<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Progressivo Risultato Estratto>1</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ARTUBI SRL (2019.FA.438)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 706/2019 Del 29-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Progressivo Risultato Estratto>2</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - BETRA SRL (2019.FA.608)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 644/2019 Del 24-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Progressivo Risultato Estratto>3</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE DITTA AERARIUM</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 764/2019 Del 24-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Progressivo Risultato Estratto>4</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - MAGGIOLI SPA 31-10-2019/0002146499 (2019.FA.713)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 767/2019 Del 24-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Progressivo Risultato Estratto>5</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - MAGGIOLI SPA 31-10-2019/0002146498 (2019.FA.712)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 766/2019 Del 24-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Progressivo Risultato Estratto>6</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - MAGGIOLI SPA 12-12-2018/0002151778 (2018.FA.626)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 765/2019 Del 24-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Progressivo Risultato Estratto>7</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVV. NUNZIA ZAMPELLA – FATT. N. 5 -A DEL 02.11.2019- ACCONTO - DECRETO SINDACALE N. 16 DEL 11.06.2018 -</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 758/2019 Del 23-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Progressivo Risultato Estratto>8</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVV. FRANCESCO SAGLIOCCO – FATT. N. FPA 3/19 DEL 30.10.2019- ACCONTO - DECRETO SINDACALE N. 21 DEL 29.07.2019 -</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 757/2019 Del 23-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Progressivo Risultato Estratto>9</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SAIMA ASCENSORI CASERTANA SRL (2019.FA.542)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 710/2019 Del 03-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Progressivo Risultato Estratto>10</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.667) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.668) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.669) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.671) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.672) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.674) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.675) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.678) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.679) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.682) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.683) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.688) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.689)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 756/2019 Del 23-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Progressivo Risultato Estratto>11</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO E CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'ATRIO DEL SECONDO PADIGLIONE DEL PLESSO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" IN VIA VIRGILIO N. 52.CIG : 7977879205 CUP: J79E19000540006</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 772/2019 Del 31-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>17.426,57</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Progressivo Risultato Estratto>12</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GLOBAL SERVICE S.R.L. 31-10-2019/266/PA (2019.FA.702)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 760/2019 Del 23-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Progressivo Risultato Estratto>13</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - LEASYS SPA (2019.FA.651)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 753/2019 Del 20-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Progressivo Risultato Estratto>14</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SCHIOPPA GIOVANNI (2019.FA.615)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 751/2019 Del 20-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Progressivo Risultato Estratto>15</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI SUCCIVO – CIG ZF9253CD1A – PROROGA TECNICA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 769/2019 Del 27-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>6.820,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Progressivo Risultato Estratto>16</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - LA ROSA ANTICA S.R.L. 07-11-2019/19 (2019.FA.721)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 759/2019 Del 23-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Progressivo Risultato Estratto>17</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138 DEL 28.10.2019 – COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. GIUSEPPE SARTORIO – SENTENZA N. 3492/2018 TAR CAMPANIA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 724/2019 Del 09-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Progressivo Risultato Estratto>18</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - C METAL DI CIRO SESSA 26-11-2019/FPA 6/19 (2019.FA.709)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 750/2019 Del 20-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Progressivo Risultato Estratto>19</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GLOBAL SERVICE PULIZIE DI SILVESTRE OMAR PINO 31-10-2019/18/PA (2019.FA.710)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 746/2019 Del 19-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Progressivo Risultato Estratto>20</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO ECONOMATO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 748/2019 Del 19-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Progressivo Risultato Estratto>21</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RISCATTO AUTO P.M.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 747/2019 Del 19-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>3.017,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Progressivo Risultato Estratto>22</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SOSTITUZIONE DELLE FOTOCELLULE COMPRESO DI MANODOPERA DELL'IMPIANTO DI ACENSORORE IN VIA CADORNA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 743/2019 Del 18-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>366,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Progressivo Risultato Estratto>23</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 742/2019 Del 18-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>3.660,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Progressivo Risultato Estratto>24</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINA A CONTRARRE – PROCEDURA APERTA PER "AFFIDAMENTO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI SUCCIVO" – CIG 8143595330 – CUP: J72D19000160004</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 741/2019 Del 18-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>65.463,47</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Progressivo Risultato Estratto>25</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SPESA PER LA CUSTODIA ED IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PER IL PERIODO 1/07/19 AL 30/09/19</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 739/2019 Del 13-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>13.615,20</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Progressivo Risultato Estratto>26</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ACQUISTO DI BUSTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI – R. &amp; D. PLASTIC S.R.L. – CIG: Z5B2B2382C</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 733/2019 Del 13-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.999,62</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Progressivo Risultato Estratto>27</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SPESA PER LEASYS NOLEGGIO AUTO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 730/2019 Del 12-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.300,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Progressivo Risultato Estratto>28</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA – ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA – CIG: 7302435000</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 729/2019 Del 11-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Progressivo Risultato Estratto>29</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - AMBIENTE ITALIA S.R.L 31-10-2019/A000782 (2019.FA.649) - AMBIENTE ITALIA S.R.L 30-09-2019/A000680 (2019.FA.720) - AMBIENTE ITALIA S.R.L 30-09-2019/A000681 (2019.FA.719)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 728/2019 Del 10-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Progressivo Risultato Estratto>30</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - REPAS LUNCH COUPON S.R.L. (2019.FA.663)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 718/2019 Del 06-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Progressivo Risultato