG  Z130BC3379.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISL-"OFFICINE DELL'INGEGNO"  POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2" DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 50 DEL 17/06/2013 E 76 DEL 29/07/2013;CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI- (ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP;CUP [E41H11000030004]- CIG: [ZCC0B6E758]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. DANECO IMPIANTI S.R.L. DEL TRIBUTO SPECIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI PIANOPOLI  - LEGGE 549/95 E SUCCESSIVA MODIFICA E INTEGRAZIONE ART. 15 COMMA 2 L.R. 47/2011 - PERIODO GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI LSU MESE DI SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO E INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI SETTEMBRE 2013 - LAVORATRICE LPU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D'APPALTO PER L'EFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU,RD E FRAZIONE ORGANICA- CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE  ALL' AVCP- CIG-[49711567B3]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2013 - GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CAMA SERVICE S.R.L." PER FORNITURA LEVA CAMBIO DELLA TERNA PALAZZANI.CODICE CIG:[Z4C0883935].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>"ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4  - CUP F29E13000590004 - II EDIZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI AFFERENTI LA VOCE "COMUNICAZIONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO " SECONDA EDIZIONE. POR CALABRIA FERS 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA DI INTERVENTO 5.2.2.4 - CUP F29E13000590004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA MATERNA. APPROVAZIONE RELATIVO CAPITOLATO D'ONERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LAPIDE CIMITERIALE IN FAVORE DELLA DITTA "AGENZIA FUNEBRE SANTO DI SANTO FRANCESCO &amp; C. S.A.S.". COD CIG: ZA30B9BE96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTO SPURGO, DITTA "A.A.A.A. AUTOSPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CEMENTO IN SACCHI, PRESSO LA DITTA "EUROEDIL S.A.S. DI RUFFOLO LUIGI".CODICE CIG:[Z5808C1EA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO-  ESECUZIONE INTERVENTO DI  OPERE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE- UTILIZZO ECONOMIECUP E43B09000260003. CIG. [5330016458].DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 57 COMMA 5) D.LVO 163/2006 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO-  ESECUZIONE INTERVENTO DI  OPERE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE- UTILIZZO ECONOMIECUP E43B09000260003. CIG. [5330016458].DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 57 COMMA 5) D.LVO 163/2006 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2013, DITTA "Q8".CODICE CIG:[ZA508C1BDC].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA PER INTERESSI DI MORA SU FATTURE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO FATTURA EDISON ENERGIA SPA PER CHIUSURA CONTRATTO PERIODO SETTEMBRE 2009 LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI COMUNALI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. LIQUIDAZIONE MESI GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPERE COSTANZO", PER FORNITURA N°2 PNEUMATICI.CODICE CIG:[Z760871590].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA PERIODO APRILE-MAGGIO 2013 IN FAVORE DELLA DITTA "BAR RISTORANTE PIZZERIA MACRITO S.A.S DI MACRITO DANILO &amp; C."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI, "UNIPOL ASSICURAZIONI".CODICE CIG:[Z1008837BE].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISL-"OFFICINE DELL'INGEGNO"  POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2" DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 50 DEL 17/06/2013 E 76 DEL 29/07/2013;CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI- (STUDIO GEOLOGICO- PROVE ED INDAGINI NECESSARIE);CUP [E41H11000030004]- CIG: [Z910B6E721]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU + RD E FRAZIONE ORGANICA CODICE CUP  [E49E13000070004];CIG: [49711567B3]LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE AGOSTO  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA PER FESTIVITÀ MARIA SS. ANNUNZIATA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 17/06/2013 AL 26/08/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LAPIDE CIMITERIALE IN FAVORE DELLA DITTA "AGENZIA FUNEBRE SANTO DI SANTO FRANCESCO &amp; C. S.A.S.". COD CIG: ZC20B62575.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO AUTOSPURGO IN LOCALITÀ BISCIGLIETTO: DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N°6 PNEUMATICI NUOVI, ALL' AUTOMEZZO SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK, PRESSO DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO".CODICE CIG:[Z760871590].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI TICKET SERVIZIO MENSA E PER STAMPATI PER ABBONAMENTI SERVIZIO SCUOLABUS IN FAVORE DELLA DITTA "RG CARTA E UFFICIO". COD CIG Z820B625DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N.°2 BATTERIE PER SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK, PRESSO LA DITTA "AMATO GIUSEPPE ELETTRAUTO".CODICE CIG:[ZC0883955].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISL-"OFFICINE DELL'INGEGNO"  POR CALABRIA  FESR 2007-2013 LINEA 8.2.1.2" DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 50 DEL 17/06/2013 E 76 DEL 29/07/2013;CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI- (PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA;CUP [E41H11000030004]- CIG: [ZA90B6305E]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT STRADA PRESSO L'OFFICINA "L' AUTO SRL DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO".CODICE CIG:[Z4C0883955].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE CANONE 4° BIMESTRE 2013-DITTA "EDIMEL S.R.L.".CODICE CIG:[Z3801B7B40].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ PRESSO L'OFFICINA "L' AUTO SRL DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO".CODICE CIG:[Z4C0883955].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCONTO RUOLO ACQUA 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER RECUPERO SPESE POSTALI  ANTICIPATE DALLA BBC MEDIOCRATI PERIODO ANNO 2012 - SALDO -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO E INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI AGOSTO 2013 - LAVORATRICE LPU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI LSU MESE DI AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2013, DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA".CODICE CIG:[ZA508C1BDC].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA COD. CIG: Z220A0E2E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO MEMOSCADENZARIO VIA MAIL PER ANNI TRE PRESSO DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE IN FAVORE DELLA DITTA "POLISOFT S.R.L. SISTEMI INFORMATICI" ANNO 2013 - PRIMO SEMESTRE. COD. CIG: ZF10A72FAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE FISCALE EFFETTUATO DALL'A.S.P. DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RUOLO ACQUA 2012 SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PERIODI MARZO/APRILE E APRILE/MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI "NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE PER GLI ENTI LOCALI" E "DALLA TARSU ALLA TARES" PER L'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI PRESSO LA PRO.S.E.L. MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MATERIALE IN USO ALL'UFFICIO RAGIONERIA - DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N. 104/92, ART. 33, 3°COMMA, AL DIPENDENTE PATITUCCI FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA DI SOLLEVAMENTO LOCALITÀ CADUTI DELLE FOIBE - PERIODO MAGGIO E GIUGNO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA RELATIVE A CONTRATTO SOLUZIONE MOBILE TIM PERIODI FEBBRAIO/MARZO E APRILE/MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA PERIODO APRILE MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO LUGLIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO BENESSERE 2013. INDIVIDUAZIONE FORNITORE PER SERVIZIO DI TRASPORTO.CIG: ZD50B34267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISL-"OFFICINE DELL'INGEGNO"  POR CALABRIA  FESR 2007-2013DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 50 DEL 17/06/2013 E N. 76 DEL 29/07/2013CONFERIMENTO INCARICHI SERVIZI TECNICI  (SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVOAL RUP;DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO ART 125 COMMA 11 D.LVO 163/2006 E REGOLAMENTI COMUNALI PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI E FORNITURE E CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO APRILE MAGGIO E GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO AUTOSPURGO IN LOCALITÀ ANNUNZIATA: DITTA A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.CODICE CIG[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESE DI MAGGIO 2013 DITTA SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE CALABRA MACERI E SERVIZI SPA TRASB. E TRASP. RSU PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 2 LAPIDI CIMITERIALI.CIG: Z7B0B26512.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU + RD E FRAZIONE ORGANICA CODICE CUP  [E49E13000070004];CIG: [49711567B3]LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO MESE DI LUGLIO 2013 - LAVORATRICE LPU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO E RACCOLTA RSU FRAZIONE ORGANICA DITTA ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA SRL - PERIODO MARZO APRILE E MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI LSU MESE DI LUGLIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER AD USO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE.CIG: ZC30B202D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2013 DITTA "Q8".CODICE CIG:[ZA508C1BDC].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "AUTOSCUOLA MONDIAL" PER CORSO OBBLIGATORIO CARTA DEL CONDUCENTE (CQC), DIPENDENTI COMUNALI.CODICE CIG:[Z160B09299].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO AUTOSPURGO IN LOCALITÀ BISCIGLIETTO: DITTA A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI PRESSO LA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO".CODICE CIG:[Z760871590].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTTA "NERVOSO ANTONIO SAS IMPRESA COSTRUZIONI LL.PP." PER ACQUISTO BITUME A FREDDO.CODICE CIG:[ZECO6505B4].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "GIOCHIAMO IN ACQUA 2013"; INDIVIDUAZIONE FORNITORI, PER PROGETTO "GIOCHIAMO IN ACQUA ANNO 2013". CIG: ZC90B17B2C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "CAMPO ESTIVO 2013", PROGETTO "BENESSERE 2013", PROGETTO "GIOCHIAMO IN ACQUA 2013"; IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO  SACCHETTI BIANCHI E BLU PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SACCHETTI BIODEGRADABILI PER RACCOLTA ORGANICO PRESSO LA DITTA "DBM INTERNATIONEL".CODICE CIG:[Z900A76FBA].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE CORSO OBBLIGATORIO PRESSO "AUTOSCUOLA MONDIAL".CODICE CIG: [Z160B09299].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE CANONE ACQUA 2012 SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTULE PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2012, GENNAIO-FEBBRAIO 2013 E MARZO-MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TICKET MENSA IN FAVORE DELLA DITTA "RG CARTA E UFFICIO" COD. CIG ZDE0805E66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE CANONE ACQUA E RUOLO TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SEAL GOMMA MULTISERVIZI" PER FORNITURA E MONTAGGIO N°4 PNEUMATICI NUOVI ALLA TERNA PALAZZANI PB 70.CODICE CIG:[Z760871590].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA NADIA FRANCESCA BILOTTO ASSUNTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA NORMO-REGOLAMENTARI TARES. CODICE CIG ZB40AE9629.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROCEDURE INFORMATICHE PER GESTIONE TARES E ACQUEDOTTO. CODICE CIG Z0F0AE94D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TECNO GARDEN DI BILOTTO PAOLO" PER FORNITURA MATERIALE AD USO DELLA SQUADRA MANUTENTIVA COMUNALE.CODICE CIG:[Z5808C1EA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNI 2008-2012. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CON EQUITALIA SUD SPA FINO AL 31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORIERE COMUNALE II  TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "L'AUTO SRL DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO" PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ TARGATO DR134SP.CODICE CIG:[Z4C0883935].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU + RD E FRAZIONE ORGANICA CODICE CUP  [E49E13000070004];CIG: [49711567B3]LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "L' AUTO SRL DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO" PER RIPARAZIONE FIAT DOBLÒ TARGATO DR134SP.CODICE CIG:[Z4C0883935].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI LSU MESE DI GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL COMANDO LEVA CAMBIO DELLA TERNA PALAZZANI PB 70, PRESSO LA DITTA "CAMA SERVICE S.R.L.".CODICE CIG:[Z4C0883935].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO E INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI GIUGNO 2013 - LAVORATRICE LPU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELIBERA GIUNTA N. 63 DEL 26/06/2013: ACCORDO DILAZIONE PAGAMENTO FATTURE EDISON IN FAVORE DI "CENTRO FACTORING S.P.A.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE SE.T.IN. S.N.C.- LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE CANONE  3° BIMESTRE 2013-DITTA "EDIMEL S.R.L.".CODICE CIG:[Z3801B7B40].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO GIOVANNI MOVIMENTO TERRA" PER FORNITURA INERTI.CODICE CIG:[Z5808C1EA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO SISTEMAZIONE TRATTO STRADA COMUNALE MARCANTONI.AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO  LAVORI DI PAVIMENTAZIONE - ATTO DELIBERATIVO N. 219 DEL 28/12/2010 DET. N. 247/73-2011 CIG:[Z3F011A06E]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA MARIA SS. ANNUNZIATA PER FESTIVITÀ S. ANTONIO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZI IGIENICO SANITARI PER IL PERIODO DAL 01/04/2013 AL 30/06/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "TULIPANO" PER SERVIZIO PER SERVIZIO SCUOLABUS DAL 03/04/2013 AL 29/06/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "MYO SRL" PER ACQUISTO CARTA A/4 AD USO UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA  PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISL-"OFFICINE DELL'INGEGNO"  POR CALABRIA  FESR 2007-2013DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 50 DEL 17/06/2013CONFERIMENTO INCARICHI SERVIZI TECNICI (PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA, STUDIO GEOLOGICO ETC.;DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO ART 125 COMMA 11 D.LVO 163/2006 E REGOLAMENTI COMUNALI PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI E FORNITURE E CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOSTITUTIVA DELLA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 D.P.R. 207/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI PER TRIBUTO SPECIALE LEGGE 549/95 PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SUCCESSIVA MODIFICA E INTEGRAZIONE ART. 15 COMMA 2 L.R. 47/2011 -PERIODO MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2013, DITTA "Q8".CODICE CIG:[ZA508C1BDC].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO DEL DIPENDENTE SIG. GIOVANNI TENUTA ASSUNTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ART &amp; MEDIA PER SERVIZIO WEB CALCOLO IMU E STAMPA F24 - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE N° 4 PNEUMATICI NUOVI ALL' AUTOMEZZO FIAT 110, TARGATO DB956PR, PRESSO LA DITTA "SEAL GOMMA SRL".CODICE CIG:[Z760871590].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO N. 01 MULTIFUNZIONE OKI - DITTA ANTONIO BILOTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESI DI MARZO E APRILE 2013 - DITTA SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA TRASB. E TRASP. RSU PERIODO APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI PER TRIBUTO SPECIALE LEGGE 549/95 PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SUCCESSIVA MODIFICA E INTEGRAZIONE ART. 15 COMMA 2 L.R. 47/2011 -PERIODO APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA DI SOLLEVAMENTO LOCALITÀ CADUTI DELLE FOIBE - PERIODO APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE  PAGAMENTO AL TESORIERE, SOMMA PER RICARICA DI N° 21 TELEFONINI ALLA SOCIETÀ VODAFONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU C/C ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE I TRIMESTRE 2013,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI COMUNALI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. LIQUIDAZIONE MESI MARZO, APRILE E MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER FORNITURA TONER PER FAX COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 19/02/2013 AL 17/06/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ONLINE SISTEMA24 PA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IL SOLE 24 ORE SPA. CODICE CIG: ZC508E5550.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA COD. CIG: Z220A0E2E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI IN FAVORE DELLA DITTA "BARATTA MARMI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZI IGIENICO SANITARI 1° TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI, "UNIPOL ASSICURAZIONI".CODICE CIG:[Z1008837BE].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PRESSO LA DITTA "DBM INTERNATIONAL", PER FORNITURA DI SACCHETTI BIANCHI E BLU PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SACCHETTI BIODEGRADABILI COMPOSTABILI PER RACCOLTA  ORGANICO.CODICE CIG:[ZCC065AD90].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "TULIPANO" PER SERVIZIO PER SERVIZIO SCUOLABUS DAL 28/01/2013 AL 27/03/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA PERIODO GENNAIO-MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SERVIZIO INFORMATICO GESTIONE DETERMINE, DELIBERE E ALBO PRETORIO ANNO 2013. COD. CIG: ZF10A72FAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO RUOLO TARSU ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. VITTORIO GALLUCCI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PER CAUSA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N° 20348/06 COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/COSENTINO MARIA + 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE PRIMAVERA PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE I° TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONTRATTO N. 48 DEL 22.05.2007 DITTA EDIMEL- RINNOVO E PROSIEGUO   SERVIZIO FINO AL 31/12/2013 CIG Z330A6A33C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ PRESSO OFFICINA"L'AUTO DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO".CODICE CIG:[Z4C0883935].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SABBIA E MISTO, PRESSO LA DITTA "RUFFOLO GIOVANNI MOVIMENTO TERRA".CODICE CIG:[Z5808C1EA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA N. 02 DIPENDENTI DELL'ENTE PER FREQUENTARE UN CORSO FORMATIVO PER MESSI NOTIFICATORI LOC. GASPERINA (CZ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA.-INTERVENTO DI COMPLETAMENTO.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO: CODICE CUP [E41H12002440001];CIG [Z850A5C147]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO E INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI MAGGIO 2013 - LAVORATRICE LPU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA  LAVORATORI LSU MESE DI MAGGIO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATASTO INCENDI: APPROVAZIONE ELENCO PARTICELLE PERCORSE DAL FUOCO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA  LAPIDI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARSU ANNO 2011 E 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ASSOCIAZIONE "IL TULIPANO" NELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ART. 26 DELLO STATUTO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU + RD E FRAZIONE ORGANICA CODICE CUP  [E49E13000070004];CIG: [49711567B3]AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI APRILE 2013, DITTA "Q8".CODICE CIG:[ZA508C1BDC].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA.-INTERVENTO DI COMPLETAMENTO.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE- CODICE CUP [E41H12002440001];CIG: [1429702369]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA TRASB. E TRASP. RSU PERIODO MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RACCOLTA RSU PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 - DITTA TIRRENO SERVIZI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA DI SOLLEVAMENTO LOCALITÀ CADUTI DELLE FOIBE - PERIODO MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE CANONE 2° BIMESTRE 2013-DITTA "EDIMEL S.R.L.".CODICE CIG:[Z3801B7B40].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN VIA EPISCOPIA:DITTA A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO.CODICE CIG:[Z4308F44CE].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA NR. 74/156 DEL 05/04/2013 AVENTE AD OGGETTO : "CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO NEL CENTRO ABITATO" LIQUIDAZIONE SOMME NECESSARIE PER LA REGISTRAZIONE E LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI NN.3/2013 REP. E 4/2013 REP. (BELMONTE FRANCESCA E AIELLO GIUSEPPINA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2013; INTEGRAZIONE ORARIA MESI DI DICEMBRE 2012 E DA GENNAIO AD APRILE 2013, QUOTA ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2012- LAVORATRICE LPU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI LSU MESI DA DICEMBRE 2012 A APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA MEDIA. ANNO SCOLASTICO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DILAZIONE ICI ANNI 1993-1994-1995-1996-1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO TARSU ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAPIDE CIMITERIALE IN FAVORE DELLA DITTA "IL GIRASOLE". COD CIG ZBA09B00AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO "AGGIORNAMENTO GUIDA NORMATIVA 2012" DITTA PRO.S.E.L. MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER TRASB. E TRASP. RSU PERIODO FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIOSISTEM PER CONTROLLO QUALITÀ SU ACQUE POTABILI NOVEMBRE 2012 - GENNAIO - MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI PER TRIBUTO SPECIALE LEGGE 549/95 PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SUCCESSIVA MODIFICA E INTEGRAZIONE ART. 15 COMMA 2 L.R. 47/2011 -PERIODO MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI MARZO 2013, DITTA "Q8".CODICE CIG:[ZA508C1BDC].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SQUADRA MANUTENTIVA PRESSO LA DITTA "TECNOGARDEN DI PAOLO BILOTTO".CODICE CIG:[Z5808C1EA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 07/12/2012 AL 14/02/2013 - DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ MORETTI DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.CODICE CIG:[Z4308F44CE].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESE DI FEBBRAIO 2013 DITTA SALVAGUARDIA AMBIENTALE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2012 DITTA GISECO COSENZA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI PERIODI SETTEMBRE/OTTOBRE E NOVEMBRE/DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DIVISE ESTIVE PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE E N. 02 BANDIERE PER ESTERNO DELL'ITALIA E DELL'U.E. DITTA FILIPPO PANZERA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  TELECOM ITALIA PERIODO FEBBRAIO MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ART IN PROGRESS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. DE BARTOLO LUIGI PER TUMULAZIONE SALMA DI DE BARTOLO MARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA BIT SRL PER PROGRAMMA PROCEDURA PAGHE E STIPENDI, GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA E PER FORNITURA PC SERVER HP. COD CIG Z8A067AAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZO FIAT 110 TARGATO DB956PR, "UNIPOL ASSICURAZIONI".CODICE CIG:[Z1008837BE].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE N° 2 OSSARI CIMITERIALI AL SIG. GALLO MARIO PER ACCOGLIMENTO RESTI MORTALI DI GALLO FRANCESCO E SPADAFORA CHIARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E  CARTA  A/3 AD USO UFFICI COMUNALI. COD. CIG: ZE309A875E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N° 12 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER LAVORATORI DELLA SQUADRA MANUTENTIVA,  PRESSO LA DITTA "EUROEDIL S.A.S. DI RUFFOLO LUIGI".CODICE CIG:[Z5808C1EA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA RELATIVE A CONTRATTO SOLUZIONE MOBILE TIM PERIODO DICEMBRE 2012 GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2012.- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA PERIODO DICEMBRE 2012 GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO DAL 01/04/2012 AL 30/06/2012 DITTA SO.RI.CAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE PER N°1 CONCORSO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVI PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "PER...BACCO" DI MARCA SRL  PER SERVIZIO "PRANZO". CUP: F29E12001390006; CIG:Z43088137C .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "L'AUTO SRL" DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO, PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CB374CK.CODICE CIG:[Z4C0883955].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI PER TRIBUTO SPECIALE LEGGE 549/95 PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO ACQUA ANNO 2012. ANNULLAMENTO ACCONTO ED EMISSIONE AVVISO DI PAGAMENTO A SALDO SUL CONSUMO EFFETTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE RUOLO ACQUA 2012 SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  POLIZZA INDENNITARIA-RESPONSABILITÀ CIVILE  E RISCHI DERIVANTI DALL' ATTIVITÀ DI COMPETENZA SVOLTA PER CONTO DELL' ENTE.RESPONSABILE SETT.LL.PP- RUP-VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI- PERIODO 31/03/2013-31/03/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1-PROGETTO ESECUTIVO "CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE C. BACCELLI.VERSAMENTO PER VALUTAZIONE PROGETTO VV.FF.CUP:[E43E09000170004]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2013 SULLE PROCEDURE APPLICATIVE INSTALLATE PRESSO QUESTO ENTE - DITTA BIT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO IN LOCALITÀ MALATRI DITTA " A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO".CODICE CIG:[Z4308F44CE].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO INERTI PRESSO LA DITTA "RUFFOLO GIOVANNI MOVIMENTO TERRA".CODICE CIG:[Z5808C1EA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N° 4 PNEUMATICI DA SOSTITUIRE ALLA TERNA PALAZZANI PB 70 TARGATA ADS289.CODICE CIG:[Z760871590].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO/ FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PERIODO DICEMBRE 2012 GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BIT SRL" PER PREPARAZIONE E INVIO CORTE DEI CONTI DATI CONTABILI IN FORMATO XML ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO  E RACCOLTA RSU FRAZIONE ORGANICA - DITTA ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA DI SOLLEVAMENTO LOCALITÀ CADUTI DELLE FOIBE - PERIODO  GENNAIO E FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 12/10 AL 06/12 - 2012 - DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 07/09 AL 11/10 - 2012- DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - CONGUAGLIO ANNUALE - PERIODO 2009 E 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 13/07 AL 13/09 - 2012 - DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 13/07 AL 02/08 - 2012 -  DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESI DI DICEMBRE 2012 E GENNAIO 2013  - DITTA SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI E ATTIVITA' SPORTIVE LINEA INTERVENTO 1 AZIONE 1 -CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE CESARE BACCELLI-CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO NEL CENTRO ABITATO" LIQUIDAZIONE SOMME NECESSARIE PER LA REGISTRAZIONE E LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI NN.3/2013 REP. E 4/2013 REP. (BELMONTE FRANCESCA E AIELLO GIUSEPPINA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL S.A.S. DI RUFFOLO LUIGI" PER FORNITURA MATERIALE VARIO.CODICE CIG:[Z5808C1EA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. TENUTA FRANCESCO PER TUMULAZIONE SALMA DI RUFFOLO LINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. DE CICCO EMILIO PER TUMULAZIONE SALMA DI CORVINO ROSALBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. PELLEGRINO FABIO PER TUMULAZIONE SALMA DI PELLEGRINO LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE PER TUMULAZIONE SALMA DI BOSCO SERAFINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. PULICE LUIGI PER TUMULAZIONE SALMA DI PULICE GABRIELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. ROGATO SANTO PER TUMULAZIONE SALMA DI ROGATO RENATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. AMENDOLA NICOLA FRANCESCO PER TUMULAZIONE SALMA DI AMENDOLA ADOLFO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. ALFANO ANTONIO PER TUMULAZIONE SALMA  DI BILOTTO VALENTINA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVI PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "B&amp;B VILLA CRISTIANO"  PER SERVIZIO "PERNOTTAMENTO". CUP: F29E12001390006; CIG: ZBE0881324D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. LOPEZ GIOVANNI PER TUMULAZIONE SALMA DI LOPEZ AMEDEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA DATO ENNA PER SÈ STESSA PIÙ LONTANO CHE SIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA SPOSATO RITA GIUSEPPINA PER TUMULAZIONE SALMA DI SPOSATO VINCENZINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA RUFFOLO GIOVANNA PER TUMULAZIONE SALMA DI COSENTINO LUISA IDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENUMENTO CANI RANDAGI DITTA MISTER DOG SRL, LOCALITÀ TORRE DEL PERO - ROCCA DI NETO (KR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI "MESSI NOTIFICATORI" AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161 E NOMINA COMMISSIONE D'ESAME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE ALL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CB374CK, PRESSO LA DITTA "L'AUTO DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO".CODICE CIG:[Z4C0883955].