Estratto>31</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO AMBIENTE ITALIA S.R.L. - "SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO O PIATTAFORMA AUTORIZZATA DI: RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINA E MENSA CER 200108 - RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 - RIFIUTI DELLA PULIZIA STRADALE C.E.R 200303"– CIG ZE12B09B3C</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 723/2019 Del 06-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>43.890,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Progressivo Risultato Estratto>32</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINA A CONTRARRE - "SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO O PIATTAFORMA AUTORIZZATA DI: RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINA E MENSA CER 200108 - RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 - RIFIUTI DELLA PULIZIA STRADALE C.E.R 200303" PER LA DURATA DI MESI SETTE – CIG 8130733D1E</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 722/2019 Del 06-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>180.294,15</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Progressivo Risultato Estratto>33</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIMBORSO SPESE MESE NOVEMBRE AISA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 715/2019 Del 05-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Progressivo Risultato Estratto>34</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>PROGETTO ESECUTIVO - RIQUALIFICAZIONE LOCALITÀ MASSERIA CARDONI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 708/2019 Del 02-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Progressivo Risultato Estratto>35</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 705/2019 Del 29-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Progressivo Risultato Estratto>36</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER "RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SUCCIVO".</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 699/2019 Del 25-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Progressivo Risultato Estratto>37</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2° PERIODO 16 SETTEMBRE AL 30SETTEMBRE 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 696/2019 Del 25-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Progressivo Risultato Estratto>38</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01 SETTEMBRE AL 15 SETTEMBRE 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 695/2019 Del 25-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Progressivo Risultato Estratto>39</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE VERTICALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI NR. 1 ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 691/2019 Del 21-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Progressivo Risultato Estratto>40</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE ASD "UN CAVALLO PER AMICO"PER L'ALLESTIMENTO,LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ESTATE A SUCCIVO 2019"</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 690/2019 Del 20-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Progressivo Risultato Estratto>41</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SALARIALE LSU D' ERRICO MARIA E PELLINO ELISABETTA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 689/2019 Del 20-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Progressivo Risultato Estratto>42</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI E DATA COLLOQUI DI CUI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER NOMINA EX ART. 110 COMMA 1 TUEL RESPONSABILE SETTORE TECNICO E RESPONSABILE SETTORE MANUTEZIONE/AMBIENTE.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 687/2019 Del 18-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Progressivo Risultato Estratto>43</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SALARIALE LSU LAMPITELLI ANNA MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 686/2019 Del 18-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Progressivo Risultato Estratto>44</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE L.S.U. MESE DI OTTOBRE 2019 -PERROTTA GIUSEPPA-</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 684/2019 Del 15-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Progressivo Risultato Estratto>45</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE E REPERIBILITÀ INERENTE AI MESI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 682/2019 Del 15-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Progressivo Risultato Estratto>46</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO (POLIZIA LOCALE) RELATIVA AI MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 681/2019 Del 15-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Progressivo Risultato Estratto>47</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' UNICA SERVICE SRL - FATTURA 39/PA/2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 678/2019 Del 15-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Progressivo Risultato Estratto>48</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SALARIALE LSU OTTOBRE 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 675/2019 Del 14-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Progressivo Risultato Estratto>49</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.657 DEL 6/11/2019 E RELATIVI AVVISI PUBBLICI E SCHEMI DI DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - PROCEDURA SELEZIONE PUBBLICA PER NOMINA EX ART. 110 COMMA 1 TUEL RESPONSABILE SETTORE TECNICO E RESPONSABILE SETTORE MANUTEZIONE/AMBIENTE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 674/2019 Del 14-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Progressivo Risultato Estratto>50</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON L'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI IMU\TARSU\TARES\TARI\TASI/IDRICO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 673/2019 Del 13-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Progressivo Risultato Estratto>51</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE L.S.U.MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 671/2019 Del 13-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Progressivo Risultato Estratto>52</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO- PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO-SOGLIA MEDIANTE RDO SUL MEPA, PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONCERNENTE LA BONIFICA RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE-</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 662/2019 Del 07-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Progressivo Risultato Estratto>53</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>PROCEDURA SELEZIONE PUBBLICA PER NOMINA EX ART. 110 COMMA 1 TUEL RESPONSABILE SETTORE TECNICO E RESPONSABILE SETTORE MANUTEZIONE/AMBIENTE- APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI -</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 657/2019 Del 06-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Progressivo Risultato Estratto>54</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SHARE SETTIMANA ANTIDISCRIMINAZIONE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 654/2019 Del 06-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Progressivo Risultato Estratto>55</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIMBORSO SPESE AISA SETTEMBRE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 650/2019 Del 29-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Progressivo Risultato Estratto>56</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RETTIFICA DETERMINA LIQUIDAZIONE LEASYS</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 648/2019 Del 29-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Progressivo Risultato Estratto>57</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RINEGOZIAZIONE MUTUI DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 E DEL DECRETO MEF DEL 30.08.2019 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 642/2019 Del 22-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Progressivo Risultato Estratto>58</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE SOMMA € 29.502 DITTA I VIAGGI DI CHRIS TOUR PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 639/2019 Del 18-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Progressivo Risultato Estratto>59</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SALARIALE LSU LAMPITELLI ANNA MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 638/2019 Del 18-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Progressivo Risultato Estratto>60</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE L.S.U.MESE DI SETTEMBRE 2019-</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 637/2019 Del 18-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Progressivo Risultato Estratto>61</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE INTERGRAZIONE SALARIALE LSU GIUSEPPE PERROTTA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 636/2019 Del 18-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Progressivo Risultato Estratto>62</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SALARIALE LSU IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE TECNICO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 635/2019 Del 18-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Progressivo Risultato Estratto>63</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SALDO PROGETTO S.P.R.A.R CASA ATEELLA ANNO 2018</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 634/2019 Del 18-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Progressivo Risultato Estratto>64</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVV. DOMENICO TESSITORE - FATT. N. 22/PA DEL 08.04.2016 – ACCONTO- DECRETO SINDACALE N. 18 DEL 04.04..2016</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 631/2019 Del 17-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Progressivo Risultato Estratto>65</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVV. DOMENICO TESSITORE - FATT. N. 21/PA DEL 04.04.2016 – ACCONTO- DECRETO SINDACALE N. 17 DEL 29.03.2016</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 630/2019 Del 17-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Progressivo Risultato Estratto>66</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVV. DOMENICO TESSITORE - FATT. N. 20/PA DEL 04.04.2016 – ACCONTO- DECRETO SINDACALE N. 15 DEL 29.03.2016</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 629/2019 Del 17-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Progressivo Risultato Estratto>67</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVV. DOMENICO TESSITORE - FATT. N. 19/PA DEL 04.04.2016 – ACCONTO- DECRETO SINDACALE N. 16 DEL 29.03.2016</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 628/2019 Del 17-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Progressivo Risultato Estratto>68</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVV. DOMENICO TESSITORE- FATT. N. 1/PA DEL 12.01.2016 – ACCONTO - DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 08.01.2016</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 627/2019 Del 17-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Progressivo Risultato Estratto>69</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SALDO FATTURA PER SECONDO SAL LAVORI DI MANUTENZIONE CAPPELLE CIMITERIALI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 626/2019 Del 17-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Progressivo Risultato Estratto>70</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2016-2017</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 623/2019 Del 16-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Progressivo Risultato Estratto>71</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RETTIFICA DETERMINAZIONE 617 DEL 14/10/2019 - IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA -</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 621/2019 Del 16-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Progressivo Risultato Estratto>72</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>REINTEGRO SOMME ECONOMO COMUNALE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 619/2019 Del 15-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Progressivo Risultato Estratto>73</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS. 118/2011</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 617/2019 Del 14-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Progressivo Risultato Estratto>74</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>PAGAMENTO FATTURE ARRETRATE LEASYS</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 616/2019 Del 14-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Progressivo Risultato Estratto>75</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 614/2019 Del 11-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Progressivo Risultato Estratto>76</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>INQUADRAMENTO NELLA POSIZIONE ECONOMICA SUCCESSIVA PER L'ATTRIBUZIONE DI PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE - ANNO 2019 – DIPENDENTE MUROLO GAETANO -</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 611/2019 Del 11-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Progressivo Risultato Estratto>77</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI CODICI CER 20.02.03 E CODICI -CER 17.09.04 . PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CIG: ZAD29F6C90</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 608/2019 Del 09-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Progressivo Risultato Estratto>78</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2019-RIMBORSO QUOTE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 607/2019 Del 08-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Progressivo Risultato Estratto>79</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE - GARA SERVIZIO IGIENE URBANA -</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 604/2019 Del 02-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Progressivo Risultato Estratto>80</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE– BIENNIO 2019/2021. INTEGRAZIONE E MODIFICA CAPITOLATO D'APPALTO CIG:8029175CCE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 597/2019 Del 02-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Progressivo Risultato Estratto>81</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIPARTIZIONE DIRITTI C.I. ELETTRONICHE DAL 01 AL 15 AGOSTO 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 596/2019 Del 02-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Progressivo Risultato Estratto>82</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIPARTIZIONE DIRITTI C.I. ELETTRONICHE PERIODO 16 AL 31 AGOSTO 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 595/2019 Del 02-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Progressivo Risultato Estratto>83</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART 70 QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL DEL 21.05.2018 – SETTORE AMMINISTRATIVO- CONTABILE -</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 594/2019 Del 02-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Progressivo Risultato Estratto>84</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE - SIG. IOVINELLA SALVATORE - TRANSAZIONE - DELIBERA DI G.C. N. DEL 83 DEL 19.19.2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 592/2019 Del 02-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Progressivo Risultato Estratto>85</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 590/2019 Del 30-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Progressivo Risultato Estratto>86</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SPESE PER INCENTIVI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 589/2019 Del 30-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Progressivo Risultato Estratto>87</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI SEGRETERIA NEL PLESSO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" IN VIA VIRGILIO,52 : INCARICO DITETTORE LAVORI E RESPONSABILE SICUREZZA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 587/2019 Del 30-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Progressivo Risultato Estratto>88</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI SEGRETERIA NEL PLESSO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" IN VIA VIRGILIO,52 : AGGIUDICAZIONE GARA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 586/2019 Del 30-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Progressivo Risultato Estratto>89</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA – REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE IN VIA TORINO, ANG. CORSO ATELLA – RIFACIMENTO STRADE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 585/2019 Del 30-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Progressivo Risultato Estratto>90</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI CODICI CER 20.02.03 E CODICI -CER 17.09.04</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 584/2019 Del 30-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Progressivo Risultato Estratto>91</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMATO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 583/2019 Del 30-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.440,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Progressivo Risultato Estratto>92</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE SOMMA €4600 ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE NOVA PER GESTIONE CARTELLONE EVENTI LETTERARI OTTOBRE 2019-GENNAIO 2020</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 576/2019 Del 26-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Progressivo Risultato Estratto>93</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 575/2019 Del 26-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Progressivo Risultato Estratto>94</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER UN MESE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA BIENNALE– CIG: Z6129DF03F</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 572/2019 Del 26-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Progressivo Risultato Estratto>95</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO: "RIQUALIFICAZIONE VASCA CASTELLONI" – CUP: J78G19000010002</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 570/2019 Del 23-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Progressivo Risultato Estratto>96</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>NOMINA VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI E DEFINITIVI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 561/2019 Del 20-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Progressivo Risultato Estratto>97</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO/DISAGIO PERSONALE SETTORE POLITICHE SOCIALI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 543/2019 Del 18-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Progressivo Risultato Estratto>98</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO: "RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DI CORSO UMBERTO I PIAZZA IV NOVEMBRE" – CUP: J77H19001130002</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 542/2019 Del 16-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Progressivo Risultato Estratto>99</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO: "ADEGUAMENTO DELLA CASA DELLE ARTI" – CUP: J75D19000060002</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 541/2019 Del 16-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Progressivo Risultato Estratto>100</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE PER COLONIA MARINA MINORI 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 540/2019 Del 16-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Progressivo Risultato Estratto>101</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE PER FESTA PATRONALE 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 539/2019 Del 16-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Progressivo Risultato Estratto>102</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2016-2017.