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENIMENTO CANI RANDAGI DITTA CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE RUOLO ACQUA 2012 SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI  CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2012.- APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE LOCOLI CIMITERIALI.CODICE CIG[Z5808C1EA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2013 DITTA "Q8".CODICE CIG:[ZA508C1BDC].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVI PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - LIQUIDAZIONE COMPENSO  ALL'ARTISTA DAVID VECCHIATO CUP: F29E12001390006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PULIZIA LOCALI  UFFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N° 1 MULTIFUNZIONE OKI PRESSO LA DITTA ANTONIO BILOTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  E  AGGIUDICAZIONE  DEL SERVIZIO  AFFERENTE LE   "ESTUMULAZIONI  ORDINARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE " - CIG Z3B0931237.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CESSIONE DI CREDITO COOPERATIVA CERISANO A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVI PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AZIENDA AGRITURISTICA IL BIANCHETTO  PER SERVIZIO "CATERING". CUP: F29E12001390006; CIG: Z3907EC91D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA A/4 AD USO UFFICI COMUNALI.CIG: Z520929021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA- INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-CUP [E49J09000100002];CIG: [1429702369]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOESPURGO IN LOCALITÀ MALATRI E SAN NICOLA DITTA "A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.CODICE CIG:[Z4308F44CE].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 27/12/2012 AL 19/02/2013 E PER FORNITURA TONER IN FAVORE DELLA DITTA BILOTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO ONLINE SISTEMA24 PA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IL SOLE 24 ORE SPA. CODICE CIG: ZC508E5550.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVI PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'ARTISTA  GIULIO TELARICO. CUP: F29E12001390006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVI PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - LIQUIDAZIONE PREMIO ALL'ARTISTA GIUSEPPE COLONESE  CUP: F29E12001390006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVI PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - LIQUIDAZIONE PREMIO  ALL'ARTISTA SEBASTIANO DAMMONE SESSA  CUP: F29E12001390006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVI PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "B&amp;B PALAZZO CONFORTI"  PER SERVIZIO "PERNOTTAMENTO". CUP: F29E12001390006; CIG: ZBE0881324D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVI PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TESLA S.A.S PER SERVIZIO "ALLESTIMENTO LUCI". CUP: F29E12001390006; CIG:  Z9907816A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVI PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "LA FRECCIA TRASLOCHI E TRASPORTI"  PER SERVIZIO " TRASPORTO OPERE D'ARTE". CUP: F29E12001390006; CIG: Z2E07BA80C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVI PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "STABILIMENTO TIPOGRAFICO  DE ROSE S.N.C. DI UMBERTO DE ROSE"  PER SERVIZIO "COMUNICAZIONE". CUP: F29E12001390006; CIG: ZE207AC21C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE PRIMAVERA  PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE 4° TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE CANONE 1°BIMESTRE 2013 - DITTA "EDIMEL S.R.L.".CIG:[Z3801B7B40].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR 2007-2013 LINEA INTERVENTO 4.2.4.1 AZIONE 1PROGETTO ESECUTIVO "CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE C. BACCELLI.AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI CONNESSE;CUP:[E43E09000170004] CIG:ZD609187AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>"ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 ? CUP: F29E12001390006 -  AFFIDAMENTO INCARICO AD ARTISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA SU PROGRAMMA INFORMATICO GESTIONE DELIBERE, DETERMINE E PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO COMUNALE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCONTO SU SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DI CUI AL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N° 80/2012. COD. CIG: ZC10628C7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI COMUNALI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. PRESA ATTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER DISINFESTAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA  PER DIRITTI DA VERSARE  ALL'A.S.P. REGIONE CALABRIA - COSENZA, PER EFFETTUARE  N° 37 ESTUMULAZIONI ORDINARIE  NEL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TESLA S.A.S." PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2012. COD. CIG: Z2707E9147.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER TRASB. E TRASP. RSU PERIODO GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI PER TRIBUTO SPECIALE LEGGE 549/95 PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU + RD E FRAZIONE ORGANICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE- CODICE CUP  [E49E13000070004];CIG: [49711567B3]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA  ATTO: ASSEGNAZIONE GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL PAGAMENTO -  ATTI N. CRON. 1867 DEL 13/02/2013 E N. 1866 DEL 13/02/2013 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA - SEZIONE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE RUOLO ACQUA ANNI 2010-2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2012 DITTA ENI S.P.A. DIVISIONE  GAS E POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO", PER FORNITURA N°4 PNEUMATICI SOSTITUITI ALL'AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ TARGATA DR134SP.CODICE CIG:[Z5D0754391].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE CON L'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1090/2011- CAUSA : COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOESPURGO DITTA "A.A.A.A. AUTOESPERGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.".CODICE CIG:[Z4308F44CE].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA"IDROTERM DEI F.LLI CAPUTO S.N.C." PER RIPARAZIONE RETE FOGNARIA IN PRESSIONE.CODICE CIG:[Z5808C1EA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2010-2011. SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA INFERIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO  MENSA SCUOLA MATERNA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MATERIALE IN USO ALL'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA BIT SRL PER CANONE ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE SU RUOLO TARSU ANNO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUTIO PER RINNOVO SERVIZIO PEC ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RITACCA ROSARINO", PER LAVORI MANUTENTIVI ED ADEGUAMENTO ALL'EDIFICIO COMUNALE CESARE BACCELLI.CODICE CIG:[Z7907ECBA8].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA MEDIA ANNO SCOLASTICO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 2 MONITOR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI TETTI DI EDIFICI, FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EURUEDIL S.A.S. DI RUFFOLO LUIGI" PER FORNITURA MATERIALE.CODICE CIG:[Z5808C1EA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO TARGATO BC44940 PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA "MOTOR ENGLAND SRL".CODICE CIG:[Z4C0883935].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI, ESAMI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "OPERAIO ADDETTO CIMITERO CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B1 A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO, RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART.18 COMMA 2 LEGGE 68 12/03/1999 N°68 NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2013 DITTA "Q8".CODICE CIG:[ZA508C1BDC].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO INTONACO SU MURO IN CLS ESISTENTE, ADIACENTE IGRESSO EDIFICIO COMUNALE.CODICE CIG:[Z5808C1EA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO RUOLO TARSU ANNO 2009/2010/2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MACRITO S.A.S. DI MACRITO DANILO PER SERVIZIO DI REFEZIONE MENSA SCUOLA MATERNA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "FIUMARA OFFICINA SAS" PER RIFACIMENTO BENNA TERNA PALAZZANI PB 70 TARGATA ADS289.CODICE CIG:[Z4C0883935].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ACCONTO ONORARO PROFESSIONALE AVV. ARMANDO CARDEI PER GIUDIZIO DINANZI TRIBUNALE DI COSENZA R.G. N. 684/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI PROFESSIONALI AVV. ARMANDO CARDEI PER GIUDIZIO TAR N. 302/2009 R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE ALLA LAVORATRICE LPU DELL'ENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2012 - GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA RELATIVE A CONTRATTO SOLUZIONE MOBILE TIM PERIODI AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE-NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2012 DITTA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DILAZIONE RUOLO ACQUA ANNI PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA DI SOLLEVAMENTO LOCALITÀ CADUTI DELLE FOIBE - PERIODO DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RITACCA ROSARINO" PER VERIFICA FUMI ANNO  2012/2013 E MANUTENZIONE ANNUALE N°4 CALDAIE.CODICE CIG[           ].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SCALZI PALMERINO" PER PULIZIA STRADE COMUNALI INNEVATE FEBBRAIO 2012.CODICE CIG:[ZB2045FEFB].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE REGIONI E DELLE ALTRE COMUNITÀ LOCALI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA LSU MESI DA LUGLIO A NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2012 E GENNAIO 2013, INTEGRAZIONE ORARIA MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2012 LAVORATRICE LPU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PEER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO E RACCOLTA RSU FRAZIONE ORGANICA DITTA ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO E RACCOLTA RSU FRAZIONE ORGANICA DITTA ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA PERIODO OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. PER TRIBUTO SPECIALE LEGGE 549/95 PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DW721FG, COMPAGNIA "UNIPOL ASSICURAZIONI".CODICE CIG:[Z1008837BE].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER TRASPORTO RSU  E NOLO COMPATTATORE PERIODO LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAMA BENNA TERNA PALAZZAZI PB 70 PRESSO DITTA "OFFICINA FIUMARA SAS DI MARCELLA FIUMARA &amp; C.".CODICE CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA BIENNIO 2013/2014, IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA RELATIVO ALL'ANNO 2013 - DITTA BIT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DILAZIONE RUOLO ACQUA ANNI PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI PERMESSO DI COSTRUIRE N.661/2006 EDILIZIA SRLLIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. MICHELE BIAMONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO RUOLO TARSU ANNO 2007/2008/2009/2010/2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEIZZAZIONE RUOLO ACQUA ANNI 2005/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 17/05/2012 AL 27/12/2012 DITTA BILOTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI APPROVATO CON ATTO GIUNTALE N. 168/2010.DIRETTIVA GIUNTALE N. 41/2010APPROVAZIONE  AVVISO  CON DISPOSIZIONI LEGGE 106/2011-ART 4 COMMA M-BIS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "L'AUTO S.R.L.", PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CB374CK.CODICE CIG:[ZF7067F3C9].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLA UNIRISCOSSIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E CONSULENZA GLOBALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO. "DITTA SOFRA SRL LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N° 10.2099 DEL 31/03/2011 PER LE ANNUALITÀ 2011 E 2012".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO OTTOBRE 2012 DITTA TIRRENO SERVIZI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N° 4 PNEUMATICI AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ TARGATO DR134SP, DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO".CODICE CIG:[Z5D0754391].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO SETTEMBRE 2012 DITTA TIRRENO SERVIZI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO AGOSTO 2012 DITTA TIRRENO SERVIZI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO LUGLIO 2012 DITTA TIRRENO SERVIZI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2012 - DITTA GISECO COSENZA SRL E RETTIFICA DETERMINE N° 11 E 168 ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI  TICKET SERVIZIO MENSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2013 SULLE PROCEDURE APPLICATIVE INSTALLATE PRESSO QUESTO ENTE - DITTA BIT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE E HARDWARE SU SISTEMI RILEVAZIONE PRESENZE . RNNOVO CONTRATTO CON LA DITTA NUOVA ALFA CALABRA PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO  SPA  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA DI SOLLEVAMENTO LOC. CADUTI DELLE FOIBE - PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SORRENTINO GABRIELE" PER LAVORI URGENTI SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PERIODO 12/10/2012  - 10/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER USO UFFICI COMUNALI DITTA R.G. CARTA E UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EDIMEL S.R.L." SOSTITUZIONE N° 3 PALI E TRATTI DI CAMPATE DI LINEE AEREE PUBBLICA ILLUMINAZIONE.CODICE CIG:[Z6A03A3743].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU CONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE IV TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2012 ALLA COMUNITÀ MONTANA " SERRE COSENTINE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE RUOLO ACQUA ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO  2013. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE CANONE 6° BIMESTRE 2012-DITTA "EDIMEL S.R.L.".CODICE CIG:[Z3801B7B40].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CARBONE SANTO" PER SOSTITUZIONE FRENI SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK.CODICE CIG:[ZF7067F3C9].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2012 DITTA "Q8".CODICE CIG:[8441831CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS COMUNALI FINO AL 30/06/2013. CIG: Z390819FA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEIZZAZIONE RUOLO TARSU ANNI PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFOTEL SAS PER FORNITURA COMPUTER AD USO UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE . COD.  CIG. Z4406DDC72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DILAZIONE DI PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA ANNI 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA  PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2013. COD. CIG: ZC40694411.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO RUOLO TARSU ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA REGISTRI DI CLASSE ANNO SCOLASTICO 2012-2013 DITTA TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO S.R.L. COD. CIG. ZA70735E92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE IN PIÙ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI IN MOBILITÀ MESE DI DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZI IGIENICO SANITARI 4° TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO  MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON UNICO OPERATORE- LAVORI MANUTENTIVI ED ADEGUAMENTO ALL' EDIFICIO COMUNALE C.S. BACCELLI.REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE LAVORI IN E CONOMIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2/2006- ART. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMILIA 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMILIA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AVV. CARDEI ARMANDO PER GIUDIZIO DINANZI AL TAR CALABRIA R.G. N° 302/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. RENATO ANANIA; LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI COSENZA RGAC N. 949/1992.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVI PREMIO PANDOSIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SERVIZIO "PRANZO" E "PERNOTTAMENTO". "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 -  CUP: F29E12001390006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXIV PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 ? CUP: F29E12001390006 - AGGIUDICAZIONE APPALTO PER FORNITURA AFFERENTE  "CATERING" - CIG: Z3907EC91D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SALDO RUOLO ACQUA 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER MISSIONE A RIMINI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE "ECOMONDO 2012".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE SU TERRITORIO COMUNALE PER FESTIVITÀ NATALIZIE. CIG: Z2707E9147.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIT S.R.L. PER INSTALLAZIONE SOFTWARE E CONSUENZA DATI INA-SAIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2009-2010-2011 E 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>"POR FESR 2007-2013 ASSE V - OBBIETTIVO SPECIFICO 5.2 OBBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2 LINEA INTERVENTO 5.2.2.4".LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA"SAMMARRO SRL" PER FORNITURA MATERIALI CUP [F29E1200139006]; CIG Z9907816A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO LISTA CARICO LAMPADE VOTIVE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA" ANGELO GRECO LEGNAMI" PER PULIZIA STRADE COMUNALI INNEVATE FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BARATTA MARMI PER FORNITURA LAPIDE CIMITERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2012-13 DITTA "LIBRERIA DOMUS". COD. CIG. Z91066F2DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE REGIONI E DELLE ALTRE COMUNITÀ LOCALI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE RICHIESTA PREVENTIVI PER  ACQUISTO PC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. APPROVAZIONE BANDO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "IDROTERM DEI F.LLI CAPUTO S.N.C." PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI SICUREZZA CALDAIE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA.CODICE CIG:[ZC02A961E].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO ACQUA ANNO 2012. ANNULLAMENTO RATE DELL'ACCONTO ED EMISSIONE AVVISO DI PAGAMENTO A SALDO SUL CONSUMO EFFETTIVO INFERIORE A 110 M³.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "L'AUTO DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO" PER RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ TARGATO DR134SP.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE E HARDWARE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2012 - DITTA NUOVA ALFA CALABRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO" PER FORNITURA N° 8 PNEUMATICI, SOSTITUITI ALL' AUTOCARRO FIAT STRADA TARGATO BP664NT E SCUOLABUS FIAT IVECO TARGATO DM831YD.CODICE CIG:[Z5D0754391].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA"EDIMEL S.R.L." PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA RIPRISTINO E RIATTIVAZIONE TRATTO DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITÀ BISCIGLIETTO.CODICE CIG:[Z6A03A3743].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "GIANNONE ELEVATORI SRL" PER SOSTITUZIONE FOTOCELLULA PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA MEDIA.CODICE CIG:[0870197D44].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE SU RUOLO TARSU ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE SU RUOLO TARSU ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO RUOLO TARSU ANNO 2011 E 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE SU RUOLO TARSU ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE SU RUOLO TARSU ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RUOLO TARSU ANNO 2009 E 2010 DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXIV PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 ? CUP: F29E12001390006 - AGGIUDICAZIONE APPALTO PER FORNITURA AFFERENTE  "ALLESTIMENTO LUCI" - CIG: Z9907816A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXIV PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 ? CUP: F29E12001390006 - AGGIUDICAZIONE APPALTO PER FORNITURA AFFERENTE LA  "TRASPORTO OPERE D'ARTE" - CIG  Z2E07BA80C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXIV PREMIO PANDOSIA - "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 ? CUP: F29E12001390006 - AGGIUDICAZIONE APPALTO PER FORNITURA AFFERENTE LA  "COMUNICAZIONE" - CIG  ZE207AC21C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO ACQUA ANNO 2012. ANNULLAMENTO SECONDA RATA DELL'ACCONTO ED EMISSIONE AVVISO DI PAGAMENTO A SALDO SUL CONSUMO EFFETTIVO INFERIORE A 110 M³.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVI PREMIO PANDOSIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SERVIZIO "CATERING". "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - CUP: F29E12001390006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER MESSA A PUNTO E SOSTITUZIONE CINGHIA DI TRASMISSIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA, PRESSO LA DITTA "L'AUTO S.R.L. DI MOLINARO GIANFRANCO.CODICE CIG:[ZF7067F3C9].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI, UNIPOL ASSICURAZIONI.CODICE CIG:[ZCEOO5F92B].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA PARETE OSSARIO COMUNALE DITTA BARATTA MARMI  DI FRANCESCO BARATTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SORRENTINO GABRIELE"PER LAVORI URGENTI COMANDO VIGILI URBANI.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA LSU MESE DI GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO MESI AGOSTO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2012, INTEGRAZIONE ORARIA MESE DI AGOSTO 2012 LAVORATRICE LPU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RITACCA ROSARINO", PER VERIFICA FUMI E MANUTENZIONE ANNUALE DI N. 3 CALDAIE.CODICE CIG:[ZC02A961E].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVI PREMIO PANDOSIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER "ALLESTIMENTO LUCI". "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - CUP: F29E12001390006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL SAS DI RUFFOLO LUIGI" PER FORNITURA TUBO DRENANTE. COD. CIG. ZF011A06E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE A COMPONENTI UFFICIO COMUNALE ISTITUITO IN OCCASIONE 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVI PREMIO PANDOSIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER "TRASPORTO OPERE". "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - CUP: F29E12001390006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2012, DITTA "Q8".CODICE CIG:[8441831CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MINUTA SUPPLETIVA DI RUOLO TARSU ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ILLUSTRATIVO SULL'I.M.U. DITTA PRO.S.E.L. MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CARBONE SANTO" PER CALIBRAZIONE ANNUALE TACHIGRAFO DIGITALE E RILASCIO ATTESTAZIONE MINISTERIALE, ALLO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DM831YD.CODICE CIG:[ZF7067F3C9].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO AL SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE ANNO 2011 - DITTA POLISOFT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA SRL  PER FORNITURA MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSO TIRO A SEGNO PERSONALE P.M. ANNO 2012. - D.M. N° 145/87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO, PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2012 ALLA BANCA  CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RESIDUO SPESA PER MANIFESTAZIONE "PRINCIPATO IN FESTA" ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ONERI D'URBANIZZAZIONE  ALL'ENTE PARROCCHIA MARIA SS.ANNUNZIATA  DI  MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVI PREMIO PANDOSIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA DI BENI. "ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 - CUP: F29E12001390006 - CIG Z9907816A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRIMAVERA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE 3° TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DILAZIONE DI PAGAMENTO RUOLO TARSU ANNI 2007-2008-2009-2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVI PREMIO PANDOSIA, IMPEGNO DI SPESA."ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO", PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 ? CUP: F29E12001390006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO,  PERIODO  DAL  01/07/2012  AL  31/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>"POR FESR 2007-2013 ASSE V- OBIETTIVO SPECIFICO 5.2 OBIETTIVO  OPERATIVO 5.2.2 LINEA INTERVENTO 5.2.2.4"AUTORIZZAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALI CUP [F29E12001390006];  CIG Z9907816A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DILAZIONE DI PAGAMENTO RUOLO TARSU ANNI 2007-2008-2009 E 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  "CARBONE SANTO" OFFICINA AUTORIZZATA VEICOLI INDUSTRIALI, PER RIPARAZIONE SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK.CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>"ART IN PROGRESS. CANTIERI DEL CONTEMPORANEO" PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013, ASSE V, OBIETTIVO SPECIFICO 5.2, OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2, LINEA D'INTERVENTO 5.2.2.4 ? CUP: F29E12001390006 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI AFFERENTI LA "COMUNICAZIONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO VERNICE IMPREGNANTE AD ACQUA I PER LEGNO.CIG:[ZECO6505B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO GIOVANNI MOVIMENTO TERRA" PER SGONMBERO FEBBRAIO 2012.CODICE CIG:[ZB2045FEFB].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VERRE S.RL. PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI VARIE.CIG:[ZECO6505B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROEDIL SAS PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI VARIE.CIG:[ZECO6505B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TEKNO GARDEN DI BILOTTO PAOLO" PER ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA PERSONALE ASSEGNATO IN MOBILITÀ.CODICE CIG:[Z0C058DD21].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE- FORNITURA DI MATERIALI PER TINTEGGIATURA LOCALI CENTRO SOCIALE BACCELLIREGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - ART. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DILAZIONE RUOLO TARSU ANNI 2007-2008-2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2012 DITTA "Q8".CODICE CIG:[8441831CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE EX VI Q.F. CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1, ADDETTO GEOMETRA SETTORE UTC, PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO. ASSUNZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE EX VI Q.F. CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1, ADDETTO STATO CIVILE E ANAGRAFE, PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO. ASSUNZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ART &amp; MEDIA PER SERVIZIO WEB CALCOLO IMU E STAMPA F24 ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART.30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OPERAIO ADDETTO CIMITERO CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B1 A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO, RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART.18 COMMA 2 LEGGE 68 12/03/1999 N°68 "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART.30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE EX VI Q.F. CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 SERVIZIO VIGILANZA GEOMETRA PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER USO UFFICI COMUNALI DITTA R.G. CARTA E UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 E A/3 E MATERIALE VARIO PER USO UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO "PROGETTO BENESSERE 2012". COD. CIG. Z3C062EDFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO "GIOCHIAMO IN ACQUA ANNO 2012".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N°8 PNEUMATICI AUTOMEZZI SCUOLABUS IVECO TARGATO DM831YD, E FIAT STRADA TARGATO BP664NT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI SENSI ART. 42 DEL CCNL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ANNO 2011  PERIODO DAL 01.08.2011 AL 31.12.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DBM INTERNATIONAL PER ACQUISTO SACCHETTI BIANCHI E BLU PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E SACCHETTI BIODEGRADABILI COMPOSTABILI PER RACCOLTA ORGANICO.CODICE CIG:[Z8F004739C].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DILAZIONE RUOLO TARSU ANNI 2007-2008-2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SCORPORO RATA RUOLO ACQUA 2012 VERSATA IN ECCEDENZA SU RATA INSOLUTA RUOLO ACQUA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER RECUPERO  SPESE SPOSTALI ANTICIPATE  DALLA BBC MEDIOCRATI  PERIODO SALDO 2011  FINO 08/10/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO AREA  A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO.FRAZIONAMENTO AREE OGGETTO DI CESSIONE BONARIA ED ACCATASTAMENTO.[CIG.03342453B2] LIQUIDAZIONE ONORARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DIPENDENTE SIG.RA PAPALINO MANUELA ASSUNTA NEL MESE DI GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ADESIONE SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCITEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DILAZIONE RUOLO TARSU ANNI 2007-2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DILAZIONE DI PAGAMENTO RUOLO TARSU ANNI 2008-2009-2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2012-2013.CIG: ZA70735E92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER DISINFESTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO "CAMPO ESTIVO 2012".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SORRENTINO GABRIELE"PER LAVORI URGENTI COMANDO VIGILI URBANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE CANONE 5° BIMESTRE 2012 - DITTA "EDIMEL S.R.L.".CODICE CIG:[Z3801B7B40].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "F.LLI SGANGA SRL" PER RIPARAZIONE SCUOLABUS FIAT IVECO TARGATO DM831YD.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA DI SOLLEVAMENTO LOC. CADUTI DELLE FOIBE - PERIODO SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO; - FINANZIAMENTO ? 350.000,00 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO DEC/DDS/2008/0912 DEL 27/11/2008.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-CESSIONE AREE E CORRESPONSIONE INDENNITA' - C.U.P.E43B09000260003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "BIT S.R.L." PER ACQUISTO PC SERVER HP  AD USO UFFICI COMUNALI E PROCEDURA INFORMATICA PER UFFICIO RAGIONERIA. COD. CIG. Z8A067FAAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI MANUTENTIVI ED ADEGUAMENTO ALL' EDIFICIO COMUNALE C.S. BACCELLI VIA ANNUNZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI MENDICINO PER FIERA DELL'ARTIGIANATO DELLE SERRE COSENTINE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI, UNIPOL ASSICURAZIONI.CODICE CIG:[ZCE005F92B].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  2^ RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE DELIBERE, DETERMINE E PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO COMUNALE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE C/C POSTALE INTESTATO A ISPESL, PER ESAME PROGETTI SCUOLA MATERNE E ELEMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE C/C POSTALE INTESTATO ISPESEL, PER ESAME PROGETTO SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO E RACCOLTA RSU FRAZIONE ORGANICA DITTA ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA PERIODO SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO "COFANETTO GUIDA NORMATIVA 2013" COMPLETO DI "VOLUME DI AGGIORNAMENTO" E ACCESSO AL SITO "GUIDA ENTI LOCALI" PER UFFICIO SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA PARETE OSSARIO COMUNALE DITTA BARATTA MARMI DI FRANCESCO BARATTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOCIETÀ ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO  -  CONGUAGLIO ANNUALE  PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2009 - .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. PER TRIBUTO SPECIALE LEGGE 549/95 PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  POMPA DI SOLLEVAMENTO LOC. VIA CADUTI DELLE FOIBE - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA  PER SOSTITUZIONE FRENI SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK, PRESSO LA "CARBONE SANTO".CODICE CIG:[ZF7067F3C9].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TERRENO AL PATRIMONIO DELL'ENTE CODICE CUP E48C11000260004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU CONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE III TRIM. 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISL  PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE DEL POR CALABRIA FESR 2007-2013-RIMBORSO  QUOTA ATTIVITA  PARTENARIATO AL COMUNE DI MENDICINO QUALE COMUNE CAPOFILA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 17/05/2012  AL 16/10/2012 DITTA ANTONIO BILOTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALI RUOLI TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCUOLA MEDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER AD USO UFFICIO SERVIZI DEL COMUNE. COD. CIG.  Z4406DDC72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE CANONE 4° BIMESTRE 2012 - DITTA "EDIMEL S.R.L.".CODICE CIG:[Z3801B7B40].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BARATTA MARMI DI FRANCESCO BARATTA PER FORNITURE LAPIDI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA RIPRISTINO E RIATTIVAZIONE TRATTO DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITÀ BISCIGLIETTO, DANNEGGIATO.CIG[Z6A03A3743]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. ORESTE MORCAVALLO - CONTROVERSIA PASSARELLI ROSINA C/COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COMPONENTE ESTERNO, CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONI DI PAGAMENTO RUOLI TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINI FORMATIVI A FAVORE DI PERCETTORI MOBILITÀ IN DEROGA : LIQUIDAZIONE TUTOR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TEKNO GARDEN DI BILOTTO PAOLO" PER ACQUISTO MATERIALI PER SQUADRA MANUTENTIVA E PERSONALE ASSEGNATO IN MOBILITÀ.CODICE CIG:[Z0C058DD21].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE AD ISTITUTO COMPRENSIVO CERISANO  PER PROGETTO DI  INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ. L.R. N° 27/85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRIME FUNZIONI DELL'UNIONE DI COMUNI "MARANO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNI 2007-2011. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2012 DITTA "Q8".CODICE CIG: [8441831CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALESE.T.IN. S.N.C.- LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIOSYSTEM PER CONTROLLO QUALITÀ SU ACQUE POTABILI MAGGIO - LUGLIO - SETTEMBRE  2012. CODICE CIG. Z43028976B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "FERRAMENTA E MATERIALE DA COSTRUZIONE NIGRO ALESSANDRO" PER FORNITURA MATERIALE VARIO.CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESE DI GIUGNO 2012 - DITTA GISECO COSENZA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2012 - GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZI IGENICO SANITARI 3° TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA RUFFOLO EMMA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DI GALLO MARIO ANNUNZIATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. COSTABILE PASQUALE PER SE STESSO PIÙ LONTANO CHE SIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. RITACCA IGNAZIO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DI CERRI SILVANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. PATITUCCI FRANCESCO PER LA SIG.RA FILIPPELLI FILOMENA PIÙ LONTANA CHE SIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. PATITUCCI FRANCESCO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DI PATITUCCI ERNESTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. MANNA ANTONIO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DI ALFANO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. DE LEO ROBERTO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DI GALLO ADELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. BELMONTE ROSARIO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DI BILOTTO SAVERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA DE ROSE MARIA GABRIELLA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DI TRENTAROSSI ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRIMAVERA PER SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE 2° TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARSU ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA MOLINARO ILARIA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DI MOLINARO FRANCESCO PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. PERRONE MAURIZIO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DI PERRONE LUCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. TENUTA ALESSANDRO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DI BILOTTO RITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA PUCCIO ANGELA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DI FISCO GIUSEPPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIANNONE ELEVATORI, CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI - 3° QUADRIMESTRE 2012.CODICE CIG:[0870197D44].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2013. COD. CIG: ZC40694411.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ED APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE  PER PRESTAZIONI SOCIALI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. D.G.R. N° 360/2009. COD. CIG: ZC10628C7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2012 DITTA "Q8".CODICE CIG:[8441831CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KOMACAT TRADING SRL" PER RIPARAZIONE TERNA PALAZZANI PB 70.CODICE CIG:[ZF7067F3C9].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK, PRESSO LA DITTA "CARBONE SANTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI :RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA.- CODICE CUP [E49J09000100002]- CIG: [1429702369]LIQUIDAZIONE  COMPETENZE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE E RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  PC SERVER HP PER LA GESTIONE DEI SOFTWARE DEI SERVIZI COMUNALI E PROCEDURE INFORMATICHE PER UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO DEMOGRAFICO DITTA B.I.T. SRL . COD. CIG. Z8A067FAAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER N°2 CONCORSI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOESPURGO  IN VIA PERSANOLENTO SULLA STRADA  AL CONFINE TRA MARANO MARCHESATO E MARANO PRINCIPATO : DITTA A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C. - COD. CIG. 08422626CF5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOESPURGO PRESSO IL PALAZZO CESARE BACCELLI IN MARANO PRINCIPATO CENTRO : DITTA A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C. - COD. CIG. 08422626CF5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "KOMACAT TRADING" PER RIPARAZIONE TERNA PALAZZANI PB70.CODICE CIG:[ZF7067F3C9].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOESPURGO SULLA STRADA PROVINCIALE NEI PRESSI DEL CIMITERO: DITTA A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C. - COD. CIG. 08422626CF5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA A.T.O. ART. 148 D.LGS N. 152/2006 ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI.CODICE CIG:[Z45067FEA3].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI, UNIPOL ASSICURAZIONI.CODICE CIG:[ZCE005F92B].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI :RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA.- CODICE CUP [E49J09000100002]- CIG: [1429702369]LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E RELATIVE INDAGINI IN SITU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA DICHIARAZIONE ICI E IMU PRESSO LA DITTA PRO.S.E.L. MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI :RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA.APPROVAZIONE PIANO PARTICELLARE DEFINITIVO E CORRESPONSIONE INDENNITA' ESPRORIO- CODICE CUP [E49J09000100002];CIG: [1429702369]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.L.R. N.32/1996 - RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI E TAMPONI E REVISIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ, PRESSO LA DITTA "L'AUTO DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO".CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI :RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER CORRESPONSIONE INDENNITA' ESPRORIO- CODICE CUP [E49J09000100002];CIG: [1429702369]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2012-13. CODICE CIG: Z91066F2DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA PER FESTIVITÀ "MARIA SS. ANNUNZIATA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. PER TRIBUTO SPECIALE LEGGE 549/95 PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. PER TRIBUTO SPECIALE LEGGE 549//95 PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO LUGLIO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI CONSEGUENTI A INTERVENTI SULLE RETI IDRICHE E PER DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE.CODICE CIG:[ZC2058DC2E] LIQUIDAZIONE SPESA DITTA FORNITRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N. 104/92, ART. 33, 3°COMMA, AL DIPENDENTE ALFANO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 29/287 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO PIANO TARIFFARIO DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE DITTA TELECOM ITALIA. COD. CIG. ZA105D234B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PRESSO LA DITTA "DBM INTERNATIONAL", PER FORNITURA DI SACCHETTI BIANCHI E BLU PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SACCHETTI BIODEGRADABILI COMPOSTABILI PER RACCOLTA ORGANICO-CIG [ZCC065AD90]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARCELLA AVV. GIOVANNI CARLO TENUTA, RELATIVO A GIUDIZIO N° 6451/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CALABRA MACERI E SERVIZI" PER RIMOZIONE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO IN LOCALITÀ ORZATELLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  POMPA DI SOLLEVAMENTO LOC. VIA CADUTI DELLE FOIBE - PERIODO LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI PER MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE MEDIANTE  PERSONALE ASSEGNATO IN MOBILITA'.CIG. [ZEC06505B4]-AUTORIZZAZIONE DI SPESA MEDIANTE COTTIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA IN DITTA "SORRENTINO GABRIELE" PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE LINEE TELEFONICHE NELLE SCUOLE MEDIE, ELEMENTARE E MATERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO E RACCOLTA RSU  FRAZIONE ORGANICA DITTA ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA PERIODO AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.A.I.T. DI VELTRI S.R.L., PER FORNITURA LAME TAGLIAERBA.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BIT &amp; PHONE" DI CHILELLI SAVERIO PER FORNITURA COMPUTER PER UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2012, DITTA "Q8".CODICE CIG:[8441831CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINI FORMATIVI A FAVORE DI PERCETTORI MOBILITÀ IN DEROGA: LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO FATTURA EDISON ENERGIA S.P.A.  MERCATO LIBERO PER STORNO ONERI DISATTIVAZIONE FORNITURA  PERIODO DAL 29/04/2011 AL 29/04/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PROGETTO DI CURE TERMALI ANNO 2012. COD. CIG: Z3C062EDFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI: D.G.R. 360/2009. COD. CIG ZC10628C7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO DEL DIPENDENTE SIG. MAURIZIO CARBONARO ASSUNTO NEL MESE DI DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1^ RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  2^ RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU CONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE II TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO AL SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE DELL'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - CONGUAGLIO ANNUALE  PERIODO DA GENNAIO 2010  A DICEMBRE 2010; RETTIFICA DI CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCONTO RUOLO ACQUA 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISE ESTIVE PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE E N. 02 BANDIERE PER ESTERNO DELL'ITALIA E DELL'U.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO E INTEGRAZIONE ORARIA MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2012 LAVORATRICE LPU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  POMPA DI SOLLEVAMENTO LOC. VIA CADUTI DELLE FOIBE - PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA  SPA  PERIODO APRILE MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTULA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO: MARZO-DICEMBRE 2011 GENNAIO - FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESE DI APRILE E MAGGIO 2012 DITTA GISECO COSENZA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI :RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA.- CODICE CUP [E49J09000100002]- CIG: [1429702369]LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE COLLAUDO STATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI CONSEGUENTI A INTERVENTI SULLE RETI IDRICHE E PER DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE.[CIG. ZC2058DC2E]LIQUIDAZIONE  SPESA DITTA FORNITRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO PIANO TARIFFARIO DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE DITTA TELECOM ITALIA. COD. CIG. ZA105D234B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO E RACCOLTA RSU FRAZIONE ORGANICA DITTA ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA PERIODO LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO GIUGNO 2012 ALLA DITTA TIRRENO SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VI EDIZIONE PROGETTO "GIOCHIAMO IN ACQUA ANNO 2012".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO MAGGIO 2012 ALLA DITTA TIRRENO SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. PER TRIBUTO SPECIALE LEGGE 549//95 PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI :RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA.- CODICE CUP [E49J09000100002]- CIG: [1429702369]LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 E A/3 E MATERIALE VARIO PER USO UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER MISSIONE AD ARONA PER PARTECIPAZIONE A XII CONFERENZA NAZIONALE PICCOLI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI :RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA.- CODICE CUP [E49J09000100002]- CIG: [1429702369]LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTO SPURGO IN VIA RIVOTESI: DITTA  A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.CODICE CIG:[084262CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO; - FINANZIAMENTO ? 350.000,00 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO DEC/DDS/2008/0912 DEL 27/11/2008 - C.U.P.E43B09000260003. CIG [0667316E91   LIQUIDAZIONE COMPENSO RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2012 DITTA "Q8".CODICE CIG:[844183CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO; - FINANZIAMENTO ? 350.000,00 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO DEC/DDS/2008/0912 DEL 27/11/2008 - C.U.P.E43B09000260003. CIG [0667316E91] LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE COLLAUDO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:INTERVENTO DI  CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO; - FINANZIAMENTO ? 350.000,00 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO DEC/DDS/2008/0912 DEL 27/11/2008 - C.U.P.E43B09000260003. CIG [0667316E91] LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAME TAGLIAERBA  PER L'AUTOMEZZO TERNA PALAZZANI.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO; - FINANZIAMENTO ? 350.000,00 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO DEC/DDS/2008/0912 DEL 27/11/2008 - C.U.P.E43B09000260003. CIG [0667316E91] LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE CARTELLA DI PAGAMENTO RUOLO TARSU ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 107/63 DEL 14/03/2012:APPROVAZIONE PIANO RATEIZZAZIONE PAGAMENTO COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMEMTO DELL'EMERGENZA RIFIUTINELLA REGIONE CALABRIA.PRESA ATTO PIANO DI RIENTRO DEL 19/07/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "BAR RISTORANTE PIZZERIA MACRITO S.A.S. DI MACRITO DANILO &amp; C. "PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA MATERNA - PERIODO 01/02/2012 - 30/06/2012. CODICE CIG.: Z5E0410D1B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA ?. 50,00 VERSATA DALLA SIG.RA GEMMA POTESTIO PER RICHIESTA CERTIFICATO NON RILASCIATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO VOLUMI "AGGIORNAMENTO NOTE GIANNUZZI 2011" DITTA CELNETWORK SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED  AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI CONSEGUENTI A INTERVENTI SULLE RETI IDRICHE E PER DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE.[CIG. ZC2058DC2E]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO E RACCOLTA RSU FRAZIONE ORGANICA DITTA ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA PERIODO GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO,  PERIODO  DAL  01/01/2012  AL  30/06/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO "INFO-MEDIA CEM" PERIODO DAL 01/03/2012 AL 28/02/2013 - DITTA NUOVE OPPORTUNITÀ SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE CANONE 3°BIMESTRE 2012-DITTA "EDIMEL S.R.L.".CODICE CIG:[Z3801B7B40].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTO SPURGO IN VIA MALATRI E PIETREBIANCHE DITTA  A.A.A.A. AUTOESPURGO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.CODICE CIG:[08422626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER CORSO IDONEITÀ MANEGGIO ARMI ANNO 2012  1° QUALIFICA P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BARATTA MARMI  PER FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  L.S.U. MESE DI MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZI IGENICO SANITARI 2° TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTO SPURGO IN VIA RIVOTESI DITTA A.A.A.A. AUTOESPURGO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI IN MOBILITÀ MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMME A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONEANTICIPO SPESE AVV. BIAMONTE MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI ANNO 2012 "CONSORZIO VALLE CRATI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A MAGGIORE SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL S.A.S." PER ACQUISTO  N. 08 ROTOLI DI RETE ELETTROSALDATA E KG. 13 DI FILO COTTO ZINCATO. CODICE CIG (0842626CF5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI PER USO SQUADRA MANUTENTICVA E PERSONALE ASSEGNATO IN MOBILITA'.CIG. [Z0C058DD21] -AUTORIZZAZIONE DI SPESA MEDIANTE COTTIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE E TAGLIANDO SCUOLABUS IVECO TARGATO DM831YD, PRESSO LA DITTA "F.LLI SCANGA SRL".CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI CONSEGUENTI A INTERVENTI SULLE RETI IDRICHE E PER DETERIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE.REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE LAVORI IN E CONOMIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2/2006- ART. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA PER FESTIVITÀ S. ANTONIO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE CATTOLICA  ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER PER UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 02 CARTUCCE TONER PER FAX COMUNALE PRESSO LA DITTA "ANTONIO BILOTTA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RATA RUOLO TARSU ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE  PER TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO 03/04/2012 - 02/06/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 31.07.111987 N. 24  INTERVENTO COMPLETAMENTO AREE PER VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE CENTRO URBANO-IMPORTO FINANZIAMENTO ?. 190.000,00DECRETO G.R. N. 19274 DEL 25.11.2008.RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.NICOLA  BIVIO PROV.LE  ANNUNZIATA. INTERVENTO COMPLEMENTARE MEDIANTE UTILIZZO ECONOMIE RESIDUALIAFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTO SPURGO IN LOCALITÀ SAVAGLI: DITTA A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C. CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  POMPA DI SOLLEVAMENTO LOC. VIA CADUTI DELLE FOIBE - PERIODO APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO AREA RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO" INTERVENTO COMPLEMENTARE CON UTILIZZO DELLE ECONOMIE. IMPORTO ?. 84.306,26CONFERIMENTO INCARICO (PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA NELLE VARIE FASI) IMPORTO COMPLESSIVO DELL' INTERVENTO: ?. 350.000,00DEC/DDS/2008/0912 DEL 27.11.2008 MINISTERO AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  FATTURA PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MOTOR ENGLAND SRL" PER RIPARAZIONE URGENTE PIAGGIO QUARGO TARGATO BC44940.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI, UNIPOL ASSICURAZIONI.CODICE CIG:[ZCE005F92B].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ILLUSTRATIVO  SULL'IMU, PRESSO LA DITTA  PRO.S.E.L. MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2012 DITTA "Q8".CODICE CIG:[8441831CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 27/04/2012  - 10/05/2012 DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER TRIBUTO SPECIALE LEGGE 549/95 PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PERIODO 08/02/2012  - 07/05/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.34/2002 - CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI - BANDO DI CONCORSO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER L'ACQUISTO E IL RECUPERO DELLA PRIMA ABITAZIONE APPROVATO DALLA G.R. CON DELIBERAZIONE 22.09.2003 N.699 - RICHIESTA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO -  ELENCO MENSILE (OTTOBRE 2003) INTERVENTI DI ACQUISTO NELLA PROVINCIA DI COSENZA - POS.N.21 DECRETO DIRIGENZIALE N.7172 DEL 20.06.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO E RACCOLTA RSU FRAZIONE ORGANICA DITTA ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA PERIODO MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SORRENTINO GABRIELE" PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. CIG:[233344106E]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI  PERIODO FINO AL 17/05/2012 DITTA ANTONIO BILOTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N°1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE EX VI Q.F. CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1, ADDETTO GEOMETRA SETTORE UTC, PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA. NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DILAZIONE DI PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA ANNI 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "R.G. CARTA E UFFICIO" PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E ALTRO PER UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU CONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE I TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  ANNUALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE CANONE 2°BIMESTRE 2012, DITTA "EDIMEL S.R.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE RILEVATORI 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE  ASSISTENZA SOFTWARE SULLE PROCEDURE APPLICATIVE INSTALLATE PRESSO QUESTO ENTE. DITTA B.I.T. SRL  DI  COSENZA. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOCIETÀ ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO  - RETTICA DEL CONGUAGLIO ANNUALE  PERIODO LUGLIO 2009 - .