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 538/2019 Del 16-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Progressivo Risultato Estratto>103</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO: "RIQUALIFICAZIONE CASA COMUNALE SITA IN PIAZZA IV NOVEMBRE" – CUP: J75D19000060002</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 537/2019 Del 13-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Progressivo Risultato Estratto>104</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RETTIFICA DETERMINA NR. 528 DEL 11/09/2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 536/2019 Del 13-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Progressivo Risultato Estratto>105</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ, EX ART 23 DEL CCNL DEL 14/09/2000 MESI DA GENNAIO\LUGLIO 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 534/2019 Del 12-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Progressivo Risultato Estratto>106</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>INQUADRAMENTO NELLA POSIZIONE ECONOMICA SUCCESSIVA PER L'ATTRIBUZIONE DI PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE - ANNO 2019 – DIPENDENTE PUNZO MICHELE -</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 533/2019 Del 12-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Progressivo Risultato Estratto>107</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019 – INQUADRAMENTO DEL PERSONALE BENEFICIARIO -</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 532/2019 Del 12-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Progressivo Risultato Estratto>108</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2007 L. 13/89 PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 530/2019 Del 11-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Progressivo Risultato Estratto>109</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL (2019.FA.539)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 529/2019 Del 11-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Progressivo Risultato Estratto>110</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE L.S.U.MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 528/2019 Del 11-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Progressivo Risultato Estratto>111</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE INDENNITA SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 527/2019 Del 11-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Progressivo Risultato Estratto>112</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI AGOSTO A.I.S.A.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 524/2019 Del 10-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Progressivo Risultato Estratto>113</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI LUGLIO A.I.S.A.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 522/2019 Del 10-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Progressivo Risultato Estratto>114</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>NOMINA AUTORITÀ DI GARA NELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER "LAVORI PER L'ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"", CUP: J75E15000000006 CIG : 79863364F4 – PROVVEDIMENTI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 521/2019 Del 10-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Progressivo Risultato Estratto>115</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO E REALIZZAZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO NEL COMPLESSO SPORTIVO SITO IN VIA A. TINTO – LOCALITÀ TEVEROLACCIO LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 518/2019 Del 09-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Progressivo Risultato Estratto>116</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIPARTIZIONE DIRITTI C.I. ELETTRONICHE PERIODO 16 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 517/2019 Del 09-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Progressivo Risultato Estratto>117</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIPARTIZIONE DIRITTI CARTE IDENTITA PERIODO 01 AL 15 LUGLIO 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 516/2019 Del 09-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Progressivo Risultato Estratto>118</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" DEL COMUNE DI SUCCIVO - BIENNIO SCOLASTICO 2018/2019 - 2019/2020, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, ART. 62 D.LGS 50/16, SOTTO SOGLIA, AI SENSIDELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D. LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, IN MODALITÀ TELEMATICA LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 515/2019 Del 09-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Progressivo Risultato Estratto>119</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIPARTIZIONE DIRITTI CARTE IDENTITA INCASSATI DAL 16 AL 31 LUGLIO 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 510/2019 Del 09-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Progressivo Risultato Estratto>120</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIPARTIZIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' DAL 06 AL 30 GIUGNO 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 508/2019 Del 09-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Progressivo Risultato Estratto>121</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE INDENNITA SERVIZIO ESTERNO P.M.- LUGLIO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 507/2019 Del 06-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Progressivo Risultato Estratto>122</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO E REALIZZAZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO NEL COMPLESSO SPORTIVO SITO IN VIA A. TINTO – LOCALITÀ TEVEROLACCIO" LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 505/2019 Del 05-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Progressivo Risultato Estratto>123</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PAGAMENTO IMU ANNI 2013-2014-2015.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 503/2019 Del 05-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Progressivo Risultato Estratto>124</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AGGIORNAMENTO ALBO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 501/2019 Del 04-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Progressivo Risultato Estratto>125</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - CAPASSO GIULIANO (2019.FA.398)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 498/2019 Del 04-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Progressivo Risultato Estratto>126</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIPARTIZIONE DIRITTI C.I. ELETTRONICHE PERIODO 16/05/2019 AL 31/05/2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 497/2019 Del 04-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Progressivo Risultato Estratto>127</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIPARTIZIONE DIRITTI C.I. ELETTRONICHE PERIODO 01/05/2019 AL 15/05/2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 496/2019 Del 04-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Progressivo Risultato Estratto>128</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIPARTIZIONE DIRITTI C.I. ELETTRONICHE PERIODO 01/06/2019 AL 15/06/2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 495/2019 Del 04-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Progressivo Risultato Estratto>129</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - LA ROSA ANTICA S.R.L. (2019.FA.516)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 493/2019 Del 03-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Progressivo Risultato Estratto>130</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 483/2019 Del 23-08-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Progressivo Risultato Estratto>131</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIUIDAZIONE DITTA WE- COM - SRL</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 480/2019 Del 23-08-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Progressivo Risultato Estratto>132</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO PER PAGAMENTO ATTI GIUDIZIARI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 479/2019 Del 20-08-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Progressivo Risultato Estratto>133</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" DEL COMUNE DI SUCCIVO - BIENNIO SCOLASTICO 2018/2019 - 2019/2020, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, ART. 62 D.LGS 50/16, SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D. LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, IN MODALITÀ TELEMATICA.EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA . CIG: 7767718BAA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 477/2019 Del 19-08-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Progressivo Risultato Estratto>134</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIMBORSO SPESE ECONOMATO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 476/2019 Del 14-08-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Progressivo Risultato Estratto>135</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO P.M.