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO  E RACCOLTA RSU FRAZIONE ORGANICA DITTA ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA PERIODO APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2^VOLUME "AGGIORNAMENTO NOTE GIANNUZZI 2012" DITTA CELNETWORK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ROBERTO GNISCI &amp; FIGLI SNC" PER FORNITURA BLOCCHETTI TICKETS MENSA SCOLASTICA E TESSERINI ABBONAMENTO SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2010 MAGGIO 2011 DITTA EDISON ENERGIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E CIMITERO VECCHIO, PERIODO01/12/2011  -  26/04/2012 DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PERIODO MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA PERIODO FEBBRAIO MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIANNONE ELEVATORI, CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI - 2° QUADRIMESTRE 2012.CODICE CIG:[0870197D44].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRIMAVERA PER SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE 1^ TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO  ALLA RETE ELETTRICA  PERFUNZIONAMENTO POMPA SOLLEVAMENTO IMPIANTO FOGNARIO ZONA PIP - ENEL SERVIZIO ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA AL RUOLO ACQUA ANNI 2001/2002/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AVVIO PROGETTO INFORMATIVO CAMPAGNA RACCOLTA DIFFERENZIATA ORGANICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 09/03/2012  - 12/04/2012 DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESE DI MARZO 2012 - DITTA GISECO COSENZA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESE DI FEBBRAIO 2012 - DITTA GISECO COSENZA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO APRILE 2012 ALLA DITTA TIRRENO SERVIZI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SEVIZI S.P.A. PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DILAZIONE DI PAGAMENTO BOLLETTA ACQUA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N°1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE EX VI Q.F. CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 ,ADDETTO STATO CIVILE E ANAGRAFE, PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA. NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO EDUARDO &amp; FIGLI SRL" PER INTERVENTO DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLA SEDE CARRABILE IN LOCALITÀ "PASSO LA NOCE".CODICE CIG:[ZCE03062E1].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE CANONE 1°BIMESTRE 2012-DITTA"EDIMEL S.R.L."CODICE CIG:[Z3801B7B40].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. PER TRIBUTO SPECIALE LEGGE 549/95 PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "L' AUTO DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO".CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI APRILE 2012 DITTA "Q8".CODICE CIG:[8441831CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  IN MOBILITÀ MESE DI  MARZO E APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N° 112/181 DEL 02/05/2012 SETTORE CONTABILE-FINANZIARIO AD OGGETTO: CORRESPONSIONE INTEGRAZIONE ORARIA LSU MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO E APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO "CAMPO DI NATALE ANNO 2011".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO PRIMA CASA  A GIOVANI COPPIE. BANDO PUBBLICATO CON DECRETO REGIONALE N.8584 DEL 07.07.2006. ORDINATIVO PAGAMENTO N.4022 DEL 29.02.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1^ RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  L.S.U. MESE DI  GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. PER TRIBUTO SPECIALE LEGGE  549/95 PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO DAL 01/01/2012 AL 31/03/2012 A SO.RI.CAL. SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO S.I.T. E WEBGIS - LIQUIDAZIONE FATTURA SETIN SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE  PER TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO 03/02/2012 - 02/04/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO MARZO 2012 ALLA DITTA TIRRENO SERVIZI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DILAZIONE DI PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA ANNI 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RUOLO TARSU ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE SGRAVIO CANONE ACQUA ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE SGRAVIO CANONE ACQUA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTOESPURGO IN VIA RIVOTESI: DITTA A.A.B. AUTOESPURGO DI FORTINO ROMUALDO.CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI AUTO SPURGO IN VIA RIVOTESI: DITTA A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER CORSO TIRO A SEGNO PERSONALE PM ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE PER TELEFONIA MOBILE E FISSA PERIODO DAL 03/10/2011 AL 02/02/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEKNOSPORT S.A.S. PER MANUTENZIONE N° 4 AIULE COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2011 MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI TICKETS MENSA SCOLASTICA E TESSERINI ABBONAMENTO SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO AREA  A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO.FRAZIONAMENTO AREE OGGETTO DI CESSIONE BONARIA ED ACCATASTAMENTO.[CIG.03342453B2]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI DILAZIONE DI PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA ANNI 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI DILAZIONE DI PAGAMENTO BOLLETTA ACQUA ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI DILAZIONE DI PAGAMENTO BOLLETTA ACQUA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI DILAZIONE DI PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA ANNI 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI DILAZIONE DI PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA ANNI 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI DILAZIONE DI PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA ANNI 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI DILAZIONE DI PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA ANNI 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2010 LUGLIO 2011 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 10/02/2012  -  08/03/2012 DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATASTO INCENDIAPPROVAZIONE ELENCO PARTICELLE PERCORSE DAL FUOCO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO COMITATO PROVINCIALE UNICEF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI MARZO 2012 DITTA "Q8".CODICE CIG:[8441831CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2011.- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE FOTOCELLULA PIATTAFORMA ELEVETRICE ISTALLATA PRESSO SCUOLA MEDIA DITTA "GIANNONE ELEVATORI S.R.L.".CODICE CIG:[0870197D44].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIOSYSTEM PER CONTROLLO QUALITÀ SU ACQUE POTABILI NOVEMBRE 2011, GENNAIO E MARZO 2012. CODICE CIG. Z43028976B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA HARDAWARE E SISTEMISTICA ANNO 2012. DITTA BIT SRL DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZI IGIENICO-SANITARI PERIODO 1° TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PERRI PNEUMATICI S.A.S." PER SOSTITUZIONE N° 2 PNEUMATICII, SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PERRI PNEUMATICI S.A.S." PER SOSTITUZIONE N° 2 PNEUMATICII, SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS779LK.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO  E RACCOLTA RSU FRAZIONE ORGANICA DITTA ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA PERIODO MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO "ASSISTENZA E CONSULENZA GLOBALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO" DITTA SOFRA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2012 SULLE PROCEDURE APPLICATIVE INSTALLATE PRESSO QUESTO ENTE. DITTA BIT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO AVVISO DI PAGAMENTO RUOLO TARSU ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RIFERITA ALL'ICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N° 8 ROTOLI DI RETE ELETTROSALDATA, DITTA "EUROEDIL S.A.S.".CODICE CIG:[0842626CF5]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA PER CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI ASSOCIAZIONI ANNO  2010. RETTIFICA DETERMINA N° 516/107 DEL 14/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ENEL DISTRIBUZIONE, PER ALLACCIO ALLA PROPRIA RETE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL'EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA NEVE .FEBBRAIO 2012AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI SGOMBERO NEVE  VIABILITÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESE DI GENNAIO 2012 - DITTA GISECO COSENZA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE CINGHIA DI DISTRIBUZIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ, PRESSO DITTA "L'AUTO DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO".CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE RILEVATORI INDAGINE PILOTA 15° CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO  REPERTORIATO AL N° 07 DEL 21/10/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI S.R.L. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO COFANETTO "GUIDA  NORMATIVA 2012" DITTA PRO.S.E.L. MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TESTI "MANOVRA MONTI" E "DALL'ICI ALL'IMU". DITTA PRO.S.E.L. MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO SOFTWARE  ALLA DITTA PRO.S.E.L. MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO FEBBRAIO 2012 ALLA DITTA TIRRENO SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO E INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATRICE LPU MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI  CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2011.- APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PERIODO DICEMBRE 2011 GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETRICA PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2011. SOCIETÀ EDISON ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE,  RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE ATTIVE PER I LAVORATORI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA - FSE 2007/2013 ASSE I° ADATTABILITA' - OBIETTIVO SPECIFICO "C".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CONTENENTE CALCOLI DI RETTIFICA FINO AL MESE DI LUGLIO 2009 ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO GENNAIO 2012 ALLA DITTA TIRRENO SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VOLUME "AGGIORNAMENTO NOTE GIANNUZZI 2012" DITTA CELNETWORK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE - PERIODO GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE AL CONSORZIO "VALLE CRATI" - PERIODO FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER N°2 CONCORSI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DI RATEIZZAZIONE PAGAMENTO COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2012 DITTA "Q8".CODICE CIG:[8441831CE7]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  POLIZZA INDENNITARIA-RESPONSABILITÀ CIVILE  E RISCHI DERIVANTI DALL' ATTIVITÀ DI COMPETENZA SVOLTA PER CONTO DELL' ENTE.RESPONSABILE SETT.LL.PP- RUP-VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI- PERIODO 31/03/2012-31/03/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESE DI DICEMBRE 2011 - DITTA GISECO COSENZA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE DI MARANO PRINCIPATO-VIA ANNUNZIATACONTRIBUTO REGIONALE DI ?.40.000,00; DECRETO DIRIGENTE REGIONALE N.360 DEL 12/04/2010CODICE CIG 075559725ELIQUIDAZ. CONT. FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 24/01 - 09/02  2012. DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRIMAVERA PER SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE 4^ TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CURATOLA FRANCESCO" PER RIPARAZIONE URGENTE SCUOLABUS IVECO TARGATO DM 831YD.CODICE CIG:[080527451F]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZE CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2011 DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE AL 31/12/2012 CON EQUITALIA SPA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  L.S.U. MESE DI  DICEMBRE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO N° 1 FAX COMUNALE DITTA "ANTONIO BILOTTA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZI IGIENICO-SANITARI PERIODO 4° TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALI RUOLO TARSU ANNI 2009-2010-2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO AVVISO DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO TERNA PALAZZANI PB 70,PRESSO LA DITTA "AUTOFFICINA LIONARDI FERRUCCIO DI LIONARDI MARIA".CODICE CIG:[080527451F]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI: RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE S.NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA.RIAFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICOCIG. [1429702369]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA DI PAGAMENTO RUOLO TARSU ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA DI PAGAMENTO RUOLO TARSU ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERATA MUSICALE DEL 10/09/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE, AL SIG.RUFFOLO LIODORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARZIALE FORNITURE PER AVVIO RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 109 DEL 10/10/2011;CODICE CIG. Z58028FD2ACUP:E49E11002940004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ROBERTO GNISCI &amp; FIGLI SNC" PER FORNITURA BLOCCHETTI TICKETS SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/12/2011 - 23/01/2012. DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS &amp; POWER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI,UNIPOL ASSICURAZIONI.CODICE CIG:[ZCEOO5F92B].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE SOMME PER CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI ASSOCIAZIONI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER VIGILI URBANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA VARIO OCCORENTE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MENSA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE CANONE VI° BIMESTRE 2011-DITTA "EDIMEL S.R.L."CIG:[Z3801B7B40]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BIT S.R.L." PER PREPARAZIONE E INVIO CORTE DEI CONTI DATI CONTABILI IN FORMATO XML ANNO 2009 E ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  RELATIVO AL PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE ATTIVE PER I LAVORATORI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA - FSE 2007/2013 ASSE I° ADATTABILITA' - OBIETTIVO SPECIFICO "C".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "BAR RISTORANTE PIZZERIA MACRITO S.A.S. DI MACRITO DANILO &amp; C. " PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA MATERNA - PERIODO GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO LOCALITÀ PANTUSAALLACCIO LINEA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLA UNIRISCOSSIONE  PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE - PERIODO OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE - PERIOODO SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE - PERIODO AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2011. SOCIETÀ EDISON ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO OTTOBRE 2011, ALLA DITTA TIRRENO SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO NOVEMBRE 2011, ALLA DITTA TIRRENO SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SCANGA SERVICE AUTO S.R.L." PER RIPARAZIONE URGENTE SCUOLABUS MERCEDES TARGATO BS 779 LK.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO 01/10/2011 AL 31/12/2011 A SO.RI.CAL. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE DITTA PRO.S.E.L. MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIANNONE ELEVATORI, CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI - 1° QUADRIMESTRE 2012.CODICE CIG:[08719744].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  L.S.U. MESE DI  OTTOBRE E NOVEMBRE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA PARTI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE COMUNALE;CIG[Z6A03A3743]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FILIPPO PANZERA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.P.Q. IDRICO- OTTIMIZZAZIONE,RAZIONALIZZAZIONE,MISURAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI TERRITORI DI MARANO PRINCIPATO, MARANO MARCHESATO E CASTROLIBERO-CODICE INTERVENTO NC. 01.1A182-  (SECONDO STALCIO)CODICE CUP E42107000000006RESTITUZIONE SOMME  ALL' ATO CALABRIA 1 PER ECONOMIE VERIFICATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO URGENTE SALE PER DISGELO EMERGENZA NEVE, DITTA "BORRELLI MARIO".CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE  PAGAMENTO AL TESORIERE, SOMMA PER RICARICA DI N° 21 TELEFONINI ALLA SOCIETÀ VODAFONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI GENNAIO  2012 DITTA "Q8".CODICE CIG:[8441831CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU CONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE, PERIODO 4° TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE - PERIODO DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE - PERIODO NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO; - FINANZIAMENTO ? 350.000,00 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO DEC/DDS/2008/0912 DEL 27/11/2008 - C.U.P.E43B09000260003. CIG [0667316E91] LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE COLLAUDO STATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PERSONALE ADDETTO AL SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ED INCARICO AL TRASPORTO DEL MATERIALE OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PER LE SELEZIONI PUBBLICHE PER LA COPERTURA DI N°2 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, EX VI Q.F., PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO STATO CIVILE E ANAGRAFE E ADDETTO GEOMETRA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "R.G. CARTA E UFFICIO" PER ACQUISTO CARTA AD USO UFFICIO 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. COD. CIG. 20964426A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "BAR RISTORANTE PIZZERIA MACRITO S.A.S. DI MACRITO DANILO &amp; C. " PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA MATERNA - PERIODO DAL 24/10/2011 AL 31/12/2011. COD. CIG. Z2901F322F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2011ALLA COMUNITÀ MONTANA " SERRE COSENTINE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SERVIZI DI CONSULENZA CON L'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA GIURATA E ACCATASTAMENTO PALESTRA COMUNALE; ATTO DI INDIRIZZO N. 127 DEL 17/11/2011LIQUIDAZIONE COMPETENZE A TECNICO INCARICATOCIG. Z480289ABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MEMOSCADENZIARIO VIA MAIL PER ANNI UNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS RISCALADAMENTO PERIODO 08/12/2011-10/01/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AREA MEDIANTE PROCEDURA DI CONCORDAMENTO BONARIO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REDAZIONE RELAZIONE DI STIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO PARZIALE AVVISO DI PAGAMENTO RUOLO TARSU ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TESLA S.A.S." PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA MATERNA A..S. 2011/12  PERIODO 1/02/2012 - 30/06/2012. COD. CIG: Z5E0410D1B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLO 770/2009-2010, SEMPLIFICATO E UNICO ENC 2010, IRAP 2010 ED ELABORAZIONE  IRAP ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE METODO ANALITICO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ACQUISTO PC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO TOTALE AVVISO DI PAGAMENTO RUOLO TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO TOTALE CARTELLA DI PAGAMENTO RUOLO TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO AVVISO DI PAGAMENTO RUOLO TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "KOMACAT TRADING S.R.L.", PER MESSA A PUNTO PER L'AUTOMEZZO TERNA PALAZZANI PB 70. CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO AVVISO DI PAGAMENTO RUOLO TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO AVVISI DI PAGAMENTO RUOLO TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI  TICKETS SERVIZIO SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALI RUOLO TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO VOLUME "NOTE GIANNUZZI 2012 PIÙ IPERTESTO E BANCA DATI" DITTA CELNETWORK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RUOLO TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENIMENTO CANI RANDAGI DITTA CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENIMENTO CANI RANDAGI DITTA MISTER DOG S.R.L., LOCALITÀ TORRE DEL PERO - ROCCA DI NETO (KR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2009 E MAGGIO 2011. SOCIETÀ EDISON ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO 01/072011 AL 30/09/2011 A SORICAL S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI "MANOVRA MONTI" E "DALL'ICI ALL'IMP." DITTA PRO.S.E.L. MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESE DI NOVEMBRE 2011 - DITTA GISECO COSENZA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO DICEMBRE 2011 ALLA DITTA TIRRENO SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI DICEMBRE  2011 DITTA "Q8".CODICE CIG:[8441831CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI 4^ TRIM. 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PERRI PNEUMATICI S.A.S.", PER FORNITURA N° 6 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO SCUOLABUS IVECO TARGATO DM 831 YD DI PROPRIETÀ COMUNALE.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PERIODO APRILE 2011/DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO,  PERIODO  DAL  01/08/2011  AL  31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  L.S.U. MESE DI  SETTEMBRE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SITO WEB DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURE PER AVVIO RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 109 DEL 10/10/2011;CODICE CIG. Z58028FD2ACUP:E49E11002940004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE AL COMUNE DI CASTROLIBERO PER DEPOSITO  RSU IN DISCARICA 4° TRIM.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL  ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA  MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2011 -SALDO-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRUTIA MARMI S.A.S. PER FORNITURA LAPIDE CIMITERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BARATTA MARMI PER FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ACQUA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARSU ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ASP PER DISINFESTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENIMENTO CANI RANDAGI DITTA CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENIMENTO CANI RANDAGI DITTA MISTER DOG SRL, LOCALITÀ TORRE DEL PERO - ROCCA DI NETO (KR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N°1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE EX VI Q.F. CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 ,SERVIZIO VIGILANZA, PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE E HARDWARE  SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE. RINNOVO CONTRATTO CON LA DITTA NUOVA ALFA CALABRA PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "CAMPO DI NATALE 2011".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2010 DITTA "LEGATORIA ANTONIO AMATO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER RIPRISTINO SEDE CARRABILE IN PROSSIMITÀ DEL TORRENTE "PASSO LA NOCE".ORDINANZA SINDACALE N. 35 DEL 18/11/2010 - MALTEMPO PERIODO 17/20 OTTOBRE 2010. CODICE CIG:[ZCE03062E1].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR2007/2013 ASSE II ENERGIA OBIETT.2.1 LINEA 2.1.1.1.-IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CUP[E45F11000130008]-CIG[2963273A3A]LIQUIDAZ. COMPENSO RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA A NORMA SICUREZZA CALDAIE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA;CODICE CIG: [ZC02A961E].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER VIGILI URBANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR2007/2013 ASSE II ENERGIA OBIETT.2.1 LINEA 2.1.1.1.-IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CUP[E45F11000130008]-CIG[2963273A3A]APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA CARICO DELLE LAMPADE VOTIVE PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE PER TELEFONIA MOBILE E FISSA PERIODO 03/10/11 - 02/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL  ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA  MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PER ACCENSIONE E VERIFICHE CALDAIE TECNICHE EDIFICI SCOLASTICI.CODICE CIG:[ZC02A961E].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. APPROVAZIONE BANDO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE CANONE II°- III° - IV° - V° BIMESTRE 2011-DITTA "EDIMEL S.R.L."CODICE CIG.[Z3801B7B40].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESE DI OTTOBRE 2011. DITTA GISECO COSENZA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZIO NEWSLETTER VIA E-MAIL UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI :RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA.- CODICE CUP [E49J09000100002]- CIG: [1429702369]APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SECONDO ED ULTIMO SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO ENRICO E GIOVANNI SRL" PER FORNITURA CALCESTRUZZO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO DI SEDE STRADALE IN LOCALITÀ EPISCOPIA.CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  REGISTRI DI CLASSE ANNO SCOLASTICO 2011-2012 DITTA "TIPOLITOGRAFIA F.LLI BENVENUTO S.R.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RESTANTE SOMMA PER CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI ASSOCIAZIONI ANNO  2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA AD USO UFFICIO 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. COD. CIG: 20964426A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 13/04/2011 AL 29/11/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AL DIPENDENTE CARBONARO MAURIZIO PER IL PERIODO DICEMBRE 2011 - GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU CONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE, PERIODO  3^ TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E SPESE, PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2011 ALLA BANCA  CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR2007/2013 ASSE II ENERGIA OBIETT.2.1 LINEA 2.1.1.1.-IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE-LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE- CUP[E45F11000130008]-CIG[2963273A3A]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR2007/2013 ASSE II ENERGIA OBIETT.2.1 LINEA 2.1.1.1.-IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE-LIQUIDAZ. DISPLAY- CUP[E45F11000130008]-CIG[2963273A3A]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2011 DITTA "Q8".CODICE CIG:[8441831CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER PER UFFICIO CENSIMENTO - DITTA "BIT &amp; PHONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PORTONE DI ACCESSO DEL COMUNE, CON RETTIFICA PER INDIVIDUAZIONE NUOVA DITTA;CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA PER  FESTIVITÀ DI S. ANTONIO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO "CAMPO ESTIVO 2011".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL  ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA  MESE DI OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA SMISTAMENTO 2, MESE DI OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BIOSYSTEM", PER CONTROLLO QUALITÀ SU ACQUE POTABILI, PERIODO:NOVEMBRE 2010, GENNAIO E MARZO 2011 -  MAGGIO, LUGLIO E SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLA  EQUITALIA PER OMESSO PAGAMENTO IRAP ANNO 2007 RUOLO N. 2011/550123.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "FERRAMENTA E MATERIALE DA COSTRUZIONE NIGRO ALESSANDRO" PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE ED EDIFICI COMUNALI. CODICE CIG:[0842626CF5]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TOP SHOP PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE ED EDIFICI COMUNALI. CODICE CIG:[0842626CF5]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI, UNIPOL ASSICURAZIONE.CODICE CIG:(ZCE005F92B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N°6 PNEUMATICI, AUTOMEZZO SCUOLABUS IVECO TARGATO DM831YD.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2011 - GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO E INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATRICE LPU MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO ACQUE POTABILI. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE RELATIVA CONVENZIONE. COD. CIG: Z43028976B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "R.G. CARTA E UFFICIO" PER ACQUISTO DI STAMPATI E CANCELLERIA.COD. CIG:[20964426A9].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AXA ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROBERTO GNISCI &amp; FIGLI SNC PER FORNITURA BLOCCHETTI TICKET MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2011. SOCIETÀ EDISON ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ACCATASTAMENTO E PERIZIA SINTETICA GIURATA PALESTRA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MOSTRA ORNITOLOGICA SPECIALISTICA DEL CANARINO MALINOIS WATERSLAGER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA GIURATA E  ACCATASTAMENTO PALESTRA;DIRETTIVA DELIBERA GIUNTALE N. 127 DEL 17/11/2011;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO FORNITURE PER AVVIO RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 109 DEL 10/10/2011;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TERRENO AL PATRIMONIO DELL'ENTEDETERMINA A CONTRATTARE CON LA CASSA DD.PP.CODICE CUP E48C11000260004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ASSEGNI FAMILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE SCOLASTICI  A.S. 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI :RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA.- CODICE CUP [E49J09000100002]- CIG: [1429702369]APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ENTRO IL 5%;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N°1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE EX VI Q.F. CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 ,SERVIZIO TRIBUTI, PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI PERIODO SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  MESSA A PUNTO GENERALE PER L'AUTOMEZZO TERNA PALAZZANI, DITTA KOMACAT S.R.LCIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRIMAVERA PER  EROGAZIONE SERVIZI SOCIALI 3^ TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ENEL DISTRIBUZIONE, PER ALLACCIO ALLA PROPRIA RETE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL'EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "GIANNONE ELEVATORI SRL.", PER LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN FUNZIONE DELL'ASCENSORE DELL'EDIFICIO COMUNALE "C. BACCELLI".CODICE CIG:[0870197D44]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIANNONE ELEVATORI, CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI - 3° QUADRIMESTRE 2011.CODICE CIG:[0870197D44].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO PERIODO  DAL 16/05/2011 AL 31/07/2011, ASSESSORI COMUNALI  PERIODO DAL 20/05/2011 AL 31/07/2011 E PRESIDENTE CONSIGLIO PERIODO DAL 01/06/2011  AL  31/07/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  INDENNITÀ DI  FUNZIONE AL SINDACO AGLI ASSESSORI COMUNALI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. PRESA ATTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI :RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA.- CODICE CUP [E49J09000100002]- CIG: [1429702369]APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2011 DITTA "Q8".CODICE CIG:[8441831CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO STRADALE AREA S.PIETRO CON STRADA PIP COMPARTO D2 E SISTEMAZIONE GENERALE  STRADA ESISTENTE.CODICE CUP E47H10000650005DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA.ED ADESIONE ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA LIONARDI FERRUCCIO, PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO TERNA PALAZANI PB70.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MOTOR ENGLAND SRL" PER MESSA A PUNTO PIAGGIO QUARGO.INTEGRAZIONE DI SPESA.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL  ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA  MESE DI SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM AGOSTO-SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTO SEDE STRADALE SIG. CETRARO UMILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTOVETTURA FIAT PANDA, COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI. CODICE CIG:[ZCE005F92B]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  IN MOBILITÀ MESE DI  OTTOBRE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE N.188/415 E N.190/147 DEL 07.10.2011 CON ALL'OGGETTO RISPETTIVAMENTE:- CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI, ESAMI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 EX VI Q.F. ADDETTO STATO CIVILE E ANAGRAFE PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO";- CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI, ESAMI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 EX VI Q.F. ADDETTO GEOMETRA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO".PARZIALI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE E RIPRISTINO TRATTO SEDE STRADALE IN LOCALITA' A SEGUITO DI INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRATTO DI RETE IDRICA.CODICE CIG O842626CF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO BENESSERE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO UFFICIO RAGIONERIA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P,.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO UFFICIO RAGIONERIA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P,.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI PER BIGLIETTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ONERI MPIANTI TERMICI EDIFICI SEDE MUNICIPALE E SCUOLA ELEMENTARE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE  034 2009  00397393 25 RELATIVA A TASSA RSU ANNO 2007 INTESTATA AL SIG. VISCIGLIA DOMENICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTO SEDE STRADALE SIG. TENUTA GIANLUCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA MATERNA A.S. 2011/12 A DITTA  MACRITO S.A.S. DI MACRITO DANILO &amp; C. DI MARANO MARCHESATO. COD. CIG: Z2901F322F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA DITTA M.T. VERNICI PER FORNITURA IMPREGNANTE PER RESTAURO GIOCHI IN LEGNO PUBBLICI DEL PARCO COMUNALE.CODICE CIG:[ 0842626CF5]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE PER TELEFONIA MOBILE PERIODO 3/8/11 - 02/10/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEKNOSPORT S.A.S. PER MANUTENZIONE N° 4 AIUOLE COMUNALI PERIODO APRILE 2011 - SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN REGIME DI COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE DELLA SCUOLA MATERNA A.S. 2011/2012. (ART. 125 D.LGS. N° 163/2006. ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI. COD. CIG: Z2901F322F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESTUMULAZIONI  NEL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2011 DITTA "Q8".CODICE CIG:[8441831CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BARATTA MARMI PER FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESE DI SETTEMBRE 2011. DITTA GISECO COSENZA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA, PER TRIBUTO SPECIALE EX  L.R. CALABRIA, PERIODO 27 LUGLIO 2011 - 30 SETTEMBRE 2011 AL COMUNE DI CASTROLIBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO: DITTA A.A.B. AUTOESPURGO DI FORTINO ROMUALDO.  CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER MESSA A PUNTO PIAGGIO QUARGO, PRESSO LA DITTA "MOTOR ENGLAND SRL";CODICE CIG: [080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO SETTEMBRE 2011, ALLA DITTA TIRRENO E SERVIZI S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO 01/04/2011 - 30/06/2011.DITTA SORICAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO "GIOCHIAMO IN ACQUA ANNO 2011".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTO SPURGO IN VIA PANTUSELLA: DITTA A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.  CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COFANETTO GUIDA NORMATIVA 2012   PER L' UFFICIO FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI  3^ TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVAGGIO CASSONETTI MESE DI AGOSTO 2011, ALLA DITTA TIRRENO E SERVIZI S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI, ESAMI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 EX VI Q.F. ADDETTO GEOMETRA SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO AGOSTO 2011, ALLA DITTA TIRRENO E SERVIZI S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI, ESAMI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 EX VI Q.F. ADDETTO STATO CIVILE E ANAGRAFE PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZI IGIENICO-SANITARI PERIODO 3° TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A.  PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  L.S.U. MESE DI  AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  IN MOBILITÀ MESE DI  SETTEMBRE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FEMOTET SPA PER TRIBUTO SPECIALE EX  L.R. CALABRIA, PERIODO 1° LUGLIO - 28 LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO TERNA PALAZZANI PB70, PRESSO "AUTOFFICINA LIONARDI".CODICE CIG:[ 080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "INDUSTRIE STANISLAO ZICARELLI S.R.L.", PER FORNITURA MATERIALE IDRICO ED ESECUZIONE INTERVENTO MANUTENTIVO SOSTITUZIONE RETE IDRICA IN LOCALITÀ EPISCOPIA E RIPARAZIONE DI LINEA DI ADDUZIONE NEI PRESSI "PASSO LA NOCE".CODICE CIG:[0842626CF5]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIANNONE ELEVATORI, CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI - 2° QUADRIMESTRE 2011.CODICE CIG:[0870197D44].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, PER FORNITURA ENERGIA  CABINA SMISTAMENTO 2  E CAMPETTI SPORTIVI MESE CONTABILE AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL  ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA  MESE DI AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR2007/2013 ASSE II ENERGIA OBIETT.2.1 LINEA 2.1.1.1.-IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE-LIQUIDAZIONE 1°SAL- CUP[E45F11000130008]-CIG[2963273A3A]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BEGHELLI SERVIZI PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER CONFERIMENTO INCARICO A N° 3 RILEVATORI ESTERNI  PER 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2011 DITTA "Q8".CODICE CIG:[8441831CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER CONFERIMENTO INCARICO A N° 3 RILEVATORI ESTERNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA RSU PERIODO LUGLIO  2011.DITTA COOPERATIVA CERISANO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO 01/07 -26/07/2011, ALLA DITTA COOPERATIVA CERISANO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO; - FINANZIAMENTO ? 350.000,00 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO DEC/DDS/2008/0912 DEL 27/11/2008 - C.U.P.E43B09000260003. CIG [0667316E91] LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE FINO AL 2° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI, UNIPOLO ASSICURAZIONE.CODICE CIG:(ZCE005F92B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART.30 DEL D.LGS.165/2001 PER LA COPERTURA DEI SEGUENTI POSTI : UN POSTO DI ISTRUTTORE CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 EX VI Q.F. PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO STATO CIVILE E ANAGRAFE E  UN POSTO DI ISTRUTTORE CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 EX VI Q.F. PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO GEOMETRA. ESAMINA DOMANDE PERVENUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO; - FINANZIAMENTO ? 350.000,00 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO DEC/DDS/2008/0912 DEL 27/11/2008 - C.U.P.E43B09000260003. CIG [0667316E91] APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2°ED ULTIMO  SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI BENEFICI ECONOMICI ASSOCIAZIONI ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2011. DITTA GISECO COSENZA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA FIRMA DIGITALE E PEC. DITTA SOLUTIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  PER CONFERIMENTO INCARICO A N° 3 RILEVATORI ESTERNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SCANGA SERVICE AUTO S.R.L." PER RIPARAZIONE SCUOLABUS MERCEDES .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANO DI RATEIZZAZIONE  N. 301000082591 ENEL ENERGIA CHE TI ASCOLTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE PARTITE DEBITORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE:CODICE CUP [E45F11000130008]CIG. [2963273A3A]AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO E RIAPPROVAZIONE Q.E. RIMODULATO A SEGUITO PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO ENRICO E GIOVANNI SRL" PER FORNITURA CALCESTRUZZO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI CUNETTA COMUNALE IN LOCALITÀ CANALI.CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE TERNA PALAZZANI PB70, PRESSO "KOMACAT TRADING SRL".CODICE CIG:[080527451F]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER MESSA A PUNTO SCUOLABUS MERCEDES, PRESSO LA DITTA "SCANGA SERVICE AUTO S.R.L.";CODICE CIG: [080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTOCARRO IVECO 35, COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI.CODICE CIG:[ZCE005F92B].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI N° 3 INCARICHI DI RILEVATORI PER 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 5^ BIM.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITII DI ROGITO CONTRATTO  REPERTORIATO AL N° 05 DEL 07/07/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO GEOLOGICO PER VALUTARE, CON APPROPRIATO STUDIO, LE ZONE A RISCHIO IDROGEOLOGICO RICOMPRESE NEL P.A.I. (R3-R4) PER EVENTUALE RICLASSIFICAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ED INDAGINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME " NOTE GIANNUZZI 2012 PIU' IPERTESTO E BANCA DATI "   PER UFFICIO FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZIO IGIENICO-SANITARIO 2° TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N° 1 FAX COMUNALE PRESSO LA DITTA "ANTONIO BILOTTA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE PER TELEFONIA MOBILE PERIODO 28/06/2011 - 02/08/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PERSONALE ADDETTO AL SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LE SELEZIONI PUBBLICHE PER LA COPERTURA DI N°3 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, EX VI Q.G., PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE SERVIZIO TRIBUTI, VIGILANZA E VIGILANZA-GEOMETRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N°3 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, EX VI Q.F., PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE SERVIZIO TRIBUTI, VIGILANZA E VIGILANZA-GEOMETRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO DITTA R.G. CARTA E UFFICIO. (COD. CIG: 20964426A9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA ENEL N° 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL  ENERGIA MERCATO LIBERO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO CIMITERI COMUNALI  PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DISPOSITIVI DI FIRMA ELETTRONICA E PEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  FATTURA PER ACCERTAMENTI SANITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SPA, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA, CABINA SMISTAMENTO 2, MESE CONTABILE LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, ESAMI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE, EX VI Q.F.,CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, SERVIZIO VIGILANZA-GEOMETRA PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A.  PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, ESAMI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE, EX VI Q.F., CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, SERVIZIO VIGILANZA PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, ESAMI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE, EX VI Q.F., CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, SERVIZIO TRIBUTI PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FEMOTET SPA PER TRIBUTO SPECIALE EX  L.R. CALABRIA, PERIODO 1° APRILE - 30 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO LUGLIO 2011, ALLA DITTA TIRRENO E SERVIZI S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA RSU PERIODO GIUGNO  2011.DITTA COOPERATIVA CERISANO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO GIUGNO 2011, ALLA DITTA COOPERATIVA CERISANO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  FORNITURA TERMINALE PRESENZE LETTORE BADGE MAGNETICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE E HARDWARE  SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE. RINNOVO CONTRATTO CON LA DITTA NUOVA ALFA CALABRA PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 299/134 "RECEPIMENTO CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 - BIENNIO ECONOMICO 2006/2007.LIQUIDAZION E PAGAMENTO COMPETENZE ARRETRATE AL DR. GIOVANNI MUSACCHIO". BIENNIO ECONOMICO 2008/2009 E MAGG. PER SEGRETERIA CONVENZIONATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N° 3 RILEVATORI ESTERNI PER 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI DI CUI ALLA CIRCOLARE ISTAT N° 6 DEL 21/6/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2011 DITTA "Q8".CODICE CIG:[8441831CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO ENRICO E GIOVANNI SRL" PER FORNITURA CALCESTRUZZO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DEL TRACCIATO VIARIO IN LOCALITÀ MARCANTONI.CODICE CIG:[Z3F011A06E]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. STIPULA E RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER IL FUNZIONAMENTO PARCO AUTOMEZZI COMUNALE CIG[ZCE005F92B].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA LIONARDI FERRUCCIO, PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT IVECO TARGATO DZ 922 LS.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA LIONARDI FERRUCCIO, PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CB 374 CK.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4^ BIM. 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO: DITTA A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.  CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "L'AUTO SRL", PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DW 721 FG.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A.  PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  L.S.U. MESE DI  LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, ASSESSORI COMUNALI E PRESIDENTE CONSIGLIO, PERIODO DAL 01/02/2011  AL  15/05/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SPA, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA, CABINA SMISTAMENTO 2, MESE CONTABILE APRILE  E CAMPETTI SPORTIVI MAGGIO E GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA PRO.S.E.L. MAGGIOLI PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  IN MOBILITÀ MESE DI  LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2011,DITTA Q8.CODICE CIG:(8441831CE7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL  ENERGIA MERCATO LIBERO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONI PRESENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU CONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE, PERIODO  2^ TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PERIODO GIUGNO 2011. DITTA SMECOLAZIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE SUSSIDIO E INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATRICE LPU MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE N° DUE  LOCULI CIMITERIALI AL SIG. GALLO MARIO PER SÈ STESSO PIÙ LONTANO CHE SIA E PER TRASLAZIONE SALMA DI FILICE CONCETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA IANTORNO ELVIRA PER SÈ STESSA PIÙ LONTANO CHE SIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA RUFFOLO ANNETTE CARMELA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DI RUFFOLO BENEDETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA RUFFOLO ANNETTE CARMELA PER LA SIG.RA BILOTTO ELVIRA PIÙ LONTANO CHE SIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CONFORTI MARIO PER LA SIG.RA SAVAGLIO ELENA PIÙ LONTANO CHE SIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CONFORTI MARIO PER LA SIG.RA  AIELLO GIUSEPPINA PIÙ LONTANO CHE SIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. MAGNOCAVALLO LEOPOLDO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DI RUFFOLO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. VITARO ANTONIO LUIGI PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DI VITARO SILVIO MARIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA INDENNITARIA-&lt;RESPONSABILITÀ CIVILE  E RISCHI DERIVANTI DALL' ATTIVITÀ DI COMPETENZA SVOLTA PER CONTO DELL' ENTE.RESPONSABILE SETT.LL.PP- RUP-VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI.AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESA PREMI ANNI 2010-2011CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.S. 2010/2011. SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA INFERIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART.30 DEL D.LGS.165/2001 PER LA COPERTURA DEI SEGUENTI POSTI : UN (1) POSTO DI ISTRUTTORE CATEGORIA C EX VI Q.F. POSIZIONE ECONOMICA C1 PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO STATO CIVILE E ANAGRAFE E UN (1) POSTO ISTRUTTORE CATEGORIA C EX VI Q.F. POSIZIONE ECONOMICA C1 PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO GEOMETRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA V EDIZIONE  PROGETTO "GIOCHIAMO IN ACQUA ANNO 2011".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE E MANUTENZIONE ANNUALE WEB-GISAGGIORNAMENTO SIT LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO GEOLOGICO RICLASSIFICAZIONE P.A.I.LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ED INDAGINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S. NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA-AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO; - FINANZIAMENTO ? 350.000,00 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO DEC/DDS/2008/0912 DEL 27/11/2008 - C.U.P.E43B09000260003. CIG [0667316E91] LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE FINO AL 1° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO UNITÀ CENTRALE PERSONAL COMPUTER LIQUIDAZIONE FATTURACIG Z2F00C7E36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CUNETTA COMUNALE ,CAUSA SPOSTAMENTO TRATTO DI RETE IDRICA IN LOCALITÀ CANALI. AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE.CODICE CIG:[0842626CF5]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO; - FINANZIAMENTO ? 350.000,00 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO DEC/DDS/2008/0912 DEL 27/11/2008 - C.U.P.E43B09000260003. CIG [0667316E91] APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  ASSOCIAZIONE PRIMAVERA PER FORNITURA SERVIZI SOCIALI 2° TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA  FESR 2007/2013  ASSE II ENERGIA-OBIETTIVO 2.1; LINEA 2.1.1.1.DECR.REG.5667 DEL 24.05.2011-PROGETTO "A SCUOLA CON IL SOLE" REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE  CUP [E45F11000130008]CODICE CIG 2963273A3AAPPROVAZIONE ELENCO DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZE CONSIGLIERI COMUNALI  PERIODO GENNAIO 2010 - APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA  FESR 2007/2013  ASSE II ENERGIA-OBIETTIVO 2.1; LINEA 2.1.1.1. DECR. REG. 5667 DEL 24.05.2011-PROGETTO "A SCUOLA CON IL SOLE" REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE  CUP [E45F11000130008]CODICE CIG 2963273A3ADETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER MISSIONE  A  ROMA PER ASSEMBLEA NAZIONALE AICCRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M.C. RISTORAZIONE PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA MESE DI GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2006/2007.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ARRETRATE AL DR. GIOVANNI MUSACCHIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO UNITÀ CENTRALE PERSONAL COMPUTERCIG Z2F00C7E36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI 2^ TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI, PERIODO MARZO - DICEMBRE 2010 E GENNAIO-FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI OPERATRICI PER PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  L.S.U. MESI DI  APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  IN MOBILITÀ MESE DI  MAGGIO E  GIUGNO  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARTO DIRITTI ROGITO 1^ SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.  RUFFOLO EMILIO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA  DI RUFFOLO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA  BILOTTO TERESA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA  DI PASSARELLI GASPARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CARBONE MARIO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA  DI CARBONE GIAMBATTISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI RIFERITI AL RUOLO TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.  MORRONE GABRIELE PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA  DI MARINO INES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.  BOSCO VINCENZO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA  DI CANONACO CONCETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA CONFORTI FRANCA MARIA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA  DI DE  RANGO CARMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.  COVELLI ALFONSO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA  DI MILETO ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA  SIG.RA MOLINARO BRUNELLA   PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA  DI  CHIODO GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.  NACCARATO MARIO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA  DI NACCARATO ERCOLE ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.  CONVERSO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.  CONVERSO ANTONIO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA  DI FILADORO ROSARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.  RUFFOLO FRANCESCO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA  DI RUFFOLO EUGENIO IGNAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.  PULICE ANTONIO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA  DI PULICE CARMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.  BORDINO FRANCESCO DARIO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA  DI BORDINI CESARE GERARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULETTO CIMITERIALE AL SIG.  CONTINO GIAMPIERO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA  DI CONTINO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA   BILOTTO IDA CRISTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. BILOTTO SAMUELE PER PROPRIA MADRE SAVAGLIO AMELIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.  COSTABILE PASQUALE PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA  DI ZICCARELLI AMELIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.  BILOTTO SAMUELE PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA  DI BILOTTO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DBM INTERNATIONAL PER ACQUISTO SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.CODICE CIG:[Z8F004739C].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PERIODO MAGGIO 2011. DITTA SMECOLAZIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2011 RETE DEI COMUNI SOLIDALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2011 ADESIONE  ALLA RETE DI  COMUNI SOLIDALI RECOSOL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA RSU PERIODO MAGGIO 2011.DITTA COOPERATIVA CERISANO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO MAGGIO 2011, ALLA DITTA COOPERATIVA CERISANO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL  ENERGIA MERCATO LIBERO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2011 E CIMITERI MESE MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO 01/01/2011-31/03/2011.DITTA SORICAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "LONGO ORONZO SAS" PER RIPARAZIONE MACCHINA DA SCRIVERE TIPO OLIVETTI ET 2400.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA "PUBBLICITÀ GRAFICHE PERRI S.R.L.", PER ACQUISTO MANIFESTI.CODICE CIG:[20964426A9].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTO SEDE STRADALE SIG. PANZA CARMELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CON ESTRAZIONE DELLE POMPE SOMMERSE E FORNITURA DI NUOVE POMPE PER N. 2 POZZI.AUTORIZZAZIONE DI SPESA.CODICE CIG:[ZB7009279F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PORTONE DI ACCESSO DEL COMUNE, DITTA "SERGIO ORRICO".CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "INDUSTRIE STANISLAO ZICARELLI S.R.L.", PER FORNITURA MATERIALE IDRICO ED ESECUZIONE INTERVENTO MANUTENTIVO RIPARAZIONE CANALETTA.CODICE CIG:[0842626CF5]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER MESSA A PUNTO AUTOVETTURA FIAT PUNTO, PRESSO LA DITTA "L'AUTO SRL".CODICE CIG: [080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M.C. RISTORAZIONE SRL PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA PERIODO MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE. DECRETO REG. 5667 DEL 24.05.2011-POR CALABRIA FESR 2007/2013-ASSE II ENERGIA - OBIETT. 