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 474/2019 Del 09-08-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Progressivo Risultato Estratto>136</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE ASD "UN CAVALLO PER AMICO" PER L'ALLESTIMENTO, LA GESTIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI "ESTATE A SUCCIVO 2019" CIG Z4A2966468</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 473/2019 Del 08-08-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Progressivo Risultato Estratto>137</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE L.S.U. MESE DI LUGLIO 2019-</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 468/2019 Del 05-08-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Progressivo Risultato Estratto>138</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CAPPELLE CIMITERIALI DENOMINATE "CAPPELLE DELLA FEDE" E CAPPELLE DELLA LUCE" – APPROVAZIONE STATO FINALE - CIG: 7880387D10 – CUP: J79G19000070001</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 461/2019 Del 02-08-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Progressivo Risultato Estratto>139</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019 – APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 460/2019 Del 01-08-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Progressivo Risultato Estratto>140</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PAGAMENTO CONSUMI IDRICI E CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2016</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 459/2019 Del 01-08-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Progressivo Risultato Estratto>141</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PAGAMENTO CONSUMI IDRICI E CANONE DEPURAZIONE – DEPOSITO CAUZIONALE.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 458/2019 Del 01-08-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Progressivo Risultato Estratto>142</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PAGAMENTO CONSUMI IDRICI E CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2018</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 457/2019 Del 01-08-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Progressivo Risultato Estratto>143</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO – CTU MEDICO LEGALE- DOTT. VITTORIO DE MARCO –RG.10748/2014</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 454/2019 Del 31-07-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Progressivo Risultato Estratto>144</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE A.I.S.A.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 449/2019 Del 31-07-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Progressivo Risultato Estratto>145</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA PER ESECUZIONE "LAVORI PER L'ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"", APPROVAZIONE BANDO DI GARA ED ALLEGATI. CUP: J75E15000000006 CIG : 79863364F4</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 444/2019 Del 25-07-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Progressivo Risultato Estratto>146</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZA N. 4035/17 GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD - MARGARITA FRANCESCO E MARGARITA LETIZIA C. COMUNE DI SUCCIVO- COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. VINCENZO FARINA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 439/2019 Del 17-07-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Progressivo Risultato Estratto>147</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CASA DELLA VITA" DI SUCCIVO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO "SPORT SOCIALE".</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 436/2019 Del 17-07-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Progressivo Risultato Estratto>148</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL E RICOSTRUZIONE DEL SOLAIO DI OCPERTURA DELL'ATRIO DEL 2^ PADIGLIONE DEL PLESSO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" IN VIA VIRGILIO N.52 " SITO NEL COMUNE DI SUCCIVO (CE) CIG 7977879205- CUP. J79E19000540006</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 427/2019 Del 15-07-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Progressivo Risultato Estratto>149</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO E REPERIBILITÀ P.M.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 425/2019 Del 15-07-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Progressivo Risultato Estratto>150</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE CORRISPETTIVO CONFERIMENTO CODICE CER 20.01.08</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 422/2019 Del 15-07-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Progressivo Risultato Estratto>151</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI CONVENZIONE FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO PER ANNI CINQUE.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 421/2019 Del 15-07-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Progressivo Risultato Estratto>152</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>OGGETTO: LAVORI DEL PROGRAMMA DI RISANAMENTO AMBIENTALE E FUNZIONALE DEL SISTEMA IDRICO E FOGNARIO. CIG: 61331091A8 – CUP J79G14000130006 – LIQUIDAZIONE III° ACCONTO SU V SAL ALLA DITTA INTRA COSTRUZIONI S.R.L</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 420/2019 Del 11-07-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Progressivo Risultato Estratto>153</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO -ANNO 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 418/2019 Del 11-07-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Progressivo Risultato Estratto>154</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE DITTA ESI SRL - CIG:7302435000</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Ufficio Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 416/2019 Del 04-07-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Progressivo Risultato Estratto>155</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE DITTA SENESI PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEI MESI APRILE E MAGGIO 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Ufficio Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 414/2019 Del 04-07-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Progressivo Risultato Estratto>156</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE A SALDO PER ESPROPRIO VIA TORINO AI SIG. RI DI VILIO GIUSEPPE, DI VILIO LUIGI E ROSETO FRANCESCA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 410/2019 Del 04-07-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Progressivo Risultato Estratto>157</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ATTRIBUZIONE FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 409/2019 Del 04-07-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Progressivo Risultato Estratto>158</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 407/2019 Del 02-07-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Progressivo Risultato Estratto>159</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 401/2019 Del 01-07-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Progressivo Risultato Estratto>160</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE L.S.U. MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 400/2019 Del 01-07-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Progressivo Risultato Estratto>161</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINAZIONE DELAL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER L'ANNO 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 399/2019 Del 01-07-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Progressivo Risultato Estratto>162</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER MANUTENZIONE,AFFIDATO ALLA DITTA "ARTUBI SRL" DI NAPOLI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 365/2019 Del 14-06-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>222,04</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Progressivo Risultato Estratto>163</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA – GISEC S.P.A.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 717/2019 Del 06-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Progressivo Risultato Estratto>164</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GLOBAL SERVICE PULIZIE DI SILVESTRE OMAR PINO 29-11-2019/21/PA (2019.FA.707)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 712/2019 Del 05-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Progressivo Risultato Estratto>165</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ACI- AUTOMOBILE CLUB ITALIADIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FI (2019.FA.639)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 707/2019 Del 29-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Progressivo Risultato Estratto>166</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINA DI IMPEGNO SOMMA € 8.000 PER EVENTI DI NATALE INSIEME 2019 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 713/2019 Del 05-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>8.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Progressivo Risultato Estratto>167</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE €1000 ALL'ECONOMO PER FONDO ECONOMALE SETTORE 05 PP.SS. AL 31.12.2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 711/2019 Del 03-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Progressivo Risultato Estratto>168</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - MONACO ELISABETTA (2019.FA.692)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 703/2019 Del 27-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Progressivo Risultato Estratto>169</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO SOMMA € 12.000 PER LUMINARIE 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 709/2019 Del 02-12-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>12.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Progressivo Risultato Estratto>170</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - CAPASSO GIULIANO (2019.FA.654) - CAPASSO GIULIANO (2019.FA.655)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 700/2019 Del 26-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Progressivo Risultato Estratto>171</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 701/2019 Del 26-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.772,27</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Progressivo Risultato Estratto>172</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA CAMPANIA SPA (2019.FA.522)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 664/2019 Del 07-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Progressivo Risultato Estratto>173</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA -CONTO CONTRATTUALE 30071111-003- - FATTURA PERIODO - SETTEMBRE 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 693/2019 Del 25-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Progressivo Risultato Estratto>174</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SOMMA € 1000 PER STAMPA N.600 OPUSCOLI PER RASSEGNA CERCO LA LINGUA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 688/2019 Del 19-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Progressivo Risultato Estratto>175</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - CASTALDO COSTRUZIONI (2019.FA.644)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 663/2019 Del 07-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Progressivo Risultato Estratto>176</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 685/2019 Del 18-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>21.894,61</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Progressivo Risultato Estratto>177</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA -CONTO CONTRATTUALE 30071111-003- - FATTURA PERIODO - AGOSTO 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 680/2019 Del 15-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Progressivo Risultato Estratto>178</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - NACCA NICOLA (2019.FA.641)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 679/2019 Del 15-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Progressivo Risultato Estratto>179</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GALASSO TEOFILO (2019.FA.640)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 677/2019 Del 15-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Progressivo Risultato Estratto>180</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL (2019.FA.648)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 676/2019 Del 14-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Progressivo Risultato Estratto>181</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIABILI RAEE CANNIBALIZZATI (CER 20.01.36-CER 20.01.35- CER 20.01.239 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI SUCCIVO ED IN GIACENZA PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA DI VIA SALVO D'ACQUISTO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 683/2019 Del 15-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>6.100,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Progressivo Risultato Estratto>182</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - LEASYS SPA (2019.FA.612)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 649/2019 Del 29-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Progressivo Risultato Estratto>183</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - TOPSUD SAS (2019.FA.653)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 672/2019 Del 13-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Progressivo Risultato Estratto>184</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.558) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.560) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.562) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.564) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.565) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.566) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.571) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.572) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.573) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.574) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.575) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.582) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.583) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.588)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 632/2019 Del 17-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Progressivo Risultato Estratto>185</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.525) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.526) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.527) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.528) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.535) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.537)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 633/2019 Del 17-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Progressivo Risultato Estratto>186</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - PUNTO LUCE SRL (2019.FA.511)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 582/2019 Del 30-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Progressivo Risultato Estratto>187</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SANTORO VINCENZO (2019.FA.617)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 661/2019 Del 07-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Progressivo Risultato Estratto>188</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - PUNTO LUCE SRL (2019.FA.404)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 658/2019 Del 07-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Progressivo Risultato Estratto>189</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.622) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.623) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.624) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.626) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.628) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.631) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.630)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 660/2019 Del 07-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Progressivo Risultato Estratto>190</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO (2019.FA.637)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 659/2019 Del 07-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Progressivo Risultato Estratto>191</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DI RONZA FRANCESCO (2019.FA.592)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 667/2019 Del 11-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Progressivo Risultato Estratto>192</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - LAMPITELLI EDILIZIA S.R.L. (2019.FA.517)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 668/2019 Del 11-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Progressivo Risultato Estratto>193</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ATTIBUZIONE SOMME ECONOMATO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 670/2019 Del 11-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Progressivo Risultato Estratto>194</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO PER MANUTENZIONE STRADALE,AFFIDATI ALLA DITTA LAMPITELLI EDILIZIA S.R.L. DI GRICIGNANO D'AVERSA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 669/2019 Del 11-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>475,31</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Progressivo Risultato Estratto>195</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINA IMPEGNO SOMMA € 28.281,09 A FAVORE DI GLOBAL SERVICE SRL PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GIUSTA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N.477 DEL 19.8.2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 666/2019 Del 08-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>28.281,09</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Progressivo Risultato Estratto>196</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>CONTRIBUTI EX ECA ART.18 3° COMMA R.C.A. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA E IMPEGNO SOMMA € 20.000</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 665/2019 Del 08-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>20.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Progressivo Risultato Estratto>197</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - BIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (2019.FA.647)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 656/2019 Del 06-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Progressivo Risultato Estratto>198</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - AMBIENTE ITALIA S.R.L (2019.CO.1) - AMBIENTE ITALIA S.R.L (2019.FA.544) - AMBIENTE ITALIA S.R.L (2019.FA.545) - AMBIENTE ITALIA S.R.L (2019.FA.643) - AMBIENTE ITALIA S.R.L (2019.FA.642)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 647/2019 Del 29-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Progressivo Risultato Estratto>199</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA CAMPANIA SPA (2019.FA.257)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 646/2019 Del 29-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Progressivo Risultato Estratto>200</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE TECNOLINK S.R.L. PER FORNITURA SERVIZIO WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE. PIATTAFORMA SEGNALAZIONE ILLECITI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 651/2019 Del 30-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Progressivo Risultato Estratto>201</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DI EFFE ESTINTORI DI A. SOMMA E C. SNC (2019.FA.514)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 653/2019 Del 31-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Progressivo Risultato Estratto>202</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVV. ANDREA AMATUCCI – FATT. N. 27 DEL 27.09.2019- SALDO DECRETO SINDACALE N. 9 DEL 18.02.2019 -</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 652/2019 Del 31-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Progressivo Risultato Estratto>203</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA N.4327110102313 RILASCIATA DA ASSIMOCO ASSICUERAZIONI IN DATA 28.5.2018 DI € 1.493,00 A SOCIETA' BIOS COOPERATRIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO SAD CIG N. ZD92360432</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 655/2019 Del 06-11-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Progressivo Risultato Estratto>204</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINA IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE € 500 PER SPESE CELEBRAZIONE GIORNATA 4 NOVEMBRE 2029</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 645/2019 Del 28-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>500,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Progressivo Risultato Estratto>205</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI STUDIO LEGALE PASTENA – FATT. N. 42 DEL 26-09-2019- SALDO - DECRETO SINDACALE N. 01 DEL 08.01.2018</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 643/2019 Del 23-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Progressivo Risultato Estratto>206</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - CAF A.C.A.I. ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI (2019.FA.621)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 641/2019 Del 21-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Progressivo Risultato Estratto>207</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - BIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (2019.FA.339)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 640/2019 Del 21-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Progressivo Risultato Estratto>208</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMMOVO ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 625/2019 Del 17-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>4.585,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Progressivo Risultato Estratto>209</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMATO PER COPIA PROGETTI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 624/2019 Del 16-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Progressivo Risultato Estratto>210</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SOMMA € 2607,75 PER ACQUISTO N,.5000 BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 622/2019 Del 16-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.607,75</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Progressivo Risultato Estratto>211</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL (2019.FA.613)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 618/2019 Del 14-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Progressivo Risultato Estratto>212</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTE TAULETTA ANTONIO PER FORNITURA MATERIALE PER LE ESUMAZIONI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 620/2019 Del 15-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>488,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Progressivo Risultato Estratto>213</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 615/2019 Del 11-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>766,51</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Progressivo Risultato Estratto>214</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SOMMA € 2000 SPESE DI SUPPORTO CAF</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 613/2019 Del 11-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Progressivo Risultato Estratto>215</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - CAPASSO GIULIANO (2019.FA.591)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 610/2019 Del 10-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Progressivo Risultato Estratto>216</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ATTRIBUZIONE ECONOMICHE OTTOBRE 2019</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 612/2019 Del 11-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>945,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Progressivo Risultato Estratto>217</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUDAZIONE SOMMA € 951,48 ALL'ECONOMO COMUNALE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO ED EROGAZIONE BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA N.6 UTENTI ART.18 COMMA 6 R.C.A.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 609/2019 Del 09-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>951,48</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Progressivo Risultato Estratto>218</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMMA €333,45 ALL'ECONOMO COMUNALE PER VERSAMENTO ASL QUOTE N.13 DIETE SPECIALI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 606/2019 Del 07-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>333,45</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Progressivo Risultato Estratto>219</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE SOMMA €360,00 PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECAQ COMUNALE E SCOLASTICA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 605/2019 Del 07-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>360,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Progressivo Risultato Estratto>220</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVV. DOMENICO TESSITORE - FATT. N. 8/PA DEL 17.07.2018 – ACCONTO - DECRETO SINDACALE N. 20 DEL 09.05.2016</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 593/2019 Del 02-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Progressivo Risultato Estratto>221</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SOLIDARCI SOC. COOP. SOCIALE (2019.FA.589)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 598/2019 Del 02-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Progressivo Risultato Estratto>222</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GLOBAL SERVICE S.R.L. (2019.FA.457)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 603/2019 Del 02-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Progressivo Risultato Estratto>223</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - BIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (2019.FA.556)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 602/2019 Del 02-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Progressivo Risultato Estratto>224</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.464) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.466) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.467) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.468) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.470) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.474) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.478) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.482) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.483) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.484) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.485)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 600/2019 Del 02-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Progressivo Risultato Estratto>225</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - CAPASSO