2.1- LINEA 2.1.1.1- AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 30/12/2010 AL 13/04/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUDAZIONE FATTURA DITTA "BILOTTA ANTONIO" PER INTERVENTO MANUTENTIVO FOTOCOPIATORE COMUNALE PANASONIC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI AMMESSE ALL'ALBO DI CUI ALL'ART. 26 DELLO STATUTO COMUNALE ED AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N° 7 DEL 22/02/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DEL TRACCIATO VIARIO IN LOCALITÀ MARCANTONI. AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE.ATTO GIUNTALE N. 219 DEL 28/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO SISTEMAZIONE TRATTO STRADA COMUNALE MARCANTONI.AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE, ESECUZIONE LAVORI E PAVIMENTAZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.ATTO DELIBERATIVO N. 219 DEL 28/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SPA, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA, CABINA SMISTAMENTO 2, MESE CONTABILE MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INERTI PETRINI PER ACQUISTO DI PIETRISCOCODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL  ENERGIA MERCATO LIBERO CONGUAGLIO NOV. E DIC.  2008 E  APR.2011 PUBBLICA ILLUMINAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2011 DITTA "Q8".CODICE CIG:[8441831CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A.  PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA MOTOCARRO PIAGGIO, COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E IQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE  ASSISTENZA SOFTWARE SULLE PROCEDURE APPLICATIVE INSTALLATE PRESSO QUESTO ENTE. DITTA B.I.T. SRL  DI  COSENZA. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENERTECH SRL PER TRIBUTO SPECIALE EX  L.R. CALABRIA, PERIODO GENNAIO,FEBBRAIO, MARZO  E APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO APRILE E MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA LIONARDI FERRUCCIO, PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS TARGATO DM831YD.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA LIONARDI FERRUCCIO, PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO TERNA PALAZZANI PB70.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARTA FORMATO A4 E A3 AD USO UFFICI COMUNALI. (COD. CIG: 20964426A9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CB374CK, PRESSO "AUTOFFICINA LIONARDI".CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT IVECO TARGATO DZ922LS, PRESSO "AUTOFFICINA LIONARDI".CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE E ONORARIO STUDIO LEGALE CERMINARA E PULICE PER PROCEDURA PENDENTE  SIG. BOSCO ALESSANDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 7/190 DEL 20/05/2010. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CINO SPORT MESI DI NOVEMBRE,DICEMBRE 2009  E GENNAIO, FEBBRAIO,MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  IN MOBILITÀ MESE DI  MARZO E  APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE E ONORARIO STUDIO LEGALE CERMINARA E PULICE PER PROCEDURA PENDENTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDBALL "F.MARINO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ED ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL CIMITERO COMUNALE;ATTO DI INDIRIZZO  E DIRETTIVA GIUNTALE N. 166 DEL 02.08.2010;AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO CIG[233344106E]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA STAMPATI ELETTORALI ELEZIONI COMUNALI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011. (COD. CIG: 20964426A9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER COLLAUDO IMPIANTO TERMICO UBICATO NELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE,DA PARTE DELL'INAIL, DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI CATANZARO EX ISPESL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, PER FORNITURA DI SACCHETTI BIANCHI E BLU PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PRESSO LA DITTA "DBM INTERNATIONAL".CODICE CIG:[Z8F004739C]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M.C. RISTORAZIONE SRL PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA PERIODO APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTOVETTURA FIAT BRAVO, COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO", PER FORNITURA N° 4 PNEUMATICI PER FIAT STRADA TARGATO BP 664 NT DI PROPRIETÀ COMUNALE.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOP SHOP PER ACQUISTO DI N. 1 DECESPUGLIATORE.CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ISTITUITI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE CAD - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "FERRAMENTA E MAT. DA COSTRUZIONE NIGRO ALESSANDRO" PER FORNITURA MATERIALE VARIO.CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL  ENERGIA MERCATO LIBERO CONGUAGLIO ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ORRICO SERGIO-LAVORAZIONE FERRO E ALLUMINIO" PER FORNITURA DI N° 1 GRIGLIA IN FERRO, PER REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI IN LOCALITÀ ANNUNZIATA.CODICE CIG:[0842626CF5]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PERIODO APRILE 2011. DITTA SMECOLAZIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO APRILE 2011, ALLA DITTA COOPERATIVA CERISANO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA RSU PERIODO APRILE 2011.DITTA COOPERATIVA CERISANO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE CONSORTILI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI APRILE 2011 DITTA "Q8".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE  PAGAMENTO AL TESORIERE, SOMMA PER RICARICA DI N° 26 TELEFONINI ALLA SOCIETÀ VODAFONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO MARZO-APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO GIOVANNI MOVIMENTO TERRA" PER FORNITURA INERTI PER SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE COMUNALE.CODICE CIG:[0842626CF5]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO E COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "AUTOFFICINA FRANCO MOLINARO " PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ.CODICE CIG:[080527451F]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CAMOLI S.R.L." PER FORNITURA SPECCHI PARABOLICI.CODICE CIG:[0842626CF5]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2010.- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE COMUNALE;ATTO DI INDIRIZZO  E DIRETTIVA GIUNTALE N. 165 DEL 02.08.2010;AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO CIG[238914834C]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENIMENTO CANI RANDAGI DITTA CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATASTO INCENDI - AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA  N° 18 ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DIRETTO ESECUZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  TERRITORIO COMUNALE.ATTO DELIBERATIVO N. 165/2010;REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2/2006;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRIMAVERA PER FORNITURA SERVIZI SOCIALI I^ TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI :RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA.- CODICE CUP [E49J09000100002]- CIG: [1429702369]   AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SPA, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA, CABINA SMISTAMENTO 2, MESE CONTABILE APRILE  E CAMPETTI SPORTIVI MARZO-APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE  AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL SERVIZIO A SCAVALCO PERIODO 12/10/2010  - 18/04/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PREDISPOSIZIONE DI INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO ED ILLUMINAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE;ATTO DELIBERATIVO N. 166 DEL 02.08.2010;REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3^ BIM.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2009, LEGGE N. 13/1989.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO  AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PREDISPOSIZIONE DI INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO  ATTO DELIBERATIVO N. 165 DEL 02.08.2010;REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2/2006 E S.M.I;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI ELETTORALI ED AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA SPECIALIZZATA PER STAMPA MANIFESTI DEI CANDIDATI E PROCLAMATI ELETTI. (COD. CIG: 20964426A9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI  CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2010.-APPROVAZIONE GRAUDATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER REFERENDUM POPOLARI DEI GIORNI 12 E 13 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 DECESPUGLIATORE, PRESSO LA DITTA TOP SHOP S.R.L.  CODICE CIG:[0842626CF5]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO GIOVANNI MOVIMENTO TERRA" PER FORNITURA INERTI.CODICE CIG:[0842626CF5]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOP SHOP PER FORNITURA MATERIALE IDRICO PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE AREE ADIACENTI SCUOLE COMUNALI.CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO MARZO 2011 CIMITERI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PERIODO MARZO-APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI. DITTA R.G. CARTA E UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "VIVAI MIRABELLI", PER ACQUISTO "PRUNUS PISSARDI".CODICE CIG:[0842626CF5]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMATO GIUSEPPE ELETTRAUTO, PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO TERNA PALAZZANI PB70.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A.  PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PERIODO MARZO  2011. DITTA SMECOLAZIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLAUDO STATICO ED AMMINISTRATIVO -INTERVENTO DI "CONSOLIDAMENTO AREA RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO" IMPORTO COMPLESSIVO DELL' INTERVENTO: ?. 350.000,00FINANZIAMENTO  DECRETO DEL MINISTERO DELL' AMBIENTE N. DEC/DDS/2008/0912 DEL 27.11.2008;CIG  0667316E91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU CONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE, PERIODO  1^ TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO MARZO 2011, ALLA DITTA COOPERATIVA CERISANO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA RSU PERIODO MARZO 2011.DITTA COOPERATIVA CERISANO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO: DITTA A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.  CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE "PRINCIPATO IN FESTA" ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLE DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEKNOSPORT S.A.S. PER MANUTENZIONE N° 4 AIUOLE COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2010-MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A." PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZI IGIENICO-SANITARI PERIODO 1° TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M.C. RISTORAZIONE SRL PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA PERIODO MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MACCHINA DA SCRIVERE TIPO OLIVETTI - ET 2400 PRESSO UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SPA, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA, CABINA SMISTAMENTO 2, MESE CONTABILE MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON DIC 2010- GEN 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI MARZO 2011 DITTA "Q8".CODICE CIG:[8441831CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DI SPESA PER SGOMBERO NEVE CON PALA MECCANICA, DITTA "RUFFOLO GIOVANNI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 "PRUNUS PISSARDI" IN VASO , DITTA "VIVAI MIRABELLI";CODICE CIG:[0842626CF5]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO SPECCHI PARABOLICI, DITTA "CAMOLI SRL."CODICE CIG: [0842626CF5]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PRESSO LA DITTA "INDUSTRIA STANISLAO ZICARELLI SRL" PER RIPARAZIONE GUASTO CONDOTTA ADDUTTRICE CONSORTILE"ACQUA DI LEGNO". CODICE CIG: [0842626CF5]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  L.S.U. MESI DI  FEBBRAIO  E MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA HARDAWARE E SISTEMISTICA ANNO 2011. DITTA BIT SRL DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA  ADESIONE DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E DELLE REGIONI E DELLE ALTRE COMUNITÀ LOCALI, ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO INFO-MEDIA CEM.DAL   01/03/2011 AL 28/02/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERESSI DI MORA RITARDATO PAGAMENTO FATTURE DITTA EDISON ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A.  PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI 1^ TRIM 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER MESSA A PUNTO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ, PRESSO LA DITTA "AUTOFFICINA FRANCO MOLINARO".CODICE CIG: [080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE  IDRICO, DITTA "INDUSTRIA STANISLAO ZICARELLI SRL."CODICE CIG: [0842626CF5]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA LIONARDI FERRUCCIO, PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO TERNA PALAZZANI PB70.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PIETRISCO PRESSO DITTA "INERTI PETRINI S.A.S"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALI RUOLO TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI 15 E 16 MAGGIO 2011. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI: RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA.-CUP [E49J09000100002];-CIG: [1429702369]APPROVAZIONE ELENCO DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORRISPONDENZA DEL COMUNE DITTA FAST MAIL PERIODO FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PERIODO GENNAIO-MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIC.2010-GEN.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INERTE PRESSO LA DITTA RUFFOLO GIOVANNI. CODICE CIG:[0842626CF5];</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE AL 31/12/2011 CON EQUITALIA SPA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDE COMUNALE E CANALI DI ANCORAGGIO GRIGLIE IN LOCALITÀ ANNUNZIATA. AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE.CODICE CIG:[0842626CF5]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO; - FINANZIAMENTO ? 350.000,00 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO DEC/DDS/2008/0912 DEL 27/11/2008 -  C.U.P.E43B09000260003. CIG [0667316E91]AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO: DITTA A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.  CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA HARD DISC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE CAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE FIAT BRAVO TARG. DJ 459 HC, PRESSO "L'AUTO S.R.L." DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO.CODICE CIG:[080527451F]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO TERNA PALAZZANI PB70, PRESSO DITTA "AMATO GIUSEPPE ELETTRAUTO".CODICE CIG:[080527451F];</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPANTI FOTOVOLTAICI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE PRELIMINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AREA MEDIANTE PROCEDURA DI CONCORDAMENTO BONARIO. CONFERMA ED INTEGRAZIONE INCARICO A TECNICO ESTERNO PER LA REDAZIONE PERIZIA DI VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PERIODO FEBBRAIO 2011. DITTA SMECOLAZIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI DA SOSTITUIRE SU AUTOCARRO FIAT STRADA TARGATO BP 664 NT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE SIG. CONVERSO GINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI :RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE- CODICE CUP [E49J09000100002];CIG: [1429702369]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RATA CESSIONE DEL QUINTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE CANONE I° BIMESTRE 2011-DITTA "EDIMEL S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2011 DITTA "Q8".CODICE CIG:[8441831CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SPA, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA, CABINA SMISTAMENTO 2 E CAMPETTI  SPORTIVI MESE CONTABILE FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VERSAMENTO SOMME PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTO REPERTORIO N° 03 DEL  07/03/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA SIG.RA PULICE ANNA TERESA PER DANNI ARRECATI DA UNA TRANSENNA SU STRADA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2^ BIM.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO FEBBRAIO 2011, ALLA DITTA COOPERATIVA CERISANO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA RSU PERIODO FEBBRAIO 2011.DITTA COOPERATIVA CERISANO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "STUDIO IDEA 82 SAS", PER ACQUISTO MANIFESTI A COLORI FESTA DELLA DONNA E 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENERTECH SRL PER TRIBUTO SPECIALE EX  L.R. CALABRIA, PERIODO NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA RSU PERIODO GENNAIO 2011.DITTA COOPERATIVA CERISANO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO ILLUMINAZIONE PUBBLICA  E CIMITERI MESE DICEMBRE 2010-GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M.C. RISTORAZIONE SRL PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO  PER CONGUAGLIO ANNO 2009 ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A.  PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DISINFESTAZIONE AREE URBANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO - LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSO DI TIRO A SEGNO PER GLI APPARTENENTI ALLA P.M. - D.M. N°145/87, ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 PER UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE "PRINCIPATO IN FESTA" ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  IN MOBILITÀ MESE DI  FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN VINCENZO LA COSTA PERIODO DICEMBRE 2010 E DAL 01/01/2011 AL 04/02/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FILIPPO PANZERA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER SMALTIMENTO MATERIALE CEMENTO AMIANTO ABBANDONATO ABUSIVAMENTE DA IGNOTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE SPESA PER ACQUISTO NUOVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DITTA "MAGGIOLI EDITORE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI MORATORI AL 31/12/2010 PER FATTURE NON PAGATE. DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  L.S.U. MESI DI  NOVEMBRE - DICEMBRE 2010 E GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENERTECH SRL PER TRIBUTO SPECIALE EX  L.R. CALABRIA, PERIODO DICEMBRE 2010.CODICE CIG_______________________</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO GENNAIO 2011, ALLA COOPERATIVA CERISANO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO 1/10/-31/12-2010.DITTA SORICAL. CODICE CIG_____________________</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE SOMME PER CONCESSIONE BENEFICI    ECONOMICI ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "FERRAMENTA E MAT. DA COSTRUZIONE NIGRO ALESSANDRO" PER FORNITURA MATERIALE VARIO.CODICE CIG:[0842626CF5].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A." PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE  ED AGGIORNAMENTO SITO WEB DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA MEDIA ANNO SCOLASTICO 2010-2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI PER FESTA DELLA DONNA E 150° ANNIVERSARIO UNITÀ D'ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2011 DITTA "Q8".CODICE CIG:[8441831CE7].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO  DI UN EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE AD USO SCOLASTICO  (SCUOLA MEDIA);SCUOLA ELEMENTARE (PARTE IN AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE)LIQUIDAZIONE ONORARIO ACCATASTAMENTOLIQUIDAZIONE COMPENSO PER ACCATASTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO "CAMPO DI NATALE ANNO 2010".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PERIODO GENNAIO 2011. DITTA SMECOLAZIO SRL. CODICE CIG_______________________.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "CARBONE SANTO", PER INTERVENTO MANUTENTIVO E TAGLIANDO SCUOLABUS FIAT IVECO TARGATO DM 831 YD.CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTOVETTURA FIAT PUNTO E POLIZZA RELATIVA AL CONDUCENTE, COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO E SPESE, PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2010 ALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN VINCENZO LA COSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, ASSESSORI COMUNALI E PRESIDENTE CONSIGLIO, PERIODO DAL 01/12/2010  AL  31/01/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS &amp; POWER DICEMBRE 2010 - GENNAIO 2011.CODICE CIG____________________</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON PER SPOSTAMENTO PRESA SALA CONFERENZE.CODICE CIG______________________</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIFIUTI CIMITERIALI A SEGUITO DI ESTUMULAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A.  PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO DICEMBRE 2010.CODICE CIG____________________________</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO TERNA PALAZZANI PB70, PRESSO "AUTOFFICINA LIONARDI".CODICE CIG:[080527451F].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOFRA S.R.L DI BUCCINASCO (MI) PER ABBONAMENTO TRIENNALE FULL CONTROL NEW CONSULENZA E GESTIONE GLOBALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA GESTEL/WEB PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRIMAVERA PER FORNITURA SERVIZI SOCIALI 4° TRIMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE CANONE VI° BIMESTRE 2010-DITTA "EDIMEL S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TUTTO GOMME DI GASPARE COSTANZO", PER FORNITURA N° 12 PNEUMATICI PER GLI SCUOLABUS IVECO E MERCEDES DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 01/07/2010 AL 30/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE  PAGAMENTO AL TESORIERE, SOMMA PER RICARICA DI N° 26 TELEFONINI ALLA SOCIETÀ VODAFONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SPA, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA, CABINA SMISTAMENTO 2, MESE CONTABILE GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA N° 17  ENEL .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OPERA PITTORICA PREMIO PANDOSIA 2010 EDIZIONE XXV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PERIODO DICEMBRE 2010. DITTA SMECOLAZIO SRL. CODICE CIG_______________________</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ACQUISTO VOLUME "NOTE GIANNUZZI 2011". DITTA CELNETWORK SRL. CODICE CIG____________________</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE E HARDWARE  SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE. RINNOVO CONTRATTO CON LA DITTA NUOVA ALFA CALABRA PER L'ANNO 2011.CODICE CIG____________________</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA ANNO 2011, SULLE PROCEDURE APPLICATIVE INSTALLATE PRESSO QUESTO ENTE. DITTA BIT S.R.L. CODICE CIG________________________</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI GENNAIO 2011. - DITTA FAST MAIL DI COSENZA. CODICE CIG_________________________</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO DICEMBRE 2010, ALLA COOPERATIVA CERISANO S.R.L.. CODICE CIG___________________</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A.  PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO NOVEMBRE 2010.CODICE CIG_____________________</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO ILLUMINAZIONE PUBBLICA  CONGUAGLIO MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 E DICEMBRE 2010.CODICE CIG__________________</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON SCUOLE PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RUOLO TARSU ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  IN MOBILITÀ MESE DI  GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M.C. RISTORAZIONE SRL PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLA UNIRISCOSSIONE  PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI E INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE DITTA SOVRECO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA. DELIBERE DI G.M. N° 180 E 181 DEL 15/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RUOLO TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIANNONE ELEVATORI, CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI - 1° QUADRIMESTRE 2011.CODICE CIG:[0870197D44].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "LE PERA VINCENZO" PER ADDOBBI NATALIZI ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN FUNZIONE  DELL'ASCENSORE DELL'EDIFICIO COMUNALE "C. BACCELLI", DITTA GIANNONE ELEVATORI. CODICE CIG:[0870197D44].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO SCUOLABUS FIAT IVECO TARGATO DM 831 YD. CODICE CIG:[080527451F]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI USO CORRENTE DALLA SQUADRA MANUTENTIVA. CODICE CIG[0842626CF5].ART. 6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 8 DEL 22/02/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO PARCO AUTOMEZZI COMUNALE CIG[8441831CE7].ART. 6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 8 DEL 22/02/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RUOLO TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE RUOLO TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 PER UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO RICHIESTA SIG. BILOTTO ALDO SANTO PER RINUNCIA PROPRIA QUOTA SU  CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "F.LLI BARATTA S.R.L.", PER FORNITURA E COLLOCAMENTO LAPIDI MARMOREE NEL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL DIFENSORE CIVICO  PERIODO DAL 01/05/2010 AL 31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON SCUOLE PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E FORNITURA PNEUMATICI.ART. 6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 8 DEL 22/02/2008. - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  IN MOBILITÀ MESE DI  DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZI IGIENICO-SANITARI PERIODO 4° TRIMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO - DITTA "INDUSTRIE STANISLAO ZICARELLI SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2010 DITTA "Q8".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI DEL BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO: "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO." CODICE CIG [0677316E91].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D.LGS 267/2000, GODUTI DAL CONSIGLIERE COMUNALE CARBONE SILVIO, PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2010 -SALDO-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 1^ BIM.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PERIODO 20/10/2010-  30/11/2010. DITTA SMECOLAZIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS PERIODO MAGGIO- DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA  MERCATO LIBERO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO ILLUMINAZIONE PUBBLICA  E CIMITERI MESE NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON SCUOLE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SPA, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA, CABINA SMISTAMENTO 2, E CAMPETTI SPORTIVI MESE CONTABILE NOVEMBRE E DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO OTTOBRE,NOVEMBRE E DICEMBRE2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENUMENTO CANI RANDAGI DITTA MISTER DOG SRL, LOCALITÀ TORRE DEL PERO - ROCCA DI NETO (KR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENIMENTO CANI RANDAGI DITTA CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MANTENINIMENTO CANI RANDAGI DITTA CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A.  PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO EQUITALIA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INAIL RUOLO N. 104/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SERVIZI DI CONSULENZA CON L'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPPRESENTAZIONE IN GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE PER RECUPERO ONERI DE SANTO COSTRUZIONI S.A.S. - INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO AREA RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO.COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO PERSONALE NUOVA CATEGORIA ECONOMICA DAL 01/01/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "CAMPO DI NATALE 2010".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBI NATALIZI ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA TIPOLITOGRAFIA BENVENUTO PER FORNITURA REGISTRI DI CLASSE ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTRIZZAZIONE  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONVEGNO "QUALUNQUE COSA SUCCEDE" A CURA DELL'AVV. UMBERTO AMBROSOLI. GIUSTA DELIBERA DI G.C. N° 188 DEL 29/09/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA PER FESTE PATRONALI IN ONORE DI S. ANTONIO E MARIA SS. ANNUNZIATA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AUTORIZZAZIONE N. 164/537 DEL 31/12/2007.LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOP SHOP PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE ED EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ACQUA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE PIP COMPARTO D2-POR CALABRIA 2000/2006 MISURA 4.2.A - RESTITUZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NAPOLETANA PLASTICA PER ACQUISTO SACCHETTI IN MATER BI E IN POLIETILENE, PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E COLLOCAMENTO LAPIDI MARMOREE SU PARETE CIMITERIALE CELLETTE OSSARI COMUNALI. AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE "PRINCIPATO IN FESTA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA MEDIANTE COTTIMO. ATTO DI INDIRIZZO E DIRETTIVA GIUNTALE N. 140 DEL 28.08.2009.LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI ESEGUITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A." PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ONORANZE FUNEBRI SANTO S.A.S. PER FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA CARICO DELLE LAMPADE VOTIVE PER L'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE ATTO DI CITAZIONE MORRONE ENRICOATTO DI INDIRIZZO G.M. N.211 DEL 06.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO NOVEMBRE 2010, ALLA COOPERATIVA CERISANO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI NOVEMBRE 2010. - DITTA FAST MAIL DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. APPROVAZIONE BANDO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO; - FINANZIAMENTO ? 350.000,00 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO DEC/DDS/2008/0912 DEL 27/11/2008 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.  C.U.P.  E43B09000260003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI SENSI ART. 42 DEL CCNL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ANNO 2010  PERIODO DAL 01.01.2010 AL 30.09.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO: INTERVENTO  DI RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.REGOLAMENTO LAVORI DELIBERAZIONE N. 2/2006 CODICE CUP E48C10000020002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA INFERIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECO INERTI S.R.L. PER SMALTIMENTO RSU MESE DI OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESE DI OTTOBRE (1-19) 2010 AL CONSORZIO VALLE CRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART.30 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DEI SEGUENTI POSTI: ISTRUTTORE, EX VI Q.F. CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, SERVIZIO TRIBUTI, PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO; ISTRUTTORE, EX VI Q.F. CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, SERVIZIO VIGILANZA, PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO; ISTRUTTORE, EX VI Q.F. CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, SERVIZIO VIGILANZA-GEOMETRA, PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, ASSESSORI COMUNALI E PRESIDENTE CONSIGLIO, PERIODO DAL 01/10/2010  AL  30/11/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE  ASSISTENZA SOFTWARE SULLE PROCEDURE APPLICATIVE INSTALLATE PRESSO QUESTO ENTE. DITTA B.I.T. SRL  DI  COSENZA. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO "CAMPO ESTIVO 2010" E FORNITURA MEDAGLIE "GIOCHIAMO IN ACQUA 2010".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI UTILIZZO NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTOMEZZI COMUNALI, COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TOP SHOP SRL" PER FORNITURA MATERIALE VARIO + INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE  ED AGGIORNAMENTO SITO WEB DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2010 DITTA "Q8".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI BENEFICI ECONOMICI ASSOCIAZIONI ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "I SALOTTI DI SETTEMBRE ANNO 2010".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SIG. ASTA FRANCESCO. PRESA ATTO DELIBERA G.M. N° 122 DEL 14/06/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI &amp; FIGLI SNC", PER ACQUISTO BLOCCHI TICKETS SERVIZIO MENSA E SCUOLABUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "PERCACCIUOLO S.R.L.", PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI, ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A." PER ACQUISTO ARREDI PER IL CENTRO SOCIALE "C. BACCELLI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  IN MOBILITÀ MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LAVORAZIONI MARMI  DI CAIRA NELLA MARIA PER FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  L.S.U. MESE DI   OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SPA, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA, CABINA SMISTAMENTO 2, MESE CONTABILE AGOSTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2011 SULLE PROCEDURE APPLICATIVE INSTALLATE PRESSO QUESTO ENTE. DITTA BIT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARSU ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO INTEGRATIVO GENERALE DI CONCORSOPER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PERMANENTE DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SARANNO ULTIMATI O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI LEGGE REGIONALE 25/11/1996, N. 32 E SUCC. MODIFICHEAGGIORNAMENTO BIENNALE APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO  DI UN EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE AD USO SCOLASTICO  (SCUOLA MEDIA);SCUOLA ELEMENTARE (PARTE IN AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE)AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO. RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO  DI UN EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE AD USO SCOLASTICO  (SCUOLA MEDIA);SCUOLA ELEMENTARE (PARTE IN AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE)AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VERSAMENTO SOMME ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DISTRETTO DI RENDE PER N° 36 ESTUMULAZIONI NEL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "EUROEDIL S.A.S.", PER ACQUISTO DI BLOCCHI DI CEMENTO E CEMENTO IN SACCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: RINEGOZIAZIONE MUTUI CIRCOLARE CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 1278.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRO IMPIANTI PER INTERVENTO MANUTENTIVO SUL CENTRALINO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  L.S.U. MESI DI  LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER 3^ EDIZIONE PROGETTO CURE TERMALI "BENESSERE 2010".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MAGGIOLI", PER ACQUISTO DI REGISTRI DI STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BIOSYSTEM", PER CONTROLLO QUALITÀ SU ACQUE POTABILI, PERIODO MAGGIO, LUGLIO E SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA M.C. RISTORAZIONE SRL PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA PERIODO OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO: INTERVENTO  DI RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.REGOLAMENTO LAVORI DELIBERAZIONE N. 2/2006 ED ART. 125 COMMA  DEL D.L.VO 163/2006 NEL TESTO VIGENTE.CODICE CUP E48C10000020002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS FIAT IVECO TARGATO DM 831 YD, PRESSO "AUTOFFICINA LIONARDI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE CANONE V° BIMESTRE 2010-DITTA "EDIMEL S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2010 DITTA "Q8".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTOMEZZI COMUNALI, COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI  MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA  MEDIA E MATERNA;ATTO DI INDIRIZZO  E DIRETTIVA GIUNTALE N. 140 DEL 28.08.2009. ATTO DI INDIRIZZO N. 164 DEL 02/08/2010AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E POZZO CONGUAGLIO  MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2010 DITTA "Q8".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2010 DITTA "Q8".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO PER CONVEGNO "LA SOCIETÀ MULTIETNICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CATALOGO "PREMIO PANDOSIA" ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRIMAVERA PER FORNITURA SERVIZI SOCIALI 3° TRIMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO AD USO SCOLASTICO DI UN EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE. PIANO ANNUALE REGIONALE  DI ATTUAZIONE 2008 LEGGE 23/96CODICE CUP E43B808000200007LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE COLLAUDO STATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO AD USO SCOLASTICO DI UN EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALECODICE CUP E43B808000200007PIANO ANNUALE  REGIONALE  DI ATTUAZIONE 2008 LEGGE 23/96LIQUIDAZ. COMPENSO PROGETTAZIONE PRELIMINARE E RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO AD USO SCOLASTICO DI UN EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE. PIANO ANNUALE REGIONALE  DI ATTUAZIONE 2008 LEGGE 23/96CODICE CUP E43B808000200007LLIQUIDAZIONE  LAVORI IN ECONOMIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO AD USO SCOLASTICO DI UN EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE. PIANO ANNUALE REGIONALE  DI ATTUAZIONE 2008 LEGGE 23/96CODICE CUP E43B808000200007 LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU CONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE, PERIODO  3^ TRIMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON SCUOLE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI OTTOBRE 2010. - DITTA FAST MAIL DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO OTTOBRE 2010, ALLA COOPERATIVA CERISANO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA N° 16 ENEL OPT TERRITORIALE  - CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPETTI SPORTIVI MESE DI OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESE DI SETTEMBRE 2010 AL CONSORZIO VALLE CRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2010-2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "AUTOFFICINA LIONARDI FERRUCCIO" PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS MERCEDES E TERNA PALAZZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A DETERMINA N°127/4 DEL 09/04/2010 CON OGGETTO "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN GONFALONE PER IL COMUNE, UNA BANDIERA PER ESTERNO DELL'UNIONE EUROPEA E UNA BANDIERA PER ESTERNO DEL TRICOLORE ITALIANO CON RELATIVE ASTE E ACCESSORI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI TICKETS SERVIZIO MENSA E SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZI IGIENICO-SANITARI PERIODO 3° TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PERACQUISTO CARTA FORMATO A/4 PER UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N°12 PNEUMATICI, SCUOLABUS IVECO E MERCEDES DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA "GRAFICHE E. GASPARI S.R.L." PER FORNITURA MATERIALE CARTACEO CONCORSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI RESIDENZA PER LA FARMACIA RURALE ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6^BIM.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARTO DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI N. 8 E N. 9 ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA CONCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CIMITERO PERIODO SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SPA, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA, CABINA SMISTAMENTO 2, MESE CONTABILE  SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI SETTEMBRE 2010. - DITTA FAST MAIL DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A.  PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECO INERTI S.R.L. PER SMALTIMENTO RSU MESE DI SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO SETTEMBRE 2010, ALLA COOPERATIVA CERISANO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "FERRAMENTA E MAT. DA COSTRUZIONE NIGRO ALESSANDRO" PER FORNITURA MATERIALE VARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE  PAGAMENTO AL TESORIERE, SOMMA PER RICARICA DI N° 26 TELEFONINI ALLA SOCIETÀ VODAFONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE E HARDWARE  SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE. RINNOVO CONTRATTO CON LA DITTA NUOVA ALFA CALABRA PER L'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D.LGS 267/2000, GODUTI DAL CONSIGLIERE COMUNALE CARBONE SILVIO, PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2010 -ACCONTO-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO 1/7/-30/9-2010.DITTA SORICAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER RECUPERO SOMME COMUNE DI CERISANO PRESSO IL TAR CALABRIA DI CATANZARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SORRENTINO GABRIELE" PER LAVORI ELETTRICI URGENTI SCUOLA MEDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, ASSESSORI COMUNALI E PRESIDENTE CONSIGLIO, PERIODO DAL 01/08/2010  AL  30/09/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SOFRA ANTINCENDIO E SICUREZZA" PER ACQUISTO CARTELLI INDICATORI E N.3 ESTINTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2010 DITTA "Q8".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INERTI PETRINI PER ACQUISTO DI PIETRISCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO TERNA PALAZZANI PB70, PRESSO "AUTOFFICINA LIONARDI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO: DITTA A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SORRENTINO GABRIELE" PER FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE PER IL CIMITERO COMUNALE E SOSTITUZIONE DI LINEE ELETTRICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO AD USO SCOLASTICO DI UN EDIFICIO POLIFUNZIONALE" - PIANO ANNUALE REGIONALE DI ATTUAZIONE 2008 LEGGE 23/96. CODICE CUP E43B808000200007.AUTORIZZAZIONE DI SPESA PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA MEDIA ED ASCENSORE CENTRO SOCIALE BACCELLI.AFFIDAMENTO CONTRATTO MANUTENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI BIODEGRADABILI IN MATER BI PER LA RACCOLTA DELL'UMIDO E DI BUSTE IN POLIETILENE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA;PROCEDURA AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO- ART. 125, COMMA 11-D.LGS. 163 DEL 12.04.2006- ARTT.6- REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI-  DET. N. 75/273 DEL 23.06.2010;AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO  FORNITURA  (ART. 17 DEL REG. APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N. 8 DEL 22.02.2008)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO: DITTA A.A.B. AUTOESPURGO DI FORTINO ROMUALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS MERCEDES TARG. BS 779 LK, PRESSO "AUTOFFICINA LIONARDI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASMISSIONE DATI CONTABILI VIA TELEMATICA. DITTA BIT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO QUOTA ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2010 - GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE IN MOBILITÀ AGOSTO - SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI, ESAMI E COLLOQUI, PER TRE POSTI DI ISTRUTTORE, EX VI Q.F. SERVIZIO TRIBUTI, VIGILANZA, VIGALANZA-GEOMETRA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DETERMINE N°347_13 - 348_14 - 349_15 / 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TEKNOSPORT MANUTENZIONE AIUOLE AREE NUOVI INCROCI E CENTRO ABITATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2009, LEGGE N° 13/1989.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOP SHOP PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DEL TRACCIATO VIARIO COMUNALE IN LOCALITÀ MORETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE CONTRATTAZIONE DEFINITIVA IN ORDINE ALL'ATTRIBUZIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI PREVISTI NEL CONTRATTO DECENTRATO PER L'ANNO 2009. -PROGRESSIONE ECONOMICA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI  3^ TRIM. 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI APRILE - GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO COMUNI CONSORZIATI ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARCELLA. SENTENZA DEL TAR CALABRIA N°1419 DEL 01/07/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO"FINANZIAMENTO  DECRETO DEL MINISTERO DELL' AMBIENTE N. DEC/DDS/2008/0912 DEL 27.11.2008;APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO  COMPETENZE TECNICHE PER REDAZIONE PIANO INDAGINI GEOLOGICHE TECNICHE, RILIEVI  E  D.L. FINO AL 1° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A.  PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO AGOSTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO"FINANZIAMENTO  DECRETO DEL MINISTERO DELL' AMBIENTE N. DEC/DDS/2008/0912 DEL 27.11.2008; LIQUIDAZIONE  CONTABILITÀ FINALE LAVORI 'ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECO INERTI S.R.L. PER SMALTIMENTO RSU MESE DI AGOSTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESE DI AGOSTO 2010 AL CONSORZIO VALLE CRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA ATTO DI PRECETTO  A FAVORE ARCH. FINO ALFONSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALEAGGIORNAMENTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI COSTRUZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME AVV.BIAMONTE PER AVVIO PROCEDURE DECRETI INGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI COSTRUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. BIAMONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA A SALDO PROGETTO "GIOCHIAMO IN ACQUA ANNO 2010".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "CAMPO ESTIVO 2010" COMPRESO ACQUISTO MEDAGLIE RICORDO PROGETTO "GIOCHIAMO IN ACQUA 2010".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO INTEGRATIVO GENERALE DI CONCORSOPER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PERMANENTE DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SARANNO ULTIMATI O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI LEGGE REGIONALE 25/11/1996, N. 32 E SUCC. MODIFICHEAGGIORNAMENTO BIENNALE BANDO ANNO 2010APPROVAZIONE GRAUDATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA PRO.S.E.L. MAGGIOLI PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE CANALE IRRIGUO  PRESSO AIUOLA  INCROCIO BISCIGLIETTO-MORETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTOMEZZI COMUNALI, COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA "ICAP S.R.L. CASA EDITRICE", PER FORNITURA CARTELLINI PORTANOME PER I DIPENDENTI DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLE ICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO AD USO SCOLASTICO DI UN EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE. PIANO ANNUALE REGIONALE  DI ATTUAZIONE 2008 LEGGE 23/96CODICE CUP E43B808000200007AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA A CARICO DELL' ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A.  PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECO INERTI S.R.L. PER SMALTIMENTO RSU MESE DI  LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRICO PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE AREE ADIACENTI SCUOLE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A.  PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. PER SMALTIMENTO RSU MESE DI GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A." PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI AGOSTO 2010. - DITTA FAST MAIL DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO AGOSTO 2010, ALLA COOPERATIVA CERISANO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RATA N. 15 ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 12 PAIA DI SCARPE DA LAVORO PRESSO LA DITTA "NIGRO ALESSANDRO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO EDUARDO &amp; F.LLI SNC" PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADA PIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESE DI LUGLIO 2010 AL CONSORZIO VALLE CRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 5^ BIM.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO AD USO SCOLASTICO DI UN EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE. PIANO ANNUALE REGIONALE  DI ATTUAZIONE 2008 LEGGE 23/96LIQUIDAZIONE  SALDO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO AD USO SCOLASTICO DI UN EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE. PIANO ANNUALE REGIONALE  DI ATTUAZIONE 2008 LEGGE 23/96CODICE CUP E43B808000200007LLIQUIDAZIONE  ATTI 3° ED ULTIMO SAL E 3° CERTIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. APPROVAZIONE BANDI DI GARA E RELATIVI ALLEGATI. PROROGA TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PER RETTIFICA BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA  PER FORNITURA N°2 SOFTWARE PER GESTIONE SEGRETERIA E UFFICI COMUNALI ED ALBO PRETORIO, DITTA POLISOFT S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BIOSYSTEM", PER CONTROLLO QUALITÀ SU ACQUE POTABILI, PERIODO NOVEMBRE 2009, GENNAIO E MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BIOSYSTEM", PER ACQUISTO MANUALE DI AUTOCONTROLLO ACQUE POTABILI IN RETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA "LAVORAZIONI MARMI DI CAIRA NELLA MARIA", PER REALIZZAZIONE DI UN TETTO PER UN EDIFICIO FUNERARIO DEL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "LEGATORIA ANTONIO AMATO", PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E LISTE DI LEVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CIMITERO PERIODO  GIUGNO -LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI , ESAMI E  COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE, EX VI Q. F. CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1, SERVIZIO VIGILANZA, PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI , ESAMI E  COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE, EX VI Q. F. CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1, SERVIZIO VIGILANZA, PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI , ESAMI E  COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE, EX VI Q. F. CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1, SERVIZIO TRIBUTI, PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°. BANDO ANNO 2008. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D.LGS 267/2000, GODUTI DAL CONSIGLIERE COMUNALE CARBONE SILVIO, PERIODO LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO TOTALE CARTELLA ESATTORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMMA ANTICIPATA AL SINDACO PER SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO A BRUXELLES PATTO DEI SINDACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE INTERVENTO INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.CONCESSIONE CONTRIBUTO DI ?. 40.000,00 LEGGE 266/1997DECRETO DIRIGENTE REGIONALE N. 370 DEL 12.04.2010.AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "NERVOSO ING. OSCAR" PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI TRATTI DI STRADE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO AD USO SCOLASTICO DI UN EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE. PIANO ANNUALE REGIONALE  DI ATTUAZIONE 2008 LEGGE 23/96LIQUIDAZIONE  ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI FINO AL 2° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE DAL 01/04/2010 AL 30/06/2010.- DITTA SORICAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO AD USO SCOLASTICO DI UN EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE. PIANO ANNUALE REGIONALE  DI ATTUAZIONE 2008 LEGGE 23/96CODICE CUP E43B808000200007LLIQUIDAZIONE  ATTI 2° SAL E 2° CERTIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2010. - DITTA FAST MAIL DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RACCOLTA RSU PERIODO LUGLIO 2010, ALLA COOPERATIVA CERISANO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010 ALLA COMUNITÀ MONTANA " SERRE COSENTINE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIADAZIONE FATTURE ENEL CABINA SMISTAMENTO PALESTRA MESE GIUGNO E LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVIO CARTELLA TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PERIODO GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRECO PER FORNITURA CASSONETTI PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE A COMPONENTI UFFICIO CENSIMENTO E RILEVATORI PER INDAGINE PILOTA 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE CONVENZIONE  PATRONATO EPACA PER FORNITURA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI SCANGA S.R.L. PER FORNITURA AUTOMEZZO ADIBITO A SERVIZIO RACCOLTA DEFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEKNOSPORT S.A.S. A SALDO REALIZZAZIONE  AIUOLE AREE NUOVI INCROCI E CENTRO ABITATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI IN MOBILITÀ MESI DI MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE SOMME A CONGUAGLIO IN APPLICAZIONE DEL CCNL STIPULATOIL 31 LUGLIO 2009, BIENNIO ECONOMICO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "R.G. CARTA E UFFICIO" PER ACQUISTO DI STAMPATI E CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REDAZIONE MANUALE AUTOCONTROLLO ACQUE-POTABILI IMMSSSE IN RETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, ASSESSORI COMUNALI E PRESIDENTE CONSIGLIO, PERIODO DAL 01/05/2010  AL  31/07/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON PERVENUTE A LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2010 DITTA "Q8".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO: DITTA A.A.B. AUTOESPURGO DI FORTINO ROMUALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO: DITTA A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO TERNA PALAZZANI PB70 (TAGLIAERBA), PRESSO "AUTOFFICINA LIONARDI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 4^ EDIZIONE PROGETTO "GIOCHIAMO IN ACQUA ANNO 2010". DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 146 DEL 07/07/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EQUO-INDENNIZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRIMAVERA PER FORNITURA SERVIZI SOCIALI 2° TRIMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SPESA  AFFIDAMENTO RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI.INTEGRAZIONE  AUTORIZZAZIONE  MAGGIORE IMPEGNO E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE CANONE III° BIMESTRE 2010-DITTA "EDIMEL S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE  LEGALI PER PROPOSIZIONE RICORSO CONTRO LA REGIONE CALABRIA PER ESCLUSIONE COMUNE MONTANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RACCOLTA RSU PERIODO GIUGNO 2010. COOPERATIVA CERISANO A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU CONTO CORRENTE DI TESORERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DEL TRACCIATO VIARIO COMUNALE IN LOCALITÀ MORETTI.AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE.ATTO DI INDIRIZZO N. 130 DEL 14/06/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO 14^RATA ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA M.C. RISTORAZIONE SRL PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZI IGIENICO-SANITARI PERIODO 2° TRIMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MAGGIOLI", PER ACQUISTO MODELLI PER CAMBIO RESIDENZA ANAGRAFICA TIPO APR/4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RECUPERO SOMME NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CERISANO. NOMINA LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 31/12/2009 AL 01/07/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARTO DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSI INTERNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE PER IL BIENNIO ECONOMICO - 2008/2009 E PER L'ANNO 2010 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI MUSACCHIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL SERVIZIO PERIODO 1.2.2010 - 30.6.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO AL COMUNE DI MARANO MARCHESATO DELL'AUTOMEZZO ADIBITO AI SERVIZI SOCIALI  FIAT DOBLÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE CANONE II° BIMESTRE 2010-DITTA "EDIMEL S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ TARG. DR 134 SP, PRESSO "L'AUTO S.R.L." DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4^ BIM. 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE LEGALI CAUSA CIVILE COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/MERINGOLO FABIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A.  PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO MAGGIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. PER SMALTIMENTO RSU MESE DI MAGGIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  L.S.U. MESI DI  APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DE LUCA S.R.L., PER ACQUISTO IMPIANTO AUDIO-VIDEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTOCARRO FIAT IVECO, COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CENTRO TURISTICO GIOVANILE  "GRUPPO PANDOSIA" PER XXV^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE  "PREMIO PANDOSIA 2010."