GIULIANO (2019.FA.593)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 599/2019 Del 02-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Progressivo Risultato Estratto>226</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.465) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.469) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.471) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.472) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.473) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.475) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.477) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.479) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.480) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.481) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.486) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.497)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 601/2019 Del 02-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Progressivo Risultato Estratto>227</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>PAGAMENTO FATTURE ARRETRATE LEASYS</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 591/2019 Del 01-10-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.359,34</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Progressivo Risultato Estratto>228</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 588/2019 Del 30-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>43.890,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Progressivo Risultato Estratto>229</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LAVORI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "G.UNGARETTI" DI SUCCIVO, ALL'ARTIGIANO FABBRO SANTORO VINCENZO DI SUCCIVOCIG: ZCF29ED6E4</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 581/2019 Del 27-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>524,60</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Progressivo Risultato Estratto>230</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO PER LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICICOMUNALI IN PIAZZA IV NOVEMBRE E VIA RISORGIMENTO – CIG Z8A29EF842</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 580/2019 Del 27-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>3.750,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Progressivo Risultato Estratto>231</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.412) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.413) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.414) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.423) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.426) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.427)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 579/2019 Del 26-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Progressivo Risultato Estratto>232</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.411) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.415) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.416) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.422) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.424) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.425) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.428) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.429) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.430)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 549/2019 Del 19-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Progressivo Risultato Estratto>233</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.524) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.529) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.530) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.531) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.532) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.533)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 548/2019 Del 19-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Progressivo Risultato Estratto>234</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMMA € 15.000 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO E.DE AMICIS DI SUCCIVO PER TRASFERIMENTI RELATIVI A SPESE GENERALI DI GESTIONE SCUOLE.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 578/2019 Del 26-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>15.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Progressivo Risultato Estratto>235</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE SOMMA € 307,80 PER PAGAMENTO QUOTE ALL'ASL VERSAMENTO BOLLETTINO DIETE SPECIALI N. 12 UTENTI SCUOLE SUCCIVO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 577/2019 Del 26-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>307,80</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Progressivo Risultato Estratto>236</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO SAD COMUNALE ALLA DITTA BIOS CUI ALLA DETERMINA A CONTRARRE N.335 DEL 6.6.2019. IMPEGNO SOMMA € 36.539,34</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 574/2019 Del 26-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>36.534,39</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Progressivo Risultato Estratto>237</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI SEGRETERIA NEL PLESSO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" IN VIA VIRGILIO,52 : CUP J79G19000070001 CIG: 80421976E8</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 573/2019 Del 26-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>23.999,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Progressivo Risultato Estratto>238</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.538) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (2019.FA.541)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 547/2019 Del 19-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Progressivo Risultato Estratto>239</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DE MICHELE GIOACCHINO ROSARIO (2019.FA.546)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 558/2019 Del 20-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Progressivo Risultato Estratto>240</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SCHIOPPA GIOVANNI (2019.FA.569)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 557/2019 Del 19-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Progressivo Risultato Estratto>241</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ASSOCIAZIONE PROTEZIONISTICA SPES (2019.FA.547)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 531/2019 Del 12-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Progressivo Risultato Estratto>242</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DI MASO ANGELO (2019.FA.518)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 546/2019 Del 19-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Progressivo Risultato Estratto>243</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO SU IMPIANTO DI ELEVAZIONE SITO IN PIAZZA IV NOVEMBRE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 569/2019 Del 23-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>3.050,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Progressivo Risultato Estratto>244</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GLOBAL SERVICE PULIZIE DI SILVESTRE OMAR PINO (2019.FA.417)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 562/2019 Del 20-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Progressivo Risultato Estratto>245</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - MAY TOUR DI MAGGIO FRANCESCO SAS (2019.FA.513)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 556/2019 Del 19-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Progressivo Risultato Estratto>246</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - CAPASSO GIULIANO (2019.FA.458)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 565/2019 Del 23-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Progressivo Risultato Estratto>247</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI CIMITERO COMUNALE VIA CASERTA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 568/2019 Del 23-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>5.060,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Progressivo Risultato Estratto>248</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "CASTALDO COSTRUZIONI" P.IVA 03523201212 PER LAVORI DI INDAGINE FOGNARIA VIA RISORGIMENTO-SUCCIVO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 567/2019 Del 23-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>5.215,50</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Progressivo Risultato Estratto>249</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO TIPO PRO PATCH IN SACCHI DA KG.25 ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 566/2019 Del 23-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>700,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Progressivo Risultato Estratto>250</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2019</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO SITO ALLA LOCALITA' TEVEROLACCIO - INCARICO PROFESSIONALE COME DIRETTORE OPERATIVO AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.- CIG: Z8C28C8CBE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 564/2019 Del 23-09-2019</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>14.235,44</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
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