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STAMPATI E CANCELLERIA PRESSO LA DITTA "R. G. CARTA E UFFICIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE PER SCAVO SU STRADA PROVINCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE  PAGAMENTO AL TESORIERE, SOMMA PER RICARICA DI N° 26 TELEFONINI ALLA SOCIETÀ VODAFONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO CON INVITO AD ALMENO 3 DITTE.APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI RICHIESTA PREVENTIVI-OFFERTADELIBERAZIONE N. 127 DEL 14.06.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PREDISPOSIZIONE DI INTERVENTO MANUTENTIVO STRADE COMUNALI. ATTO DELIBERATIVO N. 128/2010;REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 2/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA CONSORTILE PERIODO APRILE 2010. -DITTA LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE 2010. - DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RACCOLTA RSU PERIODO APRILE E MAGGIO 2010. COOPERATIVA CERISANO A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE E CANCELLAZIONE RUOLO TARSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI CALCESTRUZZO A COMPOSIZIONE DITTA RUFFOLO ENRICO E GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- CONTRATTO N. 48 DI REP DEL 25.05.2007 REGISTRATO IL 12.06.2007 A COSENZA.PROROGA TERMINI CONTRATTUALI- ART, 2 CAPITOLATO APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INERTI PETRINI PER ACQUISTO DI PIETRISCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2010 DITTA "Q8".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO CON SOCIETÀ BEGHELLI S.P.A. PER PROGETTO: "UN MONDO DI LUCE A COSTO ZERO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO GIOVANNI MOVIMENTO TERRA" PER FORNITURA INERTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "RUFFOLO GIOVANNI MOVIMENTO TERRA" PER FORNITURA MISTO E SABBIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA MOTOCARRO PIAGGIO  TARG. BC 44940,   COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ "DIRITTO ITALIA" PER N. 1 GIORNATA SEMINARIO LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "AUTOFFICINA LIONARDI FERRUCCIO" PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO IVECO DAILY 35.8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESTUMULAZIONI EFFETTUATE NEL CIMITERO CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA STAMPATI ELETTORALI NON FORNITI DALL'ENTE REGIONE CALABRIA PER CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REGIONALI  DEL 28 E 29 MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SPA, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA, CABINA SMISTAMENTO 2, MESE CONTABILE MAGGIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CIMITERO COMUNALE PERIODO MAGGIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO: DITTA A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "AUTOFFICINA LIONARDI FERRUCCIO" PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO TERNA PALAZZANI PB70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "AUTOFFICINA LIONARDI FERRUCCIO" PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CB 374 CK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "AUTOFFICINA LIONARDI FERRUCCIO" PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI SCULABUS  IVECO 45.10 E SCUOLABUS MERCEDES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA SPESE LEGALI COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA SPESE LEGALI COMUNE DI MARANO PRINCIPATO/GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORRISPONDENZA MESE DI MAGGIO - FAST MAIL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 15 DEL 22/01/2010. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA PER FESTA  MARIA SANTISSIMA ANNUNZIATA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZAZIONE DISCARICO CARTELLA ESATTORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI AFF. INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AD ?. 20.000,00.DIRETTIVA GIUNTALE N. 41/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA "PUBBLICITÀ GRAFICHE PERRI S.R.L.", PER ACQUISTO MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2009 E LISTE DI LEVA ULTIME DUE ANNUALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "ADT GROUP PRESS EDITORI", PER ACQUISTO CARTOLINE ILLUSTRATIVE CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESA  PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE SERVIZI IGIENICO- SANITARI PERIODO 1° TRIMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI PERIODO DAL 10/07/2009 AL 30/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELIBERA G.M. N° 26 DEL 05/02/2010. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANIFESTAZIONE "PRINCIPATO IN MASCHERA, CARNEVALE 2010".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON SCUOLE PERIODO MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE  PAGAMENTO AL TESORIERE, SOMMA PER RICARICA DI N° 26 TELEFONINI ALLA SOCIETÀ VODAFONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELIBERA DI G.M. N° 56 DEL 07/04/2010. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA PERIODO 1 GENNAIO -31 MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DBM INTERNATIONAL PER FORNITURA SACCHETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.S. 2009/10 SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA INFERIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALABRIA 1 (A.T.O.) ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS APRILE-MAGGIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALEAUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE COPIE AGGIUNTIVE ELABORATI TECNICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALEAFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLVING PER ACQUISTO DVD VIDEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO INERTI DITTA "RUFFOLO GIOVANNI MOVIMENTO TERRA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIT &amp; PHONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER AUTOMAZIONE UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D.LGS 267/2000, GODUTI DAL CONSIGLIERE COMUNALE CARBONE SILVIO, PERIODO APRILE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI INERTI  PER INTERVENTO MANUTENTIVO SU STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ BISCIGLIETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA -MERCATO LIBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI AMMESSE ALL'ALBO DI CUI ALL'ART. 26 DELLO STATUTO COMUNALE ED AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N° 07 DEL 22/02/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE  S. NICOLA BIVIO PROVINCIALE ANNUNZIATA. (LEGGE REGIONALE 31.07.1987 N. 24- LR. N. 7 2006 DECRETO D.G.  N. 19274 DEL 25.11.2008 REGIONE CALABRIA).IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO : 190.000,00CODICE  CUP [E49J09000100002]DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA.ED ADESIONE ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M.C. RISTORAZIONE SRL PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA PERIODO APRILE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROEDIL PER ACQUISTO DI TEGOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO TERNA PALAZZANI PB70, PRESSO "AUTOFFICINA LIONARDI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON PERVENUTE IL 24 MAGGIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI APRILE 2010 DITTA Q8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E  REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO (REU) - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE E MANUTENZIONE ANNUALE WEBGIS -LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO CONTRO L'ATTO DI RICORSO AL T.A.R. DELLA SOCIETA' SISTEMI ECOLOGICI S.R.L. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEKNOSPORT S.A.S. PER ACCONTO SU REALIZZAZIONE AIUOLE AREE NUOVI INCROCI E CENTRO ABITATO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO ONORARIO PER REDAZIONE CONSULENZA DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE. N° 949/92 RGAC TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI  APRILE 2010. - DITTA FAST MAIL DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO IVECO DAILY TARG. 244716, PRESSO "AUTOFFICINA LIONARDI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A.  PER TRASPORTO SU E NOLO COMPATTATORE PERIODO MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARG. CB 374 CK, PRESSO "AUTOFFICINA LIONARDI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. PER SMALTIMENTO RSU MESE DI MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS MERCEDES TARG BS 779 LK E SCUOLABUS IVECO 45.10 TARG. CS 476185, PRESSO "AUTOFFICINA LIONARDI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DISINFESTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA GEN.-MAR.2010. - SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CANILE RIFUGIO MISTER DOG S.R.L. AMMINISTRATORE DE MASI ALESSANDRA,  LOC. TORRE DEL PERO  - ROCCA DI NETO (KR), RELATIVE AI MESI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2009, GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTOLINE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, ASSESSORI COMUNALI E PRESIDENTE CONSIGLIO, PERIODO DAL 01/03/2010  AL  30/04/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2009.-APPROVAZIONE GRAUDATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTOVETTURA FIAT PUNTO, COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTOVETTURA FIAT PUNTO, COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICALM PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO - DITTA "INDUSTRIE STANISLAO ZICARELLI SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE INTERVENTO INERENTE LE PREVISIONI DEL BANDO NELL'AMBITO DEL POR CALABRIA 2007-2013 PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CONFERIMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO: 12   MAGGIO  - 7  DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. APPROVAZIONE VERBALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA "AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA AUTOMEZZO DA ADIBIRE A SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO INGOMBRANTI, SERVIZIO PORTA A PORTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALIAVV. ORESTE MORCAVALLO VERTENZA GRECO/RODOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA TARSU VERSATA ERRONEAMENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTOVETTURA FIAT BRAVO  TARG.DJ 459 HC E POLIZZA SCUOLABUS FIAT IVECO TARG. CS 476185,COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA M.C. RISTORAZIONE SRL PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER AUTOMAZIONE UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRIMAVERA PER FORNITURA SERVIZI SOCIALI 1° TRIMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU CONTO ANTICIPAZIONE DI CASSA C/O TESORERIA COMUNALE, PERIODO 1^ TRIMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TRATTI STRADA  PROVINCIALE SUL TERRITORIO COMUNALE NEI PRESSI DELL'INCROCIO IN LOCALITÀ BISCIGLIETTO E NEI PRESSI DELL'INCROCIO CON LA STRADA FONTANELLE IN LOCALITÀ ANNUNZIATA. CODICE CUP:E41B07000280003LIQUIDAZIONE COMPENSI PER RELAZIONE GEOLOGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL DIFENSORE CIVICO AVV. LAMBRÈ GAETANO, PERIODO DAL 01/11/2009 AL 30/04/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL CABINA SMISTAMENTO 2 PALESTRA PERIODO APRILE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  L.S.U. MESE DI  DICEMBRE ANNI 2007-2008 E 2009 A SALDO E MESI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SPESA DITTA "PUBBLICITÀ GRAFICHE PERRI S.R.L.", PER ACQUISTO MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO GENNAIO - APRILE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA ANNO 2010, SULLE PROCEDURE APPLICATIVE INSTALLATE PRESSO QUESTO ENTE. DITTA BIT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2010 SULLE PROCEDURE APPLICATIVE INSTALLATE PRESSO QUESTO ENTE. DITTA BIT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE E HARDWARE  SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE. RINNOVO CONTRATTO CON LA DITTA NUOVA ALFA CALABRA PER L'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11  - LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N.21, ART.1 COMMA 1°.- BANDO ANNO 2009.-APPROVAZIONE GRAUDATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3° BIM.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  FORNITURA GAS  MARZO-APRILE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI AUTOSPURGO: DITTA A.A.A.A. AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. DI ADELINA FORTINO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 353/2000 PUBBLICAZIONE DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DA INCENDIO ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO EDILIZIA PRIVATA (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMMA AL SINDACO PER SPESE VIAGGIO A BRUXELLES PATTO DEI SINDACI IL 04/05/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE  INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI  L.S.U. MESE DI  DICEMBRE ANNI 2007-2008 E 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CERISANO A.R.L. PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. PERIODO MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA ENEL SCADENZA 16/05/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL - ENERGIA MERCATO LIBERO FEBBRAIO-MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESSO LA DITTA "DBM INTERNATIONAL", PER FORNITURA DI SACCHETTI BIANCHI E BLU PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER TITOLI - ESAMI, TITOLI E  COLLOQUIO  PER UNO (1) POSTO DI  ADDETTO ECONOMATO E RAGIONERIA EX VI QUALIFICA - CATEGORIA  C  POSIZIONE ECONOMICA C1 - PRESENTE NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE. - ART. 91 C. 3 D.LGS. N. 2672000 E  ART. 4 COMMI 1-2-3-4-5-C.C.N.L. ULTIMO VIGENTE. APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER TITOLI - ESAMI, TITOLI E  COLLOQUIO  PER UNO (1) POSTO DI COORDINATORE SERVIZI TECNICI  EX VI QUALIFICA - CATEGORIA  C  POSIZIONE ECONOMICA C1 - PRESENTE NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE. - ART. 91 C. 3 D.LGS. N. 2672000 E  ART. 4 COMMI 1-2-3-4-5-C.C.N.L. ULTIMO VIGENTE. APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI  1^ TRIM.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE AD USO SCOLASTICO"LIQUIDAZIONE  COMPETENZE TECNICHE COLLAUDO STATICO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO COMUNALE AD USO SCOLASTICO-LIQ. COMPENSO RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE A PROFESSIONISTA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE AD USO SCOLASTICO"LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI, PERIODO MARZO - DICEMBRE 2009  E GENNAIO-FEBBRAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE AD USO SCOLASTICO.LIQUIDAZIONE  ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI MARZO 2010. - DITTA FAST MAIL DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "SOFRA ANTINCENDIO E SICUREZZA" PER RICARICA   E SOSTITUZIONE ESTINTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI MARZO 2010 DITTA "Q8".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE PER PROPOSIZIONE RICORSO CONTRO LA REGIONE CALABRIA PER ESCLUSIONE COMUNE MONTANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  TESORERIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE BANDO DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 10 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO AL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE DELLA REGIONE CALABRIA TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE  2009 E  GENNAIO 2010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE SOMME DOVUTE A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE CANONE VI° BIMESTRE 2009-DITTA "EDIMEL S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "BALTUR DI BONETTI IGINO &amp; FIGLI" PER INSTALLAZIONE N. 1 OROLOGIO E N. 1 CRONOTERMOSTATO PRESSO I LOCALI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "COSENTINA MARMI" PER FORNITURA MARMI PER SISTEMAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IDRICO PER INTERVENTO MANUTENTIVO SU STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ BISCIGLIETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN GONFALONE PER IL COMUNE, UNA BANDIERA PER ESTERNO DELL'UNIONE EUROPEA E UNA BANDIERA  PER ESTERNO DEL TRICOLORE ITALIANO CON RELATIVE ASTE E ACCESSORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE CONTRATTAZIONE DEFINITIVA IN ORDINE ALL'ATTRIBUZIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI PREVISTI NEL CONTRATTO DECENTRATO PER L'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TEGOLE, DITTA "EUROEDIL S.A.S."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO: 11 FEBBRAIO - 09 MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2^BIM.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI AREE, ADIACENTI ALLA STRADA PROVINCIALE IN LOCALITÀ SAVAGLI, E NELLE VICINANZE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE, MIGLIORAMENTO DOTAZIONI STANDARD E SICUREZZA STRADALECONFERIMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE. ATTO DI INDIRIZZO N. 10 DEL 30.01.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A.  PER TRASPORTO SU E NOLO COMPATTATORE PERIODO MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. PER SMALTIMENTO RSU MESE DI FEBBRAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE-DICEMBRE SALDO 2009 E ACCONTO GENNAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO"FINANZIAMENTO  DECRETO DEL MINISTERO DELL' AMBIENTE N. DEC/DDS/2008/0912 DEL 27.11.2008;LIQUIDAZIONE PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO ESEGUITE SUI CAMPIONI PRELEVATI -LAGIC S.R.L. SERVIZI PER L'INGEGNERIA-MONTALTO UFFUGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE   COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO INFO-MEDIA CEM. DAL   10/03/2010  AL 09/03/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ED INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINA N° 26/32 DEL 08/02/2010 CON ALL'OGGETTO: "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE A COMPONENTI  UFFICIO CENSIMENTO E RILEVATORI PER RILEVAZIONE PILOTA DEL 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI SPESA DITTA "MECCANICO ED ELETTRAUTO TROZZO VALENTINO" PER RIPARAZIONI AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DAILY 35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE SISTEMAZIONE EDIFICI EX CASA LA MACCHIA ED EX CASA GALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO DA ADIBIRE AL SERVIZIO RACCOLTA  DIFFERENZIATA E TRASPORTO INGOMBRANTI SERVIZIO PORTA A PORTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2010. - DITTA FAST MAIL DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A.  PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO GENNAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. PER SMALTIMENTO RSU MESE DI GENNAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PRO-FORMA ALL'AVV. BIAMONTE MICHELE FRANCO PER RECUPERO SOMME VERTENZA "EX CONSORZIO VETERINARIO C/ GRECO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO SOMME SFALCIO ERBA.  AVV. MICHELE FRANCO BIAMONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CERISANO A.R.L. PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.PERIODO FEBBRAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO AD USO SCOLASTICO DI UN EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI FINO AL PRIMO SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO AD USO SCOLASTICO DI UN EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE. PIANO ANNUALE REGIONALE  DI ATTUAZIONE 2008 LEGGE 23/96CODICE CUP E43B808000200007LLIQUIDAZIONE  ATTI 1° SAL E 1° CERTIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA AVV.  MARIO SCARCELLO - VICENDA MANIFESTI " RISSA SFIORATA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE CANONE I° BIMESTRE 2010-DITTA "EDIMEL S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLO 770/2008-2009, SEMPLIFICATO E UNICO ENC 2009, IRAP 2009 E RICHIESTA BONUS RBS/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI ICI- E CONTO ANNUALE. DITTA PRO.S.E.L. MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO: 16 GENNAIO - 10 FEBBRAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CERISANO A.R.L. PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.PERIODO GENNAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PC UFFICIO RAGIONERIA.- DITTA B.I.T. SRL  DI  COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2010 DITTA "Q8".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO RAGIONERIA.  - DITTA  PRO.S.EL. -  MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO FINANZIARIO.  - DITTA  PRO.S.EL. -  MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO RAGIONERIA - DITTA  PRO.S.EL. -  MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO FINANZIARIO.  - DITTA  PRO.S.EL. -  MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE ICI -TARSU E CONTO ANNUALE 2008.  - DITTA  PRO.S.EL. -  MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE - CANILE RIFUGIO MISTER DOG S.R.L. AMMINISTRATORE DE MASI ALESSANDRA LOC. TORRE DEL PERO -ROCCA DI NETO (KR) RELATIVE AI MESI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2009                                                                                                                                                                                                              LIQUIDAZIONE FATTURE - CANILE RIFUGIO MISTER DOG S.R.L. AMMINISTRATORE DE MASI ALESSANDRA LOC. TORRE DEL PERO -ROCCA DI NETO (KR) RELATIVE AI MESI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VIVE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN VINCENZO LA COSTA TESORERIA DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO, NELL'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VIVE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN VINCENZO LA COSTA TESORERIA DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO, NELL'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, ASSESSORI COMUNALI E PRESIDENTE CONSIGLIO, PERIODO DAL 01/01/2010  AL  28/02/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CINO SPORT. DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE, 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TRATTI STRADA  PROVINCIALE SUL TERRITORIO COMUNALE NEI PRESSI DELL'INCROCIO IN LOCALITÀ BISCIGLIETTO E NEI PRESSI DELL'INCROCIO CON LA STRADA FONTANELLE IN LOCALITÀ ANNUNZIATA. CODICE CUP:E41B07000280003LIQUIDAZIONE COMPENSO RUP EX ART 18 LEGGE 109/94 ART 92 DLVO 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TRATTI STRADA  PROVINCIALE SUL TERRITORIO COMUNALE NEI PRESSI DELL'INCROCIO IN LOCALITÀ BISCIGLIETTO E NEI PRESSI DELL'INCROCIO CON LA STRADA FONTANELLE IN LOCALITÀ ANNUNZIATA. CODICE CUP:E41B07000280003APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA'FINALE E CERT. REG. ESECUZIONE LAVORI COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TRATTI STRADA  PROVINCIALE SUL TERRITORIO COMUNALE NEI PRESSI DELL'INCROCIO IN LOCALITÀ BISCIGLIETTO E NEI PRESSI DELL'INCROCIO CON LA STRADA FONTANELLE IN LOCALITÀ ANNUNZIATA. CODICE CUP:E41B07000280003APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA'FINALE E CERT. REG. ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE A PROFESSIONISTA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DOBLÒ TARG. DR 134 SP, PRESSO "L'AUTO S.R.L." DI MOLINARO GIANFRANCO MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO DI RAGIONERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IMPEGNO - LIQUIDAZIONE CORSO DI TIRO A SEGNO PER GLI APPARTENENTI ALLA P.M.- D.M N.145/87, ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO. ANNO 2009. COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE PER ERRORE MATERIALE AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA E.T.R. SPA AL  SIG. BILOTTO MARCELLINO LORENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE SIG. RITACCA IGNAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA PIP A SEGUITO DI SMOTTAMENTO-ORDINANZA SINDACALE N. 02 DEL 03.02.2010 AUTORIZZAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO.IMPORTO PRESUNTO  INFERIORE A ?. 5.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MARMI PRESSO LA DITTA "COSENTINA MARMI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CIMITERO MESE DI  GENNAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SPA, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA, CABINA SMISTAMENTO 2, MESE CONTABILE GENNAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA ENEL SCADENZA 16/03/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A.  PER TRASPORTO SU E NOLO COMPATTATORE PERIODO DICEMBRE  2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. PER SMALTIMENTO RSU MESE DI GENNAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 1 OROLOGIO E N. 1 CRONOTERMOSTATO PRESSO I LOCALI COMUNALI, DITTA "BALTUR DI BONETTI IGINO &amp; FIGLI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "OTTORINO GUALTIERI" PER TAGLIANDO AUTOMEZZO PIAGGIO QUARGO  TARGATO BC44940.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO EQUITALIA PER SANZIONI INAIL ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLA UNIRISCOSSIONE  PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI SENSI ART. 42 DEL CCNL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO: 8  DICEMBRE 2009 - 15 GENNAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA SO.RI.CAL  S.P.A. PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO  01/10/2009 - 31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI GENNAIO 2010. - DITTA FAST MAIL DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE  AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL SERVIZIO A SCAVALCO PERIODO 1.11.2009-31.1.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARTO DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 1^ BIM. 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA FIAT PUNTO, UNIPOL ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO FATTURA SOCIETÀ EDISON ENERGIA S.P.A. PER CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO -NOVEMBRE  2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ALLESTIMENTO LUMINARIE E ADDOBBI FLOREALI PER FESTE NATALIZIE ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO"FINANZIAMENTO  DECRETO DEL MINISTERO DELL' AMBIENTE N. DEC/DDS/2008/0912 DEL 27.11.2008;APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  ACCONTO  COMPETENZE TECNICHE PER REDAZIONE PIANO INDAGINI GEOLOGICHE TECNICHE, RILIEVI  E  D.L. FINO AL 1° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO AREA A RISCHIO FRANA ELEVATO DEL CENTRO ABITATO"FINANZIAMENTO  DECRETO DEL MINISTERO DELL' AMBIENTE N. DEC/DDS/2008/0912 DEL 27.11.2008;APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO SAL LAVORI 'ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PRELEVAMENTO E  VERSAMENTO SOMME PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTO DI ESPROPRIO TERRENO F.LLI BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE -NOVEMBRE  2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CERISANO A.R.L. PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO. PERIODO DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI SU C/C 468-05 CONTO ANTICIPO PRESSO LA TESORERIA COMUNALE UTILIZZATO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL  IV TRIMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA NIGRO "FERRAMENTA E MATERIALE DA COSTRUZIONEM NIGRO ALESANDRO", PER FORNITURA MATERTIALE VARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TECNICO LL.PP. (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SERVIZI DI CONSULENZA CON L'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI  NOVEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SPA, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA, CABINA SMISTAMENTO 2, MESE CONTABILE DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO -NOVEMBRE ACCONTO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI  PER IL PERIODO RELATIVO AL  4° TRIMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A.  PER TRASPORTO RSU E NOLO COMPATTATORE PERIODO NOVEMBRE  2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. PER SMALTIMENTO RSU MESE DI DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. ANNO 2007 AL  SIG. COVELLI FRANCO IPPOLITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTALE MESE DI DICEMBRE 2009. - DITTA FAST MAIL DI COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  GETTONI  PRESENZE AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, ASSESSORI COMUNALI E PRESIDENTE CONSIGLIO, PERIODO DAL 01/10/2009  AL  31/12/09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA SERMANUEL WEB  PER MANUTENZIONE  E AGGIORNAMENTO PORTALE WEB ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILE - FINANZIARIO (T)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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